2025年度嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门,主要职责是:贯彻执行国家、省级有关住房保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策;负责监督管理全市住宅和房地产业,规范房地产市场秩序,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责推进住房制度改革,依据国家有关房改政策,提出本市贯彻实施意见,拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施;负责城镇低收入家庭住房保障,拟订全市住房保障的政策并监督实施;负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作;负责城市建设和村镇建设;负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理,规范建筑市场;指导、管理建设工程勘察设计工作;负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作;负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;负责全局机构编制和人事、劳资、财务、审计和国有资产管理工作;依据政府信息公开条例的规定,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息;完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、机构设置
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总)共有独立编制机构3个,独立核算机构3个,其中:行政单位嘉峪关市住房和城乡建设局本级,财政补助事业单位嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站。
纳入嘉峪关市建设局2025年部门决算编制范围的的二级预算单位包括:
1.嘉峪关市住房和城乡建设局本级
2.嘉峪关市市政公用设施管理处
3.嘉峪关市建筑管理站
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,637.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 42,971.00 | 二、外交支出 | 32 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 219.25 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 399.39 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 120.65 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,200.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 30,073.47 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10,187.64 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 29,353.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 70,608.56 | 本年支出合计 | 57 | 71,553.41 | ||||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 944.85 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||||
总计 | 30 | 71,553.41 | 总计 | 60 | 71,553.41 | ||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 70,608.56 | 70,608.56 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 219.25 | 219.25 | |||||||
20603 | 应用研究 | 143.32 | 143.32 | |||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 143.32 | 143.32 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 75.94 | 75.94 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 75.94 | 75.94 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 399.39 | 399.39 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.63 | 381.63 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 79.70 | 79.70 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.73 | 27.73 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.50 | 175.50 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.70 | 98.70 | |||||||
20808 | 抚恤 | 17.76 | 17.76 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.76 | 17.76 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 120.65 | 120.65 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120.65 | 120.65 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.18 | 59.18 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 49.36 | 49.36 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 29,128.62 | 29,128.62 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,795.32 | 3,795.32 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 1,913.31 | 1,913.31 | |||||||
2120103 | 机关服务 | 839.93 | 839.93 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 552.00 | 552.00 | |||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 490.08 | 490.08 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,665.30 | 11,665.30 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,665.30 | 11,665.30 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 975.00 | 975.00 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 975.00 | 975.00 | |||||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 12,643.00 | 12,643.00 | |||||||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 12,643.00 | 12,643.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 10,187.64 | 10,187.64 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,486.72 | 9,486.72 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 10.22 | 10.22 | |||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 9,476.50 | 9,476.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 200.92 | 200.92 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 170.42 | 170.42 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 30.50 | 30.50 | |||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 29,353.00 | 29,353.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29,353.00 | 29,353.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,610.00 | 19,610.00 | |||||||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 9,743.00 | 9,743.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 71,553.41 | 2,902.22 | 68,651.19 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 219.25 | 219.25 | |||||||
20603 | 应用研究 | 143.32 | 143.32 | |||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 143.32 | 143.32 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 75.94 | 75.94 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 75.94 | 75.94 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 399.39 | 399.39 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.63 | 381.63 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 79.70 | 79.70 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.73 | 27.73 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.50 | 175.50 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.70 | 98.70 | |||||||
20808 | 抚恤 | 17.76 | 17.76 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.76 | 17.76 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 120.65 | 120.65 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120.65 | 120.65 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.18 | 59.18 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 49.36 | 49.36 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 30,073.47 | 2,181.26 | 27,892.21 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,795.32 | 2,169.00 | 1,626.32 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 1,913.31 | 450.87 | 1,462.44 | ||||||
2120103 | 机关服务 | 839.93 | 839.93 | |||||||
2120106 | 工程建设管理 | 552.00 | 388.12 | 163.88 | ||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 490.08 | 490.08 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,610.15 | 12.26 | 12,597.89 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,610.15 | 12.26 | 12,597.89 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 975.00 | 975.00 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 975.00 | 975.00 | |||||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 12,643.00 | 12,643.00 | |||||||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 12,643.00 | 12,643.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 10,187.64 | 200.92 | 9,986.72 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,486.72 | 9,486.72 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 10.22 | 10.22 | |||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 9,476.50 | 9,476.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 200.92 | 200.92 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 170.42 | 170.42 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 30.50 | 30.50 | |||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 29,353.00 | 29,353.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29,353.00 | 29,353.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,610.00 | 19,610.00 | |||||||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 9,743.00 | 9,743.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,637.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42,971.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 219.25 | 219.25 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 399.39 | 399.39 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 120.65 | 120.65 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 30,073.47 | 16,455.47 | 13,618.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10,187.64 | 10,187.64 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 29,353.00 | 29,353.00 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 70,608.56 | 本年支出合计 | 59 | 71,553.41 | 28,582.41 | 42,971.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 944.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 944.85 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 71,553.41 | 总计 | 64 | 71,553.41 | 28,582.41 | 42,971.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 28,582.41 | 2,902.22 | 25,680.19 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 219.25 | 219.25 | ||||||
20603 | 应用研究 | 143.32 | 143.32 | ||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 143.32 | 143.32 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 75.94 | 75.94 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 75.94 | 75.94 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 399.39 | 399.39 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.63 | 381.63 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 79.70 | 79.70 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.73 | 27.73 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.50 | 175.50 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.70 | 98.70 | ||||||
20808 | 抚恤 | 17.76 | 17.76 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.76 | 17.76 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 120.65 | 120.65 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120.65 | 120.65 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59.18 | 59.18 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 49.36 | 49.36 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 16,455.47 | 2,181.26 | 14,274.21 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,795.32 | 2,169.00 | 1,626.32 | |||||
2120101 | 行政运行 | 1,913.31 | 450.87 | 1,462.44 | |||||
2120103 | 机关服务 | 839.93 | 839.93 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 552.00 | 388.12 | 163.88 | |||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 490.08 | 490.08 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,610.15 | 12.26 | 12,597.89 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,610.15 | 12.26 | 12,597.89 | |||||
221 | 住房保障支出 | 10,187.64 | 200.92 | 9,986.72 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,486.72 | 9,486.72 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 10.22 | 10.22 | ||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 9,476.50 | 9,476.50 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 200.92 | 200.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 170.42 | 170.42 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 30.50 | 30.50 | ||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | |||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,490.02 | 302 | 商品和服务支出 | 257.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 630.36 | 30201 | 办公费 | 99.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 648.23 | 30202 | 印刷费 | 11.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 211.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 189.72 | 30206 | 电费 | 9.99 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.50 | 30207 | 邮电费 | 4.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 98.70 | 30208 | 取暖费 | 16.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.36 | 30211 | 差旅费 | 25.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 170.42 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 220.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 154.77 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 92.55 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 17.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 12.88 | 30226 | 劳务费 | 4.21 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 27.06 | 30228 | 工会经费 | 22.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 4.52 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.21 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.62 | ||||
人员经费合计 | 2,644.80 | 公用经费合计 | 257.43 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 0.00 | 42,971.00 | 42,971.00 | 42,971.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 13,618.00 | 13,618.00 | 13,618.00 | 0.00 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | ||||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 12,643.00 | 12,643.00 | 12,643.00 | 0.00 | ||||||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 12,643.00 | 12,643.00 | 12,643.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 29,353.00 | 29,353.00 | 29,353.00 | 0.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 29,353.00 | 29,353.00 | 29,353.00 | 0.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 19,610.00 | 19,610.00 | 19,610.00 | 0.00 | ||||||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 9,743.00 | 9,743.00 | 9,743.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | |||||
本部门没有相关支出,故本表无数据 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||||||||||||||||||
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
24.09 | 23.21 | 23.21 | 0.88 | 24.09 | 23.21 | 23.21 | 0.88 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为71553.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少22936.82万元,下降24.27%,主要原因是本年度我部门承担的建设项目减少,本年度收入、支出均较上年减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计70608.56万元,其中:财政拨款收入70608.56万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计71553.41万元,其中:基本支出2902.22万元,占4.06%;项目支出68651.19万元,占95.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为71553.41万元。与上年相比,各减少22936.82万元,下降24.27%。主要原因是本年度我部门承担的建设项目减少,本年度财政拨款收入、支出均较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,嘉峪关市住房和城乡建设局厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障人员工资、项目建设等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关科目中。
项目建设方面的支出规模较大,占财政拨款支出总额的比重较高,主要是嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目、2022年老旧小区改造工程、嘉峪关市和诚片区管网设施等改造工程、嘉峪关市体育大道雨排等管网提升改造工程等重点项目建设。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出28582.41万元,较上年决算数减少22552.63万元,下降44.10%。主要原因是本年度我部门承担的建设项目减少,本年度一般公共预算财政拨款收入、支出均较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出28582.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出219.25万元,占0.77%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出399.39万元,占1.40%;卫生健康支出120.65万元,占0.42%;节能环保支出1200.00万元,占4.20%;城乡社区支出16455.47万元,占57.57%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出10187.64万元,占35.64%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11401.36万元,支出决算为28582.41万元,完成年初预算的250.69%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入一般公共服务支出。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入外交支出。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入国防支出。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入公共安全支出。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入教育支出。
6.科学技术支出年初预算数为219.32万元,支出决算为219.25万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是嘉峪关市城镇污水管网运营维护费节约。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入文化旅游体育与传媒支出。
8.社会保障和就业支出年初预算数为299.07万元,支出决算为399.39万元,完成年初预算的133.54%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,社会保障和就业支出增加。
9.卫生健康支出年初预算数为123.57万元,支出决算为120.65万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员医疗保险经费减少,卫生健康支出减少。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1200.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度嘉峪关市污水扩容(一期)项目拨入工程款,节能环保支出增加。
11.城乡社区支出年初预算数为9826.88万元,支出决算为16455.47万元,完成年初预算的167.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度城市建设项目增加,项目资金增加,城乡社区支出增加。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入农林水支出。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入交通运输支出。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入资源勘探工业信息等支出。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入商业服务业等支出。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入金融支出。
17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入自然资源海洋气象等支出。
18.住房保障支出年初预算数为932.51万元,支出决算为10187.64万元,完成年初预算的1092.50%,决算数大于预算数的主要原因是本年度实施2025年老旧小区改造工程、2024年老旧小区改造工程等项目,追加项目预算。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入粮油物资储备支出。
20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入灾害防治及应急管理支出。
21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入其他支出。
22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入债务还本支出。
23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入债务付息支出。
24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未拨入抗疫特别国债安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2902.22万元。其中:
人员经费2644.80万元,较上年决算数增加822.77万元,增长45.16%,主要原因是本年度人员调入,人员增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补贴、医疗费补助、奖励金支出等。
公用经费257.43万元,较上年决算数增加3.09万元,增长1.21%,本年度业务活动增加,业务经费增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入42971.00万元,本年支出42971.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:污水管理处转企后工资及运行经费975.00万元;嘉峪关市民政片区管网提升改造工程2783.00万元;嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目11624.00万元;体育大道雨排等管网提升改造工程750.00万元;2022年老旧小区改造工程5200.00万元;部分排水管网更新改造工程2236.00万元;嘉峪关市公共停车场提升改造工程500.00万元;城市管网设施补短板一期项目1135.25万元;嘉峪关市城市排水防涝改造工程600.00万元;城市管网设施补短板三期项目863.45万元;城市排水防涝重要节点贯通工程1300.00万元;嘉峪关市和诚片区管网设施等改造工程4000.00万元;嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目1260.00万元;城市管网设施补短板二期项目1.30万元;以前年度项目缺口9743.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为24.09万元,支出决算为24.09万元,决算数等于预算数的我单位严格控制“三公”经费支出,较上年决算数增加2.22万元,增长10.15%,主要原因是本年度增加公务用车购置运行维护费及公务接待支出,“三公”经费支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位严格控制因公出国(境)活动,上年度及本年度均未安排因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.21万元,支出决算为23.21万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数增加1.81万元,增长8.46%,主要原因是新增车辆3辆,公务用车运行维护费用增加。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年度未安排公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年度及本年度未安排公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为23.21万元,支出决算为23.21万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出, 较上年决算数增加1.81万元,增长8.46%,主要原因是新增车辆3辆,公务用车运行维护费用增加。
3.公务接待费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.88万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按年初预算控制公务接待费, 较上年决算数增加0.41万元,增长87.23%,主要原因是本年度增加公务接待支出,公务接待费增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为13辆;国内公务接待10批次64人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出200.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加9.46万元,增长4.95%,主要原因是人员编制数量增加,运行经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是上年及本年均未安排会议费支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.18万元,下降100%, 主要原因是本年度未开展培训,未发生培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计1224.14万元,其中:政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1215.23万元。授予中小企业合同金额1224.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额421.11万元,占政府采购支出总额的34.40%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是校车和市政设施维护车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目118个,共涉及资金28582.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。嘉峪关市民政片区管网提升改造工程、嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目改造等86个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金42971.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总)、嘉峪关市住房和城乡建设局(本级)、嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站部门整体支出等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28582.41万元,政府性基金预算支出42971.00万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门项目都能够按照年初设定目标开展工作,项目自评结果均为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映嘉峪关市民政片区管网提升改造工程项目、嘉峪关市城市排水防涝重要节点贯通工程等118个项目绩效自评结果。
1.嘉峪关市2025年城市老旧住宅加装电梯项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为1000.00万元,执行数为1000.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是2025年城市老旧住宅加装电梯50部建成并使用,完善既有多层住宅使用功能;二是提高老旧住宅宜居水平;三是方便居民的生活。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市2025年城市老旧住宅加装电梯项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
2.2025年嘉峪关市农村危房改造项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为10.22万元,执行数为10.22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对存在安全隐患且的农村自建房5户重点户,C级危房维修加固和C级危房拆除重建两种整治方式完成整治;二是严格按照要求组织实施,明确时间节点,保障开工率及竣工率;三是保障农村住房安全,改善农村人局环境,整治完成后房屋抗震能力达到当地抗震设防标准。发现的主要问题及原因:在项目谋划制定方面缺乏创新,资金来源渠道单一,缺乏社会资本支持。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,充分调研其他先进地区农村房屋改造经验;二是加强部门沟通,形成部门联动,切实保障住房安全;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2025年嘉峪关市农村危房改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
3.2025年度维修作业车采购项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是采购市政维修车辆数量3辆,按照政府采购及机动车技术标准选型采购,所有车辆经第三方检验合格交付;二是新增专业维修车辆提升了作业效率,提升资源利用效率,经济效益明显;三是增强城市车辆应急救援与故障处置能力,保障道路及设施安全。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:我局将持续推进维修作业等车辆的定期维保,保障设备稳定运行,积极统筹调配车辆资源,提升设备利用率,定期开展应急演练,增强应急处置能力。2025年度维修作业车采购项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100.00分,绩效评价等次为优秀。
4.嘉峪关市2025年老旧小区改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6800.00万元,执行数为6800.00万元,完成预算的100.00%。一是对我市2个老旧小区、合计37栋住宅单体进行改造,惠及居民1684户;二是进一步提升城镇居民人居环境和居住品质,改善群众居住条件,提升城市基层治理能力。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续高效推进老旧小区改造项目,将民生实事办深办实。嘉峪关市2025年老旧小区改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100.00分,绩效评价等次为优秀。
5.嘉峪关市城市燃气管道等更新改造及安全提升改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为5710.17万元,执行数为5710.17万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是燃气工程完成对城区60270户天然气居民户内天然气安全用气设施,包括可燃气体报警器、智能燃气表、自闭阀、金属软管等进行加装和更换等16.9件,目前户内安全设施已投入使用,更换天然气调压箱 42个、更换钢塑转换2358 处,及天然气管网、场站、用气小区等增设智能感知设备588套及相关配套软硬件设施等,燃气工程和给水供热工程,完成实物工作量的目标,完成率100%。;二是工程质量良好,各种工程材料合格证齐全,阶段性验收合格,试运行正常;三是有效防范化解燃气重大安全风险,提升城市用气安全水平,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市城市燃气管道等更新改造及安全提升改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
