2023年度嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总)部门决算
2023年度
嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总)部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门,主要职责是:贯彻执行国家、省级有关住房保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策;负责监督管理全市住宅和房地产业,规范房地产市场秩序,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责推进住房制度改革,依据国家有关房改政策,提出本市贯彻实施意见,拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施;负责城镇低收入家庭住房保障,拟订全市住房保障的政策并监督实施;负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作;负责城市建设和村镇建设;负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理,规范建筑市场;指导、管理建设工程勘察设计工作;负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作;负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全;负责全局机构编制和人事、劳资、财务、审计和国有资产管理工作;依据政府信息公开条例的规定,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息;完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、机构设置
嘉峪关市住房和城乡建设局共有独立编制机构4个,独立核算机构4个,其中:行政单位嘉峪关市住房和城乡建设局本级,财政补助事业单位嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站,自收自支事业单位嘉峪关市污水管理处。
纳入嘉峪关市建设局2022年部门决算编制范围的的二级预算单位包括:
1.嘉峪关市建设局本级
2.嘉峪关市市政公用设施管理处
3.嘉峪关市建筑管理站
4.嘉峪关市污水管理处
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,629.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款一收入 | 2 | 30,174.64 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.05 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,069.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,377.12 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 81.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14,782.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 29,563.83 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 60,804.18 | 本年支出合计 | 58 | 61,049.85 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 611.79 | 年末结转和结余 | 60 | 366.12 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 61,415.97 | 总计 | 62 | 61,415.97 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 60,804.18 | 60,804.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 12,354.73 | 12,354.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 194.01 | 194.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,174.64 | 1,174.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 439.12 | 439.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 577.73 | 577.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 408.96 | 408.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120103 | 机关服务 | 422.47 | 422.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,415.36 | 1,415.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,387.20 | 12,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.89 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 100.35 | 100.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,004.20 | 1,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 61,049.85 | 1,978.59 | 59,071.25 | ||||
2299999 | 其他支出 | 220.00 | 220.00 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 12,354.73 | 12,354.73 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 194.01 | 194.01 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1,174.64 | 214.25 | 960.39 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 577.73 | 123.91 | 453.82 | |||
2120101 | 行政运行 | 439.12 | 439.12 | ||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 408.96 | 408.96 | ||||
2120103 | 机关服务 | 422.47 | 410.47 | 12.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 69.20 | 69.20 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29,343.83 | 29,343.83 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 34.49 | 34.49 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,415.36 | 1,415.36 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,279.84 | 22.42 | 12,257.42 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.85 | 17.85 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.89 | 26.89 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 17.60 | 17.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 100.35 | 100.35 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.78 | 10.78 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.15 | 5.15 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,004.20 | 1,004.20 | ||||
2130505 | 生产发展 | 81.14 | 81.14 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,629.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,174.64 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 176.05 | 176.05 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,069.65 | 1,069.65 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,351.28 | 14,176.65 | 1,174.64 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 81.14 | 81.14 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14,782.05 | 14,782.05 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 29,563.83 | 220.00 | 29,343.83 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 60,804.18 | 本年支出合计 | 59 | 61,024.02 | 30,505.55 | 30,518.47 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 585.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 366.12 | 366.12 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 242.12 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 343.83 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 61,390.13 | 总计 | 64 | 61,390.13 | 30,871.67 | 30,518.47 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 30,505.55 | 1,764.35 | 28,741.20 | |
2299999 | 其他支出 | 220.00 | 220.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 12,354.73 | 12,354.73 | |
2210105 | 农村危房改造 | 194.01 | 194.01 | |
2120103 | 机关服务 | 422.47 | 410.47 | 12.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 577.73 | 123.91 | 453.82 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 408.96 | 408.96 | |
2120101 | 行政运行 | 439.12 | 439.12 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 69.20 | 69.20 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 34.49 | 34.49 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.85 | 17.85 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12,254.01 | 22.42 | 12,231.59 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,415.36 | 1,415.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.05 | 94.05 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.78 | 27.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 100.35 | 100.35 | |
2210203 | 购房补贴 | 17.60 | 17.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.78 | 10.78 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.89 | 26.89 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 700.00 | 700.00 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.15 | 5.15 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,004.20 | 1,004.20 | |
2130505 | 生产发展 | 81.14 | 81.14 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,415.15 | 302 | 商品和服务支出 | 209.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 289.50 | 30201 | 办公费 | 56.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 290.12 | 30202 | 印刷费 | 10.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 103.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 100.98 | 30205 | 水费 | 2.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.02 | 30206 | 电费 | 7.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.67 | 30207 | 邮电费 | 3.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.20 | 30208 | 取暖费 | 16.71 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.88 | 30211 | 差旅费 | 20.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 139.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 264.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 139.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.75 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 51.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 33.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 13.04 | 30227 | 委托业务费 | 24.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.92 | 30229 | 福利费 | 8.85 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.43 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.86 | ||||||
