2026年嘉峪关市新城镇畜牧兽医站预算公开
嘉峪关市新城镇畜牧兽医站
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2026年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2026年单位预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、单位职责
嘉峪关市新城镇畜牧兽医站主要职责是:动物防疫、动物检疫、动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。
机构设置情况
按编制部门批复“三定”方案编写
我单位不属于机关,未涉及机构改革,无内设机构,仅内设职能部门。我单位内设动物卫生监督、动物疫病监测、畜牧、兽医技术推广工作。
参照公务员法管理单位
我单位无参照公务员管理单位。
(三)直属事业单位
我单位无直属事业单位,我单位核定为副科级全额拨款事业单位(属于独立法人事业单位)。归口嘉峪关市农业农村局。编制人数1人,实有编制人数1人,民生实事服务人员3人(不在编);实有人数4人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算76.51万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算76.51万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入76.51万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
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(二)支出预算
2026年支出预算76.51万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出75.91万元,占99.23%;项目支出0.6万元,占0.77%; 上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出76.51万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出7.28万元、卫生健康支出4.59万元、农林水支出57.08万元、住房保障支出7.56万元、其他支出0万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出75.91万元,比2025年预算减少2.02万元,减少2.66%,减少的主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求,进一步压缩一般性公用经费,优化人员及日常运转开支结构,从严管控非刚性、非重点支出,因此基本支出相应减少。
其中:人员经费支出74.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出1.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.6万元,与2025年预算持平。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是项目1、非税收入安排的支出。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为7.28万元,比2025年预算增加0.43万元,主要原因是我单位人员工资普调,机关事业单位养老缴费基数增加,导致此项支出增加。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和公务员补助(项)2026年预算数为4.59万元,比2025年预算增加0.3万元,主要原因是我单位人员工资普调,公务员医疗保险和基本医疗保险缴费基数增加,导致此项支出增加。
3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算数为57.08万元,比2025年预算减少2.93万元,主要原因是我单位2026年阶段性业务支出资金和补助任务都是由农业农村局统一支付,精简低效支出,导致此项支出减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和购房补贴(项)2026年预算数为7.56万元,比2025年预算增加0.18万元, 主要原因是我单位人员公积金单位缴存基数增加,导致此项支出增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.6万元,较2025年预算持平。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%,增长0%的主要原因是我单位预算无因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,较2025年预算0万元,主要原因是我单位预算无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0.6万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0.6万元),较2025年预算持平。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2025年预算增加0万元,主要原因是我单位预算无培训费。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是我单位预算无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是我单位无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2026年,单位政府采购预算总额0.15万元,其中:政府采购货物预算0.15万元,政府采购工程预0万元,政府采购服务预算0万元。
2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.15万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.15万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为25.86万元。其中:办公用房33平方米,价值0万元,本单位办公用房属于借用,没有房产证。预算单位共有公务用车1辆,价值3.08万元(该车是2009年4月全省开展“乡镇畜牧兽医实验室建设”项目时,由省农牧厅配备,属于非公务用车和非在编车辆,车辆经费主要从非税收入和业务经费中列支)。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入,2026年计划征收0.6万元。其中:中央(省级)批准设立0个,主要是其他收入(利息收入)、国有资源(资产)有偿使用收入,分别计划征收0.0003万元、0.6万元。
(三)重点项目情况
选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。
项目名称:非税收入安排的支出
项目概况:我单位有面包车一辆,为省畜牧厅的项目所配车辆,不在编,主要为下乡开展动物防疫等业务所用,没有预算内的车辆运行维护费用,故申请非税收入安排的资金用于2026年的车辆运行维护费用和车辆保险费。非税收入安排资金,主要用于车辆运行维护费,保险费及燃油费等相关费用,该项目费用能更好的开展我站辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测等相关业务工作,做好后勤服务支撑,提高履职效能。
2、立项依据:《中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》的通知》和《中华人民共和国农产品质量安全法》相关规定。
3、实施主体:嘉峪关市新城镇畜牧兽医站
4、实施周期:2026年1月至2026年11月
5、实施计划:2026年3月支付车辆保险费和审车费0.19万元,2026年9月支付维修费和燃油费0.15万元,2025年11月支付办公费0.26万元。
6、年度预算安排:非税收入安排资金预算安排0.6万元。
7、预期总体目标:保障2026年我单位1辆车的燃油费、车辆保险费和维修费,确保车辆正常运行。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2026年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2026年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2026年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本1单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:监管机制不够完善,监管手段单一,缺乏多样化的监管手段,监管人员素质不高、流动性大。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:监管共享信息不通畅、监管责任不清晰,容易出现监管盲区。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加部门预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指14个、三级指标25个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市新城镇畜牧兽医站
2026年5月14日
附件:1.嘉峪关市新城镇畜牧兽医站2026年单位预算公开表
2.嘉峪关市新城镇畜牧兽医站2026年部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
76.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
7.28 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
4.59 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
57.08 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
7.56 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
本年收入合计 |
76.51 |
本年支出合计 |
76.51 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
三十一、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
76.51 |
支出总计 |