6.嘉峪关市民政片区管网提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2801.00万元,执行数为2801.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造排水管道3.061公里,改造供水管道2.657公里,改造供热管网1.32公里,改造燃气管网0.276公里;二是,进一步完善及优化城市雨排收集系统,有效解决城市道路积水问题,促进城市可持续发展;三是提高城市防洪排涝能力,减少水体污染,保护生态环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市民政片区管网提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为97.99分,绩效评价等次为优秀。
7.嘉峪关市2024年老旧小区改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为1650.00万元,执行数1650.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对5个小区,6栋住宅单体,合计21个单元进行改造,共惠及居民493户,改造总建筑面积9.23万平方米;二是提升老旧小区居住品质,进一步完善小区内配套设施。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市2024年老旧小区改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
8.2025年度街巷道路提升改造工程(市政府为民办实事)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为299.98万元,执行数为299.98万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成对东安街幼儿园巷道、大唐路小学门口巷道、佳苑小区南门巷道、步行街巷道、南市区中学周边人行道、紫玉生态酒店南侧人行道提升改造;二是改善周边街区居民的出行条件及居住环境;三是提高了道路通行舒适性及安全性,对改善嘉峪关市城市基础设施建设,推动城市发展具有重要的作用。发现的主要问题及原因:在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2025年度街巷道路提升改造工程(市政府为民办实事)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为97.99分,绩效评价等次为优秀。
9.嘉峪关市污水处理厂扩容提升工程(一期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.40分。项目全年预算数为1200.00万元,执行数为1200.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理目标完成情况,1200万元中央预算内投资资金足额到位(到位率100%)、及时支付(支付率100%),资金使用规范、合规,无违规违纪问题,预算执行率达到100%,圆满完成资金管理相关目标;二是项目建设目标完成情况,污水处理能力扩容提升项目于2025年7月4日如期开工,10月15日顺利完工,建设周期控制在预期范围内,无工期延误情况,圆满完成项目建设目标;三是项目成效目标完成情况,项目完工后,成功提升污水处理能力0.8万立方米/天,经检测,出水水质达到一级A标准,圆满完成项目成效目标。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:继续加强项目建设。嘉峪关市污水处理厂扩容提升工程(一期)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.40分,绩效评价等次为优秀。
10.嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为11654.00万元,执行数为11654.0万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造排水管网24.7公里,改造供水管网28.8公里,完成率100%;二是进一步完善及优化城市雨排收集系统,有效解决城市道路积水问题,促进城市可持续发;三是改善人居环境,提高城市防洪排涝能力,减少水体污染,保护生态环境,提升城市形象,城市道路干净、整洁。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为97.99分,绩效评价等次为优秀。
11.嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为1313.30万元,执行数为1313.30万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成对全市原人工煤气供应区域内的43093户居民用户进行天然气改造;二是切实解决城市居民燃气管道和配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题,有利于保障我市燃气管网安全运行;三是保证城市可持续发展,确保通过改造持续改善居住环境,燃气不间断安全供应。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
12.嘉峪关市老旧小区改造-城市燃气管道老化更新改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为19.40万元,执行数为19.40万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成天然气各类管道共计65.2千米,33259居民户内燃气设施安装。完成率100%;二切实解决城市居民燃气管道和配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题,有利于保障我市燃气管网安全运行;三是保证城市可持续发展,确保通过改造持续改善居住环境,燃气不间断安全供应。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市老旧小区改造-城市燃气管道老化更新改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
13.嘉峪关市镜铁路(文化路-胜利路段)道路改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为45.43万元,执行数为45.43万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是资金管理规范高效, 346.69 万元资金足额到位、及时支付,使用合规有序,预算执行率达到100%;二是项目建设按期完工,确保项目从开工到竣工的全流程规范可控,2021年4月开工建设、2021年8月顺利完工,如期完成建设任务;三是提升道路通行效率与承载能力,改善片区人居环境和出行体验,完善市政配套设施,提升城市精细化治理水平,实现经济效益、社会效益、生态环境效益协同发力,群众满意度达标。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。嘉峪关市镜铁路(文化路-胜利路段)道路改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
14.2018年南市区部分区域供热工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.23分。项目全年预算数为231.68万元,执行数为231.68万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建一级供热管网2*656m,新建南湖国际热力站1座,总供热规模为37.92MW,供热面积80万m2;二是有效解决了南湖区域及周边居民的冬季供暖问题,惠及人口约2万人,显著提升居民生活质量;三是改善人居环境,提升集中供热效果减少碳排放,保护生态环境,提升城市综合形象。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。2018年南市区部分区域供热工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.23分,绩效评价等次为优秀。
15. 2013年公用事业新建及改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.25万元,执行数为1.25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是安装成套换热机组3套,配套电气设备1套;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境;三是向相关区域内提供稳定、可靠、高品质生产生活能源,减少了大量小型烟囱,不仅节约了用地,改善了大气质量,也美化了城区,提高了城市品位,减少了水资源的浪费。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。2013年公用事业新建及改造工程绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100.00分,绩效评价等次为优秀。
16.棚户区富强西路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.43万元,执行数为5.43万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造道路数量≥1604米;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。棚户区富强西路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100.00分,绩效评价等次为优秀。
17. 2010年路灯节电系统改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为10.50万元,执行数为10.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成市区规划路段路灯节电设备安装,工程整体平均节电率≥15%,达到年度指标要求;二是有效提升了城市市政照明保障能力,减少了市政用电财政支出;三是有效优化了城市市政照明设施体系,降低了能源消耗,提升了市政设施服务经济社会发展的能力。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但路灯节电系统改造后,针对设施节能效益、服务能力提升的长效宣传及经验总结工作仍有优化空间,且针对节电设备的智能化运维体系尚未完全建立,后续服务经济社会发展能力的提升潜力仍可进一步挖掘。下一步改进措施:一是完善设备运维管理体系;二是搭建智能化运维平台;三是加强项目效益总结与宣传;四是强化资金与项目联动管理。2010年路灯节电系统改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
18.2012 年城市维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为60.69万元,执行数为60.69万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务;二是维护后各类市政设施正常运转率、综合利用率均达100%,市政设施服务城市发展的能力有效提升;三是城市道路、照明、排水、广场等市政设施运行效果良好,有效改善了市民出行和日常生活环境。发现的主要问题及原因:一是城市市政设施维护的长效化管理机制尚未完全细化;二是智慧化运维手段应用不足;三是市政设施维护与城市发展规划的衔接度仍需加强。下一步改进措施:一是完善市政设施长效维护机制;二是推进市政设施智慧化运维建设;三是加强维护工作与城市发展的衔接;四是优化专项资金预算与管理;五是强化部门协同联动。2012 年城市维护费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
19.2013 年城市维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为59.35万元,执行数为59.35万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务;二是维护后各类市政设施正常运转率、综合利用率均达100%,市政设施服务城市发展的能力有效提升;三是城市道路、照明、排水、广场等市政设施运行效果良好,有效改善了市民出行和日常生活环境。发现的主要问题及原因:一是城市市政设施维护的长效化管理机制尚未完全细化;二是智慧化运维手段应用不足;三是市政设施维护与城市发展规划的衔接度仍需加强。下一步改进措施:一是完善市政设施长效维护机制;二是推进市政设施智慧化运维建设;三是加强维护工作与城市发展的衔接;四是优化专项资金预算与管理;五是强化部门协同联动。2013年城市维护费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
20. 2014年城市维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为23.03万元,执行数为23.03万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务;二是维护后各类市政设施正常运转率、综合利用率均达100%,市政设施服务城市发展的能力有效提升;三是城市道路、照明、排水、广场等市政设施运行效果良好,有效改善了市民出行和日常生活环境。发现的主要问题及原因:一是城市市政设施维护的长效化管理机制尚未完全细化;二是智慧化运维手段应用不足;三是市政设施维护与城市发展规划的衔接度仍需加强。下一步改进措施:一是完善市政设施长效维护机制;二是推进市政设施智慧化运维建设;三是加强维护工作与城市发展的衔接;四是优化专项资金预算与管理;五是强化部门协同联动。2014年城市维护费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
21.2015年城市维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为113.55万元,执行数为113.55万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务;二是维护后各类市政设施正常运转率、综合利用率均达100%,市政设施服务城市发展的能力有效提升;三是城市道路、照明、排水、广场等市政设施运行效果良好,有效改善了市民出行和日常生活环境。发现的主要问题及原因:一是城市市政设施维护的长效化管理机制尚未完全细化;二是智慧化运维手段应用不足;三是市政设施维护与城市发展规划的衔接度仍需加强。下一步改进措施:一是完善市政设施长效维护机制;二是推进市政设施智慧化运维建设;三是加强维护工作与城市发展的衔接;四是优化专项资金预算与管理;五是强化部门协同联动。2015年城市维护费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
22. 2017年城市维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为44.01万元,执行数为44.01万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务;二是维护后各类市政设施正常运转率、综合利用率均达100%,市政设施服务城市发展的能力有效提升;三是城市道路、照明、排水、广场等市政设施运行效果良好,有效改善了市民出行和日常生活环境。发现的主要问题及原因:一是城市市政设施维护的长效化管理机制尚未完全细化;二是智慧化运维手段应用不足;三是市政设施维护与城市发展规划的衔接度仍需加强。下一步改进措施:一是完善市政设施长效维护机制;二是推进市政设施智慧化运维建设;三是加强维护工作与城市发展的衔接;四是优化专项资金预算与管理;五是强化部门协同联动。2017年城市维护费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
23. 2020年城市维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为74.00万元,执行数为74.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务;二是维护后各类市政设施正常运转率、综合利用率均达100%,市政设施服务城市发展的能力有效提升;三是城市道路、照明、排水、广场等市政设施运行效果良好,有效改善了市民出行和日常生活环境。发现的主要问题及原因:一是城市市政设施维护的长效化管理机制尚未完全细化;二是智慧化运维手段应用不足;三是农村太阳能路灯维护与城市维护工作的协同衔接不足。下一步改进措施:一是完善市政设施长效维护机制;二是推进市政设施智慧化运维建设;三是加强维护工作与城市发展的衔接;四是优化专项资金预算与管理;五是强化部门协同联动。2020年城市维护费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
24. 2021年城市维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为187.93万元,执行数为187.93万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务;二是维护后各类市政设施正常运转率、综合利用率均达100%,市政设施服务城市发展的能力有效提升;三是城市道路、照明、排水、广场等市政设施运行效果良好,有效改善了市民出行和日常生活环境。发现的主要问题及原因:服务经济社会发展能力提升情况的绩效指标评价体系不完善,该指标为定性指标,未制定具体、可量化的评价标准和监测指标,无法精准衡量项目实施后对地方经济社会发展的实际提升幅度和成效,导致评价结果缺乏客观数据支撑,影响指标评分的精准性。下一步改进措施:一是建立量化评估体系;二是加强项目效益跟踪监测;三是完善绩效指标体系设计。2021年城市维护费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
25.嘉峪关市城镇污水处理设施及配套管网工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为850.21万元,执行数为850.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在新城镇、文殊镇、峪泉镇共新建污水处理站 11座,新建 DN100-DN300的污水收集管网52.997km;二是通过污水集中处理,降低了环境污染治理成本;三是改善了当地居民的生活环境,提升了居民生活质量,增强了居民的生态环保意识。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。嘉峪关市城镇污水处理设施及配套管网工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
26.大众街区、惠民街区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为2.70万元,执行数为2.70万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对大众街区、惠民街区老旧小区进行改造,改造户数648户,改造楼栋数18栋,改造面积5.69万平方米;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。大众街区、惠民街区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
27.嘉峪关市城市管网设施补短板项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为2057.24万元,执行数为2057.24万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成新建及改造给水管道12.89千米,新建及改造污水管道7.95千米,新建及改造供热管网15.75千米,新建换热站2座,改扩建桥梁1座。完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市城市管网设施补短板项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
28.新华路人行道改造续建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数108.48万元,执行数为108.48万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成新华路人行道改造续建工程全部建设内容,实现全线人行道重新铺装,彻底解决了原有路面破损、松动、雨天积水溅水等问题;二是配套完成路灯、公交站台等步行附属设施优化,让步行环境达到安全、舒适、美观的建设标准;三是有效优化了新华路人行道通行条件,提升了城市道路基础设施品质,服务经济社会发展能力实现提升。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。但项目完成后,针对续建工程对城市步行体系完善、区域城市形象提升的长效价值挖掘不足,对改造后续设施的精细化运维体系规划仍有优化空间,且项目建设经验的总结与推广工作尚未及时推进,导致项目服务经济社会发展能力的后续提升潜力未能充分释放。下一步改进措施:一是建立精细化设施运维机制;二是深挖项目长效社会价值;三是总结推广项目建设经验;四是优化项目全流程管理体系。新华路人行道改造续建工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
29. 2025年街巷道路提升改造工程(市政府为民办实事)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数510.00万元,执行数为510.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成东安街幼儿园南侧巷道、昌盛小区北门巷道、税务局家属院巷道、雍平坊南门巷道、朝阳小区南门巷道、怡心苑A区东侧巷道、中医院后门北侧人行道、森林公园北侧巷道、绿化市场西侧巷道及人民商城后门巷道、长城路、河口路等12条街巷道路,加装便民人行小桥25座,完善照明设施等。完成率100%;二是提高了道路通行舒适性及安全性,对改善嘉峪关市城市基础设施建设,推动城市发展具有重要的作用。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2025年街巷道路提升改造工程(市政府为民办实事)绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
30.嘉峪关市嘉文路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数300.81万元,执行数为300.81万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成市城区市政地下管网新建及改建,改造嘉文路全长841米,配套道路景观绿化、绿化给水、雨水、照明及交通设施等附属工程,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市嘉文路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
31.嘉峪关市地下管网建设工程(一期及新增)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数478.60万元,执行数为478.60万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成全部批复建设内容,新建及改造城区地下公用给水、排水、供热(单管)等管线54.2千米,其中给水10.2千米、排水17千米、供热(单管长)27千米,改造污水一体化泵站1座,100%完成批复建设内容,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展,改善周边投资环境;三是对于完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市地下管网建设工程(一期及新增)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.60 分,绩效评价等次为优秀。
32.嘉峪关市地下管网建设工程(二期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数5097.03万元,执行数为5097.03万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建及改建各类市政管线50.6km,其中给水管线18.2km,排水管线22.2km、供热10.2km,3台中水泵、配套电气更换,单座容量2000m³清水池2座及工艺管线等,二水厂变频恒压变量加压成套供水设备更换1套;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展,改善周边投资环境;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市地下管网建设工程(二期)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.60 分,绩效评价等次为优秀。
33.嘉峪关市地下管网建设工程(三期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数337.40万元,执行数为337.40万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成全部批复建设内容,新建及改建各类市政管线19.51km,其中给水管线1.34km、排水管线1.26km、供热16.64km、燃气0.27千米,新建地上式热力站一座,改造民用电气线路4.5km等,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展,改善周边投资环境;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市地下管网建设工程(三期)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.60 分,绩效评价等次为优秀。
34.嘉峪关市地下管网建设工程(四期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数391.00万元,执行数为391.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建及改建各类市政管线37.28km,其中给水管线20.82km、排水管线11.34km、供热5.12km,改造换热站3座等,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展,改善周边投资环境;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市地下管网建设工程(四期)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33 分,绩效评价等次为优秀。
35.嘉峪关市地下管网建设工程(五期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数75.99万元,执行数为75.99万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建及改建各类市政管线38.6km,其中给水管线10.2km、排水管线9.4km、供热19km,新建建筑面积13299㎡储煤库1座,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展,改善周边投资环境;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市地下管网建设工程(五期)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100.00分,绩效评价等次为优秀。
36.嘉峪关市地下管网建设工程(六期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数175.46万元,执行数为175.46万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建及改建各类市政管线29.01km,其中给水管线9.74km,水源地新建井间联络管0.65km,排水管线12.79km,新建一体化污水提升泵站2座,改造供热管线5.94×2 km,改造2座换热站,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展,改善周边投资环境;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市地下管网建设工程(六期)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
37.嘉峪关市地下管网建设工程(十期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数75.05万元,执行数为75.05万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成市城区市政地下管网新建及改建,各类市政管线20.161km,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展,改善周边投资环境;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,保障居民正常生活,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市地下管网建设工程(十期)项目项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
38.嘉峪关市胜利街区、育才小区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数22.33万元,执行数为22.33万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对胜利街区、育才小区老旧小区进行改造,完成率100%;二是提升城市服务等级,满足城市发展需要,促进城市可持续发展;三是改善人居环境,保护生态环境,提升城市形象。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市胜利街区、育才小区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
39.嘉峪关市阳光小区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数2.70万元,执行数为2.70万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对阳光小区老旧小区进行改造,改造户数880户,改造楼栋31栋,改造面积11.3万平方米,完成率100%;二是提升城市服务等级,满足城市发展需要,促进城市可持续发展;三是改善人居环境,保护生态环境,提升城市形象。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市阳光小区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
40. 2016年既有居住建筑供热计量及节能改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数10.40万元,执行数为10.40万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成了老旧既有住宅建筑节能改造22.21万平方米的所有批复改造内容,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市供热服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展;三是改善居住品质,提升民生幸福感,获得感。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。2016年既有居住建筑供热计量及节能改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
41.2022年背街小巷整治工程(为民办实事)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.20分。项目全年预算数46.22万元,执行数为46.22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造白马公寓、铁路货场东侧和爱嘉庭院西侧人行道及巷道630米,加装文苑小区和长城分局巷道路灯9盏,完成率100%;二是完善基础公共服务,补齐民生短板,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是保障居民出行安全,降低安全风险,优化空间布局,提升生活品质,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2022年背街小巷整治工程(为民办实事)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.20分,绩效评价等次为优秀。
42.2010年城市南区集中供热工程-四零四东兴铝业德轩换热站项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数118.57万元,执行数为118.57万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成了3座换热站的新建及供热管2.5千米等内容,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市供热服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展;三是改善居住品质,提升民生幸福感,获得感。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。2010年城市南区集中供热工程-四零四东兴铝业德轩换热站项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
43.西环路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数230.20万元,执行数为230.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造西环路(建设路至迎宾路)全长1162米,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境;三是改善人居环境,保护生态环境,提升城市形象。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。西环路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
44.公交站台改造提升项目(市政府为民办实事)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数66.08万元,执行数为66.08万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成在东兴嘉园、酒钢三中、嘉和馨苑、明湖居、南湖国际、南市区农贸市场、人防办(林草局)、如意庭院、生态环境局、市医院南院区、水岸华庭、文旅别院南门、消防支队、中级人民法院、和畅园等17处新建33座公交候车站,为其配建公交站台、安装智能化候车亭、配套无障碍通道和标志标线及相关配套设施,新购置公交站亭7座,修复改造利旧公交站亭26座。完成率100%;二是改善周边街区居民的出行条件,增强市民出行意愿;三是显著提升居民乘坐公共交通的出行意愿,从而减少私家车使用频率,降低碳排放与空气污染,有效推动城市绿色低碳发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。公交站台改造提升项目(市政府为民办实事)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
45.嘉峪关市地下管网建设工程(七期)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数195.64万元,执行数为195.64万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建及改建各类市政管线40.52km,改造一体化污水提升泵站1座,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展;三是进一步完善地下公共给水、排水、供热管网和配套服务功能,提高我市城市地下公共管网设施负荷承载能力。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市地下管网建设工程(七期)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
46.嘉峪关市五大市场周边道路新建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数21.32万元,执行数为21.32万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建道路三条,分别为安远三街、安远四街和安远二路,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务;三是改善人居环境,保护生态环境,提升城市形象。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市五大市场周边道路新建工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
47.甘肃钢铁职业技术学院周边道路改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数79.62万元,执行数为79.62万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对机场路西侧长1.46km、宽4m的人行道进行硬化铺装,扩充绿化带树沟,换填种植土并补植苗木,非机动车道局部修补沥青混凝土路面,更换破损路缘石,机场路两侧非机动车道路面做沥青稀浆封层处理,对东湖路东侧长1.45km、宽2m的人行道进行硬化铺装;二是提高道路通行舒适性及安全性,改善嘉峪关市城市基础设施建设;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。甘肃钢铁职业技术学院周边道路改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
48.方特大道南侧非机动车道及人行道新建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数16.58万元,执行数为16.58万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建方特大道南侧非机动车道和人行道775.5米,完成率100%;二是提高道路通行舒适性及安全性,改善嘉峪关市城市基础设施建设;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。方特大道南侧非机动车道及人行道新建工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
49.嘉峪关市第二污水处理厂(先期)工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数429.32万元,执行数为429.32万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成金港南路东侧污水收集管网敷设22.93公里;城市南区污水提升泵站1座土建及设备安装;五大市场污水提升泵站1座建设;二是污水处理厂污泥含水率由80%降至60%,污泥体积大幅缩减40%以上,显著降低了污泥储存、中转、运输及无害化处置的长期成本;三是补齐城市南区污水收集处理短板,实现片区污水全域收集、规范处理,彻底解决污水乱排、管网缺失、异味扰民等问题。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。嘉峪关市第二污水处理厂(先期)工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
50.讨赖河南岸土地整理工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数1.30万元,执行数为1.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是整理土地149.9万平方米,完成率100%;二是提高土地利用率,增加耕地面积,提升土地价值;三是改善人居环境,保护生态环境,提升城市形象。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。讨赖河南岸土地整理工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
51.嘉峪关市文化街棚户区改造项目供热管网配套工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.20分。项目全年预算数6.01万元,执行数为6.01万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成文化街区新建DN300供热二级管网0.5*2km,新建DN150-DN200供热二级管网0.3*2km,管网及其附属设施运行稳定,运行正常率100%;二是有效解决文化街区居民的冬季供暖问题,惠及约1200户用户,显著提升居民生活质量;三是提升集中供热效果减少碳排放,保护生态环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。嘉峪关市文化街棚户区改造项目供热管网配套工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.20分,绩效评价等次为优秀。
52.新华北路人行道改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数363.00万元,执行数为363.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是精准完成7200米道侧石安装、1.4万平方米沥青路面铺设、2.3万平方米人行道铺设,工程竣工验收合格率100%,按计划开工率、完工率均达100%;二是有效消除了原有道路通行隐患,优化了市民出行体验,切实保障了残障人士、老年人、儿童等特殊群体的出行权益;三是有效提升了新华北路道路品质,完善了城市基础设施体系,服务经济社会发展能力实现提升。发现的主要问题及原因:一是项目实施过程中,因现场地质条件、周边管线分布等客观因素,产生少量设计变更,虽设计变更率控制在指标要求范围内,但未实现零变更,影响了质量指标满分达成;二是项目完成后,针对改造工程对城市发展、区域交通提升的长效价值挖掘及后续运营维护的体系化建设仍有优化空间,导致服务经济社会发展能力提升情况指标未取得满分,后续提升潜力仍可进一步挖掘。下一步改进措施:一是优化项目前期设计工作;二是完善工程后期运维体系;三是深挖项目综合社会效益;四是强化项目全流程管理。新华北路人行道改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.50分,绩效评价等次为优秀。
53.新华北路人行道改造续建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.55分。项目全年预算数128.00万元,执行数为128.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造新华北路(嘉兴路至第一铁道口)950米,改造面积14937平方米,验收达到规范合格标准;二是提升城市服务等级,满足城市发展需要,促进城市可持续发展;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。新华北路人行道改造续建工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.55分,绩效评价等次为优秀。
54.阳关路改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数275.10万元,执行数为275.10万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造阳关路3.3公里,完成率100%,验收达到规范合格标准;二是促进区域互联互通,加快城镇化发展,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是保护环境、绿色出行,增加市民幸福感、获得感。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。阳关路改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
55.2012年南区道路工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数505.26万元,执行数为505.26万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建南市区北纵一路等7条机动车道7.3km,新建北纵一路西侧等4条非机动车道3km,设置道路标志牌56块,施划道路标识、标线1.3万平方米,完成率100%;二是有效提升道路交通通畅,完善南市区路网结构,缓解道路交通拥堵问题;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2012年南区道路工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
56. 2019年部分道路配套工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数1.86万元,执行数为1.86万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是本工程新建市政道路740米,完成率100%;二是有效提升道路交通通畅,完善南市区路网结构,缓解道路交通拥堵问题;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2019年部分道路配套工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
57.方特大道南侧(雁鸣路-金河路)非机动车道及人行道新建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是新建市政道路740米,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境;三是保护环境、绿色出行,增加市民幸福感、获得感。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。方特大道南侧(雁鸣路-金河路)非机动车道及人行道新建工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