人员经费合计 | 1,554.38 | 公用经费合计 | 209.97 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 343.83 | 30,174.64 | 30,518.47 | 214.25 | 30,304.22 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 343.83 | 29,000.00 | 29,343.83 | 29,343.83 | 0.00 | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 1,174.64 | 1,174.64 | 214.25 | 960.39 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为61415.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少30327.95万元,下降33.06%,主要原因是本年度我单位建设项目减少,项目收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计60804.18万元,其中:财政拨款收入60804.18万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计61049.85万元,其中:基本支出1978.59万元,占3.24%;项目支出59071.25万元,占96.76%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为61390.13万元。与上年相比,各减少29328.45万元,下降32.33%。主要原因是本年度我单位建设项目减少,项目收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30505.55万元,较上年决算数增加4325.29万元,增长16.52%。主要原因是本年度项目资金财政拨款增加,一般公共预算财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30505.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.0%;外交支出0.00万元,占0.0%;国防支出0.00万元,占0.0%;公共安全支出0.00万元,占0.0%;教育支出0.00万元,占0.0%;科学技术支出0.00万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业支出176.05万元,占0.58%;卫生健康支出1069.65万元,占3.51%;节能环保支出0.00万元,占0.0%;城乡社区支出14176.65万元,占46.47%;农林水支出81.14万元,占0.27%;交通运输支出0.00万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等支出0.00万元,占0.0%;金融支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%;住房保障支出14782.05万元,占48.46%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%;其他支出220.00万元,占0.72%;债务还本支出0.00万元,占0.0%;债务付息支出0.00万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6169.88万元,支出决算为30505.55万元,完成年初预算的494.43%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
8.社会保障和就业支出年初预算数为277.36万元,支出决算为176.05万元,完成年初预算的63.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险基数调整,实际缴纳金额小于预算核定金额,支出数减少。
9.卫生健康支出年初预算数为65.42万元,支出决算为1069.65万元,完成年初预算的1635.11%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加方舱医院改造及隔离宾馆改造项目资金,本年项目支出增加。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
11.城乡社区支出年初预算数为3091.94万元,支出决算为14176.65万元,完成年初预算的458.5%,决算数大于预算数的主要原因是本年建设项目增加,年中追加预算,项目支出增加。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为81.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因本年追加三镇太阳能路灯改造项目资金,本年项目支出增加。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
18.住房保障支出年初预算数为2515.17万元,支出决算为14782.05万元,完成年初预算的587.72%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加老旧小区改造项目资金,项目支出增加。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
21.其他支出年初预算数为220.00万元,支出决算为220.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年追加金港路以东基础设施建设工程—道路工程项目资金,项目支出增加。
22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.35万元。其中:
人员经费1554.38万元,较上年决算数增加188.0万元,增长13.76%,主要原因是人员工资及社会保险基数调整,人员经费增加;本年人员去世发放抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、奖励金支出等。
公用经费209.97万元,较上年决算数减少141.57万元,下降40.27%,主要原因是本年度严格控制业务经费支出,公用经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余343.83万元,本年收入30174.64万元,本年支出30518.47万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下新华路管网提升改造工程支出17000万元;2023年老旧小区改造工程支出6000万元;城市管网设施补短板项目支出6000万元;金港路以东基础设施建设工程—道路工程支出343.83万元;污水管理处运营经费支出1174.64万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为25.00万元,支出决算为21.40万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出,支出数小于预算数。较上年决算数减少4.17万元,下降16.3%,主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出,较上年“三公”经费支出有所下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是上年与本年均未安排因公出国(境)费用经费, 故无因公出国(境)费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.00万元,支出决算为21.40万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门严格公务用车购置及运行维护费用,支出数小于预算数。较上年决算数减少4.17万元,下降16.3%,主要原因是我部门严格控制公务用车购置及运行维护费用,本年支出数较上年下降。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置费,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是上年与本年均未安排公务用车购置费,故无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费全年预算数为25.00万元,支出决算为21.40万元,决算数小于预算数的主要原因是我部门严格公务用车运行维护费用,支出数小于预算数,较上年决算数减少4.17万元,下降16.3%,主要原因是我部门严格控制公务用车运行维护费用,本年支出数较上年下降。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是上年与本年均未安排公务接待费,故无公务接待费支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是本年未安排外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年未安排其他国内公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为13辆;国内公务接待0批次,0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出155.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。机关运行经费较上年决算数减少22.66万元,下降12.74%,主要原因本年度严格控制业务经费支出,机关运行经费有所下降。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是上年及本年均未安排会议费支出。
本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数增加0.03万元,增长18.75%,主要原因是本年度职工参加继续教育支付培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1270.81万元,其中:政府采购货物支出398.53万元、政府采购工程支出285.80万元、政府采购服务支出586.48万元。授予中小企业合同金额1270.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1270.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆,其他用车主要是校车5辆,用于接送三镇学生;设施处清洗及维修车辆9辆,用于市政设施的维修与维护;建管站其他用车1辆,用于开展施工现场监督检查工作;污水管理处业务用车1辆,用于开展污水运营处理相关工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目34个,共涉及资金28741.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度新华路管网提升改造工程、2023年老旧小区改造工程、城市管网设施补短板项目、污水管理处收支两条线安排的支出等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30304.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对嘉峪关市住房和城乡建设局(本级)、嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站、嘉峪关市污水管理处部门整体支出等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30505.55万元,政府性基金预算支出30518.47万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门项目都能够按照年初设定目标开展工作,项目自评结果均为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映新华路管网提升改造工程、2023年老旧小区改造等34个项目绩效自评结果。
1.2023年城市老旧住宅加装电梯项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完善既有多层住宅使用功能;二是提高老旧住宅宜居水平;三是推进居家养老事业发展;四是提升群众幸福指数。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是加强项目后续管理;二是提高项目建设标准;三是积极广泛宣传动员。2023年城市老旧住宅加装电梯项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
2.嘉峪关市城市道路设施维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为265.25万元,执行数为265.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是维修城市道路4449点(处),维修面积21404.94平方米,其中沥青路面8400.98平方米,花砖路面5960.42平方米,C20砼路面5944.34平方米,C15护坡1099.2平方米,道牙石2361米,安装维修隔离桩57个,座椅108座,维修检查井308座,清理建筑垃圾18处,高铁南站浇筑路灯基础12座,西线防洪沟维修141平方米,防洪沟更换栏杆60米,维修雨水篦子77个;二是提高了城市道路通畅、安全运行,为群众的出行创造了良好的通行环境,提升了嘉峪关市的知名度和美誉度。发现的主要问题及原因:在城市道路设施维护前,制定严格合理的维护计划,执行维护计划责任到人,并保证维护质量。该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是进一步抓紧、抓好维护质量;二是积极争取省级、市级财政资金,确保项目实施有足够的资金保障。嘉峪关市城市道路设施维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
3.嘉峪关市2022年老旧小区改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7000万元,执行数为7000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全市39个老旧小区的改造,项目验收合格率100%,项目开工率及竣工率均达到100%;二是改造后经济效益明显,房屋整体得到升值、改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心,改造后生态效益明显、造持续改善居住环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效评价结果与年度预算安排相结合,合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平,按工程进度付款,保证工程资金安全运行和有效利用,按时完成绩效目标。嘉峪关市2022年老旧小区改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
4.嘉峪关市2023年老旧小区改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10362万元,执行数为10362万元,完成预算的100%。一是完成全市19个老旧小区的改造,项目验收合格率100%,项目开工率及竣工率均达到100%;二是改造后经济效益明显,房屋整体得到升值、改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心,改造后生态效益明显、造持续改善居住环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效评价结果与年度预算安排相结合,合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平,按工程进度付款,保证工程资金安全运行和有效利用,按时完成绩效目标。嘉峪关市2023年老旧小区改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
5.嘉峪关市城市燃气管道更新改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7000万元,执行数为4529.19万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:一是按年度实施计划,完成非燃气部分的改造及燃气管道改造工作;二是阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用,截止目前设施设备运行良好;三是项目实施对改善嘉峪关市城市基础设施建设,推动城市发展具有重要的作用,有助于改善居民的居住环境,有助于改提高周边的小区文化建设;四是燃气提升改造,可以提升城市环境品质,方便居民生活,提高便捷性,减少煤气等使用,生态效益明显。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效评价结果与年度预算安排相结合,合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平,按工程进度付款,保证工程资金安全运行和有效利用,按时完成绩效目标。嘉峪关市城市燃气管道更新改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为97分,绩效评价等次为优秀。
6.嘉峪关市2022年城市老旧住宅加装电梯项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年完成老旧住宅小区加装电梯50部,达到工程验收合格标准,确保项目验收合格率达到100%;二是经济效益明显,加装电梯后房屋产权升值;三是老旧住宅加装电梯在一定程度上解决了老人的生活难题,让群众住得放心、舒心、暖心。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是认真总结我市老旧小区加装电梯工作的经验和做法,在今后的项目管理过程中,积极推广好的经验和做法,确保将为民办实事落到实处;二是细化实施方案,加强部门沟通,全力协作做好2022年加装电梯现场管理和验收工作;三是持续推进申报受理工作,为项目实施创造有利的条件;四是完善电梯的日常养护、运行巡视、运维费用、质保期后检修管理以及安全责任主体认定等后续运行相关制度。嘉峪关市2022年城市老旧住宅加装电梯项目项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
7. 嘉峪关市方特大道南侧部分非机动车道及人行道新建工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建方特大道南侧5.5米宽非机动车道和3.5米宽人行道三段,共计775.5米。其中:峪关路-石关路段非机动车道和人行道长302.5米,柔远路-机场路非机动车道和人行道长117米,柔远路-雄关大道非机动车道和人行道长356米,并全线配套完善休闲座椅55个、果皮箱65个附属设施;二是工程阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用。三是大力提升了道路通行能力,对改善完善城市基础设施,改善周边居民居住环境和出行条件,提高群众获得感、幸福感和安全感积极的促进作用。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续,确保项目按时开工建设;二是制定合理有效的施工方案,全力组织实施;三是加强工程现场监管力度,实施严格的工程监理制度,有效落实各项工程措施,确保项目建成优质工程;四是保障施工安全,认真落实工程建设的各项管理要求,在人员管理、资源配置等方面加强施工安全的督导和检查,确保施工过程中不出安全事故;五是及时协调解决工程建设过程中出现的问题,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市方特大道南侧部分非机动车道及人行道新建工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