76.51 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算资金 |
76.51 |
财政拨款 |
76.51 |
本年收入合计 |
76.51 |
二、上年结转 |
|
财政性资金 |
|
教育专户 |
|
非财政性资金 |
|
收入合计 |
76.51 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
76.51 |
75.91 |
0.60 |
|
社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
事业单位离退休 |
0.61 |
0.61 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
卫生健康支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
行政事业单位医疗 |
4.59 |
4.59 |
|
|
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
公务员医疗补助 |
1.88 |
1.88 |
|
|
农林水支出 |
57.08 |
56.48 |
0.60 |
|
农业农村 |
57.08 |
56.48 |
0.60 |
|
事业运行 |
57.08 |
56.48 |
0.60 |
|
住房保障支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
住房改革支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
住房公积金 |
6.34 |
6.34 |
|
|
购房补贴 |
1.22 |
1.22 |
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
76.51 |
一、本年支出 |
76.51 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
76.51 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
7.28 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
4.59 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
57.08 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
7.56 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
76.51 |
支 出 总 计 |
76.51 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
总计 |
76.51 |
76.51 |
75.91 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市新城镇畜牧兽医站 |
76.51 |
76.51 |
75.91 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市新城镇畜牧兽医站 |
76.51 |
76.51 |
75.91 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
76.51 |
75.91 |
0.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
7.28 |
7.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.28 |
7.28 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.61 |
0.61 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.68 |
6.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.59 |
4.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.59 |
4.59 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.88 |
1.88 |
|
213 |
农林水支出 |
57.08 |
56.48 |
0.60 |
21301 |
农业农村 |
57.08 |
56.48 |
0.60 |
2130104 |
事业运行 |
57.08 |
56.48 |
0.60 |
221 |
住房保障支出 |
7.56 |
7.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.56 |
7.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.34 |
6.34 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.22 |
1.22 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
75.91 |
74.40 |
1.51 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.61 |
0.61 |
|
30305 |
生活补助 |
0.35 |
0.35 |
|
30301 |
离休费 |
0.26 |
0.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
73.79 |
73.79 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.68 |
6.68 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.71 |
2.71 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.88 |
1.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.10 |
6.10 |
|
30103 |
奖金 |
6.06 |
6.06 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.45 |
2.45 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
0.42 |
|
30101 |
基本工资 |
4.90 |
4.90 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.26 |
36.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.34 |
6.34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.51 |
|
1.51 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
|
0.06 |
30206 |
电费 |
0.06 |
|
0.06 |
30228 |
工会经费 |
0.21 |
|
0.21 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.75 |
|
0.75 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
|
0.10 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
|
0.03 |
30205 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
|
0.28 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
||||
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
总计 |
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
嘉峪关市新城镇畜牧兽医站 |
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
嘉峪关市新城镇畜牧兽医站 |
0.6 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
|
|
|
1 |
[30201]办公费 |
|
|
|
2 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
3 |
[30205]水费 |
|
|
|
4 |
[30206]电费 |
|
|
|
5 |
[30207]邮电费 |
|
|
|
6 |
[30208]取暖费 |
|
|
|
7 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
8 |
[30211]差旅费 |
|
|
|
9 |
[30213]维修(护)费 |
|
|
|
10 |
[30215]会议费 |
|
|
|
11 |
[30218]专用材料费 |
|
|
|
12 |
[30229]福利费 |
|
|
|
13 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
|
14 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
15 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
备注:本单位无一般公共预算机关运行经费。
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 |
预算数 |
** |
1 |
总计 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
备注:本单位无政府性基金预算支出。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
总计 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无部门管理转移支付。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
** |
1 |
总计 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无国有资本经营预算支出。