58.明珠文化生态园景观阁楼工程附属配套设施项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数2.13万元,执行数为2.13万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成供水管线400米,排水管线230米,供热管线460米,敷设电缆250米,安装配电箱一套;配套建设300立方米地下室消防水池一座,地下泵房一座,化粪池一座,各类检查井19座。铺设石材地面1643.5平方米,铺设渗水砖园区道路面积966.5平方米。完成率100%;二是完善明珠文化生态园景观阁楼配套设施,改善周边居民游玩环境和出行条件,进一步美化市容市貌;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。明珠文化生态园景观阁楼工程附属配套设施项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
59.嘉峪关市酒钢三中新校区项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数316.00万元,执行数为316.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是建筑面积共计101212.8平方米,一期主要包括1#、2#教学楼、3#教学综合楼;二期为综合艺术中心;三期为1#、2#食堂和1#、2#学生公寓;四期为3—6#学生公寓,完成率均为100%;二是提供大量教育、生活、娱乐等相关附属产业的就业机会,同时留住也能提供创新思路、提高生产力;三是持续改善校园环境及功能。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市酒钢三中新校区项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
60.嘉峪关市和诚片区管网设施等改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数4030.00万元,执行数为4030.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造供水管道23.95千米,改造供热管网4千米,改造排水管道1.56千米。项目已于2025年完成全部实物量目标,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境;三是改善人居环境,提高城市防洪排涝能力,减少水体污染,保护生态环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市和诚片区管网设施等改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.66分,绩效评价等次为优秀。
61.嘉峪关市老旧小区改造工程(铁路生活区)节能改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数275.53万元,执行数为275.53万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成对迎宾六、七小区及雄关一至六小区内的单体住宅楼拆除所有外墙外饰面,增设外墙保温系统,并重新做外墙面的粉刷及外饰面,完成率100%;二是改善小区内基础设施建设,推动城市发展,改善小区居民居住环境;三是有效减少改造范围内老旧小区的建筑能耗,有效的节能减排。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市老旧小区改造工程(铁路生活区)节能改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
62.玉泉中路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数114.07万元,执行数为114.07万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是玉泉中路(建设西路—兰新西路)改造长度1689米,配套道路景观绿化、绿化给水、雨水、照明及交通设施等附属工程;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。玉泉中路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
63.嘉峪关市产业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速公路桥梁工程)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数31.20万元,执行数为31.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成新建南起已建金港路(方特大道~新城一路)段规划新城一路交叉口,向北延伸,终点至明珠东路的城市主干道1条,道路全长1530.852米,建设上跨清嘉高速公路桥梁一座,桥梁长度为156.4米,配套建设箱涵、排水、道路绿化、路灯照明及交通标志标线等附属设施。完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市产业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速公路桥梁工程)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
64.2022 年城市维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数229.54万元,执行数为229.54万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成 47 处排水管线抢修、8280 座化粪池及检查井清掏、56 条道路维护、27000 盏灯饰维护,所有数量指标均达到年度目标,完成率 100%;二是有效保障城市交通通行、排水防涝及夜间照明功能,切实实现服务经济社会发展能力。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但市政设施维护的常态化长效管理机制仍需进一步完善,针对城市道路、排水管线等易损耗设施,未建立全生命周期的监测和维护台账,日常巡检的智能化、精细化程度不足,部分设施维护仍以 “问题抢修” 为主,预防性养护的占比和成效有待提升。下一步改进措施:一是建立市政设施全生命周期管理台账;二是提升日常巡检的智能化水平;三是完善市政设施维护的常态化工作机制。2022 年城市维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
65.2023年城市维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数129.78万元,执行数为129.78元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成 42 处排水管线抢修、6200 座检查井及化粪池清掏、112 条道路维护、27000 盏灯饰维护的数量指标要求;工程竣工验收合格率 100%;二是有效保障城市交通通行、排水防涝及夜间照明功能,切实实现服务经济社会发展能力。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但市政设施维护服务经济社会发展能力的量化评估体系尚未建立,缺乏具体、可量化的评价指标,无法精准衡量设施维护对城市发展、民生保障的实际提升幅度;二是市政设施维护的长效化与城市发展规划的衔接度仍需加强,针对城市发展重点区域的设施养护前瞻性不足,未能充分挖掘设施维护对经济社会发展的支撑潜力;三是设施维护的效益跟踪机制不完善,对项目实施后长期的社会效益、发展效益缺乏常态化跟踪分析,评价数据支撑不足。下一步改进措施:一是建立效益量化评估体系;二是强化维护工作与城市规划的衔接;三是完善效益常态化跟踪机制;四是深化市政设施长效养护管理;五是优化绩效指标体系设计。2023年城市维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
66.嘉峪关市城区照明设施节能改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数144.75万元,执行数为144.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是实现市区 5390 盏路灯 15001 个光源的 LED 节能改造,同步完成 14 座路灯台变(杆变)更换、52 座路灯箱变(内部配电装置)改造、67 套路灯控制箱更换、156.8km 路灯电缆更换及城区照明监控系统改造;二是节能效益显著,市政照明服务能力大幅提升,切实满足了城市发展及市民夜间出行需求。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,存在的问题一是改造后的照明设施智慧化运维体系尚未完全完善,城区照明监控系统的功能应用停留在基础层面,单灯控制、能耗数据分析、远程精准运维等深度功能未充分发挥;二是节能效益的长效跟踪与总结机制不足,对项目实施后长期的能耗下降数据、成本节约成效缺乏系统监测与分析,经验推广和成果转化力度有待加强。下一步改进措施:一是深化智慧化运维平台应用;二是建立节能效益长效跟踪机制;三是完善设施常态化运维体系;四是优化专项资金预算与管理;五是加强项目成果宣传推广。嘉峪关市城区照明设施节能改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
67.胜利路路灯节能改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数43.46万元,执行数为43.46万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成 675 杆路灯改造及刷漆,项目实际完成 675 杆路灯的改造及刷漆工作,工程竣工验收合格率 100%;二是胜利路市政照明质量显著提升,市民出行环境得到有效优化。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,存在的问题是胜利路路灯改造及刷漆工程完成后,针对改造后照明设施的精细化长效运维机制尚未完全完善,对设施服务能力提升的后续跟踪、效果评估工作不够深入;同时,项目实施的经验总结、成果推广工作不足,路灯改造后节能效益、服务提升效果的持续挖掘潜力尚未充分发挥,服务经济社会发展的能力仍有进一步提升空间。下一步改进措施:一是完善精细化运维管理机制;二是建立设施运行长效跟踪体系;三是加强项目成果总结与推广;四是深挖设施服务经济社会发展潜力。胜利路路灯节能改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
68.2025年城市维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数2000.00万元,执行数为2000.00元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成嘉峪关市城市道路、路灯、防洪设施等市政设施维护及汛期排水抢修、冬季道路除冰养护等专项养护任务;二是护后城市道路、路灯、防洪设施等市政基础设施均正常运转,有效保障了城市交通通行、夜间照明、防洪排涝等核心功能;三是城市基础设施功能不断完善,城市综合服务能力稳步提升。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,存在的问题一是城市人居环境提升的量化评估体系尚未建立;二是市政设施维护与城市生态景观的融合度不足;三是生态化维护手段应用有待加强。下一步改进措施:一是建立人居环境提升量化评估体系;二是强化设施维护与生态景观的融合规划;三是推广生态化维护手段和材料应用;四是完善生态效益常态化跟踪机制;五是优化绩效指标体系设计。2025年城市维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为97.20分,绩效评价等次为优秀。
69.嘉峪关市2025年春节亮化项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数197.88万元,执行数为197.88元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是在嘉峪关市雄关广场、雄关之光雕塑转盘、钢城开路先锋转盘、北转盘及周边等区域进行花灯制作及亮化装饰,制作花灯12组,亮化材料质量合格,生产厂商符合资质要求,保障花灯安全稳定运行;二是进一步丰富市民文娱生活,营造过年氛围,美化城市形象,推动嘉峪关市城市发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市2025年春节亮化项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
70.嘉峪关市2025年春节烟火燃放项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数19.13万元,执行数为19.13元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成春节期间 3 场焰火燃放活动(正月初五、正月十五、正月十六),活动安全保障率达 100%,全程未发生任何安全事故,观影率 95%;二是焰火燃放活动有效聚集人气,为市民提供了高品质的春节文化盛宴,进一步增强了城市凝聚力和节日氛围。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,存在的问题一是活动宣传覆盖面仍可拓展;二是观赏区域规划可进一步细化;三是资金来源渠道相对单一。下一步改进措施:一是拓宽活动宣传渠道;二是优化观赏区域规划;三是探索多元资金渠道;四是完善活动复盘机制。嘉峪关市2025年春节烟火燃放项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100.00分,绩效评价等次为优秀。
71.嘉峪关市2025年城市体检项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数50.00万元,执行数为50.00元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成城市体检报告编制,成果报告文本10余份。城市体检过程中,完成体检辖区范围内街道社区数量30个;二是全面摸清了城市发展现状,精准回应群众对居住环境、公共服务、交通出行等方面的需求,针对性提出整改提升方向,有效改善市民居住品质、提升城市公共服务水平。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,存在的问题是在2025年城市体检工作谋划实施方面思路不够开阔、方式方法较为传统,体检指标设置的精准度、针对性仍有提升空间,对城市发展深层问题的挖掘不够深入;体检工作资金筹措渠道较为单一,主要依赖财政资金投入,社会专业机构参与度不高、市场化运作机制不完善,未能充分借助社会力量提升体检工作专业化水平。下一步改进措施:一是深入研究国家、省关于城市体检、城市更新、新型城镇化建设等相关政策;二是加强与住建、自然资源、生态环境、民政、文旅等相关部门沟通对接;三是科学制定城市体检工作实施方案、质量管控方案及工作推进计划,精心组织、周密部署。嘉峪关市2025年城市体检项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
72.2025 年农村房屋安全隐患评估鉴定项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数21.00万元,执行数为21.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成全市 210 户农村安全隐患房屋评估鉴定任务,完成率 100%;二是通过精准鉴定和后续整治,农村房屋安全隐患得到全面消除,有效保障了农村居民生命财产安全。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,存在的问题一是农户房屋安全意识提升的量化评估体系尚未建立;二是安全宣传教育的长效机制不够完善;三是农户安全意识跟踪反馈渠道不畅通。下一步改进措施:一是建立安全意识提升量化评估体系;二是完善安全宣传教育长效机制;三是搭建安全意识跟踪反馈平台;四是强化鉴定成果应用衔接;五是优化绩效指标体系设计。2025 年农村房屋安全隐患评估鉴定项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
73.嘉峪关市 “十五五” 住房和城乡建设发展规划项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成《嘉峪关市 “十五五” 住房和城乡建设发展规划》初稿编制;二是规划明确了城乡基础设施建设、住房保障、生态宜居等重点任务,为优化城乡空间布局、完善城市功能提供了科学指引,有效提升了城乡建设发展质量;三是规划紧扣嘉峪关市 “十五五” 发展定位,与市级发展规划及相关专项规划有效衔接,将长期为城乡建设领域资源配置、项目布局、政策制定提供支撑。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,存在的问题一是跨部门数据共享机制不够完善;二是调研范围和深度有待拓展;三是编制流程衔接不够顺畅。下一步改进措施:一是健全跨部门数据共享机制;二是拓展调研覆盖范围和深度;三是优化编制流程管理;四是强化规划成果审核完善;五是规范后续资金支付管理。嘉峪关市 “十五五” 住房和城乡建设发展规划项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
74.嘉峪关市老年大学外线设施改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数0.53万元,执行数为0.53万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成了老年大学对外线给排水、供热、电气进行改造;二是完善我市老年大学基础设施建设,提高老干部生活优质服务;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市老年大学外线设施改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
75.嘉峪关市城市排水防涝改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数606.50万元,执行数为606.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造防洪渠12.470千米。项目已于2025年完成全部实物量目标,完成率100%;二是提升城市排水防涝综合能力,进一步完善及优化城市雨水收集系统,促进城市可持续发展;三是改善人居环境,提高城市防洪排涝能力,减少水体污染,保护生态环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市城市排水防涝改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
76.嘉峪关市污水处理厂污泥处理工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是建设太阳能干化室7座,;购置翻泥机7台,建设除臭问1座,内设循环池1座;二是建成后污水处理厂污泥含水率由80%降至60%,污泥体积大幅缩减40%以上,有效降低了污泥储存、运输及处置的成本;三是污泥脱水后稳定性显著增强,可实现资源化再利用。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。嘉峪关市污水处理厂污泥处理工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
77.双拥路口公铁立交改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数198.65万元,执行数为198.65万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是改造嘉兴西路、双拥路950米,新建桥梁1座,完成率100%;二是促进区域互联互通,加快城镇化发展,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是有效提升市区道路交通通畅,完善市区路网结构,缓解道路交通拥堵问题,增强城市功能。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。双拥路口公铁立交改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
78.丝绸之路文化博览园电力设施迁建项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数93.76万元,执行数为93.76万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是迁建酒钢集团所属电力设施1项,迁建兰州铁路局嘉峪关供电所属电力设施1项,迁建市供电公司所属电力设施1项,完成率100%;二是提升公共安全,消除安全隐患,支撑重大项目落地与区域,发展改善城市面貌,提升人居环境;三是对于带动产业发展,拉动投资,提高供电可靠性,保障民生用电,提升应急保障与防灾减灾能力,创建良好的人居环境具有重要意义。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。丝绸之路文化博览园电力设施迁建项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
79.丝绸之路文化博览园旧有建筑拆除项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是拆除办公楼等废弃建筑1066平方米,拆除粮库15栋,完成率100%;二是该项目建成后,提升公共安全,消除安全隐患,支撑重大项目落地与区域,发展改善城市面貌,提升人居环境;三是促进土地集约利用,支撑经济社会发展,化解历史遗留问题,维护社会稳定,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。丝绸之路文化博览园旧有建筑拆除项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
80.嘉峪关市城市东区基础设施建设工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数21.60万元,执行数为21.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目可行性研究报告于2015年11月编制完成,完成率100%;二是极大改善嘉峪关市区的开发条件,促进整个嘉峪关的城市建设,拓展城市发展空间,调整嘉峪关市城市用地及城市布局,推动城市建设和发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市城市东区基础设施建设工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
81.南市区规划二期基础设施建设工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目可行性研究报告于2015年3月编制完成,完成率100%;二是极大改善嘉峪关市区的开发条件,促进整个嘉峪关的城市建设,拓展城市发展空间,调整嘉峪关市城市用地及城市布局,推动城市建设和发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。南市区规划二期基础设施建设工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
82.嘉峪关市供热安全保障及输配干线提升改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成新建DN250—DN1400一级供热管网21公里,完成率100%;二是进一步提高城区集中供热安全保障能力,保障我市供热安全,满足城市发展需要,有效解决供暖不足实现双热源供暖,促进城市可持续发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市供热安全保障及输配干线提升改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
83.2018年城市南区道路新建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数978.18万元,执行数为978.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成南市区市政道路新建18条,总长度13.7公里,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2018年城市南区道路新建工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
84.明珠路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数158.11万元,执行数为158.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支完成完成明珠路(新华路转盘—酒钢南环专线)改造,配套道路工程、雨水工程及交通设施等附属工程。完成率100%;二是提高了道路通行舒适性及安全性,改善嘉峪关市城市基础设施建设。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。明珠路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
85.嘉峪关市公共停车场提升改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数578.86万元,执行数为578.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成迎宾湖南门停车场、体育馆西侧停车场、市场监督管理局停车场和四〇四火车站停车场实施内容,完成率100%;二是对老城区未来的发展起辅助性作用,推进城区城市和谐发展和建设。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市公共停车场提升改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
86.城市雕塑集中维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数39.87万元,执行数为39.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对市区的6座雕塑进行打磨除锈喷漆,修复破损石材,安装维修投光灯。对南湖明珠阁更换钢化玻璃,墙面喷漆,更换洁具灯具等。项目已于2025年完成全部实物量目标,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。城市雕塑集中维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
87.嘉峪关南站防撞墩增设项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成高铁南站站前广场及雄关广场摆放花岗岩防撞墩200个用于临街防护,完成率100%;二是进一步完善源头风险防控,有效解决城市广场潜在的安全隐患问题;三是提高城市风险防控能力,减少安全事故发生,保护生态环境,提升城市形象,城市广场更干净、整洁。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关南站防撞墩增设项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
88.政府购买服务方式开展施工图审查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.50分。项目全年预算数114.88万元,执行数为114.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过公开招标的方式确定了6家施工图审查机构,对嘉峪关房屋建筑和市政基础设施工程进行施工图审查;二是通过实施政府购买服务,施工图审查机构按规定规范要求进行审查,提高资金使用效益;三是充分发挥信息化管理优势,督促审查机构严格执行法律法规提升审查效率。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但下半年审查项目数量偏少,支付施工图审查费用少。下一步改进措施:严格按照相关政策法规改进措施,压缩施工图审查时长,提升审查效率,让建设单位能够在最短时间内办理完成图纸审查。政府购买服务方式开展施工图审查项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.50分,绩效评价等次为优秀。
89.嘉峪关市民兵训练基地基础设施改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数52.06万元,执行数为52.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是,完成了民兵训练基地1#楼(征兵服务办公大厅),民兵训练基地2#楼、3#楼及配套用房的给水、供热、电气、通讯、卫生间、门窗等进行改造的所有内容。完成项目投资282.06万元,完成实物工作量的目标,完成率100%;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展;三是对于完善我市国防动员和后备力量基础设施建设,增强城市国防功能,提供后备练兵优质服务。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市民兵训练基地基础设施改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
90.嘉峪关市华强产业及周边区域绿化供水工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数103.90万元,执行数为103.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全部批复建设内容,新建DN150-400 绿化供水管线3.09千米,及其检查井等附属设施,新建绿化加压泵房一座;二是提升城市服务等级、改善生活环境质量,促进城市可持续发展;三是完善地表水绿化管网和配套服务功能,提高我市城市地下公共管网设施负荷承载能力。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;二是合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平。嘉峪关市华强产业及周边区域绿化供水工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
91.嘉峪关市工程项目审批管理系统及嘉峪关市建设工程消防设计审查验收管理系统三级等保测评项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.00分。项目全年预算数4.89万元,执行数为4.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成2025年度嘉峪关市建设工程消防设计审查验收工作信息管理平台系统及嘉峪关市工程建设项目审批管理系统三级等保备案,顺利通过网络安全三级等保测评;二是巩固系统网络安全,为系统存储数据提供了安全保障,避免因网络漏洞导致数据泄露造成经济损失的问题。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强网络安全。嘉峪关市工程项目审批管理系统及嘉峪关市建设工程消防设计审查验收管理系统三级等保测评项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
92.嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程-道路工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数50.93万元,执行数为50.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建道路全长1507.907米,包括道路、绿化、雨水、照明及交通设施等附属工程,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程-道路工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
93.嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程-地下管网工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数368.09万元,执行数为368.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成供水工程、排水工程、供热工程和路面恢复工程四部分内容,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程-地下管网工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
94.嘉峪关市城市排水防涝重要节点贯通工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数1320.00万元,执行数为1320.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建排水防涝渠1740米,对嘉峪关酒泉机场场外局部防洪设施加固改造维修加固临时防洪阻水土埂2000米。项目已于2024年开工,开工率100%;二是完善及优化城市雨排收集系统,有效解决城市道路积水问题,促进城市可持续发展;三是提高城市防洪排涝能力,减少水体污染,保护生态环境,提升城市形象,城市道路干净、整洁。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市城市排水防涝重要节点贯通工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
95.嘉峪关市部分排水管网更新改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数2236.00万元,执行数为2236.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造共和路、前进路、双拥路、阳关路、体育大道、新华南路、玉泉路、东湖东路、大唐路等和瑞德苑、德惠小区、华都庭院、紫轩二期、雄关六小区、润泽园等排水管道23.6公里,配套建设检查井、开挖破复等附属设施;二是完善及优化城市雨排收集系统,有效解决城市道路积水问题,促进城市可持续发展;三是提高城市防洪排涝能力,减少水体污染,保护生态环境,提升城市形象,城市道路干净、整洁。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市部分排水管网更新改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
96.2019年嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数228.00万元,执行数为228.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是污水处理厂日处理能力由2.4万立方米提升至3.2万立方米,扩容规模达标;污水处理厂出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B提升为一级标准;二是有效破解嘉峪关市污水日处理能力不足的瓶颈,满足城市发展新增污水处理需求,保障城市水环境安全,守护群众身体健康。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续提升污水处理能力。2019年嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
97.嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.60分。项目全年预算数727.21万元,执行数为727.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成市城区市政地下管网新建及改建,其中绿化给水管网8.59km、雨排管网14.574km、路面恢复16.18km,完成率100%;二是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.60分,绩效评价等次为优秀。
98.嘉峪关市体育大道雨排等管网提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数750.00万元,执行数为750.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是敷设雨排管道9630米,敷设DN200-DN400给水管道4320米,改造体育大道至朝阳路口跨路管二级供热管网2x40米等,完成率100%;二是提升城市服务等级,进一步完善及优化城市雨排收集系统,有效解决城市道路积水问题,促进城市可持续发展;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。嘉峪关市体育大道雨排等管网提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
99.污泥脱水设备改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数151.35万元,执行数为151.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造一体化脱水机2套,全自动加药系统1套,铁盐投加系统2套,完成率100%;二是带动产业发展,行业与基础设施保障能力提升,生态环境提质,人居环境改善,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。污泥脱水设备改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
100.政府购买服务方式开展建设工程消防审验工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.00分。项目全年预算数20.12万元,执行数为20.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成建设工程消防设计审查项目数量65项,建设工程消防验收项目数量31项,完成率100%;二是提高消防设计审查和消防验收(抽查)时效,提高审验效率,有效提升消防水平,减少消防隐患,稳定社会。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:严格按照相关政策法规改进措施,提高消防设计审查和消防验收(抽查)时效,提高审验效率,让建设单位能够在最短时间内办理完相应手续。政府购买服务方式开展建设工程消防审验工作经费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
101.街巷道路提升改造项目(2023年为民办实事项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数32.65万元,执行数为32.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造巷道6条,完成率100%;二是完善基层治理,构建和谐社区,健全社区治理体系,夯实基层治理根基,维护社会稳定,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。街巷道路提升改造项目(2023年为民办实事项目)绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
102.2021年老旧小区改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数9.80万元,执行数为9.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造小区共计12个,共涉及924户,40栋住宅单体,改造面积9.22万平方米,改造巷道7条,完成率100%;二是完善基层治理,构建和谐社区,健全社区治理体系,夯实基层治理根基,维护社会稳定,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2021年老旧小区改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
103.惠民实事小广场改造及背街小巷改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数163.81万元,执行数为163.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造广场数量4个,改造巷道面积1900平方米,改造巷道数量5条,完成率100%;二是完善基础公共服务,补齐民生短板,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是保障居民出行安全,降低安全风险,优化空间布局,提升生活品质,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。惠民实事小广场改造及背街小巷改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
104.2021年惠民实事—背街小巷整治工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数8.43万元,执行数为8.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造巷道703.512米,完成率100%;二是完善基础公共服务,补齐民生短板,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是保障居民出行安全,降低安全风险,优化空间布局,提升生活品质,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2021年惠民实事—背街小巷整治工程项目项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
105.2021年惠民实事—嘉峪关市镜铁路(文化路—胜利路段)非机动车道及人行道改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数119.19万元,执行数为119.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造非机动车道及人行道419.706米,完成率100%;二是完善基础公共服务,补齐民生短板,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是保障居民出行安全,降低安全风险,优化空间布局,提升生活品质,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2021年惠民实事—嘉峪关市镜铁路(文化路—胜利路段)非机动车道及人行道改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
106.铁路生活区巷道及配套设施工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数134.87万元,执行数为134.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造道路长度3.1千米,改造巷道9条。完成率100%;二是完善基础公共服务,补齐民生短板,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是保障居民出行安全,降低安全风险,优化空间布局,提升生活品质,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。铁路生活区巷道及配套设施工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
107.双拥路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数3.50万元,执行数为3.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造道路1411.363米,完成率100%;二是促进区域互联互通,加快城镇化发展,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。双拥路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
108.2020年城市南区建成区道路附属配套工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是扩建道路1754.566米,完成率100%;二是提升道路交通通畅,完善南市区路网结构,缓解道路交通拥堵问题;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2020年城市南区建成区道路附属配套工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
109.2019年嘉峪关市铁路生活区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数110.72万元,执行数为110.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造老旧小区量18个,改造面积量913535平方米,改造住宅楼量195栋,完成率100%;二是改善居住条件提升民生福祉,促进社会公平,缩小居住差异,发展改善城市面貌,提升人居环境;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2019年嘉峪关市铁路生活区老旧小区改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
110.施工现场质量安全管理平台服务器租赁及维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.00分。项目全年预算数9.50万元,执行数为9.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是系统平台正常运行,租赁2台云服务器,及时响应处置系统故障和问题,处理平台功能性问题2起,安全BUG组件故障1起;完成与省级监管平台接口开发,对接完成数据格式转换字段映射及加密传输开发,实现每日自动同步数据至省市级监管平台,确保数据完整性和时效性;针对系统终端故障问题,提供4台终端备机,确保现场监督工作的正常执行;二是有力保障了质量安全监督工作的顺利开展,全市房屋市政工程质量安全可控,社会效益明显。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强施工现场质量安全管理平台运行。施工现场质量安全管理平台服务器租赁及维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
