嘉峪关市消防救援支队2025年单位预算公开情况说明
嘉峪关市消防救援支队
2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四 、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四 、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八 、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十 一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部 门预算公开如下:
一 、单位职责
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置 各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和国家队。嘉峪关市 消防救援支队本级隶属应急管理部消防救援局的四级预算单位,担负 着当地消防保卫和社会抢险救援的双重职能,是党和人民的忠诚卫士, 是一支同火作斗争的军事化、专业化队伍,贯彻“预防为主,防消结合” 的方针,严格消防监督管理,积极参加社会抢险救援,保卫国家经济 建设,保护公共财产和人民生命财产的安全。依据有关法律法规履行 下列职责:
(1)积极开展安全检查,督促整改火险隐患;
(2)督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准;
(3)督促检查执法建筑设计防火规范的情况,参加竣工验收;
(4)督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施;
(5)进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地 进行火灾统计;
(6)教育训练部队,指导专职消防队和义务消防队开展工作;
(7)组织调查火灾原因,处理火灾事故;
(8)迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力减少火灾损
失,全力参加灭火以外的各种抢险救灾、救援。
(9)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设。
(10)负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥,参 与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
(11)负责消防救援队伍建设与管理。
(12)完成应急管理部和所在省(市、区)党委政府交办的相关 职能任务。
二、机构设置情况
纳入嘉峪关市消防救援支队本级2025年单位预算编制范围的四 级预算单位包括:
嘉峪关市消防救援支队本级
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单 位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算3672.48万元。按照综合预算的原则,单 位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨 款收入;支出包括: 一般公共服务支出、住房保障支出。
( 一)收入预算
2025年收入预算3672.48万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。 包括:
一般公共预算收入3672.48万元,占100%。
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收入预算构成 ■一般公共预算收入
|
(二)支出预算
2025年支出预算3672.48万元(详见部门/单位预算公开表3)。 其中:基本支出1918.01万元,占52.2%;项目支出1754.47万元, 占47.8%。
|
支 出 预 算 构 成 |
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项目支出 47.80% |
基本支出 52.20% |
■基本支出 ■项目支出 |
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出3672.48万元,包括:一般公共服 务支出2319.67万元、社会保障和就业支出1341.9万元、住房改革支 出10.91万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出1907.1万元,比2024年预算增加445.35万元, 增长27.1%,增长的主要原因是专职消防员人数增加。
其中:人员经费支出1352.81万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补
助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对 个人和家庭的补助等。
公用经费支出565.2万元(含2024年度争资争项奖励资金67.2 万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置 费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1754.47万元,比 2024年预算增加644.57万元,增长58.1 %,增长的主要原因是国债 项目、装备采购项目、信息化建设专项经费金额增加。
保障运转经费2个,主要是项目1:被装购置费10万元、项目2: 文职人员、专职消防员伙食费122.2万元。
其他项目9个1622.27万元,主要是项目1:2025年甘肃省消防 救援总队部门预算省级资金预算、项目2:雄关消防救援大队室内训 练设施建设项目、项目3:应急装备物资储备、项目4:峪泉镇和工业 园区消防救援建设项目、项目5:信息化建设专项经费、项目6:举高 平台消防车辆购置经费、项目7:战勤保障消防救援站新建项目、项 目8:自然灾害应急能力提升装备项目、项目9:消防救援队伍装备建 设三年规划配套经费。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项) 2025年预算数为0万元,比2024 年无预算增减。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费 等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年无预算增减。
(二)培训费预算情况说明
培训费0万元,较2024年无预算增减。
(三)会议费预算情况说明
会议费0万元,较2024年无预算增减。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费565.2万元,较2024年预算增加50.4万元,增长 9.8%,增长的主要原因是2024年度争资争项奖励资金。
七、政府采购安排情况
2025年,无单位政府采购预算。
2025年,无单位面向中小企业预留政府采购项目预算。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为0万元。其中:业务用房0平方米,价值0 万元,其它用房0 平方米,价值0 万元。预算单位共有公务用车0 辆, 价 值 0 万元。单价20 万元以上的设备价值0万元。2025 年拟采购 固定资产约0 万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2024年无 预算增减。
说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出,请写成“未安排 预算,政府性基金预算支出情况表为空表。”
(二)非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收20万元。其中: 省级批准设立1个,主要是罚款。
说明:如果2025年无非税收入,请写成“本部门/单位2025年无 非税收入。”
(三)重点项目情况
选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文 本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、 实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展 类项目支出的单位可公开其他类项目。
1.项目名称。嘉峪关市消防救援支队战勤保障消防救援站新建项 目
2.项目概况。项目具体内容包括项目地址为嘉东工业园区华城路 与创业大道交叉口向西100米处,施工工期为2023年至2024年,新 建战勤保障消防救援站1座,总建筑面积6800平方米,配套建设指战
员生活学习、训练用房、执勤车库,器材储备、车辆及装备检测维修、 卫勤保障、实战训练场地、营区网络等。
3.立项依据。项目具体内容包括项目地址为嘉东工业园区华城路 与创业大道交叉口向西100米处,施工工期为2023年至2024年,新 建战勤保障消防救援站1座,总建筑面积6800平方米,配套建设指战 员生活学习、训练用房、执勤车库,器材储备、车辆及装备检测维修、 卫勤保障、实战训练场地、营区网络等。
4.实施主体、实施周期、实施计划实施主体:嘉峪关市消防救援 支队,实施周期施工工期为2023年至2025年。
5.年度预算安排、预期总体目标2025年战勤保障消防救援站预算 安排390万元,预期总体目标:完成整体建设任务,实现搬迁入住。
说明:如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算,则写“本 部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”
(四)部门管理转移支付情况