8.嘉峪关市疫情防控方舱医院改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为733.81万元,执行数为733.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成南市区方舱医院、林苑酒店方舱医院、党校方舱医院、天诚广场方舱医院及南市区亚定点医院4个方舱医院、1个亚定点医院改造;二是工程阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用;三是项目的实施,为对抗疫情提供了隔离和治疗病患的场所,在疫情爆发期间,为控制疫情的传播提供了有力的支持。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是科学决策,面对突发任务,制定合理有效的方案;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续,确保项目早日开工建设;三是加强工程现场监管力度,实施严格的工程监理制度,有效落实各项工程措施,确保项目建成优质工程;四是及时协调解决工程建设过程中出现的问题,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市疫情防控方舱医院改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
9.嘉峪关市城市南区金港路以东基设施建设—地下管网建设工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为343.83万元,执行数为343.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建 DN100—DN400的生活给水管道30.92公里,新建 DN300—DN600的污水管道19.24公里,新建 DN250—DN800的一级供热管网2×7.359公里,新建7座地上热力站;二是工程阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用;三是进一步提升城镇居民人居环境和居住品质,改善群众居住条件,完善南市区基础设施,切实解决由于管道老化所产生的各种问题,使居住区人民群众的生活质量得到改善;大幅减少冬季供热对周边环境造成的污染,提升嘉峪关的市政综合服务功能。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是加强对工程设计、施工安全质量、施工许可等程序管理,严把勘察、设计、施工、监理等单位资质关,从源头上建立工程安全体系;二是认真执行建筑材料进场验收和复检制度,做到原材料应检尽检,彻底杜绝不合格材料用于工程建设;三是落实各方责任,明确告知各方责任和义务,定期不定期对安全质量责任进行检查,加大对工程质量的监管力度;四是严格执行分项验收制度,各产权单位、施工单位、监理单位对每个分项进行验收,实行分项验收备案,保证工程整体质量。嘉峪关市城市南区金港路以东基设施建设—地下管网建设工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
10.嘉峪关市酒钢三中新校区项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1366.98万元,执行数为1366.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建筑面积共计101212.8平方米,一期主要包括1#、2#教学楼、3#教学综合楼;二期为综合艺术中心;三期为1#、2#食堂和1#、2#学生公寓;四期为3—6#学生公寓;二是工程验收达到规范合格标准,全部投入使用;三是新建校区以现代的设计方案传承历史文脉,贯彻学贯中西办学思想,以“学园、家园、乐园、花园”的设计理念规划学校功能分布,建设风格与南市区的整体规划相协调,同时突出学校的行业特征、园林化的自然特色、嘉峪关市的城市特点以及酒钢三中的学校文化特色。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是强化工程建设管理;二是加强项目合同管理;三是严格规范项目资料管理、确保项目竣工资料完整规范。嘉峪关市酒钢三中新校区项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
11.嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设—道路工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建道路1507.907米,总绿化面积为19272平方米,项目验收达到规范合格标准,全部投入使用;二是作为城市南区道路骨架,将对促进周边区域经济发展,改善周边道路交通和居住环境,完善城区道路路网,改善综合保障区生产生活条件,加强城市对外交流,加快经济社会持续健康发展必将起到积极的促进作用。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强对工程设计、施工安全质量、施工许可等程序管理,严把勘察、设计、施工、监理等单位资质关,从源头上建立工程安全体系;三是认真执行建筑材料进场验收和复检制度,做到原材料应检尽检,彻底杜绝不合格材料用于工程建设;四是加强工程现场监管力度,实施严格的工程监理制度,有效落实各项工程措施,确保项目建成优质工程;保障施工安全,认真落实工程建设的各项管理要求,在人员管理、资源配置等方面加强施工安全的督导和检查,确保施工过程中不出安全事故;及时协调解决工程建设过程中出现的问题,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设—道路工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
12.嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17010万元,执行数为17010万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在新华路和新华南路新建雨水排水管道,管道全长14.574千米,管径DN300—DN1200;新建绿化给水管道总长8.59千米,管径DN100—DN400;路面恢复面积33.52万平方米,项目验收达到规范合格标准,全部投入使用;二是提升了城市形象;三是解决了新华路的道路雨水排出问题,缓解内涝现象;四是生态生活水质分离能够缓解全市新华路沿线生活用水绿化供水压力,为后续给水系统的建设完善和嘉峪关创建节水型城市发挥积极作用。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续,确保项目按时开工建设;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施。加强工程现场监管力度,实施严格的工程监理制度,有效落实各项工程措施,确保项目建成优质工程;保障施工安全,认真落实工程建设的各项管理要求,在人员管理、资源配置等方面加强施工安全的督导和检查,确保施工过程中不出安全事故;及时协调解决工程建设过程中出现的问题,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
13.嘉峪关市专项债券编制经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对我局2023年实施的15个项目编制项目绩效实施方案、绩效目标表、事前绩效评价报告;二是已按合同约定,完成项目事前绩效评价等工作,比较圆满完工施工建设。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:在市政府部署安排下,密切协调相关各方,强化我局负责管理的项目工程预算绩效监管工作,将绩效评价结果与年度预算安排相结合,合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平,按进度付款,保证工程资金安全运行和有效利用,按时完成绩效目标。嘉峪关市专项债券编制经费项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
14.嘉峪关市2021年老旧小区改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为177万元,执行数为177万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成12个老旧小区改造,切实解决小区基础配套设施破损老化、不完善等安全隐患问题,推进社会稳定、和谐、健康发展;二是经济效益明显,房屋整体得到升值;三是社会效益明显,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心,持续改善居住环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是严格按照中央预算内投资项目管理办法相关要求,强化资金使用绩效,全面推行信息公开、公告、公示制度,确保项目建设资金的使用公正透明,确保项目实施达到预期经济效益和社会效益;二是严格执行月调度制度,每月10日前将项目建设情况、投资完成情况、工程形象进度等数据通过国家重大建设项目库报送省发展改革委。嘉峪关市2021年老旧小区改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
15.嘉峪关市街巷道路提升改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已按批复改造完成5条巷道,明珠派出所东侧巷道进行硬化、福民街幼儿园门前裸露空地进行铺装、南湖幼儿园周边人行道进行铺装、妇幼保健院巷道进行改造、中医院后门巷道进行改造,阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用;二是项目的实施恢复和提高了道路通行舒适性及安全性,对改善嘉峪关市城市基础设施建设,推动城市发展具有重要的作用;有助于改善周边街区居民的出行条件及居住环境;有助于改提高周边的社区文化建设;三是道路及配套设施提升改造,可以提升城市环境品质,能够减少裸露路面带来的扬尘问题,生态效益明显,持续改善市民生活保障能力,是推进城区城市和谐发展和建设以及实施可持续发展战略的重要举措。发现的主要问题及原因:目前1条巷道存在国防光缆,未能实施改造。下一步改进措施:积极与部队协调光缆迁改,以督促河口西路改造工作顺利实施。嘉峪关市街巷道路提升改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
16.嘉峪关市老旧小区改造—城市燃气管道等更新改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为815.73万元,执行数为815.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按年度实施计划,完成非燃气部分的改造及燃气管道改造工作,完成率100%,阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用,截止目前设施设备运行良好;二是燃气提升改造,可以提升城市环境品质,方便居民生活,提高便捷性,减少煤气等使用,生态效益明显。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:在改造工作推进过程中,强化预算绩效监管工作,加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效评价结果与年度预算安排相结合,合理设置绩效指标,切实提高预算编制和绩效目标编制的水平,按工程进度付款,保证工程资金安全运行和有效利用,按时完成绩效目标。嘉峪关市老旧小区改造—城市燃气管道等更新改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
17.甘肃钢铁职业技术学院周边道路改造工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为411.15万元,执行数为411.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成机场路西侧长1.46km、宽4m的人行道进行硬化铺装,绿化带补植苗木及种植土换填,将绿化带树沟扩充为5.5-8.5m,非机动车道局部修补沥青混凝土路面150m2,更换破损路缘石约100m,机场路两侧非机动车道路面做沥青稀浆封层处理,面积约14251m2,对东湖路东侧长1.45km、宽2m的人行道进行硬化铺装,完成率100%,阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用,截止目前运行良好;二是对于完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境具有重要意义。硬化周边地面,减少扬尘污染。持续改善居住环境。发现的主要问题及原因:在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。甘肃钢铁职业技术学院周边道路改造工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
18.嘉峪关机场配套有压中水管线工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为136.33万元,执行数为136.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成在嘉峪关机场路新建DN200有压中水管道,起点机场北围墙,航站楼东侧,终点位于S595公路北侧中水排放渠,管道全长2.5㎞,管材采用聚乙烯PE管。完成率100%,阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用,截止目前管网设施运行良好;二是完善整个城区污水排水系统,完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务,创建良好的人居环境;三是回收中水并利用于周边绿化灌溉,节约用水成本并提高周围绿化面积,持续改善居住环境。发现的主要问题及原因:在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关机场配套有压中水管线工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
19.嘉峪关市明湖居住宅小区基础配套设施项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为75.8万元,执行数为75.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成新建主次入口门房各一座,小区围墙860米,给排水管网3900米,采暖管网1500米,电气埋管6940米,安装道牙石3764米,铺设各类路面6649平方米,绿化面积9935平方米及各类景观工程,新建消防泵房和消防水池及天然气工程。完成率100%,阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用;二是降低教师公寓建设成本,减少酒钢三中教师购房成本;三是硬化、绿化小区地面,减少扬尘污染,改善酒钢三中教师教学居住条件。发现的主要问题及原因:在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市明湖居住宅小区基础配套设施项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
20.嘉峪关市产业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速公路桥梁工程)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4900.85万元,执行数为4900.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成新建南起已建金港路(方特大道~新城一路)段规划新城一路交叉口,向北延伸,终点至明珠东路的城市主干道1条,道路全长1530.852米,建设上跨清嘉高速公路桥梁一座,桥梁长度为156.4米,配套建设箱涵、排水、道路绿化、路灯照明及交通标志标线等附属设施。2023年度完成率100%,阶段性验收达到规范合格标准;二是硬化周边地面,减少扬尘污染。持续改善居住环境。发现的主要问题及原因:在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市产业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速公路桥梁工程)项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
21.嘉峪关市城市管网设施补短板项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6400.35万元,执行数为6400.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成新建及改造给水管道9.024千米,新建及改造污水管道4.084千米,新建及改造供热管网12.132千米,新建朝晖换热站一座,改扩建桥梁一座。完成率100%,阶段性验收达到规范合格标准;二是本项目建设可向相关区域内提供稳定、可靠、高品质生产生活能源,减少了大量小型烟囱,不仅节约了用地,改善了大气质量,也美化了城区,提高了城市品位,而且减少了水资源的浪费;三是持续改善居住环境,是推进城区城市和谐发展和建设以及实施可持续发展战略的重要举措。发现的主要问题及原因:在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性,对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市城市管网设施补短板项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
22. 2023年城市维护服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1460万元,执行数为1460万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是嘉峪关市住房和城乡建设局2023年城市维护服务项目对全市56条主次干道、56条街区巷道沥青和花砖路面维护;清掏化粪池200座、清掏疏通检查井6000座、更换井圈井盖300套;维护三镇范围内4808盏太阳能路灯;二是严格把控招投标流程,确保维护材料质量合格,生产厂商符合资质要求,保障道路畅通平整、排水设施良好、灯饰照明正常;三是发现排水故障及时维护,实施城市公用设施突发性事件抢修及时消除安全隐患;四是保障市政基础设施良好运行,达到市民出行方便、安全要求,提升群众幸福感和获得感。发现的主要问题及原因:在项目谋划制定方面缺乏创新,资金来源渠道单一,缺乏社会资本支持。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。2023年城市维护服务项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
