2026年嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心预算公开

发布日期:2026-05-23 09:44 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市财政局






嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

2026单位预算公开情况说明

目 录



第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026部门预算公开如下:

一、单位职责

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心是政府设立在最基层直接服务“三农”的事业单位,负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策;负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导,农业农村科技项目,自然资源保护与利用,植物病虫害、疫情监测与防治,农产品质量监管服务等工作;负责乡镇特色产业和农产品品牌建设,做好相关社会服务工作;负责辖区内农村公路及路政服务工作,参与农村公路建设等工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心共有预算单位1个。编制人数11人,实有人数12人,包括全额补助事业人员11人、民生实事人员1人;退休人员2人,其中:全额补助事业退休人员2人。

(二)参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

本单位无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026单位收支总预算236.46万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2
026
收入预算236.46万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算财政拨款收入236.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%上年结转收入0.00万元,占0.00%



  1. 支出预算

2026支出预算236.46万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出235.96万元,占99.79%; 项目支出0.5万元,占0.21%; 上年结转0万元,占0.00%

四、一般公共预算情况

2026一般公共预算财政拨款支出236.46万元,包括:社会保障和就业支出22.83万元、卫生健康支出13.76万元、农林水支出178.22万元、住房保障支出21.65万元。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026基本支出235.96万元,比2025预算增加12.62万元,增加5.65%增加的主要原因是干部工资调整增加、等级晋升,人员经费支出增加

其中:人员经费支出225.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、医疗费补助等。

公用经费支出10.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出

(二)项目支出

2026一般公共预算财政拨款项目支出预算0.5万元,2025年减少1.6万元,主要是冬季空气能取暖电费项目,农产品质量安全监管费减少0.2万元。保障运转经费1个,2026年农产品质量安全监管费

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2026预算数为2.82万元,较2025年预算增加0.63万元,增加28.89%主要原因是2026退休人员工资调增,个人采暖补贴增加,退休人员医疗费从“公务员医疗补助”调入本科目核算,预算增加

2.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026预算数为20.01万元,较2025年预算增加1.36万元,增加7.29%,主要原因是2025年干部工资基数上调,相应基本养老保险缴费预算资金增加

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026预算数为8.13万元,较2025年预算增加0.56万元,增加7.39%,主要原因是2025年干部工资基数上调,医疗缴费资金预算相应增加

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026预算数为5.63万元,较2025年预算减少0.22万元,减少3.80%,主要原因是退休人员医疗费调入“事业单位离退休”核算,公务员医疗补助减少

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2026预算数为178.22万元,较2025年预算增加8.06万元,增加4.74%,主要原因人员工资基数上调,基本工资、津贴补贴年初预算相应增加

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026预算数为19万元,较2025年预算增加0.61万元,增加3.30%,主要原因人员工资基数上调,住房公积金年初预算相应增加

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2026预算数为2.65万元,较2025年预算增加0.2万元,增加0.78%,主要原因1人等级晋升购房补贴年初预算相应增加



五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

三公”经费预算0.00万元,较2025预算增加0.00万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,较2025预算增加0.00万元。

2.公务接待费0.00万元,较2025预算增加0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元2025预算增加0.00万元。

(二)培训费预算情况说明

培训费0.00万元,较2025预算增加0.00万元。

(三)会议费预算情况说明

会议费0.00万元,较2025预算增加0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元,较2025预算增加0.00万元。

七、政府采购安排情况

2026单位政府采购预算总额0.44万元,其中:政府采购货物预算0.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2026,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.44万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为95.38万元。其中:办公用房668平方米,价值16万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2026无非税收入。

(三)重点项目情况

项目名称:2026年农产品质量安全监管费

1项目概况:农产品质量安全工作既是一项民生工程,又是社会公益,关系到国计民生和农民增收。2026度我单位实施农产品质量安全监管检测工作,在全镇范围内对蔬菜、水果等抽样检测,强化生产者的农产品质量安全意识,提升农产品市场竞争力。

2立项依据:农产品质量安全管理相关要求

3实施主体:嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

4实施周期:1

5实施计划:在全镇范围内对蔬菜、水果等抽样检测900余批次,保障农产品质量安全

6年度预算安排:0.5

7预期总体目标:强化生产者的农产品质量安全意识,提升农产品市场竞争力,减少因上市后被抽查不合格而遭受的处罚。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20257月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100 %。截至6月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%,“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢,主要原因是:项目还在实施初期,个别指标设置较低。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至9月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢,主要原因是:项目还在实施初期,个别指标设置较低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:向相关业务部门进行了通报,并督促各项目承担单位加快项目实施力度。

3.绩效自评开展情况。2025度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:均提交市财政局审核并同步公开。

4.绩效结果应用情况。将绩效评价结果作为部门预算编制,项目安排的重要依据,会同相关业务部门督促各项目实施部门科学设定项目目标,加强项目管理,及时落实整体绩效评价和绩效监控发现的问题,促进财政资金的合理分配与有效使用。

(二)2026绩效目标编制情况

2026,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标个维度,设置二级指标18个、三级指标31个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标9。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

2026526


附件:1嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心2026单位预算公开表

2.嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心2026单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