111.2025年度城市路灯维护材料采购项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数87.53万元,执行数为87.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是文化路、体育大道LED光源板1700块;各转盘祥云景观灯、部分中华灯恒流源300块、方特大道LED柱型灯泡2000只;花城路194套、文昌路东侧30套、观礼北路西头38套、燕鸣路28套、金港路(体育大道-明珠路)86套、机场南路(明珠路-花雨路)202套、雄关大道418套鳍片式LED灯具、采购完成率100%,全部通过政府采购;二是增强城市照明设施维护、应急救援与故障处置能力,保障道路及设施安全,优化城市治理与服务形象;三是提升城市公共安全服务水平情况,助力照明设施定期维保机制顺利推进,持续提升维修保障能力,改善城市巡查维修运行环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强城市维护设施安全运行。2025年度城市路灯维护材料采购项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
112.四零四东兴铝业换热站设备采购及安装工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.50分。项目全年预算数7.75万元,执行数为7.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一安装成套换热机组3套,配套电气设备1套;二是向相关区域内提供稳定、可靠、高品质生产生活能源,减少了大量小型烟囱,不仅节约了用地,改善了大气质量,也美化了城区,提高了城市品位,而且减少了热量的浪费;三是完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续加强项目建设。四零四东兴铝业换热站设备采购及安装工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.50分,绩效评价等次为优秀。
113.2022年老旧小区改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.00分。项目全年预算数5200.00万元,执行数为5200.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造小区共计39个,共涉及10595户,331栋住宅单体,改造面积123.31万平方米,完成率100%;二是完善基层治理,构建和谐社区,健全社区治理体系,夯实基层治理根基,维护社会稳定,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2022年老旧小区改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.00分,绩效评价等次为优秀。
114.阳关路路灯项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.50分。项目全年预算数0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成25盏太阳能路灯更换,顺利实现道路照明系统市政供电改造,竣工验收合格率100%;二是消除了阳关路照明安全隐患,提升了路段照明保障能力,有效改善了道路通行安全环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但项目完成后,针对阳关路路灯改造项目在道路交通安全保障、市政照明设施优化等方面的长效价值挖掘不足,对改造后太阳能路灯的智能化、常态化运维体系规划仍有提升空间,且项目改造的经验总结与同类市政照明隐患改造项目的推广工作尚未及时开展,导致项目服务经济社会发展能力的后续提升潜力未能充分释放。下一步改进措施:一是建立太阳能路灯专项运维机制;二是深挖项目长效安全与社会价值;三是总结推广照明改造项目经验;四是优化市政照明项目全流程管理。阳关路路灯项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.50分,绩效评价等次为优秀。
115.棚户区朝阳路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数193.88万元,执行数为193.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造道路全长2167米,完成率100%;二是促进区域互联互通,加快城镇化发展,推动社会公共服务落地,改善出行条件,方便群众生活;三是对于带动产业发展,拉动投资,促进土地增值,优化空间布局,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。棚户区朝阳路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
116.2020年老旧小区改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.33分。项目全年预算数147.29万元,执行数为147.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成对爱民2小区,建设小区新华加1#楼加2#楼小区,新华小区,文化小区,纺织小区,昌盛小区,惠民小区,育才小区,五一1小区,建设南小区,建安小区,驾校小区,体委小区,嘉泰家园,育才西小区,玉泉街,政和街,友谊街,雍和街,昌明街等22个老旧小区进行改造,共计改造户数11285户,改造单体住宅楼373栋,改造面积103.19万平方米,完成率100%;二是改善小区内基础设施建设,推动城市发展,改善小区居民的居住环境;三是完善小区内基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野;二是加强部门沟通,形成部门联动;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。2020年老旧小区改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.33分,绩效评价等次为优秀。
117.2025年度城镇污水处理设施及管网运行维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数75.94万元,执行数为75.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全部运维服务内容,各项数量指标均100%完成年度目标;二是通过规范化、精细化运维管理,有效延长了污水处理设施及管网的使用寿命,降低了设施大修、更换的财政资金重复投入;三是全面解决了嘉峪关市三镇及南市区农村生活污水收集、处理难题,服务覆盖农村居民约1760户、7303人,切实杜绝了污水乱排、外溢、异味扰民等问题,农村人居环境得到显著改善。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但还存在污水处理站运行负荷率偏低,污水处理站运行负荷率偏低的问题。下一步改进措施:一是持续强化日常运维全流程管控;二是加快推进设施管网更新改造。2025年度城镇污水处理设施及管网运行维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99.00分,绩效评价等次为优秀。
118.污水管理处转企后工资及运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.50分。项目全年预算数975.00万元,执行数为975.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障改制后人员数量指标34人,实际完成33人,完成率100%,人员配置基本满足运营需求;电费年度指标≤54420万度,实际完成714.19万度,完成率100%,因年度污水处理量增加,电费支出相应增长;水费年度指标≤1.76万立方米,实际完成1.92万立方米,完成率109.09%,系本年度污泥处理量增加,且为降低污泥含水率,脱泥系统药剂配制用水量相应增加,水量超年度指标;二是改善全市居民水环境安全质量,提升环境治理质量指数,保障工作的正常运转。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成,但还存在人员工资超支、水量支出超指标的问题。下一步改进措施:一是优化成本管控;二是强化运营管理;三是完善效益提升机制;四是健全资金管理体系。污水管理处转企后工资及运行经费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98.50分,绩效评价等次为优秀。
2025年市住建局部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | 嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | |||||
整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 74872585 | 715534121.63 | 715534121.63 | 100 | 10 | |||
(一)基本支出 | 25204575 | 29022246.47 | 29022246.47 | 100 | 10 | ||||
1.人员经费 | 23822819.02 | 26447958.1 | 26447958.1 | 100 | 10 | ||||
2.公用经费 | 1381755.98 | 2574288.37 | 2574288.37 | 100 | 10 | ||||
(二)项目支出 | 49668010 | 686511875.16 | 686511875.16 | 100 | 10 | ||||
1.一般性项目 | 33289210 | 66208772.03 | 66208772.03 | 100 | 10 | ||||
2.重点项目 | 16378800 | 620303103.13 | 620303103.13 | 100 | 10 | ||||
预期目标 | 保障城市基础设施正常运行、保障城市建设项目顺利开展、保障部门正常运转 | ||||||||
实际完成情况 | 保障城市基础设施正常运行、保障城市建设项目顺利开展、保障部门正常运转 | ||||||||
评价指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 预算执行率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
结转结余变动率 | <=20% | 20 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |||
“三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |||
预算调整率 | <=20% | 20 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |||
财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100%-80%(含) | 0.83 | 100 | 0.75 | |||
会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 100%-80%(含) | 0.83 | 100 | 0.75 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 0.83 | 100 | 0.75 | |||
政府采购节约率 | >=20% | 20 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | 0.83 | 100 | 0.75 | |||
固定资产利用率 | >=90% | 90 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | ||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 100%-80%(含) | 0.87 | 100 | 0.78 | |||
重点履职指标 | 数量指标 | 老旧小区电梯加装数量 | >=60部 | 50 | 部 | 1 | 83.33% | 0.83 | |
对全市燃气行业给水、排水、供热行业进行检查 | >=2次 | 2 | 次 | 4 | 100.00% | 4 | |||
城市燃气管道更新改造及安全提升数量 | >=59589户 | 59589 | 户 | 4 | 100.00% | 4 | |||
老旧小区改造数量 | >=1684户 | 1684 | 户 | 4 | 100.00% | 4 | |||
排洪渠改造数量 | >=12.91公里 | 12.91 | 公里 | 4 | 100.00% | 4 | |||
质量指标 | 市政基础设施完好率 | >=100% | 100 | % | 4 | 100.00% | 4 | ||
工程验收合格率 | >=100% | 100 | % | 4 | 100.00% | 4 | |||
时效指标 | 建筑行业安全监管及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 1 | 100 | 0.9 | |||
建设项目实施及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 1 | 100 | 0.9 | ||||
市政基础设施维护及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 1 | 100 | 0.9 | ||||
成本指标 | 严格控制市政基础设施维护成本 | 严格控制 | 100%-80%(含) | 1 | 100 | 0.9 | |||
严格控制建设项目批复投资 | 严格控制 | 100%-80%(含) | 1 | 100 | 0.9 | ||||
部门综合指标 | 经济效益 | 改善我市营商环境,促进经济发展 | 改善 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | ||
社会效益 | 提升建筑行业监管水平 | 提升 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||
改善市民出行 | 改善 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | ||||
改善城乡居住条件 | 改善 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | ||||
降低建筑行业安全事故发生率 | 降低 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | ||||
生态效益 | 环保设备采购率 | =100% | 100 | % | 10 | 100.00% | 10 | ||
服务对象满意度 | 受众满意度 | >=90% | 90 | % | 10 | 100.00% | 10 | ||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | 4 | 100 | 3.6 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | >=100% | 100 | % | 12 | 100.00% | 12 | ||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | 2 | 100 | 1.8 | |||
总分 | 100 | 97.12 | |||||||
2025年度省对市县转移支付绩效自评表 | ||||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市2025年城市老旧住宅加装电梯项目 | |||||||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央资金 | — | — | — | |||||||||||
省级资金 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | ||||||||
市县资金 | 500 | 500 | 500 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成实施老旧住宅加装电梯50部 | 完成实施老旧住宅加装电梯50部 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 完成全年预算 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
社会成本指标 | 指标1:改善老旧住宅居民居住条件 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |||||||||
生态环境成本指标 | 指标1:电梯外观与小区环境的和谐统一 | 和谐统一 | 和谐统一 | 5 | 5 | |||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:城市老旧住宅加装电梯 | 50部 | 50部 | 10 | 10 | ||||||||
质量 指标 | 指标1:工程质量合格率100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效 指标 | 指标1:开工完工及时率100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:房屋产权升值 | 房屋产权升值 | 房屋产权升值 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1:改善老旧住宅居民居住条件 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:电梯外观与小区环境的和谐统一 | 和谐统一 | 和谐统一 | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民综合满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
2025年度省对市县转移支付绩效自评表 | ||||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市2025年农村危房改造 | |||||||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 10.22 | 10.22 | 1 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
省级资金 | 10.22 | 10.22 | 1 | — | — | — | ||||||||
市县资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成农村危房改造5户 | 完成农村危房改造5户 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 制定和实施分类分级差异化补助政策,科学选择改造方式减轻农户负担: | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |||||||
产出指标 | 数量 指标 | 改造存在安全隐患的农村自建房户数 | 5户 | 5户 | 10 | 10 | 无 | |||||||
质量 指标 | 建设单位、监理单位、施工单位、乡镇人民政府四方验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||
时效 指标 | 按时间节点开工率及竣工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | 无 | |||||||
社会效益指标 | 严格按照嘉峪关市抗震设防标准组织实施率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||
生态效益指标 | 采用高延性混凝土、麻刀等新型材料 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施整治农户满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
2025年度省对市县转移支付绩效自评表 | ||||||||||||||
转移支付名称 | 2025年维修作业车辆采购项目 | |||||||||||||
省级主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央资金 | — | — | — | |||||||||||
省级资金 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | ||||||||
市县资金 | — | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
采购维修作业车辆3辆 | 采购维修作业车辆3辆 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:预算控制数 | 50万 | 50万 | 20 | 20 | ||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:采购数量 | 3辆 | 3辆 | 10 | 10 | ||||||||
质量 指标 | 指标1:采购车辆合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效 指标 | 指标1:实施采购及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:提升市政基础设施维护 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:城乡居民满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
2025年省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称 | 嘉峪关市2025年老旧小区改造工程 | |||||||||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 6800 | 6800 | 6800 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:中央资金 | 1241 | 1241 | 1241 | — | — | — | ||||||||||
省级资金 | 39 | 39 | 39 | — | — | — | ||||||||||
市县资金 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 5490 | 5490 | 5490 | — | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | 开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | |||||||||||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:开工计划完成率 | 项目实际开工量大于或等于年度计划 | 2个老旧小区 | 35 | 35 | ||||||||||
指标2:老旧小区改造计划完成率 | 实际改造户数大于或等于计划改造数量 | 2个老旧小区 | 15 | 15 | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1:工程质量 | 工程质量符合标准,不存在工程质量问题。 | 10 | 10 | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1:评价报告报送及时、完整性 | 按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整。 | 5 | 5 | ||||||||||||
指标2:政策公开 | 城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开。 | 5 | 5 | |||||||||||||
成本 指标 | 指标1:建立预算执行、绩效监控机制 | 建立机制 | 2 | 2 | ||||||||||||
指标2:编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、按时开展评价 | 3 | 3 | |||||||||||||
指标3:没有违规违纪行为 | 在资金使用过程中没有违规违纪行为 | 5 | 5 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:严格评估财政承受能力 | 提出棚改年度计划时,应当提交市、县财政承受能力论证评估报告,确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内,坚决遏制地方政府隐性债务增量。 | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:加大配套基础设施建设力度,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心。 | 配套完善棚改区域居住环境、提升城市形象 | 5 | 5 | |||||||||||
生态效益指标 | 指标1:无 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:无 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:老旧小区改造对象满意度指标达到80%以上 | 指标达到80%以上 | 95% | 5 | 5 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 (2025年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市城市燃气管道等更新改造及安全提升改造项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 5710.17 | 5710.17 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | 5710.17 | 5710.17 | — | — | — | |||||||||
省级财政拨款 | — | — | — | |||||||||||
市级财政拨款 | — | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | — | |||||||||||
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
年度总体标 | 给水供热工程完成改造供热主线5.75千米及相关附属支线,给水管线2.522千米及附属支线等;燃气工程完成对城区60270户天然气居民户内天然气安全用气设施,包括可燃气体报警器、智能燃气表、自闭阀、金属软管等进行加装和更换等16.9万件,目前户内安全设施已投入使用,更换天然气调压箱 42个、更换钢塑转换2358 处,及天然气管网、场站、用气小区等增设智能感知设备588套及相关配套软硬件设施等;信息化工程完成招标投标 | 给水供热工程完成改造供热主线5.75千米及相关附属支线,给水管线2.522千米及附属支线等,2025年9月完工并网投入试运行;燃气工程完成对城区60270户天然气居民户内天然气安全用气设施,包括可燃气体报警器、智能燃气表、自闭阀、金属软管等进行加装和更换等16.9万件,目前户内安全设施已投入使用;更换天然气调压箱 42个、更换钢塑转换2358 处,及天然气管网、场站、用气小区等增设智能感知设备589套及相关配套软硬件设施等;信息化工程完成招标投标。至目前已完工内容投运正常。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量 | 1.给水干线改造 | 2.52千米 | 2.52千米 | 7.5 | 7 | 质保期运行1年,在期内 | |||||||
2.供热干线改造 | 5.75千米 | 5.75千米 | 7.5 | 7 | 质保期运行2年,在期内 | |||||||||
3.户内可燃气体报警器、燃气表、自闭阀、金属软管等更换增设 | 16.9万件 | 16.9万件 | 10 | 10 | ||||||||||
4.调压箱更换 | 42个 | 42个 | 4 | 4 | ||||||||||
5.调压箱前阀门更换 | 66个 | 66个 | 4 | 4 | ||||||||||
6.钢塑转换更换 | 2358处 | 2358处 | 6 | 6 | ||||||||||
7.智能感知设备加装 | 588件套 | 588件套 | 6 | 6 | ||||||||||
8.城建档案管理系统新建 | 1套 | / | / | / | 正在招监理,未开工 | |||||||||
9.城市生命线管理系统及数据更新 | 1套 | / | / | / | 正在招监理,未开工 | |||||||||
10.给水压力流量数据采集设备 | 78套 | / | / | / | 正在招监理,未开工 | |||||||||
质量 | 1.给水供热工程验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
2.燃气工程验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||
3.信息化工程招标投标 | 100% | 100% | / | / | ||||||||||
时效 | 1.给水供热工程竣工时间 | 2025.10.1前 | 2025.9.20 | 3 | 3 | |||||||||
2.燃气工程验收竣工时间 | 2025年内 | 2025.12.30 | 3 | 3 | ||||||||||
3.信息化工程招标投标时间 | 2025年内 | 2025.12.30 | 3 | 3 | ||||||||||
成本 | 1.批复前期费 | 885万元 | 270万元 | 4 | 4 | |||||||||
2.批复工程费 | 9726万元 | 9272万元 | 4 | 4 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 1.城市燃气管道等基础设施改造 | 加快改造 | 加快改造 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
社会效益指标 | 1.城市基础设施负荷,提供优质服务 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | |||||||||
3.城市燃气重大安全风险,提升城市用气安全水平 | 防范化解 | 防范化解 | 2 | 2 | ||||||||||
2.群众生命财产安全和社会稳定 | 保障用气安全 | 保障安全 | 2 | 2 | ||||||||||
4.城市高质量发展和城市可持续发展 | 促进 | 促进 | 2 | 2 | ||||||||||
生态效益指标 | 1.集中供热效果、减少碳排放 | 提升 | 提升 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
可持续影响招标服务对象 | 1.城市燃气重大安全风险,提升城市用气安全水平 | 防范化解 | 防范化解 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
2.地下公共给水、供热管网和配套服务功能 | 提升 | 提升 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
3.市民安全感、幸福感、获得感 | 提升 | 提升 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
4.创建市民满意的文明城市。 | 创建 | 创建 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 1.市民综合满意度 | 100% | 99% | 4 | 3 | ||||||||
2.营运单位满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市民政片区管网提升改造工程项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 2801 | 2801 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | 18 | 18 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 2783 | 2783 | — | — | — | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
按照国家“两重”建设部署,完成改造排水管网3.066公里,供水管网2.315公里,供热管网1.32公里,燃气管网0.276公里。 | 按照国家“两重”建设部署,完成改造排水管网3.066公里,供水管网2.315公里,供热管网1.32公里,燃气管网0.276公里。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算控制率 | <=100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 | ||||||
项目建设成本 | <=3977.8万元 | 3977.8 | 6.67 | 万元 | 100.00% | 6.67 | |||||||||
项目总投资完成率 | >=100% | 100 | 6.66 | % | 100.00% | 6.66 | |||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 改造供热管道 | =1.32公里 | 1.32 | 4 | 公里 | 100.00% | 4 | |||||||
改造供水管道 | =2.315公里 | 2.315 | 4 | 公里 | 100.00% | 4 | |||||||||
改造排水管道 | =3.066公里 | 3.066 | 4 | 公里 | 100.00% | 4 | |||||||||
改造燃气管道 | =0.276公里 | 0.276 | 4 | 公里 | 100.00% | 4 | |||||||||
项目建设内容完成率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | |||||||||
质量 指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | ||||||||
项目验收率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | |||||||||
时效 指标 | 项目建成投入使用及时率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | ||||||||
项目开工及时率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | |||||||||
项目完工及时率率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众获得感幸福感 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | 100% | 6 | ||||||||
生态效益指标 | 生活生态改善程度 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | 100% | 6 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 100%-80%(含) | 6.66 | 100% | 5.99 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97.99 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2024年老旧小区改造项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 1650 | 1650 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 45 | 45 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 1605 | 1605 | — | — | — | |||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
共计对5个小区,6栋住宅单体,合计21个单元进行改造,共惠及居民493户,改造总建筑面积9.23万平方米 | 共计对5个小区,6栋住宅单体,合计21个单元进行改造,共惠及居民493户,改造总建筑面积9.23万平方米 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=2842.04万元 | 2842.04 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||
工程建设其他费 | <=144.48万元 | 144.48 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||
预备费 | <=149.33万元 | 149.33 | 6.66 | 6.66 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区 | =5个 | 5 | 5.00 | 个 | 100% | 5.00 | ||||
改造面积 | 9.23 | 9.23 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
改造楼栋 | 6 | 6 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
改造户数 | 493 | 493 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5.00 | % | 100% | 5.00 | |||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 5.00 | % | 100% | 5.00 | ||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5.00 | % | 100% | 5.00 | |||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5.00 | % | 100% | 5.00 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | =100% | 100 | 10.00 | % | 100% | 9.00 | ||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 10.00 | 100% | 9.00 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10.00 | % | 100% | 10.00 | ||||
总分 | 100 | 99.00 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 | 2024年街巷道路提升改造工程(市政府为民办实事) | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额: | -- | 299.98 | 299.98 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:财政拨款 | -- | 299.98 | 299.398 | -- | -- | -- | ||||||||
上年结转资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
对东安街幼儿园巷道、大唐路小学门口巷道、佳苑小区南门巷道、步行街巷道、南市区中学周边人行道、紫玉生态酒店南侧人行道进行提升改造。 | 对东安街幼儿园巷道、大唐路小学门口巷道、佳苑小区南门巷道、步行街巷道、南市区中学周边人行道、紫玉生态酒店南侧人行道进行提升改造。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 7578 | 7578万元 | 20 | 20 | ||||||||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1:改造巷道 | 6条 | 6条 | 13.33 | 13.33 | ||||||||
质量 指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 13.33 | 13.33 | |||||||||
时效 指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 按期办理 | 按期办理 | 13.34 | 13.34 | |||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 完善城市基础设施建设 | 完善城市基础设施建设 | 6.67 | 6 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:减少扬尘污染 | 减少 | 减少 | 6.67 | 6 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 6.66 | 5.99 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 97.99 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市污水处理厂扩容提升工程(一期)项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 1200 | 1200 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:财政拨款 | 1200 | 1200 | -- | -- | -- | ||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成污水处理厂泵房,初沉池等设施的改造,新建硝化液回流泵房1座,一体化绿化给水泵站1座,新建中水给水管线150.866公里 | 完成污水处理厂泵房,初沉池等设施的改造,新建硝化液回流泵房1座,一体化绿化给水泵站1座,新建中水给水管线150.866公里 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =5946.56万元 | 5946.56万元 | 7 | 万元 | 100.00% | 7 | ||||||
工程其他费 | =463.46万元 | 463.46万元 | 7 | 万元 | 100.00% | 7 | |||||||||
预备费 | =384.60万元 | 384.6万元 | 7 | 万元 | 100.00% | 7 | |||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 改造初沉池 | =1座 | 1 | 4 | 座 | 100.00% | 4 | |||||||
改造鼓风机房 | =1座 | 1 | 4 | 座 | 100.00% | 4 | |||||||||
更换潜污泵 | =9台 | 9 | 4 | 台 | 100.00% | 4 | |||||||||
新建硝化液提升泵房 | =1座 | 0 | 4 | 座 | 100.00% | 4 | |||||||||
新建一体化绿化给水泵站 | =1座 | 1 | 4 | 座 | 100.00% | 4 | |||||||||
新建中水绿化给水管线 | =150.866公里 | 150.866 | 4 | 公里 | 100.00% | 4 | |||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 4 | % | 100.00% | 4 | |||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | ||||||||
项目按计划完工率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 7 | % | 100.00% | 7 | |||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 100%-80%(含) | 6 | 100% | 5.4 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 6 | % | 100.00% | 6 | |||||||
总分 | 90 | / | / | 99.40 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目 | |||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 11654 | 11654 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | - | - | - | |||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
其他资金 | 11624 | 11624 | - | - | - | |||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
新建排水管道24.7公里,供水管道28.8公里。 | 新建排水管道24.7公里,供水管道28.8公里。 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 年度预算控制率 | <=100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 | |||||||
项目建设工程费 | <=17323.9万元 | 17323.9 | 6.67 | 万元 | 100.00% | 6.67 | ||||||||||
项目建设其他及预备费 | <=2083.07 | 2083.07 | 6.66 | 万元 | 100.00% | 6.66 | ||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 新建排水管道 | =24.7 | 24.7 | 5.71 | 公里 | 100.00% | 5.71 | ||||||||
新建供水管道 | =28.8 | 28.8 | 5.71 | 公里 | 100.00% | 5.71 | ||||||||||