23.嘉峪关市2023年春节亮化项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为84.86万元,执行数为84.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在嘉峪关市雄关广场、雄关之光雕塑转盘、钢城开路先锋转盘、北转盘及周边等区域进行花灯制作及亮化装饰,制作花灯7组;二是严格把控招投标流程,确保亮化材料质量合格,生产厂商符合资质要求,保障花灯安全稳定运行;三是嘉峪关市2023年春节亮化项目的实施,能够进一步丰富市民文娱生活,营造过年氛围,美化城市形象,推动嘉峪关市城市发展。发现的主要问题及原因:在项目谋划制定方面缺乏创新,资金来源渠道单一,缺乏社会资本支持。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市2023年春节亮化项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
24.嘉峪关市农村房屋安全隐患整治项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为194.01万元,执行数为194.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是制定《嘉峪关市农村房屋安全隐患整治实施方案》明确补助标准,对存在安全隐患且未用作经营的农村自建房108户,分重点户与一般户两类人群,C级危房维修加固和D级危房拆除重建两种整治方式完成整治;二是改造完成后经建设单位、监理单位、施工单位、乡镇人民政府四方验收,保障整治后房屋验收合格率;三是采用高延性混凝土、麻刀等新型材料,对农房进行建筑节能改造,满足绿色节能要求,可保障农村住房安全,改善农村人局环境,促进嘉峪关旅游业发展,带来经济增收。发现的主要问题及原因:在项目谋划制定方面缺乏创新,资金来源渠道单一,缺乏社会资本支持。下一步改进措施:一是积极研究国家和省相关政策,进一步解放思想、拓宽视野,以更高站位谋划实施项目,以开阔的思维制定计划方案,进而强化项目实施效果;二是加强部门沟通,形成部门联动,加速办理各项手续;三是制定合理有效的施工方案,全力组织实施,统筹安排、精心组织、加强监管,高质量、高水平、高效率地推进工程建设。嘉峪关市农村房屋安全隐患整治项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价等次为优秀。
25.嘉峪关市三镇太阳能路灯改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为82万元,执行数为81.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是嘉峪关市三镇太阳能路灯中尚未修复的558盏太阳能路灯进行维修改造,积极改善三镇生产、生活条件,方便出行,保障夜间出行安全,美化亮化三镇;二是项目建设符合嘉峪关市三镇发展的要求,有利于促进当地经济发展,有利于改善当地的社会效益、经济效益和环境效益,有利于完善城市的基础设施;三是该项目的实施,优化当地夜间出行条件,有效的改善三镇生产、生活条件,有限改善三镇居民出行条件,保障夜间出行安全,美化亮化三镇,推动三镇发展,是一项便民工程、民生工程,得到群众普遍赞誉。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是组织严密、管理规范是项目顺利实施的基础;二是由于路灯故障不同于其他故障,有一定的随机性,我单位将加大巡查力度,通过夜间循环巡查方式,全方位对路灯进行管护,发现故障及时处理,保障路灯照明正常。三是严格规范路灯维护费的使用管理,强化预算管理,讲究支出效益,厉行节约,严控费用支出。嘉峪关市三镇太阳能路灯改造项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
26.嘉峪关市2023年城市体检工作服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.6万元,执行数为24.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2023年度相关工作符合相关规程和规范要求,此次项目按预定数量完成,实际完成率为100%;二是2023年度项目成本控制节约,工程施工进度达到100%,本项指标符合规定要求;三是城市体检项目工程是一项实实在在的暖心工程、便民工程、民生工程,得到群众普遍赞誉,促进了嘉峪关市经济健康发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是建立完善的项目支出绩效管理体系,组织架构完善、层次分明,职能定位清晰,管理人员配备到位;二是定期进行自查自纠,提高项目支出绩效管理整体质量。嘉峪关市2023年城市体检工作服务项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
27.嘉峪关市兰新路雨排设施建设工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数98.98万元,执行数为98.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新建雨水管道2148米、改造东线防洪沟150米,达到验收合格标准,项目投入使用;二是能够使水环境质量提高、完善雨水排放系统有效改善,美化城市形象,推动嘉峪关市城市发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是建立完善的项目支出绩效管理体系,组织架构完善、层次分明,职能定位清晰,管理人员配备到位;二是定期进行自查自纠,提高项目支出绩效管理整体质量。嘉峪关市兰新路雨排设施建设工程项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
28. 嘉峪关市住宅小区周边道路“停车难停车乱”专项整治施划停车位及安装标识指示牌项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在嘉峪关市迎宾路、和诚路、胜利路,体育大道等路段增设机动车停车位1211个,标识牌34个,实际完成率为100%;二是严格把控竞争性谈判流程,确保施工材料质量合格,生产厂商符合资质要求,保证工程质量;三是进一步增加我市停车位数量及停车秩序,美化城市形象,推动嘉峪关市城市发展,是一项便民工程、民生工程,得到群众普遍赞誉,美化城市形象,停车位增收带来经济增收。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:一是建立完善的项目支出绩效管理体系,组织架构完善、层次分明,职能定位清晰,管理人员配备到位;二是定期进行自查自纠,提高项目支出绩效管理整体质量。三是在项目谋划制定方面缺乏创新,资金来源渠道单一,缺乏社会资本支持。嘉峪关市住宅小区周边道路“停车难停车乱”专项整治施划停车位及安装标识指示牌项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
29. 嘉峪关市2023-2024年城镇污水处理设施及管网运行维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数98万元,执行数为98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成第三方运维管理单位按照既定任务,对11座农村污水处理站及配套污水管网开展运维管理,通过专业运维管理,2023-2024年11座农村污水处理站污水均稳定达标排放。二是第三方运维管理单位定期、定时对11座农村污水处理站及配套污水管网开展巡检、运维。通过加强污水处理设施运维管理,我市三镇农村人居环境明显改善。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:加强对运维单位的监督管理,确保农村污水处理站污水均稳定达标排放。嘉峪关市2023-2024年城镇污水处理设施及管网运行维护项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
30.工程建设项目审批管理系统项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建设工程建设项目审批管理系统1套,达到验收规范合格标准;二是提供一站式办理入口,统一审批流程、精简审批环节,缩短审批时限,创造良好社会效益;三是优化审批手续、缩短审批时间,有效推进城市可持续发展,优化营商环境。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:加强对审批系统的维护,确保系统高效运行。工程建设项目审批管理系统项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
31.政府购买服务施工图审查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据嘉峪关市年度采购项目计划申报表的审批,确定6家施工图审查机构,公开招标确定,中标6家资质良好、经验丰富的施工图审查机构;二是按照“规范流程、政府采购、合同约束、全程监管、公开信息”的原则,嘉峪关市通过“公开、公平、公正”的政府采购方式确定施工图审查机构,创造良好经济效益;三是把政府购买服务开展施工图审查工作作为一项重点工作持续抓实抓好,不断深化放管服改革,持续推动优化营商环境,做到主动伸手靠前一步,延伸工作送上一程。优化审查服务,提高审查效率,保证可持续发展。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续开展好施工图审查工作,持续优化营商环境。政府购买服务施工图审查项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
32.市政公用行业安全检查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对燃气企业开展4次安全检查技术服务,对供水、污水处理、供热、排水单位开展2的安全检查技术服务,实际检查对燃气企业开展4次安全检查技术服务,对供水、污水处理、供热、排水单位开展2的安全检查技术服务,通过安全检查确保了市政公用行业安全稳定运行,2023年我市市政公用行业未发生安全生产事故。二是安全检查确保了市政公用行业安全稳定运行,保障人民群众财产安全,避免经济损失,保障人民群众生命安全。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:继续开展公用行业安全检查,确保不发生安全生产事故。市政公用行业安全检查项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
33. 项目缺口资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2116.66万元,执行数为2116.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成个54个项目欠款项目资金支付;二是通过给企业支付工程款,有效解决农民工工资问题,产生良好的社会影响和效益。三是通过项目收尾,及时将项目资金进行支付,有效解决企业工程款问题,促进社会公众的安全感获得感。发现的主要问题及原因:该项目完成度较高,市民满意度较高,绩效目标均完成。下一步改进措施:我局将严格按照工作要求,对欠款项目进行梳理,并协调财政部门进行解决。项目缺口资金绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价等次为优秀。
34.污水管理处收支两条线安排的支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为960.39万元,执行数为960.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障人员基本工资,社保等福利待遇,进一步激发工作热情,提高工作效率;二是保障嘉峪关市南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理,并按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的标准排放。发现的主要问题及原因:一是从业人员培训机制还不完善;二是人们的污染防治意识和节约用水意识还不够强。下一步改进措施:一是定期组织从业人员进行相关培训,不断提升专业知识储备力,进一步提高我单位服务能力和行业管理水平;二是定期开展厂内开放日,积极组织广大群众进厂参观,提升环保意识。污水管理处收支两条线安排的支出项目绩效自评情况:该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价等次为优秀。
2023年市住建局整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门(单位)名称 | 嘉峪关市住房和城乡建设局(汇总) | |||||||
部门(单位)整体支出(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 7834.66 | 61024.02 | 61024.02 | 100% | 10 | 10 | ||
其中:基本支出支出 | 1929.33 | 1978.59 | 1978.59 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 5905.33 | 59045.42 | 59045.42 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1:完成城市基础设施及工程项目建设 | 目标1完成情况:完成 | |||||||
目标2:完成工程建设管理及行业监管 | 目标2完成情况:完成 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | =100% | =100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | >=80% | >=80% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | <=100% | <=100% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | <=20% | <=20% | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 市政基础设施完好率 | >=95% | >=95% | 5 | 5 | ||
老旧小区改造居民室内燃气设施改造 | =34507户 | =34507户 | 5 | 5 | ||||
老旧小区住宅电梯加装数量 | =70部 | =70部 | 5 | 5 | ||||
道路维护数量 | >=2000米 | >=2000米 | 5 | 5 | ||||
路灯照明及维修数量 | >=72条 | >=72条米 | 5 | 5 | ||||
对全市燃气行业给谁、排水、供热行业进行检查次数 | >=2次 | >=2次 | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 改善居民出行 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |||
老旧住宅加装电梯任务完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 | ||||
城乡居民居住条件 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | ||||
建筑行业监管水平 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | ||||
建设工程安全事故发生率 | 低水平 | 低水平 | 2 | 2 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 1 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 上级部门满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意度 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | |||
合 计 | 98 | |||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | ||||||||
注: 1.部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分,二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果,应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。 | ||||||||
2023年省对市县转移支付绩效自评表 | ||||||||||||||
转移支付名称 | 2023年城市老旧住宅加装电梯项目 | |||||||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 1400 | 700 | 700 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央资金 | — | — | ||||||||||||
省级资金 | 700 | 700 | 700 | — | — | |||||||||
市县资金 | 700 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件,完善城市住宅功能起到积极作用。 | 目前已全部完工,项目完工率达到100%,电梯已交付并投入使用。电梯加装切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件,完善城市住宅功能起到积极作用 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:建设数量 | 70部 | 70部 | 10 | 10 | ||||||||
质量 指标 | 指标1:达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
指标2:建设内容合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||||||||||
时效 指标 | 指标1:前期手续及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||||
指标2:完成项目建设 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||||
成本 指标 | 指标1:严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 5 | 5 | |||||||||
指标2:编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、 开展评价 | 制定目标、 开展评价 | 5 | 5 | ||||||||||
经济效益指标 | 指标1:创造良好经济效益 | 经济效益 明显 | 节约换房带来的经济损失,方便老年人出行 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:创造良好社会效益 | 社会效益 明显 | 完善既有建筑功能、方便居民出行 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:创造良好生态效益 | 生态效益 明显 | 营造绿色 出行环境 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:保证城市可持续发展 | 持续改善 居住环境 | 持续改善 居住环境 | 5 | 5 | |||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