2025年,未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2024年 预算无增减。
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中 共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监 督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目 标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目9个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监 控项目1个,占本部门/单位项目的11.1%。截至7月底,如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为66.7%。开展1-9月 绩效运行监控项目8个,占本单位项目的88.9%。截至10月底,如期 完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共10 个,其中,单位整体支出1个,项目支出9个,绩效自评覆盖率为100%。 绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按照《嘉峪关 市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部 门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出 绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5 年一个周期、每 年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等 情况,根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理 的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目11个。其中, 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度, 设置二级指标3个、三级指标5个;项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三 级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符 合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教 育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定 的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支
出计划 。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
嘉峪关市消防救援支队
2 0 2 5 年 2 月 1 4 日
附件:1.嘉峪关市消防救援支队2025年单位预算公开表
2.嘉峪关市消防救援支队2025年单位整体支出绩效目标 及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3672.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
||
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
|
十、卫生健康支出 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
10.91 |
||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
3661.57 |
||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支出 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3672.48 |
本年支出合计 |
3672.48 |
|
十、上年结转 |
三十一、结转下年 |
||
|
十一、上年结余 |
|||
|
收入总计 |
3672.48 |
支出总计 |
3672.48 |
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
|
项目 |
预算数 |
|
** |
1 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3672.48 |
|
…… |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
…… |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
…… |
|
|
四、教育专户核算 |
|
|
…… |
|
|
五、事业收入 |
|
|
…… |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
…… |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
…… |
|
|
八、经营收入 |
|
|
…… |
|
|
九、其他收入 |
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
3672.48 |
|
十、上年结转 |
|
|
…… |
|
|
十一、上年结余 |
|
|
…… |
|
|
收入合计 |
3672.48 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
|
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
总计 |
3672.48 |
3672.48 |
||
|
住房公积金 |
10.91 |
10.91 |
||
|
行政运行 |
1907.1 |
1907.1 |
||
|
消防应急救援 |
1754.47 |
1754.47 |
||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一、本年收入 |
3672.48 |
一、本年支出 |
3672.48 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
3672.48 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
(二)外交支出 |
||
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
(三)国防支出 |
||
|
(四)公共安全支出 |
|||
|
(五)教育支出 |
|||
|
(六)科学技术支出 |
|||
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|||
|
(八)社会保障和就业支出 |
|||
|
(九)社会保险基金支出 |
|||
|
(十)卫生健康支出 |
|||
|
(十一)节能环保支出 |
|||
|
(十二)城乡社区支出 |
|||
|
(十三)农林水支出 |
|||
|
(十四)交通运输支出 |
|||
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
(十六)商业服务业等支出 |
|||
|
(十七)金融支出 |
|||
|
(十八)援助其他地区支出 |
|||
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
(二十)住房保障支出 |
10.91 |
||
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|||
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
3661.57 |
||
|
(二十四)预备费 |
|||
|
(二十五)其他支出 |
|||
|
(二十六)债务还本支出 |
|||
|
(二十七)债务付息支出 |
|||
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|||
|
(二十九)抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
收 入 总 计 |
3672.48 |
支 出 总 计 |
3672.48 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
|
单位名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
总计 |
3672.48 |
3672.48 |
1918.01 |
1754.47 |
||||||
|
住房公积金 |
10.9 |
10.91 |
10.91 |
0 |
||||||
|
行政运行 |
1907.1 |
1907.1 |
1907.1 |
0 |
||||||
|
消防应急救援 |
1754.47 |
1754.47 |
0 |
1754.47 |
||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
|
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
3672.48 |
1918.01 |