质量 指标 | 项目验收合格率 | =100% | 10 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | |||||||||
项目验收率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | ||||||||||
时效 指标 | 项目建成投入使用及时率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | |||||||||
项目完工及时率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71 | ||||||||||
项目开工及时率 | =100% | 100 | 5.74 | % | 100.00% | 5.74 | ||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 群众获得感幸福感 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | 100% | 6 | |||||||||
生态效益指标 | 生活生态改善程度 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 6.67 | 100% | 6 | ||||||||||
可持续影响指标 | 项目社会效益可持续性 | 可持续 | 100%-80%(含) | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 97.99 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 | 嘉峪关市城市燃气管道等老化更新改造项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | -- | 1313.3 | 1313.3 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | -- | 1313.3 | 1313.3 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成批复内全部建设内容,解决城市居民燃气管道和配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题,保障我市燃气管网安全运行,推进社会稳定、和谐、健康发展。 | 完成批复内全部建设内容,解决城市居民燃气管道和配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题,保障我市燃气管网安全运行,推进社会稳定、和谐、健康发展。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
成 本 指 标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=21717.5万元 | 21717.5 | 6.67 | 6.67 | ||||||||
工程其他费 | <=1665.2万元 | 1665.2 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
预备费 | <=1670.6万元 | 1670.6 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1:改造各类燃气管道 | =476千米 | 476 | 4.44 | 4.44 | ||||||||
指标2:改造户数 | =43093户 | 43093 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
指标3:改造给水管道 | =1.2千米 | 1.2 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
指标4:改造排水管道 | =5.5千米 | 5.5 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
指标5:改造供热管道 | =4.4千米 | 4.4 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
质量 指标 | 指标1:项目设计变更率 | <=10% | 10 | 4.44 | 4.44 | |||||||||
指标2:竣工验收合格率 | =100% | 100 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
时效 指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | >=100% | 100 | 4.44 | 4.44 | |||||||||
指标2:项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:建筑工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | 6.67 | ||||||||
指标2:设施正常运转吕 | =100% | 100 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
可持续影响招标 | 指标1:服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 100%-80%(含) | 6.66 | 5.99 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群体满意度 | >95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 99.33 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 | 嘉峪关市老旧小区改造-城市燃气管道老化更新改造项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | -- | 19.4 | 19.4 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | -- | 19.4 | 19.4 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成批复内全部建设内容,解决城市居民燃气管道和配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题,保障我市燃气管网安全运行,推进社会稳定、和谐、健康发展。 | 完成批复内全部建设内容,解决城市居民燃气管道和配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题,保障我市燃气管网安全运行,推进社会稳定、和谐、健康发展。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
成 本 指 标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=9843.99万元 | 9843.99 | 6.67 | 6.67 | ||||||||
工程其他费 | <=883.58万元 | 883.58 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
预备费 | <=919.21万元 | 919.21 | 6.66 | 6.66 | ||||||||||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1:改造各类燃气管道 | 65.2千米 | 65.2千米 | 6.67 | 6.67 | ||||||||
指标2:改造燃气户数 | 33259户 | 33259户 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
质量 指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 6.67 | 6.67 | |||||||||
指标2:竣工验收合格率 | =100% | 100 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
时效 指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 按期办理 | 按期办理 | 6.67 | 6.67 | |||||||||
指标2:项目按计划完工率 | 按期办理 | 按期办理 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:建筑工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | 6.67 | ||||||||
指标2:设施正常运转吕 | =100% | 100 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
可持续影响招标 | 指标1:可持续影响指标 | 提升 | 100%-80%(含) | 6.66 | 5.99 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 99.33 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2018年南市区部分区域供热工程 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 231.68 | 231.68 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 216 | 216 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
上年结转资金 | 15.68 | 15.68 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
-- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
1.新建一级供热管网2*656m,供热管径为DN500.2.新建南湖国际热力站1座,总供热规模为37.92MW,供热面积80万m2,先安装一台(供热量8.81MW)换热机组,预留3台(总供热量29.11MW)换热机组的安装位置。 | 1.新建一级供热管网2*656m,供热管径为DN500.2.新建南湖国际热力站1座,总供热规模为37.92MW,供热面积80万m2,先安装一台(供热量8.81MW)换热机组,预留3台(总供热量29.11MW)换热机组的安装位置。 | |||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =1217万元 | 1238.32万元 | 7 | 万元 | 100% | 7 | |||||||||||||||
工程其他费 | =119万元 | 112.66万元 | 5 | 万元 | 100% | 4.73 | ||||||||||||||||||
预备费 | =67万元 | 67万元 | 3 | 万元 | 100% | 3 | ||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 新建供热管网数量 | >=1.3公里 | 1.3公里 | 10 | 公里 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
新建供热规模数量 | >=8.81MW | 8.81MW | 10 | MW | 100% | 10 | ||||||||||||||||||
新建南湖国际热力站数量 | >=1座 | 1座 | 10 | 座 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||
项目设计变更率 | =10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | >=100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||
设施正常运转率 | >=100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||||||||||
总分 | 90 | / | / | 99.23 | ||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2025年度) | |||||||||||
项目名称 | 2013年公用事业新建及改造工程 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | -- | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||
未完成原因分析 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.雍和、吕盛换热站原钠离子水处理设备更换为加药水处理设备;2.佳苑换热站厂房内供热母管改造:将原D529管线改为D630,循环泵出口分支管D377改为D426,长度分别为80米,30米,管道均为高空架设,更换配套的阀门,除尘器。母管上电磁流量计更换为VD8型流量计。 | 1.雍和、吕盛换热站原钠离子水处理设备更换为加药水处理设备;2.佳苑换热站厂房内供热母管改造:将原D529管线改为D630,循环泵出口分支管D377改为D426,长度分别为80米,30米,管道均为高空架设,更换配套的阀门,除尘器。母管上电磁流量计更换为VD8型流量计。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.25万元 | 1.25万元 | 20 | 万元 | 100% | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造供热母管数量 | =110米 | 110米 | 10 | 米 | 100% | 10 | |||
供热计量及节能改造面积 | =9.7万平方米 | 9.7万平方米 | 10 | 万平方米 | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||
时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目正常运转率 | >=98% | 98% | 20 | % | 100% | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 棚户区富强西路提升改造工程 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
改造工程富强西路长度1604米,规划道路长度295米,配套道路绿化、绿化给水、雨水、照明、沿线交通设施等相关附属工程。 | 改造工程富强西路长度1604米,规划道路长度295米,配套道路绿化、绿化给水、雨水、照明、沿线交通设施等相关附属工程。 | ||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =54318.67元 | 54318.67元 | 20 | 100% | 20 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 改造道路数量 | >=1604米 | 1604米 | 15 | 100% | 15 | ||||||||||||||||
质量 指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 100% | 15 | |||||||||||||||||
时效 指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | >=98% | 98% | 20 | 100% | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||
项目名称 | 2010年路灯节电系统改造 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 10.50 | 10.50 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:财政拨款 | 10.50 | 10.50 | -- | -- | -- | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成嘉峪关市区规划路段市政路灯节电系统改造,安装符合国家标准的照明专用节电设备,实现工程整体平均节电率≥15%;保障工程竣工验收合格率 100%,按计划开工并竣工,降低路灯用电成本、减少灯具故障率、延长灯具使用寿命;确保改造后设施正常运转,提升市政设施服务经济社会发展能力,实现受益群体满意度 100%。 | 已完成嘉峪关市区规划路段市政路灯节电系统全流程改造,按合同及国家标准安装照明专用节电设备,实际达成整体平均节电率≥15%;工程竣工验收合格率 100%,按既定计划开工并竣工,成功降低市政路灯用电成本,有效减少灯具故障率、延长灯具使用寿命;改造后设施持续正常运转,市政照明服务能力显著提升,受益群体满意度达 100%。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =210万元 | 210 | 10 | 万元 | 100% | 10.00 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 安装照明专用节电设备 | >=15% | 15 | 15 | % | 100% | 15.00 | |||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
时效 指标 | 项目按计划竣工率 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
项目按计划开工率 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 2012年城市维护费 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 0 | 60.69 | 60.69 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 51 | 51 | -- | -- | -- | ||||||||||
上年结转资金 | 9.69 | 9.69 | -- | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务,严控工程费≤673.51 万元、其他费≤915.06 万元;完成 2 个广场、61 处排水管线、1688 座检查井及化粪池、21400 平方米道路、19270 盏灯饰的维护工作;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,项目按计划开工率和完工率≥100%;实现设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务经济社会发展能力,确保受益群体满意度 100%。 | 完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务,严控工程费≤673.51 万元、其他费≤915.06 万元;完成 2 个广场、61 处排水管线、1688 座检查井及化粪池、21400 平方米道路、19270 盏灯饰的维护工作;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,项目按计划开工率和完工率≥100%;实现设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务经济社会发展能力,确保受益群体满意度 100%。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=673.51万元 | 673.51 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
其他费 | <=915.06万元 | 915.06 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 广场维护数量 | =2个 | 2 | 5 | 个 | 100% | 5 | |||||||
排水管线抢修数量 | =61处 | 61 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||||||||
清掏检查井及化粪池数量 | =1688座 | 1688 | 5 | 座 | 100% | 5 | |||||||||
维护道路 | =21400平方米 | 21400 | 5 | 平方米 | 100% | 5 | |||||||||
维护灯饰数量 | =19270盏 | 19270 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 20 | ||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运准率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 2013年城市维护费 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 59.35 | 59.35 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 47 | 47 | -- | -- | -- | ||||||||||
上年结转资金 | 12.35 | 12.35 | -- | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务,严控工程费≤673.51 万元、其他费≤915.06 万元;完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、1200 座检查井及化粪池清掏、21400 平方米道路维护、25143 盏灯饰维护工作;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,项目按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务经济社会发展能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水、防洪、交通设施等市政设施维护任务,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、1200 座检查井及化粪池清掏、21400 平方米道路维护、25143 盏灯饰维护工作;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,项目按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,市政设施服务能力有效提升,受益群体满意度达 100%;年度项目资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,资金使用规范。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=673.51万元 | 673.51 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
其他费 | <=915.06万元 | 915.06 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 广场维护数量 | =2个 | 2 | 5 | 个 | 100% | 5 | |||||||
排水管线抢修数量 | =61处 | 61 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||||||||
清掏检查井及化粪池数量 | =1200座 | 1200 | 5 | 座 | 100% | 5 | |||||||||
维护道路 | =21400平方米 | 21400 | 5 | 平方米 | 100% | 5 | |||||||||
维护灯饰数量 | =25143盏 | 25143 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运准率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 2014年城市维护费 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 23.03 | 23.03 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:财政拨款 | 14 | 14 | -- | -- | -- | ||||||||||
上年结转资金 | 9.03 | 9.03 | -- | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务,严控工程费≤1260 万元、其他费≤740 万元;完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、3132 座检查井及化粪池清掏、19630 平方米道路维护、25686 盏灯饰维护工作;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,项目按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务经济社会发展能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、3132 座检查井及化粪池清掏、19630 平方米道路维护、25686 盏灯饰维护工作;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,项目按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,市政设施服务能力有效提升,受益群体满意度达 100%;年度项目资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,资金使用规范。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=1260万元 | 1260 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
其他费 | <=740万元 | 740 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 广场维护数量 | =2个 | 2 | 5 | 个 | 100% | 5 | |||||||
排水管线抢修数量 | =61处 | 61 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||||||||
清掏检查井及化粪池数量 | =3132座 | 3132 | 5 | 座 | 100% | 5 | |||||||||
维护道路 | =19630平方米 | 19630 | 5 | 平方米 | 100% | 5 | |||||||||
维护灯饰数量 | =25686盏 | 25686 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 设施正常运准率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 2015年城市维护费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 113.55 | 113.55 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 113 | 113 | -- | -- | -- | ||||||||||||
上年结转资金 | 0.55 | 0.55 | -- | -- | -- | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务,严控工程费≤673.51 万元、其他费≤915.06 万元;完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、3132 座检查井及化粪池清掏、19630 平方米道路维护、25686 盏灯饰维护工作;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,项目按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务经济社会发展能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、3132 座检查井及化粪池清掏、19630 平方米道路维护、25686 盏灯饰维护工作;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,项目按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,市政设施服务能力有效提升,受益群体满意度达 100%;年度项目资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,资金使用规范,契合嘉发改投资发 [2015] 56 号文件实施要求。 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=673.51万元 | 673.51 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||
其他费 | <=915.06万元 | 915.06 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 广场维护数量 | =2个 | 2 | 5 | 个 | 100% | 5 | |||||||||
排水管线抢修数量 | =61处 | 61 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||||||||||
清掏检查井及化粪池数量 | =3132座 | 3132 | 5 | 座 | 100% | 5 | |||||||||||
维护道路 | =19630平方米 | 19630 | 5 | 平方米 | 100% | 5 | |||||||||||
维护灯饰数量 | =25686盏 | 25686 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 设施正常运准率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 2017年城市维护费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 44.01 | 44.01 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 38 | 38 | -- | -- | -- | |||||||
上年结转资金 | 6.01 | 6.01 | -- | -- | -- | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||
未完成原因分 析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施既定维护任务,严控工程费≤2176 万元、其他费≤96 万元;完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、3197 座检查井及化粪池清掏、19523.8 平方米道路维护、26300 盏灯饰维护工作;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,项目按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务经济社会发展能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,含道路维修、排水设施清掏、广场设施及喷泉维护、春节亮化等内容,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成 2 个广场维护、61 处排水管线抢修、3197 座检查井及化粪池清掏、19523.8 平方米道路维护、26300 盏灯饰维护工作;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,项目按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,市政设施服务能力有效提升,受益群体满意度达 100%;年度项目资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,资金使用规范,契合嘉发改投资发 [2017] 82 号文件要求。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=2176万元 | 2176 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||
其他费 | <=96万元 | 96 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 广场维护数量 | =2个 | 2 | 5 | 个 | 100% | 5 | ||||
排水管线抢修数量 | =61处 | 61 | 5 | 处 | 100% | 5 | ||||||
清掏检查井及化粪池数量 | =3197座 | 3197 | 5 | 座 | 100% | 5 | ||||||
维护道路 | =19523.8平方米 | 19523.8 | 5 | 平方米 | 100% | 5 | ||||||
维护灯饰数量 | =26300盏 | 26300 | 5 | 盏 | 100% | 5 | ||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运准率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.50 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2025年度) | |||||||||||
项目名称 | 2020年城市维护费项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 74 | 74 | 10 | 100% | 10.00 | ||||
其中:财政拨款 | 74 | 74 | -- | -- | -- | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
未完成原因分析 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施常态化维护,严控工程费≤1441.85 万元、其他费≤493.22 万元;完成 2 个广场功能维护、47处排水管线应急抢修、27000 盏灯饰检修维护、3000盏太阳能路灯维护;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务城市发展及民生保障能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成市区道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,含汛期排水抢修、冬季道路除冰养护、广场休闲设施检修等专项工作,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成 2 个广场功能维护、47处排水管线应急抢修、27000 盏灯饰检修维护、3000盏太阳能路灯维护;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,有效保障城市交通通行、排水防涝及夜间照明功能,受益群体满意度达 100%;年度资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,使用规范,契合年度市政运维计划要求。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =1441.85万元 | 1441.85 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||
其他费 | =493.22万元 | 493.22 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 管线抢修数量 | =47处 | 47 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||
维护道路数量 | =56条 | 56 | 5 | 条 | 100% | 5 | |||||
维护灯饰数量 | =27000盏 | 27000 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||
维护广场数量 | =2个 | 2 | 5 | 个 | 100% | 5 | |||||
维护农村太阳能路灯数量 | =3000盏 | 3000 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||
项目设施变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年城市维护项目 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 187.93 | 187.93 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 172 | 172 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
上年结转资金 | 15.93 | 15.93 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施常态化维护,严控工程费≤673.51万元、其他费≤915.06 万元;完成2 个广场维护、61 处排水管线抢修、13000 座检查井清掏、56 条道路维护、27000 盏灯饰维护;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务城市发展及民生保障能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成市区道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,含汛期排水抢修、冬季道路除冰养护、广场休闲设施检修等专项工作,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成2 个广场维护、61 处排水管线抢修、13000 座检查井清掏、56 条道路维护、27000 盏灯饰维护;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,有效保障城市交通通行、排水防涝及夜间照明功能,受益群体满意度达 100%;年度资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,使用规范,契合年度市政运维计划要求。 | ||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 0 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=673.51万元 | 673.51 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||||||||
其他费 | <=915.06万元 | 915.06 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 广场维护数量 | =2个 | 2 | 5 | 个 | 100% | 5 | |||||||||||||||
排水管线抢修数量 | =61处 | 61 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||||||||||||||||
清掏检查井数量 | =13000座 | 13000 | 5 | 座 | 100% | 5 | |||||||||||||||||
维护道路数量 | =56条 | 56 | 5 | 条 | 100% | 5 | |||||||||||||||||
维护灯饰数量 | =27000盏 | 27000 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||||||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运准率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2019年城镇污水处理设施及配套管网工程 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 850.21 | 850.21 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 850.21 | 850.21 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
在新城镇、文殊镇、峪泉镇共新建污水处理站 11座(其中设计规模100m³/d的共4座;50m³/d的共6座;20m³/d的共1座);新建污水提升泵站8座(其中设计规模20m³/d的共6座;设计规模21m³/d的共1座;50m³/d的共1座);新建 DN100~DN300的污水收集管网52.997km。 | 在新城镇、文殊镇、峪泉镇共新建污水处理站 11座(其中设计规模100m³/d的共4座;50m³/d的共6座;20m³/d的共1座);新建污水提升泵站8座(其中设计规模20m³/d的共6座;设计规模21m³/d的共1座;50m³/d的共1座);新建 DN100~DN300的污水收集管网52.997km。 | ||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=5862.08万元 | 5862.08万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||||||||||
工程其他费 | <=571.89万元 | 571.89万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||||||||||||||
预备费 | <=321.7万元 | 321.7万元 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理站 | >=11座 | 11座 | 5.71 | 座 | 100% | 5.71 | |||||||||||||||
新建污水收集管网 | >=52公里 | 52公里 | 5.71 | 公里 | 100% | 5.71 | |||||||||||||||||
新建污水提升泵站 | >=8座 | 8座 | 5.71 | 座 | 100% | 5.71 | |||||||||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | >=100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 10% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||||||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 5.74 | % | 100% | 5.74 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||||||||||||
建筑工程综合利用率 | >=100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||
设施征程运转率 | >=100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||||||
总分 | 100 | 99.00 | |||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2025年度) | |||||||||||
项目名称 | 城市管网设施补短板项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 2057.24 | 2057.24 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 2057.24 | 2057.24 | -- | -- | -- | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
未完成原因分析 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
在本项目主要完成新建及改造给水管道1.06千米,新建及改造供热管网4.6千米,改扩建桥梁1座。 | 在本项目主要完成新建及改造给水管道1.06千米,新建及改造供热管网4.6千米,改扩建桥梁1座。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=5179.05万元 | 5179.05万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||
工程其他费 | <=465.18万元 | 465.18万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||
预备费 | <=282.21万元 | 282.21万元 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||
产出 指标 | 数量 指标 | 加宽加固桥梁 | =1座 | 1座 | 5.71 | 座 | 100% | 5.71 | |||
新建供水管网 | =1.06公里 | 1.06公里 | 5.71 | 公里 | 100% | 5.71 | |||||
新建供热管网 | =4.6公里 | 4.6公里 | 5.71 | 公里 | 100% | 5.71 | |||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||
项目设计变更率 | <=10% | 10% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 5.74 | % | 100% | 5.74 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||
设施征程运转率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | |||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 新华路人行道改造续建工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 108.48 | 108.48 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 108 | 108 | -- | -- | -- | |||||||