指标2:群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
2023年省对市县转移支付绩效自评表 | ||||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市城市道路设施维护项目 | |||||||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 265.25 | 265.25 | 265.25 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央资金 | — | — | ||||||||||||
省级资金 | 60 | 60 | 60 | — | — | |||||||||
市县资金 | 205.25 | 205.25 | 205.25 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成城市主次干道,街区巷道路面及附属设施维护工作。 | 维修城市道路4449点(处),维修面积21404.94平方米,其中沥青路面8400.98平方米,花砖路面5960.42平方米,C20砼路面5944.34平方米,C15护坡1099.2平方米,道牙石2361米,安装维修隔离桩57个,座椅108座,维修检查井308座,清理建筑垃圾18处,高铁南站浇筑路灯基础12座,西线防洪沟维修141平方米,防洪沟更换栏杆60米,维修雨水篦子77个。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1:工程完成量 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||||
质量 指标 | 指标1:合格 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |||||||||
时效 指标 | 指标1:2023年度完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||
成本 指标 | 指标1:严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 城市排水畅通 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1:创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 城市排水畅通 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:创造良好施工环境 | 生态效益明显 | 环境优良 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:提升整体风貌,不断美化环境 | 环境优良 | 环境优良 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||
指标2;群众对环境改善满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
2023年省对市县转移支付绩效自评表 | |||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市2022年老旧小区改造工程 | ||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 7000 | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:中央资金 | 7000 | 7000 | 7000 | — | — | ||||
省级资金 | — | — | |||||||
市县资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | 开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:建设数量 | 39个老旧小区 | 39个老旧小区 | 15 | 15 | |||
指标2:开工计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 指标1:达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||
指标2:建设内容合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标1:前期手续及时 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ||||
指标2:完成项目建设 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 5 | 5 | ||||
指标2:编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、按时开展评价 | 制定目标、按时开展评价 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | 6 | 6 | |||
指标2:房屋升值 | 产权升值 | 产权升值 | 4 | 4 | |||||
社会效益指标 | 指标1:创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 6 | 6 | ||||
指标2:改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心 | 满意度高 | 满意度高 | 4 | 4 | |||||
生态效益指标 | 指标1:创造良好生态效益 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:保证城市可持续发展 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||
指标2:群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
说明 | 无 | ||||||||
2023年省对市县转移支付绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市2023年老旧小区改造工程 | |||||||||||||||||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10362 | 10362 | 10362 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||
其中:中央资金 | 3562 | 3562 | 3562 | — | — | |||||||||||||||||||
省级资金 | 800 | 800 | 800 | — | — | |||||||||||||||||||
市县资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | 6000 | 6000 | 6000 | — | — | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | 开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
产产出指标 | 数量 指标 | 指标1:建设数量 | 19个老旧小区 | 19个老旧小区 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
指标2:开工计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
质量 指标 | 指标1:达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
指标2:建设内容合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
时效 指标 | 指标1:前期手续及时 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
指标2:完成项目建设 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
成本 指标 | 指标1:严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
指标2:编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、按时开展评价 | 制定目标、按时开展评价 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
效效益指标 | 经济 效益 指标 | 指标1:创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
指标2:房屋升值 | 产权升值 | 产权升值 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
社会效 益指标 | 指标1:创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
指标2:改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心 | 满意度高 | 满意度高 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
生态效 益指标 | 指标1:创造良好生态效益 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:保证城市可持续发展 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
满满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
指标2:群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||||||||||||
2023年省对市县转移支付绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
转移支付名称 | 嘉峪关市老城区城市燃气更新改造项目 | |||||||||||||||||||||||
省级主管部门 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||
年度资金总额 | 7000 | 7000 | 4529.19 | 10 | 65 % | 7 | ||||||||||||||||||
其中:中央资金 | 7000 | 7000 | 4529.19 | — | — | |||||||||||||||||||
省级资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||
市县资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | 开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,建设内容、建设规模,加快投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,促进项目尽快建成投入使用,切实改善老旧小区基础设施、小区环境,完善城市居住小区功能 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:建设数量 | 16个街区小区 | 16个街区小区 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
指标2:开工计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:达到工程验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
指标2:建设内容合理 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:前期手续及时 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
指标2:完成项目建设 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
指标2:编制绩效目标、及时开展绩效评价工作 | 制定目标、按时开展评价 | 制定目标、按时开展评价 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:创造良好经济效益 | 经济效益明显 | 经济效益明显 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
指标2:房屋升值 | 产权升值 | 产权升值 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:创造良好社会效益 | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
指标2:改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心 | 满意度高 | 满意度高 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:创造良好生态效益 | 生态效益明显 | 生态效益明显 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:保证城市可持续发展 | 持续改善居住环境 | 持续改善居住环境 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
指标2:群众对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市2022年城市老旧住宅加装电梯项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | ||||||||
年度资金总额: | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | 500 | 500 | -- | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,完成50部电梯的施工建设,促进项目尽快建成投入使用,切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件,完善城市住宅功能起到积极作用。 | 开工率达到100%、投资完成率达到100%以上,完成50部电梯的施工建设,促进项目尽快建成投入使用,切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件,改善老旧小区居住环境,完善城市住宅功能起到积极作用。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:建设数量 | 50部 | 50部 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 指标1:进一步改善人居环境质量,提升群众生活品质,不断满足人民群众的获得感幸福感安全感 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度 | >90% | 98% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市方特大道南侧部分非机动车道及人行道新建工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | ||||||||||
年度资金总额: | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
其他资金 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
新建方特大道南侧5.5米宽非机动车道和3.5米宽人行道三段,共计775.5米。其中:峪关路-石关路段非机动车道和人行道长302.5米,柔远路-机场路非机动车道和人行道长117米,柔远路-雄关大道非机动车道和人行道长356米,并全线配套完善休闲座椅55个、果皮箱65个附属设施,提升道路通行能力,改善完善城市基础设施。 | 新建方特大道南侧5.5米宽非机动车道和3.5米宽人行道三段,共计775.5米。其中:峪关路-石关路段非机动车道和人行道长302.5米,柔远路-机场路非机动车道和人行道长117米,柔远路-雄关大道非机动车道和人行道长356米,并全线配套完善休闲座椅55个、果皮箱65个附属设施,提升道路通行能力,改善完善城市基础设施。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建道路 | 775.5米 | 775.5米 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:回收中水并利用于周边绿化灌溉,节约用水成本并提高周围绿化面积 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意度 | >90% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市疫情防控方舱医院改造工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | ||||||||||
年度资金总额: | 733.81 | 733.81 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 733.81 | 733.81 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成南市区方舱医院、林苑酒店方舱医院、党校方舱医院、天诚广场方舱医院及南市区亚定点医院4个方舱医院、1个亚定点医院改造,为对抗疫情提供了隔离和治疗病患的场所,在疫情爆发期间,为控制疫情的传播提供了有力的支持。 | 完成南市区方舱医院、林苑酒店方舱医院、党校方舱医院、天诚广场方舱医院及南市区亚定点医院4个方舱医院、1个亚定点医院改造,完工率100%,为对抗疫情提供了隔离和治疗病患的场所,在疫情爆发期间,为控制疫情的传播提供了有力的支持。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:完成南市区方舱医院、林苑酒店方舱医院、党校方舱医院、天诚广场方舱医院及南市区亚定点医院 | 4个 | 4个 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1:在疫情爆发期间,为控制疫情的传播提供了有力的支持 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:确保环境安全和消除次生环境灾害隐患 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1:为我市抗击疫情积累了经验 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设—地下管网建设工程 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||