236.46

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

22.83

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

13.76



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

178.22



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

21.65



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转

236.46

三十一、结转下年

236.46

十一、上年结余








收入总计

236.46

支出总计

236.46

表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

236.46

财政拨款

236.46

二、政府性基金预算财政拨款收入


……


三、国有资本经营预算收入


……


四、教育专户核算


……


五、事业收入


……


六、上级补助收入


……


七、附属单位上缴收入


……


八、经营收入


……


九、其他收入


……


本年收入合计

236.46











十、上年结转


……


十一、上年结余


……


收入合计


表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

236.46

235.96

0.50


社会保障和就业支出

22.83

22.83



行政事业单位养老支出

22.83

22.83



事业单位离退休

2.82

2.82



机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.01

20.01



卫生健康支出

13.76

13.76



行政事业单位医疗

13.76

13.76



事业单位医疗

8.13

8.13



公务员医疗补助

5.63

5.63



农林水支出

178.22

177.72

0.50


农业农村

178.22

177.72

0.50


事业运行

178.22

177.72

0.50


住房保障支出

21.65

21.65



住房改革支出

21.65

21.65



住房公积金

19.00

19.00



购房补贴

2.65

2.65











表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

236.46

一、本年支出

236.46

(一)一般公共预算财政拨款

236.46

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

22.83



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

13.76



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

178.22



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

21.65



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






收 入 总 计

236.46

支 出 总 计

236.46

备注:无内容应公开空表并说明情况。






表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

236.46

236.46

235.96

0.50







嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

236.46

236.46

235.96

0.50







嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

236.46

236.46

235.96

0.50













































































表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

236.46

235.96

0.50

208

社会保障和就业支出

22.83

22.83


20805

行政事业单位养老支出

22.83

22.83


2080502

事业单位离退休

2.82

2.82


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.01

20.01


210

卫生健康支出

13.76

13.76


21011

行政事业单位医疗

13.76

13.76


2101102

事业单位医疗

8.13

8.13


2101103

公务员医疗补助

5.63

5.63


213

农林水支出

178.22

177.72

0.50

21301

农业农村

178.22

177.72

0.50

2130104

事业运行

178.22

177.72

0.50

221

住房保障支出

21.65

21.65


22102

住房改革支出

21.65

21.65


2210201

住房公积金

19.00

19.00


2210203

购房补贴

2.65

2.65













表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

235.96

225.36

10.60

303

对个人和家庭的补助

3.22

3.22


30302

退休费

2.01

2.01


30307

医疗费补助

0.61

0.61


30309

奖励金

0.60

0.60


302

商品和服务支出

10.60


10.60

30299

其他商品和服务支出

3.41


3.41

30211

差旅费

1.10


1.10

30208

取暖费

1.41


1.41

30207

邮电费

0.49


0.49

30206

电费

0.66


0.66

30205

水费

0.26


0.26

30202

印刷费

0.32


0.32

30201

办公费

0.66


0.66

30228

工会经费

2.29


2.29

301

工资福利支出

222.14

222.14


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.01

20.01


30110

职工基本医疗保险缴费

8.13

8.13


30111

公务员医疗补助缴费

5.63

5.63


30199

其他工资福利支出

26.21

26.21


30102

津贴补贴

25.38

25.38


30101

基本工资

53.36

53.36


30103

奖金

36.19

36.19


30107

绩效工资

27.02

27.02


30112

其他社会保障缴费

1.21

1.21


30113

住房公积金

19.00

19.00






表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计








……








































































备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。








表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计




1

[30201]办公费




2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费




6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费




9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置




备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

表十、政府性基金预算支出情况表


项目

预算数

**

1

总计


……


















单位:万元


备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。




附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

2026度)

单位(部门)名称

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

联系人

姚红燕

联系电话

09376239198

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

225.36

上级财政补助

0.00

公用经费

10.60

本级财政安排

236.46

合计

235.96

其他资金

0.00

项目支出

本级

0.50

收入预算合计

236.46

对下转移支付

0.00

支出预算合计

236.46

合计

0.50



1.完成上级部门下达的各项任务。

2.根据三保要求,保障机关单位正常运转,干部工资正常发放。

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

90%

预算调整率

10%

三公”经费控制率

100%

结转结余变动率

100%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

5%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

95%

人员管理

在职人员控制率

100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

农业技术培训场次

4场次

惠农政策宣传覆盖率

=100%

质量指标

各项工作完成率

100%

各项惠民政策落实率

100%

耕地力补贴应补尽补率(农业)

100%

时效指标

各项资金拨付及时率

100%

农机购置补贴发放及时率(农业)

100%

成本指标

人员经费控制数

225.36万元

公用经费控制数

10.6万元

部门综合指标

30

经济效益

农民增产增收(农业)

比上年有所提高

社会效益

农产品安全水平提高,消费安全有所保障。

改善

农产品质量安全例行监测总体合格率(%

100%

病虫害疫情有效防控,农民收入增加。

增加

生态效益

天牛防控、苹果度蛾疫情防控成效显著,生态环境不断改善

改善

服务对象满意度

群众满意度

90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

100%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好


项目支出绩效目标表

2026度)

项目名称

2026年农产品质量安全监管费

主管部门及代码

188嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

实施单位

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

0.50

其中:当年财政拨款

0.50

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度

绩效

目标

提高农产品质量监管,保障食品安全。

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

农产品检测试剂费

1400

农产品检测样品费费

3600

产出指标

40

数量指标

农产品检疫检测样品数量

1200

质量指标

农产品质量合格率

98%

时效指标

资金支付及时率

=100%

效益指标

20

经济效益

检测合格品价格提升率

5%

社会效益

提高农产品抽检和监管水平,确保农产品质量安全。

提高

可持续影响

降低农药超标使用,保障食品安全。

降低

满意度指标

10

服务对象满意度

群众满意度

98%