嘉峪关市消防救援支队2025年单位预算公开情况说明

发布日期:2025-02-14 18:39 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市财政局

嘉峪关市消防救援支队

2025年单位预算公开情况说明


  

 

 

 

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

 、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表


十、政府性基金预算支出情况表

 一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部 门预算公开如下:

 、单位职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置   各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和国家队。嘉峪关市   消防救援支队本级隶属应急管理部消防救援局的四级预算单位,担负   着当地消防保卫和社会抢险救援的双重职能,是党和人民的忠诚卫士,  是一支同火作斗争的军事化、专业化队伍,贯彻“预防为主,防消结合” 的方针,严格消防监督管理,积极参加社会抢险救援,保卫国家经济   建设,保护公共财产和人民生命财产的安全。依据有关法律法规履行   下列职责:

(1)积极开展安全检查,督促整改火险隐患;

(2)督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准;

(3)督促检查执法建筑设计防火规范的情况,参加竣工验收;

(4)督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施;

(5)进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地 进行火灾统计;

(6)教育训练部队,指导专职消防队和义务消防队开展工作;

(7)组织调查火灾原因,处理火灾事故;

(8)迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力减少火灾损


失,全力参加灭火以外的各种抢险救灾、救援。

(9)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设。

(10)负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥,参 与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

(11)负责消防救援队伍建设与管理。

(12)完成应急管理部和所在省(市、区)党委政府交办的相关 职能任务。

二、机构设置情况

纳入嘉峪关市消防救援支队本级2025年单位预算编制范围的四 级预算单位包括:

嘉峪关市消防救援支队本级

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单 位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3672.48万元。按照综合预算的原则,单 位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨 款收入;支出包括: 一般公共服务支出、住房保障支出。

( )收入预算

2025年收入预算3672.48万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。 包括:

一般公共预算收入3672.48万元,占100%。


收入预算构成

■一般公共预算收入

 

 

(二)支出预算

2025年支出预算3672.48万元(详见部门/单位预算公开表3)。 其中:基本支出1918.01万元,占52.2%;项目支出1754.47万元,  47.8%。

     

 

 

 

项目支出

47.80%

 

 

 

 

基本支出

52.20%

 

 

 

■基本支出

■项目支出

 

四、一般公共预算情况


2025年一般公共预算当年支出3672.48万元,包括:一般公共服 务支出2319.67万元、社会保障和就业支出1341.9万元、住房改革支 10.91万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

 

 

 

 

(一)基本支出

2025年基本支出1907.1万元,比2024年预算增加445.35万元, 增长27.1%,增长的主要原因是专职消防员人数增加。

其中:人员经费支出1352.81万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补


助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对 个人和家庭的补助等。

公用经费支出565.2万元(含2024年度争资争项奖励资金67.2  万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置  费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用  车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支  出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1754.47万元,比  2024年预算增加644.57万元,增长58.1 %,增长的主要原因是国债 项目、装备采购项目、信息化建设专项经费金额增加。

保障运转经费2个,主要是项目1:被装购置费10万元、项目2: 文职人员、专职消防员伙食费122.2万元。

其他项目9个1622.27万元,主要是项目1:2025年甘肃省消防 救援总队部门预算省级资金预算、项目2:雄关消防救援大队室内训 练设施建设项目、项目3:应急装备物资储备、项目4:峪泉镇和工业 园区消防救援建设项目、项目5:信息化建设专项经费、项目6:举高 平台消防车辆购置经费、项目7:战勤保障消防救援站新建项目、项 8:自然灾害应急能力提升装备项目、项目9:消防救援队伍装备建 设三年规划配套经费。


(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项) 2025年预算数为0万元,比2024 年无预算增减。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费 等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年无预算增减。

(二)培训费预算情况说明

培训费0万元,较2024年无预算增减。

(三)会议费预算情况说明

会议费0万元,较2024年无预算增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费565.2万元,较2024年预算增加50.4万元,增长 9.8%,增长的主要原因是2024年度争资争项奖励资金。

七、政府采购安排情况

2025年,无单位政府采购预算。

2025年,无单位面向中小企业预留政府采购项目预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中:业务用房0平方米,价值0   万元,其它用房0 平方米,价值0 万元。预算单位共有公务用车0 辆,   0 万元。单价20 万元以上的设备价值0万元。2025 年拟采购   固定资产约0 万元。


九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2024年无 预算增减。

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出,请写成“未安排 预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收20万元。其中: 省级批准设立1个,主要是罚款。

说明:如果2025年无非税收入,请写成“本部门/单位2025年无 非税收入。

(三)重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文 本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、 实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展  类项目支出的单位可公开其他类项目。

1.项目名称。嘉峪关市消防救援支队战勤保障消防救援站新建项 

2.项目概况。项目具体内容包括项目地址为嘉东工业园区华城路 与创业大道交叉口向西100米处,施工工期为2023年至2024年,新 建战勤保障消防救援站1座,总建筑面积6800平方米,配套建设指战


员生活学习、训练用房、执勤车库,器材储备、车辆及装备检测维修、 卫勤保障、实战训练场地、营区网络等。

3.立项依据。项目具体内容包括项目地址为嘉东工业园区华城路  与创业大道交叉口向西100米处,施工工期为2023年至2024年,新  建战勤保障消防救援站1座,总建筑面积6800平方米,配套建设指战  员生活学习、训练用房、执勤车库,器材储备、车辆及装备检测维修、 卫勤保障、实战训练场地、营区网络等。

4.实施主体、实施周期、实施计划实施主体:嘉峪关市消防救援 支队,实施周期施工工期为2023年至2025年。

5.年度预算安排、预期总体目标2025年战勤保障消防救援站预算 安排390万元,预期总体目标:完成整体建设任务,实现搬迁入住。

说明:如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算,则写“本 部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”