上年结转资金 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | -- | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
在本项目主要完成道路附属设施维护混凝土护坡维护道牙石安装修复花砖铺设石材道牙石更换。 | 主要完成道路附属设施维护混凝土护坡维护道牙石安装修复花砖铺设石材道牙石更换。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=59万元 | 59万元 | 20 | 万元 | 100% | 20 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 花砖铺设 | =5121.1平方米 | 5121.1平方米 | 6.67 | 平米 | 100% | 6.67 | ||||
混凝土护坡修复 | =396.5平方米 | 396.5平方米 | 6.67 | 平米 | 100% | 6.67 | ||||||
道牙石安装 | =1433平方米 | 1433平方米 | 6.67 | 平米 | 100% | 6.67 | ||||||
石材道牙石更换 | =86.4平方米 | 86.4平方米 | 6.67 | 平米 | 100% | 6.67 | ||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 6.65 | % | 100% | 6.65 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||
设施征程运转率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.33 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2025年度) | |||||||||||
项目名称 | 2025年街巷道路提升改造工程(市政府为民办实事) | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 510.00 | 510.00 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 510.00 | 510.00 | -- | -- | -- | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
未完成原因分析 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
在本项目主要完成对九条道路提升改造,配套完善3条街巷道路路灯,绿化带内新建人行小桥25座。 | 主要完成对九条道路提升改造,配套完善3条街巷道路路灯,绿化带内新建人行小桥25座。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=633.49万元 | 633.49万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||
工程其他费 | <=55.79万元 | 55.79万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||
预备费 | <=20.68万元 | 20.68万元 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 新建人行小桥 | =25座 | 25座 | 5.71 | 座 | 100% | 5.71 | |||
提升改造道路 | =9条 | 9条 | 5.71 | 条 | 100% | 5.71 | |||||
配套完善道路路灯 | =3条 | 3条 | 5.71 | 公里 | 100% | 5.71 | |||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||
项目设计变更率 | <=10% | 10% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 5.74 | % | 100% | 5.74 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||
设施征程运转率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | % | 100% | 5.99 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | |||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2025年度) | |||||||||||
项目名称 | 2022年背街小巷整治工程(为民办实事)项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 46.22 | 46.22 | 10 | 100% | 10.00 | ||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
上年结转资金 | 46.22 | 46.22 | -- | -- | -- | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||
未完成原因分析 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=164.07万元 | 164.07 | 6.68 | 万元 | 100% | 6.68 | ||
工程其他费 | <=17.09万元 | 17.09 | 6.68 | 万元 | 100% | 6.68 | |||||
预备费 | <=5.43万元 | 5.43 | 6.52 | 万元 | 100% | 6.52 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 安装路灯 | =9盏 | 9 | 6.68 | 盏 | 100% | 6.68 | |||
改造人行道及巷道 | =630米 | 630 | 6.68 | 米 | 100% | 6.68 | |||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 6.68 | % | 100% | 6.68 | ||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 6.68 | % | 100% | 6.68 | |||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 6.68 | % | 100% | 6.68 | ||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 6 | % | 100% | 6 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | =100% | 100 | 6.72 | % | 100% | 6.72 | |||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6 | % | 100% | 6 | |||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 7.2 | 100% | 7.2 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | |||
总分 | 100 | 99.20 | |||||||||
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 | 公交站台改造提升项目(市政府为民办实事) | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | -- | 66.08 | 66.08 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | 66.08 | 66.08 | -- | -- | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
在东兴嘉园、酒钢三中、嘉和馨苑、明湖居、南湖国际、南市区农贸市场、人防办(林草局)、如意庭院、生态环境局、市医院南院区、水岸华庭、文旅别院南门、消防支队、中级人民法院、和畅园等17处新建33座公交候车站,为其配建公交站台、安装智能化候车亭、配套无障碍通道和标志标线及相关配套设施,新购置公交站亭7座,修复并智能化改造利旧公交站亭26座。 | 在东兴嘉园、酒钢三中、嘉和馨苑、明湖居、南湖国际、南市区农贸市场、人防办(林草局)、如意庭院、生态环境局、市医院南院区、水岸华庭、文旅别院南门、消防支队、中级人民法院、和畅园等17处新建33座公交候车站,为其配建公交站台、安装智能化候车亭、配套无障碍通道和标志标线及相关配套设施,新购置公交站亭7座,修复并智能化改造利旧公交站亭26座。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:工程费 | >=269.89万元 | 269.89万元 | 10 | 10 | |||||||
指标2:工程建设其他费 | >=29.78万元 | 29.78万元 | 10 | 10 | |||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:采购及安装数 | =53块 | 53块 | 6.67 | 6.67 | |||||||
指标2:新建公交站台数 | =36座 | 36座 | 6.67 | 6.67 | |||||||||
质量指标 | 指标1:竣工验收合格率 | =100% | =100% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
指标2:项目设计变更率 | <=10% | 0 | 6.67 | 6.67 | |||||||||
时效指标 | 指标1:项目按计划开工率 | >=100% | >=100% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
指标2:项目按计划完工率 | >=100% | >=100% | 6.65 | 6.65 | |||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 指标1:工程综合利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||||||
指标2:设施正常运转率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:改善居民出行率 | =100% | =100% | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1:服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 99.5 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 讨赖河南岸土地整理 | |||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||
项目资金(元) | 年度资金总额: | 0 | 13000 | 13000 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||
上年结转资金 | 13000 | 13000 | -- | -- | -- | |||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||
-- | -- | -- | ||||||||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
整理土地149.9万平方米 | 整理土地149.9万平方米 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | <=1390万元 | 1390 | 20 | 万元 | 100% | 20 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 整理土地 | <=149.9万平方米 | 149.9 | 20 | 万平方米 | 100% | 20 | ||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 20 | % | 100% | 20 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合率 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 99.00 | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 文化街棚户区改造项目供热管网配套工程 | |||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 6.01 | 6.01 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
上年结转资金 | 6.01 | 6.01 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
在文化街区新建DN300供热二级管网 0.5*2km,新建DN150-DN200供热二级管网0.3*2km. | 在文化街区新建DN300供热二级管网 0.5*2km,新建DN150-DN200供热二级管网0.3*2km. | |||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=227.75万元 | <=227.75万元 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||||||||||||
工程费 | <=227.75万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||
工程费 | <=227.75万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||
工程费 | <=227.75万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||
工程其他费 | <=31.43万元 | 万元 | ||||||||||||||||||||
工程其他费 | <=31.43万元 | <=31.43万元 | 7 | 万元 | 100% | 7 | ||||||||||||||||
预备费 | <=12.96万元 | 12.96 | 5 | 万元 | 100% | 5 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 新建二级管网公里数 | =1.6公里 | 1.6公里 | 5 | 公里 | 100% | 5 | ||||||||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 6 | % | 100% | 6 | |||||||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 8 | % | 100% | 8 | ||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务面积 | =143168.96平方米 | =143168.96平方米 | 8 | 平方米 | 100% | 8 | ||||||||||||||
建筑工程综合利用率 | =100% | =100% | 8 | % | 100% | 8 | ||||||||||||||||
设施正常运转率 | =100% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 8 | 100% | 7.2 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||
总分 | 100 | / | / | 99.20 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 新华北路人行道改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 363.00 | 363.00 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 363.00 | 363.00 | -- | -- | -- | ||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
本次新华北路人行道改造工程立足“补齐设施短板、消除通行隐患、优化出行体验、提升城市形象”的核心定位,结合路段实际通行需求和城市整体规划,制定了全方位、可量化、高标准的预期建设目标,涵盖工期进度、工程质量、功能完善、民生保障、景观提升五大维度。 | 格按照国家城市道路无障碍设计规范,全线规范设置盲道、提示盲道、路口坡道等无障碍设施,保障盲道全程贯通无阻断、无偏移,路口坡道坡度合理、衔接顺畅,消除原有盲道断裂、被占用、坡道过陡或缺失等问题,切实保障残障人士、老年人、儿童等特殊群体安全便捷出行。同步完善沿线便民配套设施,更换老化破损路灯,修复或新增市政标识牌、人行横道指示牌,合理布设分类垃圾桶,规整沿线管线井盖,确保各类设施完好 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | <=2100万元 | 2100万元 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安装道侧石 | <=7200米 | 7200米 | 5 | 米 | 100% | 5 | |||||||||
铺设沥青路面 | <=1.4万平方米 | 1.4万平方米 | 5 | 万平方米 | 100% | 5 | |||||||||||
铺设人行道 | <=2.3万平方米 | 2.3万平方米 | 10 | 万平方米 | 100% | 10 | |||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 10% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 提升 | 3.5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 98.50 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||
项目名称 | 2019年部分道路配套工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 1.86 | 1.86 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
上年结转资金 | 1.86 | 1.86 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
新建市政道路740米 | 新建市政道路740米 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | <=220万元 | 220 | 20 | 万元 | 100 | 20 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 新建市政道路 | <=740米 | 740 | 8 | 米 | 100 | 8 | |||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100 | 8 | ||||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 8 | % | 100 | 8 | |||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100 | 8 | ||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100 | 8 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合率用铝 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100 | 6.67 | |||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100 | 6.67 | |||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100 | 5.99 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100 | 10.00 | |||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||

项目支出绩效自评表
项目名称 | 明珠文化生态园景观阁楼工程附属配套设施项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
年度资金总额: | -- | 2.13 | 2.13 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | 2.13 | 2.13 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
对东安街幼儿园巷道、大唐路小学门口巷道、佳苑小区南门巷道、步行街巷道、南市区中学周边人行道、紫玉生态酒店南侧人行道进行提升改造。 | 对东安街幼儿园巷道、大唐路小学门口巷道、佳苑小区南门巷道、步行街巷道、南市区中学周边人行道、紫玉生态酒店南侧人行道进行提升改造。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤410万元 | 410 | 6.67 | 6.67 | |||||||||
工程其他费 | ≤23.5万元 | 23.5 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||
预备费 | ≤36.5万元 | 36.5 | 6.66 | 6.66 | |||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建各类管线 | 1340米 | 1340米 | 10 | 10 | |||||||||
指标2:铺设路面 | 2610平方米 | 2610平方米 | 10 | 10 | |||||||||||
质量指标 | 指标1:设计变更率 | ≤10% | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
竣工验收合格率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |||||||||||
时效指标 | 按计划开工率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
指标1:项目按计划完工率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||
可持续影响招标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 20 | 18 | ||||||||||
总 分 | 100 | 98.00 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市和诚片区管网设施等改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 4030 | 4030 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 4030 | 4030 | -- | -- | -- | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
改造给水管网23.95公里、改造供热管网4公里、改造排水管网1.56公里,新建加压泵站1座。 | 改造给水管网23.95公里、改造供热管网4公里、改造排水管网1.56公里。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=4760.93万元 | 4760.93 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||
工程建设其他费 | <=436.99万元 | 436.99 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造供热管网 | =4公里 | 4 | 5 | 公里 | 100% | 5 | ||||
改造供水管道 | =23.95公里 | 23.95 | 5 | 公里 | 100% | 5 | ||||||
改造排水管网 | =1.56公里 | 1.56 | 5 | 公里 | 100% | 5 | ||||||
新建加压泵站 | =1座 | 1 | 5 | 座 | 100% | 5 | ||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | 竣工按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善 | 改善 | 6.67 | 100% | 6 | |||||
设施正常运转率 | >=100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 98.66 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 2019年嘉峪关市老旧小区改造工程(铁路生活区)节能改造项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 275.53 | 275.53 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 249 | 249 | -- | -- | -- | |||||||||
上年结转资金 | 26.53 | 26.53 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1.外墙保温及外立面改造:对迎宾六、七小区及雄关一至六小区内的单体住宅楼拆除所有外墙外饰面,增设外墙保温系统,并重新做外墙面的粉刷及外饰面。 | 1.外墙保温及外立面改造:对迎宾六、七小区及雄关一至六小区内的单体住宅楼拆除所有外墙外饰面,增设外墙保温系统,并重新做外墙面的粉刷及外饰面。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=9778.82万元 | 9778.82 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||
工程其他费 | <=708.83万元 | 708.83 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||||
预备费 | <=839.01万元 | 839.01 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 拆除并新做外墙外墙面 | =222431.92平方米 | 222431.92 | 5.71 | 平方米 | 100% | 5.71 | ||||||
改造室内采暖管道 | =75876米 | 75876 | 5.71 | 米 | 100% | 5.71 | ||||||||
改造室外采暖管道 | =23290米 | 23290 | 5.71 | 米 | 100% | 5.71 | ||||||||
质量 指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 10 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||||
竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5.74 | % | 100% | 5.74 | ||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10.00 | ||||||
总分 | 100 | 99.33 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 玉泉中路提升改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 114.07 | 114.07 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 114.07 | 114.07 | -- | -- | -- | |||||||
上年结转资金 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
玉泉中路(建设西路—兰新西路)改造长度1689米,配套道路景观绿化、绿化给水、雨水、照明及交通设施等附属工程。 | 玉泉中路(建设西路—兰新西路)改造长度1689米,配套道路景观绿化、绿化给水、雨水、照明及交通设施等附属工程。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程其他费 | <=302万元 | 302 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||
预备费 | <=282万元 | 282 | 5 | 万元 | 100% | 5 | ||||||
工程费 | <=2897万元 | 2897 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造道路 | =1689米 | 1689 | 10 | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
竣工验收合格率 | >=100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 10 | 10 | |||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.00 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市产业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速公路桥梁工程) | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 31.20 | 31.20 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 31.20 | 31.20 | -- | -- | -- | ||||||||
上年结转资金 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
新建南起已建金港路(方特大道~新城一路)段规划新城一路交叉口,向北延伸,终点至明珠东路的城市主干道1条,道路全长1530.852米,建设上跨清嘉高速公路桥梁一座,桥梁长度为156.4米,配套建设箱涵、排水、道路绿化、路灯照明及交通标志标线等附属设施。 | 新建南起已建金港路(方特大道~新城一路)段规划新城一路交叉口,向北延伸,终点至明珠东路的城市主干道1条,道路全长1530.852米,建设上跨清嘉高速公路桥梁一座,桥梁长度为156.4米,配套建设箱涵、排水、道路绿化、路灯照明及交通标志标线等附属设施。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=13756.07万元 | 13756.07 | 5 | 万元 | 100% | 5 | ||||
其他费用 | <=1392.22万元 | 1392.22 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||||||
预备费 | <=1211.86万元 | 1211.86 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||||||
社会成本指标 | 拆迁补偿成本控制数 | <=0万元元 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建桥梁 | =156.4米 | 156.4 | 6.67 | 100% | 6.67 | ||||||
新建道路 | =1374.452米 | 1374.452 | 6.67 | 100% | 6.67 | ||||||||
质量指标 | 项目设计变更率 | <=10% | 010 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||
竣工验收合格率 | <=100% | 100 | 6.67 | 6.67 | |||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | <=100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||
项目按计划完工率 | <=100% | 100 | 6.64 | 6.64 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | <=100% | 100 | 6.67 | 6.67 | |||||||
设施正常运转率 | <=100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | |||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 2022年城市维护项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 229.54 | 229.54 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 215 | 215 | -- | -- | -- | ||||||||||
上年结转资金 | 14.54 | 14.54 | -- | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施常态化维护,严控工程费≤768.15万元、其他费≤820.21万元;完成47处排水管线抢修、8280座检查井清掏、56 条道路维护、27000 盏灯饰维护;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务城市发展及民生保障能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成市区道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,含汛期排水抢修、冬季道路除冰养护、广场休闲设施检修等专项工作,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成47处排水管线抢修、8280座检查井清掏、56 条道路维护、27000 盏灯饰维护;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,有效保障城市交通通行、排水防涝及夜间照明功能,受益群体满意度达 100%;年度资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,使用规范,契合年度市政运维计划要求。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =768.15万元 | 768.15 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
其他费用 | =820.21万元 | 820.21 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 排水管线抢修数量 | =47处 | 47 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||||||
清掏化粪池、检查井数量 | =8280座 | 8280 | 5 | 座 | 100% | 5 | |||||||||
维护道路数量 | =56条 | 56 | 5 | 条 | 100% | 5 | |||||||||
维护灯饰数量 | =27000盏 | 27000 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 100 | 10 | 100% | 9 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.00 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 2023年城市维护项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 129.78 | 129.78 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 100 | 100 | -- | -- | -- | ||||||||||
上年结转资金 | 29.78 | 29.78 | -- | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施常态化维护,严控工程费≤1003.52万元、其他费≤930.39万元;完成42处排水管线抢修、6200座检查井清掏、112条道路维护、27000 盏灯饰维护;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务城市发展及民生保障能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成市区道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,含汛期排水抢修、冬季道路除冰养护、广场休闲设施检修等专项工作,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成42处排水管线抢修、6200座检查井清掏、112条道路维护、27000 盏灯饰维护;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,有效保障城市交通通行、排水防涝及夜间照明功能,受益群体满意度达 100%;年度资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,使用规范,契合年度市政运维计划要求。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =1003.52万元 | 1003.52 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
其他费 | =930.39万元 | 930.39 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 排水管线抢修数量 | =42处 | 42 | 5 | 处 | 100% | 5 | |||||||
清掏检查井、化粪池数量 | =6200座 | 6200 | 5 | 座 | 100% | 5 | |||||||||
维护道路数量 | =112条 | 112 | 5 | 条 | 100% | 5 | |||||||||
维护灯饰数量 | =27000盏 | 27000 | 5 | 盏 | 100% | 5 | |||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目按计划完工率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
设施综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.00 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 2017年城区照明设施节能改造项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 144.75 | 144.75 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 126 | 126 | -- | -- | -- | |||||||||
上年结转资金 | 18.75 | 18.75 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成市区 5390 盏路灯 15001 个光源的 LED 节能改造,配套完成路灯台变、箱变、控制箱更换改造及电缆更换、照明监控系统改造;严控工程费 = 934.99 万元、工程其他费 = 183.57 万元;保障竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,按计划开工率和完工率≥100%;实现工程综合利用率、设施正常运转率≥100%,提升市政照明服务经济社会发展能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成市区 5390 盏路灯 15001 个光源的 LED 节能改造,同步完成 14 座路灯台变(杆变)更换、52 座路灯箱变(内部配电装置)改造、67 套路灯控制箱更换、156.8km 路灯电缆更换及城区照明监控系统改造,2021 年 9 月 25 日通过竣工验收;工程费、工程其他费均按既定标准完成,成本控制合规;竣工验收合格率 100%、项目设计变更率 0%,按计划开工率和完工率均 100%;工程综合利用率、设施正常运转率均达 100%,节能效益显著,市政照明服务能力大幅提升,受益群体满意度达 100%;年度项目资金全额执行,资金使用规范,契合嘉发改能源发〔2018〕64 号文件要求。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =934.99万元 | 934.99 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||
工程其他费 | =183.57万元 | 183.57 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 5390盏路灯LED光源节能改造 | =15001个 | 15001 | 25 | 个 | 100% | 25 | ||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
设施正常运转率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
总分 | 100 | 99.50 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 胜利路路灯节能效益款 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 43.46 | 43.46 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 43 | 43 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0.46 | 0.46 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
完成胜利路 675 杆路灯的改造及刷漆工程,工程费控制在 86.92 万元内;项目竣工验收合格率 100%、设计变更率≤10%,按计划 100% 开工并竣工;工程综合利用率、设施正常运转率均达 100%,提升区域路灯服务经济社会发展能力,保障市民出行,实现受益群体满意度 100%。 | 已完成胜利路 675 杆路灯改造及刷漆全部工作,工程费精准控制在目标值内;项目竣工验收合格率 100%、设计变更率 0%,按计划 100% 开工并竣工;工程综合利用率、设施正常运转率均达 100%,区域路灯服务能力显著提升,市民出行条件改善,受益群体满意度 100%,全部预期目标均完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =86.92万元 | 86.92 | 20 | 万元 | 100% | 20 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 路灯改造及刷漆 | =675杆 | 675 | 20 | 杆 | 100% | 20 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目按计划竣工率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||||||||||||||
项目按计划开工率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 99.00 | |||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2025年城市维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 2000 | 2000 | 2000 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
完成嘉峪关市城市道路、灯饰、广场、排水等市政设施常态化维护,严控工程费≤2910万元;完成112条道路维护、27000盏灯饰维护、防洪设施维护23.74公里;保障工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率≤10%,按计划开工率和完工率≥100%;实现维护后设施正常运转率、综合利用率均 100%,提升市政设施服务城市发展及民生保障能力,确保受益群体满意度 100%。 | 全面完成市区道路、灯饰、广场、排水等市政设施维护任务,含汛期排水抢修、冬季道路除冰养护、广场休闲设施检修等专项工作,工程费、其他费均严格控制在预算范围内;足额完成112条道路维护、27000盏灯饰维护、防洪设施维护23.74公里;工程竣工验收合格率 100%、项目设计变更率0%,按计划开工率和完工率均 100%;维护后设施正常运转率、综合利用率均达 100%,有效保障城市交通通行、排水防涝及夜间照明功能,受益群体满意度达 100%;年度资金(财政拨款 + 上年结转)全额执行,使用规范,契合年度市政运维计划要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2910万元 | 2910 | 20 | 万元 | 100% | 20 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障路灯数量 | <=27000 | 27000 | 8 | 盏 | 100% | 8 | |||||||||||||||||||||
道路维护数量 | =112条 | 112 | 8 | 条 | 100% | 8 | |||||||||||||||||||||||
防洪设施维护数量 | =23.74公里 | 23.74 | 8 | 公里 | 100% | 8 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 采用符合规格要求的材料 | 合格 | 合格 | 8 | 100% | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