年度资金总额: | 343.83 | 343.83 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||
其他资金 | 343.83 | 343.83 | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
新建 DN100—DN400的生活给水管道30.92公里,新建 DN300—DN600的污水管道19.24公里,新建 DN250—DN800的一级供热管网2×7.359公里,新建7座地上热力站。 | 在花雨路、花海路、兴文路、新城一街、新城二街、新城三街、嘉东大道、夜光路、观礼东路、观礼北路、方特大道和花城路等道路新建DN100—DN400的生活给水管道30.92公里;在方特大道、花海路、观礼北路、嘉东大道、花雨路、花城路、新城一街北段、新城一街南段、新城二街北段、新城三街北段、兴文路、方特东侧规划路、规划路新建绿化给水管线45.9公里。在花雨路、花河路、兴文路、新城一街、新城二街、新城三街、嘉东大道和新城六街等道路新建 DN300—DN600的污水管道19.24公里;在花雨路、金港路、花海路、新城三街等道路新建 DN250—DN800的一级供热管网2×7.359公里,在本项目供热范围内新建7座地上热力站,热力站总设计供热负荷为418.8MW。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建生活给水管道 | 30.92千米 | 30.92千米 | 20 | 20 | |||||||||
指标:2新建污水管道 | 19.24千米 | 19.24千米 | |||||||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1:回收中水并利用于周边绿化灌溉,节约用水成本并提高周围绿化面积 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度 | >90% | 98% | 10 | 10 | |||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市酒钢三中新校区项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 1366.98 | 1366.98 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||
市级财政拨款 | 1366.98 | 1366.98 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成建筑面积共计101212.8平方米,主要包括1#、2#教学楼、3#教学综合楼、综合艺术中心、为1#、2#食堂、1#、2#学生公寓、3—6#学生公寓,完成率均为100%。 | 完成建筑面积共计101212.8平方米,主要包括1#、2#教学楼、3#教学综合楼、综合艺术中心、为1#、2#食堂、1#、2#学生公寓、3—6#学生公寓,完成率均为100%,在提升我市文明素养、文化内涵和吸引力方面起到积极作用。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建建筑面积 | 101212.8平方米 | 101212.8平方米 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1:提升我市文明素养、文化内涵和吸引力 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:加强学生的生态环保教育,使他们树立环境保护意识,对我国建设社会主义生态文明,构建和谐社会能够起到举足轻重的作用。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善校园环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度 | >90% | 99% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设—道路工程 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||
年度资金总额: | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:中央财政资金 | 220 | 220 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
新建道路1507.907米,总绿化面积为19272平方米。本项目的实施,可提升城市服务等级、改善生活环境质量;切实南市区基础配套设施不完善问题,推进社会稳定、和谐、健康发展。 | 新建道路1507.907米,总绿化面积为19272平方米。本项目的实施,可提升城市服务等级、改善生活环境质量;切实南市区基础配套设施不完善问题,推进社会稳定、和谐、健康发展。该项目工程质量良好,阶段性验收达到规范合格标准,全部投入使用。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建道路 | 1.51千米 | 1.51千米 | 20 | 20 | |||||||||
指标2:总绿化面积 | 19272平方米 | 19272平方米 | |||||||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1:回收中水并利用于周边绿化灌溉,节约用水成本并提高周围绿化面积 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:市民满意度 | >90% | 99% | 10 | 10 | |||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市新华路管网提升改造工程 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||
年度资金总额: | 17010 | 17010 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||
市级财政拨款 | 10 | 10 | -- | -- | |||||||||||
其他资金 | 17000 | 17000 | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
在新华路和新华南路新建雨水排水管道,管道全长14.574千米,管径DN300—DN1200;新建绿化给水管道总长8.59千米,管径DN100—DN400;路面恢复面积33.52万平方米。 | 在新华路和新华南路新建雨水排水管道,管道全长14.574千米,管径DN300—DN1200;新建绿化给水管道总长8.59千米,管径DN100—DN400;路面恢复面积33.52万平方米。其中新华路路面恢复面积22万平方米、新华南路路面恢复面积2.28万平方米,观礼大道、方特大道、胜利南路路面罩面面积8.4万平方米,金河路及文昌路新建沥青路面0.84万平方米。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:在新华路和新华南路新建雨水排水管道 | 14.574千米 | 14.574千米 | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益指标 | 指标1:回收中水并利用于周边绿化灌溉,节约用水成本并提高周围绿化面积 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | |||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市专项债券编制经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
资金情况(万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||||
年度资金总额: | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||||
市级财政拨款 | 12 | 12 | -- | -- | ||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
完成率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,加快编制和投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,及时完成项目申报工作。 | 完成率达到100%、投资完成率达到100%以上,两项总体绩效目标,加快编制和投资计划执行进度,强化项目调度监管,定期监控绩效目标实现情况,及时完成项目申报工作。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 15个项目绩效编制工作 | 15个 | 15个 | 20 | 20 | ||||||||||
质量指标 | 达到申报标准 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |||||||||||
时效指标 | 前期手续及时、按计划工期完成项目建设 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制 | 严格控制 | 20 | 20 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增强管网承载供给能力,降低了管网漏损率,提高了供电保障性 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投用单位嘉峪关军分区满意 | 满意 | 100%满意 | 10 | 10 | ||||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2021年老旧小区改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||
资金情况(万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||
年度资金总额: | 177 | 177 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:中央财政资金 | 177 | 177 | -- | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成12个小区改造 | 12个小区改造 | 12个小区 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 符合《甘肃省新冠病毒肺炎集中医学观察点管理规范<试行>》要求 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 按批复时限及合同约定完成建设内容 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 不超批复投资 | 未超批复投资 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 改善居住环境,提升房屋价值 | 提升房屋价值 | 提升房屋价值 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 有效改善居民生活环境 | 环境优良 | 环境优良 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市街巷道路提升改造工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 220 | 220 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
巷道改造共6条,合计总长度约1.45km;明珠派出所东侧巷道进行硬化、福民街幼儿园门前裸露空地进行铺装、河口西路南侧非机动车道进行铺装、南湖幼儿园周边人行道进行铺装、妇幼保健院巷道进行改造、中医院后门巷道进行改造。 | 巷道改造共5条,合计总长度约1.45km;明珠派出所东侧巷道进行硬化、福民街幼儿园门前裸露空地进行铺装、河口西路南侧非机动车道进行铺装、南湖幼儿园周边人行道进行铺装、妇幼保健院巷道进行改造、中医院后门巷道进行改造。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:改造道路数量 | 6条 | 5条 | 20 | 19 | |||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:提升周边房屋价值 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1:改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心 | 合格 | 合格 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:改善周边环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1:保证城市可持续发展 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市老旧小区改造——城市燃气管道等更新改造项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 815.73 | 815.73 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | 815.73 | 815.73 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
对现有老旧小区33259户居民用户燃气管道设施、户内燃气设施及设计范围内相关的室外给排水、供热管道进行改造。 | 对现有老旧小区33259户居民用户燃气管道设施、户内燃气设施及设计范围内相关的室外给排水、供热管道进行改造。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:改造户数 | 20000 | 20000 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:提升周边房屋价值 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1:改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:改善周边环境 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1:保证城市可持续发展 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 甘肃钢铁职业技术学院周边道路改造工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | -- | 411.15 | 411.15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | 411.15 | 411.15 | -- | -- | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对机场路西侧长1.46km、宽4m的人行道进行硬化铺装,绿化带补植苗木及种植土换填,将绿化带树沟扩充为5.5-8.5m,非机动车道局部修补沥青混凝土路面150m2,更换破损路缘石约100m,机场路两侧非机动车道路面做沥青稀浆封层处理,面积约14251m2;对东湖路东侧长1.45km、宽2m的人行道进行硬化铺装。 | 对机场路西侧长1.46km、宽4m的人行道进行硬化铺装,绿化带补植苗木及种植土换填,将绿化带树沟扩充为5.5-8.5m,非机动车道局部修补沥青混凝土路面150m2,更换破损路缘石约100m,机场路两侧非机动车道路面做沥青稀浆封层处理,面积约14251m2;对东湖路东侧长1.45km、宽2m的人行道进行硬化铺装。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:机场路西侧人行道 | 1.46千米 | 1.46千米 | 20 | 20 | |||||||
指标2:沥青稀浆封层处理 | 14251平方米 | 14251平方米 | |||||||||||
指标3:机场路西侧人行道 | 1.45千米 | 1.45千米 | |||||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1:减少扬尘污染 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关机场配套有压中水管线工程 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 133.54 | 2.7887 | 136.33 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | 2.7887 | 2.7887 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | 133.54 | -- | 133.54 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
在嘉峪关机场路新建DN200有压中水管道,起点机场北围墙,航站楼东侧,终点位于S595公路北侧中水排放渠,管道全长2.5㎞,管材采用聚乙烯PE管。 | 在嘉峪关机场路新建DN200有压中水管道,起点机场北围墙,航站楼东侧,终点位于S595公路北侧中水排放渠,管道全长2.5㎞,管材采用聚乙烯PE管。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:有压中水管线 | 2.5千米 | 2.5千米 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1:完善整个城区污水排水系统,完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:回收中水并利用于周边绿化灌溉,节约用水成本并提高周围绿化面积 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关明湖居住宅小区基础配套设施项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 25.8 | 50 | 75.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | 25.8 | 50 | 75.8 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