(四)部门管理转移支付情况

2025年,未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2024年 预算无增减。

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》


等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监 督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目 ”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目9个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监 控项目1个,占本部门/单位项目的11.1%。截至7月底,如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为66.7%。开展1-9月 绩效运行监控项目8个,占本单位项目的88.9%。截至10月底,如期 完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共10   个,其中,单位整体支出1个,项目支出9个,绩效自评覆盖率为100%。 绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按照《嘉峪关 市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部  门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出 绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5 年一个周期、每 年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等 情况,根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理 的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。

(二)2025年绩效目标编制情况


2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目11个。其中,  部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度, 设置二级指标3个、三级指标5个;项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三  级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符  合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教 育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定 的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支

 

出计划 

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维  护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、


燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

嘉峪关市消防救援支队

2 0 2 5  2  1 4 

 

 

 

附件:1.嘉峪关市消防救援支队2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市消防救援支队2025年单位整体支出绩效目标 及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

 

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3672.48

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

10.91

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

3661.57

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

3672.48

本年支出合计

3672.48

十、上年结转

三十一、结转下年

十一、上年结余

收入总计

3672.48

支出总计

3672.48

 


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

 

项目

预算数

**

 

 

 

 

 

1

一、一般公共预算财政拨款收入

3672.48

……

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

……

四、教育专户核算

……

五、事业收入

……

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

……

八、经营收入

……

九、其他收入

……

本年收入合计

3672.48

十、上年结转

……

十一、上年结余

……

收入合计

3672.48

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

 

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

3672.48

3672.48

住房公积金

10.91

10.91

行政运行

1907.1

1907.1

消防应急救援

1754.47

1754.47

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

 

      

      

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

3672.48

一、本年支出

3672.48

(一)一般公共预算财政拨款

3672.48

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

10.91

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

3661.57

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债还本支出

      

3672.48

      

3672.48

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


 

表五、财政拨款支出表

单位:万元

 

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

总计

3672.48

3672.48

1918.01

1754.47

住房公积金

10.9

10.91

10.91

0

行政运行

1907.1

1907.1

1907.1

0

消防应急救援

1754.47

1754.47

0

1754.47

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

 

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

3672.48

1918.01

1754.47

2210201

住房公积金

10.91

10.91

2240201

行政运行

1907.1

1907.1

2240204

消防应急救援

1754.47

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

1907.1

1341.9

565.2

2240201

基本业务经费

565.2

565.2

2240201

基本工资

658.6

658.6

2240201

津补贴

683.3

683.3

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

 

 

单位名称

“三公”经费

 

会议费

 

培训费

 

合计

因公出国(境)

费用

 

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置

公务用车运行 

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

……

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

 

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

 

1

[30201]办公费

565.2

565.2

2

[30202]印刷费

3

[30205]水费

4

[30206]电费

5

[30207]邮电费

6

[30208]取暖费

7

[30209]物业管理费

8

[30211]差旅费

9

[30213]维修(护)费

10

[30215]会议费

11

[30218]专用材料费

12

[30229]福利费

13

[30231]公务用车运行维护费

14

[30299]其他商品和服务支出

15

[31002]办公设备购置

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

 

项目

预算数

**

1

总计

……

单位:万元

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算 项目支出

政府性基金预 算项目支出

国有资本经营

预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

……

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

 

项目

预算数

**

1

总计

……

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


  2

嘉峪关市消防救援支队整体支出绩效目标表

(2025年度)

 

部门(单位)名称

嘉峪关市消防救援支队

 

 

目标1:完成9个项目建设(采购),预算执行率应达到100%。

目标2:保障行政运行,预算执行率应达到100%。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

 

基本支出

人员经费

1341.9

当年财政拨款

1341.9

公用经费

565.2

上年结转资金

合计

1907.1

其他资金

项目支出

1765.38

收入预算合计

1765.38

支出预算合计

1765.38

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

 

 

 

部门管理

 

 

 

 

部门履职目标

产出数量指标一 一出警次数

≥330

产出数量指标-- 消防安全法律法

 

1年20次

产出数量指标一

一安全生产检查

次数

 

≥90

 

 

 

 

 

履职效果

 

 

 

 

 

部门效果目标

经济效益指标-

对系统内从事安

全生产监督管理

的人员全部轮训

一遍,培训时间

不少于1周,切

实增强本行业人

员的安全意识和

安全素质。

 

 

 

 

 

≥100%

 

能力建设

 

长效管理

信息化管理覆盖 

 

≥80%

 


项目支出绩效目标表

(2025年度)

 

项目名称

嘉峪关市消防救援支队战勤保障消防救援站新建项目

主管部门及代码

实施单位

嘉峪关市消防救援支队

 

 

项目资金

(万元)

年度资金总额:

3000

其中:当年财政拨款

390

上年结转资金

0

其他资金

0

   

 

完成战勤保障消防救援站新建,加强指战员灭火救援作战能力和应急救援能力,提高人员训练和工作环境质量,保护

人民生命财产安全,维护社会稳定,工程建成后将极大提升我市消防基础设施建设水平和消防部队灭火、抢险救援能 力,为全市经济和社会发展提供强有力的安全保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

 

成本指标

产出指标

 

质量指标

 

战勤保障消防救援站 建设工程合格率

 

≥95%

时效指标

按时完成项目验 

 

完成

 

产出指标

 

数量指标

 

总建筑面积

 

6800  

 

 

 

 

效益指标

 

 

社会效益指标

 

保护人民生命财

产安全,维护社会

安全稳定

 

 

提高

 

生态效益指标

 

提升灭火救援、应急救 援能力

 

 

≥95%

 

 

满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

指战员满意度

 

 

≥99%