维护后的验收合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 发现故障及时维修 | 及时 | 及时 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政基础设施良好运行 | 保障 | 保障 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 提升人居环境 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升城市功能品质 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | >=90% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97.20 | |||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 2025年春节亮化服务项目 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 197.88 | 197.88 | 197.88 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 197.88 | 197.88 | 197.88 | -- | -- | -- | |||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
以 “金蛇贺岁幸福雄关” 为主题,完成 11 组花灯制作安装,严控项目总预算≤197.88 万元;花灯制作材料符合规格要求占比≥95%,节前完成所有花灯制作安装;保障节日期间灯组正常亮灯,营造浓厚春节节日氛围,美化城市节日生态环境,持续提升市民幸福感,确保市民对亮化项目满意度达 100%。 | 紧扣 “金蛇贺岁幸福雄关” 主题完成 11 组花灯制作安装,项目总预算全额执行 197.88 万元,无超支情况;花灯制作材料符合规格要求占比 100%,按时完成所有花灯制作安装工作;节日期间所有灯组均正常亮灯,成功营造浓厚春节节日氛围,有效美化城市节日生态环境,持续提升市民幸福感,经调研市民对亮化项目满意度达 100%;项目资金全程规范使用,财政拨款 100% 执行,无闲置、挪用等情况。 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =197.88万元 | 197.88 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 安装制作花灯数量 | =11组 | 11 | 20 | 组 | 100.00% | 20 | |||||||||
质量 指标 | 采用符合规格要求的材料 | >=95% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | ||||||||||
时效 指标 | 花灯制作安装及时性 | >=100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | ||||||||||
效益 指标
| 社会效益指标 | 保障灯组节日期间正常亮灯,营造浓厚节日氛围 | 保障 | 90% | 10 | 100.00% | 9 | ||||||||||
生态效益指标 | 美化节日城市环境 | 美化 | 100% | 5 | 100.00% | 4.5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升市民幸福感 | 持续提升 | 100% | 5 | 100.00% | 4.5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 98.00 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2025年春节烟火燃放项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 19.13 | 19.13 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
上年结转资金 | 19.13 | 19.13 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
严格按照预算执行,场地平整费 28092.7元、取暖保障费 2280 元、围挡搭设费 17430 元、焰火燃放费 130000 元、音响设备费 13500 元,总费用控制在 191301.8 元以内; | 实际支出场地平整费 28092.7 元、取暖保障费 2280 元、围挡搭设费 17430 元、焰火燃放费 130000 元、音响设备费 13500 元,总费用 191301.8 元,与预算完全一致,无超支; | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 场地平整费 | =28092.7元 | 28092.7 | 4 | 元 | 100% | 4 | ||||
取暖保障费 | =2280元 | 2280 | 4 | 元 | 100% | 4 | |||||||
围挡搭设费 | =17430元 | 17430 | 4 | 元 | 100% | 4 | |||||||
焰火燃放费 | =130000元 | 130000 | 4 | 元 | 100% | 4 | |||||||
音响设备费 | =13500元 | 13500 | 4 | 元 | 100% | 4 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | =3场 | 3 | 15 | 场 | 100% | 15 | |||||
活动天数 | =3天 | 3 | 15 | 天 | 100% | 15 | |||||||
质量指标 | 活动安全保障率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
活动观影率 | >=95% | 95 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
时效指标 | 活动开展及时率 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | >=5万人 | 10 | 10 | 万人 | 100% | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||
总分 | 100 | 100.00 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 2025城市体检项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||
项目资金(元) | 年度资金总额: | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 50 | 50 | 50 | -- | -- | -- | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成2025年城市体检项目 | 完成2025年城市体检项目 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检服务费用总额 | =50万元 | =50万元 | 20 | 万元 | 100% | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 成果报告文本数量 | =10份 | =10份 | 10 | 份 | 100% | 10 | ||||||
体检辖区范围内所有街道社区数量 | =31个 | =31个 | 10 | 个 | 100% | 10 | ||||||||
质量指标 | 报告数据准确率与问题识别精准度 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
体检报告可行性 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
时效指标 | 各阶段工作按计划完成率 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
形成问题清单和整改建议清单及时性 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全覆盖开展调研座谈和调查问卷 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||
依托体检结果提升城市功能品质 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续创建全国文明城市 | 持续 | 持续 | 10 | 100% | 9 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民综合满意度 | =100% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
总分 | 100 | 98.00 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关农村房屋安全隐患评估鉴定资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 21 | 21 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 21 | 21 | -- | -- | -- | ||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
按照 1000 元 / 户标准完成全市 210 户农村安全隐患房屋评估鉴定(新城镇 152 户、文殊镇 2 户、峪泉镇 56 户),严控鉴定总成本 21 万元;完成 4 项鉴定相关项目,确保鉴定报告合规完整率、鉴定结论准确率、报告交付及时率均达 100%,鉴定工作按期完成率≥90%;实现房屋安全隐患消除率≥80%,有效提升农户房屋安全意识,保障受益人员满意度≥95%。 | 全额使用财政拨款 21 万元资金,按 1000 元 / 户标准圆满完成 210 户农村安全隐患房屋评估鉴定(新城镇 152 户、文殊镇 2 户、峪泉镇 56 户),鉴定总成本严格控制在 21 万元;顺利完成 4 项鉴定相关项目,鉴定报告合规完整率、鉴定结论准确率、报告交付及时率均达 100%,鉴定工作按期完成率 100%;房屋安全隐患消除率 95%,通过鉴定宣传与隐患告知,农户房屋安全意识显著提升,经调研受益人员满意度达 100%;资金使用规范无超支,鉴定成果为农村房屋安全整治提供精准技术支撑。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村房屋技术鉴定服务费标准 | =1000元/户 | 1000 | 10 | 元/户 | 100% | 10 | ||||||
农村房屋技术鉴定总成本 | =21万元 | 21 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 鉴定房屋数量 | =210户 | 210 | 10 | 户 | 100% | 10 | |||||||
鉴定项目数 | =4项 | 4 | 10 | 项 | 100% | 10 | |||||||||
质量指标 | 鉴定报告合规率和完整率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
鉴定结论准确率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
时效指标 | 鉴定报告交付及时率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
鉴定工作按期完成率 | >=90% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 房屋安全隐患消除率 | >=80% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 房屋安全意识提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.00 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市”十五五“住房和城乡建设发展规划 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 15 | 15 | -- | -- | -- | ||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
规划编制总成本控制在50万元以内,确保财政拨款15万元专款专用、高效合规;完成1份符合规范的《嘉峪关市 “十五五” 住房和城乡建设发展规划》文本,组织调研与座谈≥2 次;规划成果利用率≥95%、文本规范率≥98%,各阶段成果提交及时性≥95%、项目按时完成率≥95%;有效提升全市城乡建设发展质量,增强持续服务经济社会发展能力,保障服务对象满意度≥95%。 | 规划编制合同价38.6万元,财政资金15万元已全部足额支付;已完成《嘉峪关市 “十五五” 住房和城乡建设发展规划》初稿,目前正在修改完善;组织调研与座谈4次;规划成果利用率≥95%、文本规范率≥98%,各阶段成果提交及时性≥95%、项目按时完成率≥95%;有效提升全市城乡建设发展质量,增强持续服务经济社会发展能力,保障服务对象满意度≥95%。 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制总成本 | =50万元 | 50 | 20 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成规划文本数量 | =1份 | 1 | 10 | 份 | 100% | 10 | |||||||||
组织调研与座谈次数 | >=2次 | 4 | 10 | 次 | 100% | 10 | |||||||||||
质量指标 | 规划成果利用率 | >=95% | 95 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
规划文本规范率 | >=98% | 98 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
时效指标 | 各阶段成果提交及时性 | >=95% | 95 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
项目按时完成率 | >=95% | 95 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对全市城乡建设发展提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 98.00 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 老年大学外线设施改造工程 | |||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 0.53 | 0.53 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||
上年结转资金 | 0.53 | 0.53 | -- | -- | -- | |||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
在迎宾湖园区内,实施的外线设施主要包括电力新建1OKV电缆分支箱1个,400kVA箱变1座,新装备用柴油发电机1台,双电源投切柜1个,新建10kV电缆560米等;给水新敷设DN100涂塑复合钢管130米及附属阀门检查井计量井等;、排水新敷设DN300克拉管310米;、供热新敷设DN125聚氨酯保温管130米*2及附属阀门检查井计量井等配套改造。 | 在迎宾湖园区内,实施的外线设施主要包括电力新建1OKV电缆分支箱1个,400kVA箱变1座,新装备用柴油发电机1台,双电源投切柜1个,新建10kV电缆560米等;给水新敷设DN100涂塑复合钢管130米及附属阀门检查井计量井等;、排水新敷设DN300克拉管310米;、供热新敷设DN125聚氨酯保温管130米*2及附属阀门检查井计量井等配套改造。验收合格即移交市委老干部局投运,至目前运行安全良好 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | <=10% | 0% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
批复投资 | <=209.96万元 | 187.84 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造给水 | =130米 | 130 | 4.44 | 米 | 100% | 4.44 | ||||||||||
改造供热 | =260米 | 260 | 4.44 | 米 | 100% | 4.44 | ||||||||||||
改造共水 | =310米 | 310 | 4.4 | 米 | 100% | 4.4 | ||||||||||||
新安装发电机组 | =3组 | 3 | 4.44 | 组 | 100% | 4.44 | ||||||||||||
新建10KV电缆 | =560米 | 560 | 4.44 | 米 | 100% | 4.44 | ||||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 4.44 | % | 100% | 4.44 | |||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0% | 4.44 | % | 100% | 4.44 | ||||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 4.44 | % | 100% | 4.44 | |||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 4.48 | % | 100% | 4.48 | ||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 20 | 100% | 18 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=97% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 98.00 | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市污水处理厂污泥处理工程 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 50 | 50 | -- | -- | -- | |||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、建设太阳能干化室7座,其中96mx10.8mx5.0m千化室3座,54mx10.8mx5.0m干化室4座;购置翻泥机7台。2、建设23.7mx17.5mx6.9m除臭问1座,内设循环池1座。 | 1、建设太阳能干化室7座,其中96mx10.8mx5.0m千化室3座,54mx10.8mx5.0m干化室4座;购置翻泥机7台。2、建设23.7mx17.5mx6.9m除臭问1座,内设循环池1座。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初设概算投资 | <=2900万元 | 2445.48万元 | 20 | 万元 | 100% | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建干化场1座 | >=5400平方米 | 5400 | 5.71 | 平方米 | 100% | 5.71 | ||||||
日处理湿污泥处理能力30吨 | >=30吨 | 30吨 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||
含水率下降指标 | >=80% | 80 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | >=100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 5.74 | % | 100% | 5.74 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 5 | 100% | 5 | |||||||
建筑(工程)综合利用率 | >=100% | >=100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
设施正常运转率 | >=100% | >=100% | 5 | % | 100% | 4.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
总分 | 100 | / | / | 99.00 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市城市东区基础设施建设工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | -- | 21.6 | 21.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | 21.6 | 21.6 | 10 | -- | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成嘉峪关市城市东区基础设施建设工程可行性研究报告编制工作。 | 完成嘉峪关市城市东区基础设施建设工程可行性研究报告编制工作。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤36万元 | 21.6万元 | 20 | 20 | |||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:完成1项可研编制工作 | 1项 | 1项 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 项目设计变更率 | <10% | 0 | 8 | 8 | ||||||||
竣工验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
时效指标 | 项目按计划开始率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
项目按计划完成编制率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | |||||||||
可持续影响招标 | 指服务经济社会发展情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 5.99 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 99.33 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 | 南市区规划二期基础设施建设工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额: | -- | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
市级财政拨款 | -- | 30 | 30 | -- | -- | -- | ||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成嘉峪关市南市区规划二期基础设施建设工程可行性研究报告编制工作。 | 完成嘉峪关市南市区规划二期基础设施建设工程可行性研究报告编制工作。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤50万元 | 30万元 | 20 | 20 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:完成1项可研编制工作 | 1项 | 1项 | 8 | 8 | ||||||
质量指标 | 项目设计变更率 | <10% | 0 | 8 | 8 | |||||||
竣工验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 项目按计划开始率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
项目按计划完成编制率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | |||||||
设施正常运转率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | ||||||||
可持续影响招标 | 指服务经济社会发展情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 5.99 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99.33 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市供热安全保障及输配干线提升改造项目 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | - | - | - | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
未完成原因分析 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成可研、初设、设计、地勘等前期工作,保障项目顺利进行. | 完成可研、初设、设计、地勘等前期工作,保障项目顺利进行. | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=22619.16万元 | 22619.16 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |
工程建设其他费 | <=2800.90万元 | 2800.9 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 改造供热管网 | =21公里 | 21 | 8 | 公里 | 100% | 8 | ||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 8 | % | 100% | 8 | ||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | ||
总分 | 100 | 99.33 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 2018年城市南区道路新建工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 978.18 | 978.18 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:财政拨款 | 879 | 879 | - | - | - | |||||||
上年结转资金 | 99.18 | 99.18 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成全部建设内容 | 完成全部建设内容 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =17464万元 | 17464 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||
其他费用 | =1110万元 | 1110 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
预备费 | =1114万元 | 1114 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造道路数量 | =13713米 | 13713 | 10 | 米 | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | |||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | |||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | ||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 4.5 | ||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.50 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 | 明珠路提升改造工程 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额: | -- | 1581079.68 | 1581079.68 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:财政拨款金 | -- | 100 | 100 | - | - | - | ||||||||
上年结转资金 | -- | 58.11 | 58.11 | - | - | - | ||||||||
其他资金 | - | - | - | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
对明珠路(酒钢南环专线至新华路转盘)进行实施。改造道路长度2400米,配套道路工程、景观铺装、雨水工程及交通设施等附属工程。 | 对明珠路(酒钢南环专线至新华路转盘)进行实施。改造道路长度2400米,配套道路工程、景观铺装、雨水工程及交通设施等附属工程。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | 9060万元 | 9060万元 | 5 | 5 | ||||||||
工程其他费 | 480万元 | 480万元 | 5 | 5 | ||||||||||
预备费 | 1033万元 | 1033万元 | 5 | 5 | ||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 改造道路 | 4061米 | 4061米 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≦10% | ≦10% | 10 | 10 | |||||||||
竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标
| 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||||
项目按计划完工率 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||
设施正常运转率 | =100% | =100% | 5 | 5 | ||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 99.50 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 | 嘉峪关市公共停车场提升改造项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额: | -- | 578.86 | 578.86 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:财政拨款金 | -- | 540 | 540 | - | - | - | |||||||||
上年结转资金 | -- | 38.86 | 38.86 | - | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | - | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
完成迎宾湖南门停车场、体育馆西侧停车场、市场监督管理局停车场和四〇四火车站停车场实施内容。 | 完成迎宾湖南门停车场、体育馆西侧停车场、市场监督管理局停车场和四〇四火车站停车场实施内容。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | 1851.45万元 | 1851.45万元 | 5 | 5 | |||||||||
工程其他费 | 212.91万元 | 212.91万元 | 5 | 5 | |||||||||||
预备费 | 103.22万元 | 103.22万元 | 5 | 5 | |||||||||||
产 出 指 标
| 数量指标 | 改造停车场 | 4 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 项目设计变更率 | ≦10% | ≦10% | 10 | 10 | ||||||||||
竣工验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标
| 项目按计划开工率 | =100% | =100% | 5 | 5 | ||||||||||
项目按计划完工率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||||||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||||||||
设施正常运转率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||
总 分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||
项目名称 | 城市雕塑集中维护项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 39.87 | 39.87 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 39.87 | 39.87 | - | - | - | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对市区的6座雕塑进行打磨除锈喷漆,修复破损石材,安装维修投光灯。对南湖明珠阁更换钢化玻璃,墙面喷漆,更换洁具灯具等 | 对市区的6座雕塑进行打磨除锈喷漆,修复破损石材,安装维修投光灯。对南湖明珠阁更换钢化玻璃,墙面喷漆,更换洁具灯具等 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费用 | =30.12万元 | 30.12 | 5 | 万元 | 100% | 5 | ||||
工程机械费用 | =8.55万元 | 8.55 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||||||
清洗费用 | =1.2万元 | 1.2 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 雕塑翻新数量 | =7个 | 7 | 10 | 个 | 100% | 10 | |||||
工程机械施工天数 | =57天 | 57 | 10 | 天 | 100% | 10 | |||||||
清洗次数 | =4次 | 4 | 10 | 次 | 100% | 10 | |||||||
质量指标 | 材料安装合格率 | =100% | 1 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
翻新项目验收合格率 | =100% | 1 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
时效指标 | 项目计划开工率 | =100% | 1 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
项目计划完工率 | =100% | 1 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | =100% | 1 | 10 | % | 100% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 持续提升城市形象 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | >=90% | 1 | 10 | % | 100% | 10 | |||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关南站防撞墩增设项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 12 | 12 | - | - | - | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
高铁南站站前广场及雄关广场采购花岗岩防撞墩200个用于临街防护。 | 高铁南站站前广场及雄关广场采购花岗岩防撞墩200个用于临街防护。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合同总金额 | =12万元 | 12万元 | 20 | 万元 | 100% | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 每防撞墩标准 | =0.06万元 | 0.06万元 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||
增设防撞墩数量 | =200个 | 200个 | 10 | 个 | 100% | 10 | ||||||
质量指标 | 安装验收合格率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||
防撞墩采购合格率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | 项目计划开工率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||
项目计划完工率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||
可持续影响指标 | 持续保障高铁南站安全 | 保障 | 保障 | 10 | 9 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | >=90% | 100% | 10 | % | 100% | 10.00 | ||||
总分 | 100 | 99.00 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 政府购买服务方式开展施工图审查项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||
年度资金总额 | 0 | 148.88 | 148.88 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:财政拨款 | 148.88 | 148.88 | - | - | ||||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
加强监管效能,进一步完善监管机制,强化政府对施工图审查的全过程监督,让社会监督发挥最大作用。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 250万元 | 250万元 | 20 | 20 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买施工图审查 | 6家 | 6家 | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 审查机构 | ≧95% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 公开招标 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥信息化管理优势,提升审查效率 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | ||||||
生态效益指标 | 推进绿色建筑发展 | 推进 | 推进 | 5 | 4.5 | |||||||
可持续影响指标 | 优化审查服务、提升生产效率,保证可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 5 | 4.5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 98.50 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市民兵训练基地基础设施改造项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金(元) | 年度资金总额: | 0 | 52.06 | 52.06 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:财政拨款 | 44 | 44 | - | - | - | ||||||||||
上年结转资金 | 8.06 | 8.06 | - | - | - | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
在嘉峪关军分区院内,民兵训练基地1#楼(征兵服务办公大厅),民兵训练基地2#楼、3#楼及配套用房的给水、供热、电气、通讯、卫生间、门窗等进行改造、达到正常投用目标 | 改造征兵服务大厅1 间、卫生间4间。其中:改造更换墙面乳胶漆共计 780.00 平方米、墙面砖共计 311.52 平方米、地面砖共计 397.60 平方米、吊顶面积共计 397.60平方米、隔断共计8套、大便器共计 11 套、洗脸台共计5套、套装门共计 19套、花洒共计4套;改造更换外墙窗 134扇、外墙门3套、踢脚共计1750米、石材窗台板共计 380 米;改造室内给水管道共计 64 米、室内排水管道共计 58 米、室内采暖管道共计 1570 米,更换散热器共计4608 片;改造室外供热管道共计 900 米;照明配电箱5套,应急照明配电箱2套,铜芯导线 6500米,室外接地极2套,屋面防雷装置1套,室外电力电缆 200米,电力专用 MPP150 管 300米,电力专用MPP100管110米,7 孔梅花 PE管 218米,电缆井8座,网络分线箱1套,楼层分线箱3 套,网络型视频监控主机1套,超五类及以上双绞线 8700 米。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | =269.76万元 | 269.76 | 5 | 万元 | 100% | 5 | ||||||
工程建设其他费 | =20.62万元 | 20.62 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||||||||
预备费 | =8.73万元 | 8.37 | 5 | 万元 | 100% | 5 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造更换外墙门窗 | =137个 | 137 | 10 | 个 | 100% | 10 | |||||||
改造征兵服务大厅数量 | =1间 | 1 | 10 | 间 | 100% | 10 | |||||||||
照明配电箱 | =7套 | 7 | 10 | 套 | 100% | 10 | |||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目按计划竣工率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||
项目按计划开工率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||
设施正常运转率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市华强产业及周边区域绿化供水工程 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额: | 103.90 | 103.90 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:财政资金 | 102 | 102 | - | - | - | |||||||||
上年结转资金 | 1.90 | 1.90 | - | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | - | |||||||||||
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
年度总体标 | 新建DN400 的供水管线1665m,DN300的供水管线1300m,DN150的供水管线120m,给水阀门井16座,泄水阀门1座,以及新建建筑面积273m³绿化加压泵房一座。 | 新建DN400 的供水管线1665m,DN300的供水管线1300m,DN150的供水管线120m,给水阀门井16座,泄水阀门1座,以及新建建筑面积273m³绿化加压泵房一座。竣工投运正常。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤321万元 | ≤321万元 | 5 | 100% | 5 | |||||||
工程其他费 | ≤55.6万元 | ≤55.6万元 | 5 | 100% | 5 | |||||||||
预备费 | ≤23.4万元 | ≤23.4万元 | 5 | 100% | 5 | |||||||||
产出指标 | 数量 | 新建给水、排水 | 1083千米 | 1083千米 | 10 | 100% | 10 | |||||||
新建泵房 | 1座 | 1座 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
新建变频加压泵 | 2座 | 2座 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
质量 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | ||||||||
工程设计变更率 | ≤10% | 0% | 5 | 100% | 5 | |||||||||
时效 | 项目按计划开工率 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | ||||||||
项目按计划完工率 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | |||||||||
社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | ||||||||
市政设施正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | |||||||||