建设小区门房、围墙、园林绿化、消防泵房、消防水池、天然气、给排水管网、采暖管网、电气埋管等室外工程。 | 建设小区门房、围墙、园林绿化、消防泵房、消防水池、天然气、给排水管网、采暖管网、电气埋管等室外工程。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建主次入口门房 | 2座 | 2座 | 20 | 20 | ||||||||
指标2:新建小区围墙 | 860米 | 860米 | ||||||||||||
指标3:新建给排水管网 | 3900米 | 3900米 | ||||||||||||
指标4:新建采暖管网 | 1500米 | 1500米 | ||||||||||||
指标5:新建电气埋管 | 6940米 | 6940米 | ||||||||||||
指标6:安装道牙石 | 3764米 | 3764米 | ||||||||||||
指标7:铺设各类路面 | 6649平方米 | 6649平方米 | ||||||||||||
指标8:绿化 | 9935平方米 | 9935平方米 | ||||||||||||
指标9:新建消防泵房和消防水池及天然气工程 | 1项 | 1项 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:减少扬尘污染 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市产业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速公路桥梁工程) | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | -- | 4900.85 | 4900.85 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
市级财政拨款 | -- | 1900.85 | 1900.85 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | 3000 | 3000 | -- | -- | -- | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
新建南起已建金港路(方特大道~新城一路)段规划新城一路交叉口,向北延伸,终点至明珠东路的城市主干道1条,道路全长1530.852米,建设上跨清嘉高速公路桥梁一座,桥梁长度为156.4米,配套建设箱涵、排水、道路绿化、路灯照明及交通标志标线等附属设施。 | 新建南起已建金港路(方特大道~新城一路)段规划新城一路交叉口,向北延伸,终点至明珠东路的城市主干道1条,道路全长1530.852米,建设上跨清嘉高速公路桥梁一座,桥梁长度为156.4米,配套建设箱涵、排水、道路绿化、路灯照明及交通标志标线等附属设施。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建桥梁长度 | 156.4米 | 156.4米 | 20 | 20 | ||||||||
指标2:新建道路长度 | 1374.452米 | 1374.452米 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1:切实改善居住区人民群众生活质量,提高居民出行便捷性 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1:改善周边的生态环境,不断促进绿色节能经济的发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响招标 | 指标1:项目社会效益的可持续性,项目间接经济效益的可持续性 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市城市管网设施补短板项目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | -- | 6400.35 | 6400.35 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
市级财政拨款 | -- | 400.35 | 400.35 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
其他资金 | -- | 6000 | 6000 | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
本项目主要完成新建及改造给水管道9.024千米,新建及改造污水管道4.084千米,新建及改造供热管网12.132千米,新建朝晖换热站一座,改扩建桥梁一座。 | 本项目主要完成新建及改造给水管道9.024千米,新建及改造污水管道4.084千米,新建及改造供热管网12.132千米,新建朝晖换热站一座,改扩建桥梁一座。 | ||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:新建及改造给水管道 | 9.024千米 | 9.024千米 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
指标2:新建及改造污水管道 | 4.084千米 | 4.084千米 | |||||||||||||||||||||||
指标3:新建及改造供热管道 | 12.132千米 | 12.132千米 | |||||||||||||||||||||||
指标4:新建朝晖换热站一座 | 1座 | 1座 | |||||||||||||||||||||||
指标5:改扩建桥梁一座 | 1座 | 1座 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:验收达到规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:按期办理各项前期手续 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:严格控制成本 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1:产生良好的经济效益 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1:完善城市基础设施建设,增强城市功能,提供优质服务 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1:减少扬尘污染 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1:持续改善居住环境 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | >90% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2023年城市维护服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 1460 | 1460 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | 60 | 60 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 1400 | 1400 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
保障城市市政公用设施安全平稳运行。 | 完成全部实施内容 | ||||||||||||||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城市道路维护;排水设施维护;太阳能路灯维护 | 112条道路;清掏化粪池200座、疏通检查井6000座、更换井圈井盖300套;维护4808盏太阳能路灯 | 全部完成 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 采用符合规格要求的材料 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 发现故障及时维护 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 推动 | 推动 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 美化城市形象 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 拆除回收利用 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 保证城市可持续发展 | 发展 | 发展 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2023年春节亮化项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 84.855 | 84.855 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 84.855 | 84.855 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
在雄关广场、雄关之光雕塑转盘、钢城开路先锋转盘、北转盘及周边等区域进行花灯制作及亮化装饰,制作花灯7组。 | 完成全部实施内容 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 花灯制作检查 | 7组 | 7组 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 保障花灯安全 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |||||||||
稳定运行 | ||||||||||||||
时效指标 | 开展安全检查 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 推动 | 推动 | 10 | 9 | ||||||||
社会效益指标 | 美化城市形象 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 拆除回收利用 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 保证城市可持续发展 | 发展 | 发展 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2023年农村房屋安全隐患整治项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | 194.01 | 194.01 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 194.01 | 194.01 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
全面消除我市农村房屋安全隐患,持续开展农村危房动态监测,实现我市农村危房动态清零。 | 完成全部实施内容 | ||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 存在安全隐患且未用作经营的农村自建房 | 108户 | 全部完成 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 建设单位、监理单位、施工单位、乡镇人民政府四方验收 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 时间节点开工率及竣工率 | 按时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 制定和实施分类分级差异化补助政策,科学选择改造方式减轻农户负担 | 分类实施 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 推动 | 推动 | 10 | 9 | |||||||
社会效益指标 | 严格按照嘉峪关市抗震设防标准组织实施 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 采用高延性混凝土、麻刀等新型材料 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 根据整治方式确定整治房屋后续使用年限 | 使用要求 | 严格 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施整治农户满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市三镇太阳能路灯等改造项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 82万元 | 81.138万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 82万元 | 81.138万元 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
对嘉峪关市郊区工作办公室向市住建局移交的2213盏嘉峪关市三镇太阳能路灯中尚未修复的558盏太阳能路灯进行维修改造。 | 完成全部实施内容 | |||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯维修改造 | 558盏 | 558盏 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 路灯安全 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |||||||||
稳定运行 | ||||||||||||||
时效指标 | 开展安全检查 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 推动 | 推动 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 美化三镇形象 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 拆除回收利用 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 保证城市可持续发展 | 发展 | 发展 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市2023年城市体检工作服务项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | 9.2 | 15.4 | 24.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 9.2 | 15.4 | 24.6 | -- | -- | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
编制完成《嘉峪关市2023年度城市体检报告》 | 完成全部实施内容 | ||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 城市体检指标 | 68项 | 68项 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 监控率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
重点评价意见反馈率 | |||||||||||||
时效指标 | 开展安全检查 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进嘉峪关市经济健康发展 | 推动 | 推动 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 群众赞誉 | 普遍赞誉 | 普遍赞誉 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 生活环境品质提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 保证城市可持续发展 | 发展 | 发展 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市兰新路雨排设施建设工程 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况(万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | 92.98 | 92.98 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 92.98 | 92.98 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
北侧东线防洪渠新建一条雨水管道,管道全长2148米 ,同时改造东线防洪沟150米。 | 完成全部实施内容 | ||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 雨水管道 | 2148米 | 2148米 | 8 | 8 | |||||||
东线防洪沟 | 150米 | 150米 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 按图施工 | 合格 | 合格 | 14 | 14 | ||||||||
产品质量 | |||||||||||||
时效指标 | 开展安全检查 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | |||||||
社会效益指标 | 美化城市形象 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 拆除回收利用 | 环保 | 环保 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 保证城市可持续发展 | 发展 | 发展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市住宅小区周边道路“停车难停车乱”专项整治施划停车位及安装标识指示牌项目 | ||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
上年结转 | 当年安排 | ||||||||||||
年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 10 | 10 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
施划机动车停车泊位1211处、安装标识指示牌34个。 | 完成全部实施内容 | ||||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 | |||||
和改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 停车位 | 1211个 | 1211个 | 8 | 8 | |||||||
标识指示牌 | 34个 | 34个 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 按图施工 | 合格 | 合格 | 14 | 14 | ||||||||