1754.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.91 |
10.91 |
|
|
2240201 |
行政运行 |
1907.1 |
1907.1 |
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
1754.47 |
||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
|
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
1907.1 |
1341.9 |
565.2 |
|
|
2240201 |
基本业务经费 |
565.2 |
565.2 |
|
|
2240201 |
基本工资 |
658.6 |
658.6 |
|
|
2240201 |
津补贴 |
683.3 |
683.3 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
|
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
|
合计 |
因公出国(境) 费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
||||
|
公务用车购置 费 |
公务用车运行 费 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
总计 |
|||||||
|
…… |
|||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
|
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
总计 |
||||
|
1 |
[30201]办公费 |
565.2 |
565.2 |
|
|
2 |
[30202]印刷费 |
|||
|
3 |
[30205]水费 |
|||
|
4 |
[30206]电费 |
|||
|
5 |
[30207]邮电费 |
|||
|
6 |
[30208]取暖费 |
|||
|
7 |
[30209]物业管理费 |
|||
|
8 |
[30211]差旅费 |
|||
|
9 |
[30213]维修(护)费 |
|||
|
10 |
[30215]会议费 |
|||
|
11 |
[30218]专用材料费 |
|||
|
12 |
[30229]福利费 |
|||
|
13 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|||
|
14 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|||
|
15 |
[31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
|
项目 |
预算数 |
|
** |
1 |
|
总计 |
|
|
…… |
|
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算 项目支出 |
政府性基金预 算项目支出 |
国有资本经营 预算项目支出 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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总计 |
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…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
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** |
1 |
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总计 |
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…… |
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
附 件 2
嘉峪关市消防救援支队整体支出绩效目标表
(2025年度)
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部门(单位)名称 |
嘉峪关市消防救援支队 |
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总 体 目 标 |
目标1:完成9个项目建设(采购),预算执行率应达到100%。 目标2:保障行政运行,预算执行率应达到100%。 |
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预算情况(万元) |
按支出类型分 |
预算金额 |
按来源类型分 |
预算金额 |
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基本支出 |
人员经费 |
1341.9 |
当年财政拨款 |
1341.9 |
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公用经费 |
565.2 |
上年结转资金 |
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合计 |
1907.1 |
其他资金 |
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项目支出 |
1765.38 |
收入预算合计 |
1765.38 |
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支出预算合计 |
1765.38 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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部门管理 |
部门履职目标 |
产出数量指标一 一出警次数 |
≥330 |
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产出数量指标-- 消防安全法律法 规 |
1年20次 |
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产出数量指标一 一安全生产检查 次数 |
≥90 |
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履职效果 |
部门效果目标 |
经济效益指标- 对系统内从事安 全生产监督管理 的人员全部轮训 一遍,培训时间 不少于1周,切 实增强本行业人 员的安全意识和 安全素质。 |
≥100% |
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能力建设 |
长效管理 |
信息化管理覆盖 率 |
≥80% |
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项目支出绩效目标表
(2025年度)
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项目名称 |
嘉峪关市消防救援支队战勤保障消防救援站新建项目 |
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主管部门及代码 |
实施单位 |
嘉峪关市消防救援支队 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
3000 |
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其中:当年财政拨款 |
390 |
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上年结转资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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总 体 目 标 |
完成战勤保障消防救援站新建,加强指战员灭火救援作战能力和应急救援能力,提高人员训练和工作环境质量,保护 人民生命财产安全,维护社会稳定,工程建成后将极大提升我市消防基础设施建设水平和消防部队灭火、抢险救援能 力,为全市经济和社会发展提供强有力的安全保障。 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 产出指标 |
质量指标 |
战勤保障消防救援站 建设工程合格率 |
≥95% |
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时效指标 |
按时完成项目验 收 |
完成 |
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产出指标 |
数量指标 |
总建筑面积 |
6800 m² |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保护人民生命财 产安全,维护社会 安全稳定 |
提高 |
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生态效益指标 |
提升灭火救援、应急救 援能力 |
≥95% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指战员满意度 |
≥99% |
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