可持续影响招标服务对象 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 4.5 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | 100% | 10 | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.50 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市工程建设项目审批管理系统和嘉峪关市建设工程消防设计审查验收管理系统三级等保测评服务项目 | |||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 4.89 | 4.89 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||
其中:财政拨款 | 4.89 | 4.89 | - | - | - | |||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
对嘉峪关市建设工程消防设计审查验收工作信息管理平台系统及嘉峪关市工程建设项目审批管理系统网络安全等级保护测评项目进行网络安全等保测评工作。通过网络安全等保测评确定该业务系统当前安全防护现状,以及与国家和行业等级保护要求间的差距;分析其所面临的威胁及其存在的脆弱性,提出有针对性的抵御威胁的防护策略和整改措施,为防范和化解信息安全风险,将风险控制在可接受的水平,最大限度地防止由于信息系统安全引发安全事故,全面提高信息系统安全防护水平提供科学依据。 | 及时完成各系统测试、整改及备案,有效排查嘉峪关市建设工程消防设计审查验收工作信息管理平台系统及嘉峪关市工程建设项目审批管理系统网络安全风险,保障系统安全稳定运行 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 工程建设项目审批管理系统等保测评费 | 24450元 | 24450元 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||
建设工程消防设计审查验收管理系统等保测评费 | 24450元 | 24450元 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 工程建设项目审批管理系统等保测评数量 | 1 | 1 | 10 | 个 | 100% | 10 | ||||||||
建设工程消防设计审查验收管理系统等保测评数量 | 1 | 1 | 10 | 个 | 100% | 10 | ||||||||||
质量指标 | 工程建设项目审批管理系统等保测评合格率 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
建设工程消防设计审查验收管理系统等保测评合格率 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
时效指标 | 工程建设项目审批管理系统等保测评及时率 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||
建设工程消防设计审查验收管理系统等保测评及时率 | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 保障网络系统网络安全 | 保障 | 保障 | 10 | % | 100% | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续提升网络网络系统安管 | 提升 | 提升 | 10 | 保障 | 100% | 9 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 98.00 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 2019年嘉峪关市污水处理厂处理能力升级改造 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 228 | 228 | 10 | 100% | 10.00 | |||
其中:财政拨款 | 228 | 228 | - | - | - | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
未完成原因分析 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
近期2025年设计处理规模从2.4万m2/d提升到3.2万m2/d,远期2030年污水厂收集范围内的剩余污水分流至嘉峪关第二污水处理厂处理。 | 近期2025年设计处理规模从2.4万m2/d提升到3.2万m2/d,远期2030年污水厂收集范围内的剩余污水分流至嘉峪关第二污水处理厂处理。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=6939.38万元 | 6939.38万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |
社会成本指标 | 工程其他费 | <=541.49万元 | 541.49万元 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||
生态成本指标 | 预备费 | <=374.04万元 | 374.04万元 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||
产出指标 | 数量指标 | 污水处理能力提升为3.2万立方米/日 | >=3.2万立方米/日 | 3.2万立方米/日 | 8 | 万立方米/日 | 100% | 8 | ||
质量指标 | 竣工验收合格率 | >=100% | 100% | 8 | % | 100% | 8 | |||
项目设计变更率 | <=10% | 2% | 8 | % | 100% | 8 | ||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 8 | % | 100% | 8 | |||
项目按计划完工率 | >=100% | 80% | 8 | % | 100% | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||
设施正常运转率 | >=100% | 100% | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95% | 10 | % | 100% | 10 | ||
总分 | 100 | / | / | 99.33 | ||||||
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 2025年度政府购买服务方式开展建设工程消防审验工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 当全年预算数年安排 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
2025年度资金总额 | 15 | 20.12 | 20.12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 15 | 20.12 | 20.12 | - | - | - | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为了确保2025年建设工程的消防设计审查和建设工程的消防验收工作顺利进行,切实提高建设工程消防设计审查、消防验收工作保障能力。 | 完成2025年全年消防设计审查65项,消防验收31项。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一級指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 执行率 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 20.12万元 | 20.12万元 | 20 | 100% | 20 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设工程消防设计审查项目数量 | 65项 | 65项 | 10 | 100% | 10 | ||||||
建设工程消防验收项目数量 | 31项 | 31项 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
质量指标 | 建设工程消防设计审查项目合格率 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | |||||||
建设工程消防验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | ||||||||
时效指标 | 完成建设工程消防设计审查验收及时性 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | |||||||
完成建设工程消防验收及时性 | 100% | 100% | 5 | 100% | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升消防水平,减少消防隐患 | 减少 | 减少 | 10 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 指标1:减少火灾事故,保障城市环境 | 持续 | 持续 | 5 | 4.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续减少消防安全隐患 | 保障 | 保障 | 5 | 4.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设工程单位对信息平台满意度 | 100% | 100% | 10 | 100% | 10 | ||||||
总分 | 100 | 98.00 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||
项目名称 | 2023年街巷道路提升改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 32.65 | 32.65 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 30 | 30 | - | - | - | |||||||
上年结转资金 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
改造巷道6条 | 改造巷道6条 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=302.76万元 | 302.76 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||
工程其他费 | <=24.74万元 | 24.74 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||
预备费 | <=6.6万元 | 6.6 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造巷道数量 | =6条 | 6 | 8 | 条 | 100% | 8 | ||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 8 | % | 100% | 8 | ||||||
时效指标 | 项目计划开工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||||
项目计划完工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.33 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||||
项目名称 | 2021年老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 9.80 | 9.80 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
上年结转资金 | 9.80 | 9.80 | - | - | - | ||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
改造小区共计12个,共涉及924户,40栋住宅单体,改造面积9.22万平方米,改造巷道7条。 | 改造小区共计12个,共涉及924户,40栋住宅单体,改造面积9.22万平方米,改造巷道7条。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=3535.58万元 | 3535.58 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||||||
工程其他费 | <=289.83万元 | 289.83 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||||||||||
预备费 | <=191.17万元 | 191.17 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | 改造老旧小区数量 | =12个 | 12 | 5.72 | 个 | 100% | 5.72 | |||||||||||
改造面积 | =9.22万平方米 | 9.22 | 5.72 | 万平方米 | 100% | 5.72 | |||||||||||||
改造住宅楼 | =40栋 | 40 | 5.72 | 栋 | 100% | 5.72 | |||||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5.72 | % | 100% | 5.72 | ||||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5.72 | % | 100% | 5.72 | |||||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5.72 | % | 100% | 5.72 | ||||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5.68 | % | 100% | 5.68 | |||||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 惠民实事小广场改造及背街小巷改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 163.81 | 163.81 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 96 | 96 | - | - | - | ||||||||||||
上年结转资金 | 67.81 | 67.81 | - | - | - | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
改造广场数量4个,改造巷道面积1900平方米,改造巷道数量5条 | 改造广场数量4个,改造巷道面积1900平方米,改造巷道数量5条 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=969.63万元 | 969.63 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||||
工程其他费 | <=81.84万元 | 81.84 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||||||||
预备费 | <=53.86万元 | 53.86 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造广场数量 | =4个 | 4 | 5.72 | 个 | 100% | 5.72 | |||||||||
改造巷道面积 | =1900平方米 | 1900 | 5.72 | 平方米 | 100% | 5.72 | |||||||||||
改造巷道数量 | =5条 | 5 | 5.72 | 条 | 100% | 5.72 | |||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5.72 | % | 100% | 5.72 | ||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 5.72 | % | 100% | 5.72 | |||||||||||
时效指标 | 项目计划开工率 | >=100% | 100 | 5.72 | % | 100% | 5.72 | ||||||||||
项目计划完工率 | >=100% | 100 | 5.68 | % | 100% | 5.68 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
(2025年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 2021年惠民实事—背街小巷整治工程 | |||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 8.43 | 8.43 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
上年结转资金 | 8.43 | 8.43 | - | - | - | |||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
改造巷道703.512米 | 改造巷道703.512米 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=61.83万元 | 61.83 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||||
工程其他费 | <=10.83万元 | 10.83 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||||||
预备费 | <=2.18万元 | 2.18 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改造巷道 | =703.512米 | 703.512 | 8 | 米 | 100% | 8 | ||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 8 | % | 100% | 8 | ||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 99.33 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 2021年惠民实事—嘉峪关市镜铁路(文化路—胜利路段)非机动车道及人行道改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 119.19 | 119.19 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 115 | 115 | - | - | - | ||||||||||||
上年结转资金 | 4.19 | 4.19 | - | - | - | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
改造非机动车道及人行道419.706米 | 改造非机动车道及人行道419.706米 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=217.8万元 | 217.8 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||||
工程其他费 | <=18.13万元 | 18.13 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||||||||
预备费 | <=18.87万元 | 18.87 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||||||||
产出指标 | 数量 指标 | 改造非机动车道及人行道 | =419.706米 | 419.706 | 8 | 米 | 100% | 8 | |||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | ||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 8 | % | 100% | 8 | |||||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | ||||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 8 | % | 100% | 8 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2025年度) | 嘉峪关市施工现场质量安全管理平台服务器租赁及维护项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 9.50 | 9.50 | 10 | 100 | 10.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 9.50 | 9.50 | - | - | - | |||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
为确保平台安全稳定运行,根据实际需要租赁云服务器2台,运维单位落实系统维护责任,加强系统日常运维管理,对应用程序定期进行安全审计和漏洞扫描,提供平台部分模块的升级、修改、完善工作,负责与省级平台的对接接口开发,完成省平台对接工作;更换终端机4台。 | 全部按照目标要求完成。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务器运维成本 | =3.5万元 | 3.5 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||
更换终端成本 | =8万元 | 8 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 更换检查终端数量 | =4台 | 4 | 6.67 | 台 | 100% | 6.67 | ||||||
维护云平台数量 | =2台 | 2 | 6.67 | 台 | 100% | 6.67 | ||||||||
质量指标 | 与省级平台数据互通率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||
终端设备合格率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||||
时效指标 | 数据互通及时率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||
终端设备更换及时率 | =100% | 100 | 6.65 | % | 100% | 6.65 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障建筑施工现场监控,减少安全事故发生 | 保障 | 保障 | 10 | 100% | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 持续提升建筑施工现场安全 | 提升 | 提升 | 10 | 100% | 9 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
总分 | 100 | 98.00 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 城市路灯维护材料采购 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金(元) | 年度资金总额: | 0 | 87.53 | 87.53 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 87.53 | 87.53 | - | - | - | ||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
申请市财政资金88.68万元,主要采购内容为:LED光源板1700块、LED柱型灯泡2000只、恒流源300块、鳍片式LED灯具996套,用于部分城市路灯设施因投入运行时间较长引起的大面积故障问题。 | 采购LED光源板1700块、LED柱型灯泡2000只、恒流源300块、鳍片式LED灯具996套,实际支出87.5260万元,材料采购齐备,未超出预申请市财政资金范畴 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | LED光源板费 | ≤252500元 | 249600 | 5 | 元 | 100% | 5.00 | ||||||||
LED柱型灯泡费 | ≤84000元 | 82000 | 5 | 元 | 100% | 5.00 | |||||||||||
恒流源费 | ≤39000元 | 40500 | 5 | 元 | 100% | 5.00 | |||||||||||
鳍片式LED灯具费 | ≤511340元 | 503160 | 5 | 元 | 100% | 5.00 | |||||||||||
产出 指标 | 数量指标 | LED光源板数量 | =1700块 | 1700 | 5 | 块 | 100% | 5.00 | |||||||||
LED柱型灯泡 | =2000只 | 2000 | 5 | 只 | 100% | 5.00 | |||||||||||
恒流源数量 | =300只 | 300 | 5 | 只 | 100% | 5 | |||||||||||
政府采购率 | 100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
鳍片式LED灯具 | =996套 | 996 | 5 | 套 | 100% | 5 | |||||||||||
质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
设备质量合格率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
时效指标 | 采购的及时率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 功能满足实际需求程度 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
设备利用率 | =100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 提升城市公共安全服务水平情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 98% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2025年度) | |||||||||||
项目名称 | 四零四换热站设备采购及安装 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
项目资金(元) | 年度资金总额: | 0 | 7.75 | 7.75 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 7.75 | 7.75 | - | - | - | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||
未完成原因分析 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年度绩效目标 目标1:成套换热机组3套; | 年度绩效目标 目标1:成套换热机组3套; | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程其他费 | <=10457万元 | 313.98万 | 10 | 100% | 10 | |||
超概算项目比例 | ≤10% | 10% | 10 | 100% | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 成套换热机组 | =3套 | 3 | 5 | 100% | 5 | ||||
配套电气设备 | =1套 | 1 | 5 | 100% | 5 | ||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | <=100% | 100% | 5 | 100% | 5 | |||||
项目设计变更率 | <=3% | 3% | 5 | 100% | 5 | ||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100% | 10 | 100% | 10 | |||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100% | 10 | 100% | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | =100% | 100% | 5 | 100% | 5 | ||||
设施正常运转率 | =100% | 100% | 10 | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 100% | 10 | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.50 | |||||||||

项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 阳关路路灯 | |||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 0.30 | 0.30 | 10 | 100% | 10.00 | |||
其中:财政拨款 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
未完成原因分析 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
项目核心预期目标为消除阳关路交通安全隐患,通过对道路照明系统进行市政供电改造,提升道路照明质量与稳定性,彻底解决该路段原有照明设施存在的安全隐患问题。 | 通过本次路灯改造,阳关路原有照明设施的安全隐患已彻底消除,道路照明的稳定性、持续性和照明质量得到显著提升,有效改善了路段通行条件,切实保障了道路交通安全,圆满实现了项目立项设定的消除交通安全隐患的核心目标。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=162.18万元 | 162.18万元 | 15 | 万元 | 100% | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 更换太阳能路灯 | =25盏 | 25蘸 | 15 | 盏 | 100% | 20 | ||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | |||
项目设计变更率 | <=10% | 10% | 10 | % | 100% | 10 | ||||
时效指标 | 项目按计划完工率 | 100 | 100% | 5 | 5 | |||||
项目按计划开工率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务经济社会发展能录提升情况 | 提升 | 提升 | 15 | 提升 | 13.5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10 | ||
总分 | 100 | 98.50 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 朝阳路提升改造工程 | ||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 193.88 | 193.88 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 193.88 | 193.88 | - | - | - | ||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
改造道路全长2167米。 | 改造道路全长2167米。 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=6961万元 | 6961 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||||
工程其他费 | <=606万元 | 606 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||||||||
预备费 | <=605万元 | 605 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城市次干道 | =1711米 | 1711 | 6.67 | 米 | 100% | 6.67 | |||||||||
城市支路 | =456米 | 456 | 6.67 | 米 | 100% | 6.67 | |||||||||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 0 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | ||||||||||
项目按计划完工率 | =100% | 100 | 6.65 | % | 100% | 6.65 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.99 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 2020老旧小区改造工程 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 147.29 | 147.29 | 10 | 100% | 10.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 127 | 127 | - | - | - | ||||||||||
上年结转资金 | 20.29 | 20.29 | - | - | - | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
对爱民2小区,建设小区(包括建设点式楼小区、建设北小区),新华加1#楼加2#楼小区,新华小区(包括新华二层片区、新华北小区、新华南小区),文化小区,纺织小区,昌盛小区,惠民小区,育才小区,五一1小区,建设南小区,建安小区,驾校小区,体委小区,嘉泰家园,育才西小区,玉泉街,政和街,友谊街,雍和街,昌明街等22个老旧小区进行改造,共计改造户数11285户,改造单体住宅楼373栋,改造面积103.19万平方米。 | 对爱民2小区,建设小区(包括建设点式楼小区、建设北小区),新华加1#楼加2#楼小区,新华小区(包括新华二层片区、新华北小区、新华南小区),文化小区,纺织小区,昌盛小区,惠民小区,育才小区,五一1小区,建设南小区,建安小区,驾校小区,体委小区,嘉泰家园,育才西小区,玉泉街,政和街,友谊街,雍和街,昌明街等22个老旧小区进行改造,共计改造户数11285户,改造单体住宅楼373栋,改造面积103.19万平方米。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 工程费 | <=19748.23万元 | 19748.23 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | ||||||
工程其他费 | <=1598.46万元 | 1598.46 | 6.67 | 万元 | 100% | 6.67 | |||||||||
预备费 | <=1659.78万元 | 1659.78 | 6.66 | 万元 | 100% | 6.66 | |||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 改造老旧小区 | =22个 | 22 | 5.71 | 个 | 100% | 5.71 | |||||||
改造面积 | =103.19万平方米 | 103.19 | 5.71 | 万平方米 | 100% | 5.71 | |||||||||
改造住宅楼 | =373栋 | 373 | 5.71 | 栋 | 100% | 5.71 | |||||||||
质量 指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||
项目设计变更率 | <=10% | 10 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | |||||||||
时效 指标 | 项目按计划开工率 | >=100% | 100 | 5.71 | % | 100% | 5.71 | ||||||||
项目按计划完工率 | >=100% | 100 | 5.74 | % | 100% | 5.74 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||
设施正常运转率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100% | 6.67 | |||||||||
可持续影响指标 | 服务经济社会发展能力提升情况 | 提升 | 提升 | 6.66 | 100% | 5.66 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2025年度) | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2025年度城镇污水处理设施及管网运行维护项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 76 | 75.94 | 75.94 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:财政拨款 | 76 | 75.94 | 75.94 | - | - | - | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
未完成原因分析 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过规范化、专业化运维管理,确保辖区内污水处理设施及管网全周期稳定运行,出水水质100%符合排放标准,杜绝污水外溢、乱排现象,防范安全生产事故和突发环境事件发生。 | 本项目各项目标均全面完成;项目资金管理规范,预算执行率100%,资金支付与考核结果、服务进度完全匹配;运维服务质量符合合同约定及行业标准,全年安全生产零事故,出水水质持续达标。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | <=3000元 | 3000 | 10 | 元 | 100% | 10 | ||||
资金引进成本 | =75.7万元 | 75.7 | 10 | 万元 | 100% | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 修复管道 | =500米 | 500 | 10 | 米 | 0% | 10 | |||||
引用不开挖管道修复技术项目 | =1项 | 1 | 10 | 项 | 0% | 10 | |||||||
质量指标 | 完成不开挖管道修复科技成果转化率 | =100% | 100% | 10 | % | 0% | 10 | ||||||
时效指标 | 按时完成科技成果转化率 | =100% | 100% | 10 | % | 0% | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会幸福指数 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||
生态效益指标 | 降低道路开挖率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 降低城市维护成本 | 降低 | 降低 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=98% | 97% | 10 | % | 100% | 10 | |||||
总分 | 100 | 99.00 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 污水管理处转企后工资及运行经费1 | |||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 975 | 975 | 975 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:财政拨款 | 975 | 975 | 975 | 0 | - | - | - | |||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
严控成本与能耗,确保污水处理率、及时率 100%,改善水环境,居民满意度≥90%,975 万元资金足额到位合规使用 | 资金执行率100%,污水处理处理率、及时率全部达标,居民满意度达标 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 | =218.5万元 | 221.29 | 10 | 万元 | 101.28% | 10 | 根据嘉恒集团员工薪酬分配管理办法执行薪酬标准,正式职工工资水平高于原污水管理处标准,导致工资总额超出计划 | ||||||||
运行经费 | =756.5万元 | 753.71 | 10 | 万元 | 100% | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障改制后人员数量 | =34人 | 33 | 10 | 人 | 100% | 10 | ||||||||||
电费 | <=54420万度 | 714.19 | 10 | 万度 | 100% | 10 | ||||||||||||
水费 | <=1.76万立方米 | 1.92 | 10 | 万立方米 | 109.09% | 10 | 因本年度污泥处理量增加,且为降低污泥含水率,脱泥系统药剂配制用水量相应增加,导致生活用水总量超出计划。 | |||||||||||
质量指标 | 城镇生活污水处理率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||
时效指标 | 污水处理及时率 | =100% | 100% | 10 | % | 100% | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善全市居民水环境安全质量 | 改善 | 改善 | 5 | 100% | 4.5 | |||||||||||
生态效益指标 | 提升环境治理质量指数 | 提升 | 提升 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 保障工作的正常运转 | 保障 | 保障 | 5 | 100% | 4.5 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | =90% | 93 | 5 | % | 100% | 5 | ||||||||||
总分 | 100 | 98.50 | ||||||||||||||||
三、部门重点绩效评价结果
根据绩效评价要求,我部门积极收集绩效评价所需资料,按照自评方案的要求,对部门整体支出进行自评。我部门部门整体支出绩效评分97.12分。
按照自评方案要求,我部门对嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目、嘉峪关市民政片区管网提升改造工程等项目进行了部门重点项目评价。(详见附件)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十五、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。
(一)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(三)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
十六、城乡社区事务(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
十七、城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
十八、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
十九、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
二十、保障住房支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。
二十一、保障住房支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
二十二、保障住房支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
二十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
附件:附件:嘉峪关市住房和城乡建设局2025年度部门整体支出和重点项目绩效评价报告.pdf
1.嘉峪关市住房和城乡建设局部门整体项目支出绩效评价报告
2.2025年农村危房改造项目重点项目绩效评价报告
3.嘉峪关市2025年老旧小区改造项目支出绩效评价报告
4.嘉峪关市民政片区管网提升改造工程项目支出绩效评价报告
5.嘉峪关市2024年老旧小区改造项目项目支出绩效评价报告
6.嘉峪关市综合保障区以东片区管网提升更新项目项目支出绩效评价报告
7.嘉峪关市2018年南市区部分区域供热工程项目支出绩效评价报告
8.嘉峪关市文化街棚户区改造项目供热管网配套工程项目支出绩效评价报告
9.2025年街巷道路提升改造工程(市政府为民办实事)项目支出绩效评价报告
10.嘉峪关市地下管网建设工程(一期及新增)项目支出绩效评价报告
11.嘉峪关市地下管网建设(六期)项目支出绩效评价报告
12.甘肃钢铁技术学院周边道路改造工程项目支出绩效评价报告
13.嘉峪关市方特大道南侧(雁鸣路-金河路)非机动车道及人行道新建工程项目支出绩效评价报告
14.嘉峪关市和诚片区管网设施等改造工程项目支出绩效评价报告
15.嘉峪关市产业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速桥梁工程)项目支出绩效评价报告
16.2017年城区照明设施节能改造项目重点项目绩效评价报告
17.2025年城市维护费项目重点项目绩效评价报告
18.2025年春节亮化服务项目重点项目绩效评价报告
19.2025城市体检项目项目重点项目绩效评价报告
20.嘉峪关市棚户区富强西路提升改造工程项目支出绩效评价报告
21.2018年南市区道路工程项目支出绩效评价报告
22.嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程-地下管网建设工程项目支出绩效评价报告
23.嘉峪关市部分排水管网更新改造工程项目支出绩效评价报告
24.嘉峪关市新华路管网提升改造项目支出绩效评价报告
嘉峪关市住房和城乡建设局
2026年9月22日