产品质量 | |||||||||||||
时效指标 | 开展安全检查 | 定期 | 定期 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制成本 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加停车位收入 | 推动 | 推动 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 美化城市形象 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 拆除回收利用 | 环保 | 环保 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 保证城市可持续发展 | 发展 | 发展 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市2023-2024年城镇污水处理设施及管网运行维护 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 98 | 98 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 98 | 98 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
通过政府采购购买第三方专业运维服务,对2019年由市住建局负责实施建设的11座农村污水处理站及配套污水设施开展专业运维管理,2022年11座农村污水处理站均运行正常且稳定达标排放,达到了整体预期目标。
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通过政府采购购买第三方专业运维服务,对2019年由市住建局负责实施建设的11座农村污水处理站及配套污水设施开展专业运维管理,2022年11座农村污水处理站均运行正常且稳定达标排放,达到了整体预期目标。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 由第三方运维管理单位对11座农村污水处理站及配套污水管网开展运维管理 | 按照运维内容全覆盖运维管理。 | 按照运维内容全覆盖运维管理。 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 通过专业运维管理,确保农村污水处理站污水稳定达标排放。 | 污水达标排放 | 达标 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 定期、定时对11座农村污水及配套污水管网开展巡检、运维。 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 通过持续做好污水处理设施运维管理,为我市三镇远期的经济发展提供有力支撑。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 我市三镇农户生活污水统一收集处理。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 通过加强污水处理设施运维管理,我市三镇农村人居环境明显改善。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响招标 | 农村污水处理设施长期有专人运维管理,处理污水均达标排放,保证我市三镇可持续发展,提升城市综合承载力。 | 合格 | 合格 |
10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三镇农户对污水处理设施运维管理工作满意 | 满意率100% | 满意率100% |
10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 工程建设项目审批管理系统 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 50 | 50 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
建设全市工程建设项目全流程审批管理系统,实现工程建设项目的统一受理、并联审批、实时流转、信息共享。 | 已完成全市工程建设项目全流程审批管理系统建设,实现工程建设项目的统一受理、并联审批、实时流转、信息共享。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 建设管理系统数量 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 达到验收规范合格标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 |
及时完成项目建设 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |||||||||
成本指标 |
严格控制进度成本 | 严格 | 严格 | 15 | 15 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
社会效益指标 | 提供一站式办理入口,统一审批流程、精简审批环节 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
可持续影响招标 | 优化审批手续、缩短审批时间,有效推进城市可持续发展 | 完成 | 完成 | 12 | 12 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
建设单位满意程度 | 满意 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 施工图审查购买服务 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 0 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 0 | 200 | 200 | -- | -- | -- | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
加强监管效能,进一步完善监管机制,强化政府对施工图审查的全过程监督,让社会监督发挥最大作用。 | 深入领会政策精神,稳步推进以政府购买服务方式开展施工图审查工作。
| |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 根据嘉峪关市年度采购项目计划申报表的审批,确定6家施工图审查机构 | 6家 | 6家 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 2023年政府购买施工图审查施工图审查机构通过政府采购公开招标确定,中标6家资质良好、经验丰富的施工图审查机构。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 经过政府采购管理科审核意见,同意采用公开招标的采购方式进行招标,现招标已经结束。 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 根据市财政局资金管理科室的预算资金审核,将金额控制在200万元以内 | 严格 控制 | 严格 控制 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 按照“规范流程、政府采购、合同约束、全程监管、公开信息”的原则,嘉峪关市通过“公开、公平、公正”的政府采购方式确定施工图审查机构,创造良好经济效益。 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 减轻企业负担和加快推进“最多跑一次”改革要求,通过进一步规范施工图审查程序和行为,降低企业经营成本,充分发挥信息化管理优势,督促审查机构严格执行法律法规提升审查效率,创造良好社会效益。 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 通过“互联网+图审”方式,做到设计、审查、备案全过程留痕,实行全过程网办,最大限度减环节、减材料、减跑腿、减时限,以政务效率换取发展效率,创造良好生态效益。 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响招标 | 把政府购买服务开展施工图审查工作作为一项重点工作持续抓实抓好,不断深化放管服改革,持续推动优化营商环境,做到主动伸手靠前一步,延伸工作送上一程。优化审查服务,提高审查效率,保证可持续发展。 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 市政公用行业安全检查项目 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 40 | 40 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
通过购买第三方专业安全检查服务,督促市政公用行业企业切实落实安全生产主体责任,加强安全隐患排查治理,有效防范和减少事故,进一步提升市政公用行业安全管理水平。 | 通过购买第三方专业安全检查服务,督促市政公用行业企业切实落实安全生产主体责任,加强安全隐患排查治理,有效防范和减少事故,进一步提升市政公用行业安全管理水平。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 检查次数 | 4次 | 4次 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 市政公用行业安全稳定运行 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 及时开展安全检查 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障人民群众财产安全,减少经济损失 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 减少安全事故,保证人民生命安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 减少事故,保护环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||||
可持续影响招标 | 保证城市可持续发展,提升城市综合承载力 | 持续 | 持续 |
10
| 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对住建局安全检查工作满意 | 100% | 100% |
10 |
10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目缺口资金 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | |||||||||||
资金情况(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 2116.66 | 2116.66 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 2116.66 | 2116.66 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
完成54个项目工程款支付工作 | 完成个项目工程款支付工作 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成54个项目工程款支付工作 | 54个 | 54个 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 资金到位后及时进行拨付 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 根据项目结算情况进行支付 | 未超结算审核金额 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 有效解决项目工程款, | 妥善解决农民工工资 | 妥善解决农民工工资 | 15 | 15 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会公众的安全感获得感 | 根据到位资金及时进行支付 | 已按要求支付 | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程款支付满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 污水管理处收支两条线安排的支出 | |||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市污水管理处 | |||||||||||
资金情况(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
当年安排 | 当年安排 | |||||||||||||
年度资金总额: | 960.39 | 960.39 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中:中央财政资金 | -- | -- | -- | |||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | -- | |||||||||||
市级财政拨款 | 960.39 | 960.39 | -- | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
保障嘉峪关南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理,并按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的标准排放。
| 保障嘉峪关南市区35平方公里区域生活污水的收集和处理,并按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A的标准排放。
| |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成54个项目工程款支付工作 | 54个 | 54个 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 资金到位后及时进行拨付 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||||
成本指标 | 严格控制成本 | 根据项目结算情况进行支付 | 未超结算审核金额 | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 有效解决项目工程款, | 妥善解决农民工工资 | 妥善解决农民工工资 | 15 | 15 | |||||||||
可持续影响指标 | 促进社会公众的安全感获得感 | 根据到位资金及时进行支付 | 已按要求支付 | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工程款支付满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表
项目名称 | 污水管理处收支两条线安排的支出 | |||||||
主管部门 | 嘉峪关市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 嘉峪关市污水管理处 | |||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | |||||
年度资金总额: | 0 | 960.39 | 960.39 | -- | 100% | -- | ||
其中:中央财政资金 | -- | -- | ||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||
市级财政拨款 | 0 | 960.39 | 960.39 | -- | 100% | -- | ||
其他资金 | -- | -- | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
污水达标排放 | 已全额完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 污水处理量 | ≥1100 | 1110 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 城镇污水处理率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 污水处理及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 达到国家出水水质标准 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 改善全市居民水环境安全质量 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90 | 98% | 10 | 8 | ||
总 分 | 100 | 98 | ||||||
说明 | 无 | |||||||
三、部门绩效评价结果
按照自评方案要求,对嘉峪关市雄关广场2023年春节亮化项目、嘉峪关市三镇太阳能路灯改造项目、嘉峪关市新华路管网提升改造工程等项目开展了重点项目评价。(详见附件)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十五、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。
(一)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(三)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
十六、城乡社区事务(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
十七、城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
十八、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
十九、城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
二十、保障住房支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。
二十一、保障住房支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
二十二、保障住房支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
二十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。附件:
嘉峪关市住房和城乡建设局
2024年9月18日
附件:甘肃钢铁职业技术学院周边道路改造工程项目支出绩效评价报告.pdf
嘉峪关市产业园区业园区基础设施连通工程(金港路上跨清嘉高速桥梁工程)项目支出绩效评价报告.pdf