嘉峪关市公安局汇总2025年部门预算公开情况说明
嘉峪关市公安局汇总
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
公安机关的主要职能是:(一)组织领导全市公安工作。(二)收集、掌握、研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息,为市委、市政府和省公安厅的决策提供重要依据;负责接待和受理人民群众来信来访。(三)防范、打击境内外敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的破坏活动,指导和承办宗教,民族及特殊领域的国内安全保卫工作。(四)分析、研究经济犯罪特点和规律,制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打击严重经济犯罪活动,侦办全市经济犯罪案件。(五)指导监督全市公安机关依法管理社会治安和对内部单位、重点建设工程的治安保卫工作,依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。(六)组织实施对党和国家领导人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集会活动的安全警(保)卫工作。(七)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在嘉峪关境内居留、旅行的有关事务。(八)组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作,负责重要案犯的缉捕工作,强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能。(九)维护道路交通秩序,处理道路交通事故,进行车辆安全检验、驾驶员考核与发证发牌工作。(十)负责全市禁毒工作,组织侦破毒品违法犯罪案件。(十一)负责110接报警及指挥处警工作。(十二)负责维护全市公安机关有线、无线和密码通信专网,监督管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作,依法查处计算机违法犯罪案件。(十三)实施对看守所、拘留所、强制戒毒所的业务指导、安全管理、等级评定等工作。(十四)负责全市公安法制工作,承办少年收容教养案件。(十五)负责全局公安思想政治工作,组织开展队伍正规化建设工作,做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团工作;负责民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。(十六)按规定权限对人民警察的监督,查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。(十七)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
嘉峪关市公安局本级年初预算实有民警608人,进村进社人员1人,辅警及临时用工436人,退休199人。设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机构等38个职能部门。市局财务工作隶属局办公室,设有财务科长1名、会计2名、出纳2名。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户,为嘉峪关市公安局本级。
(二)参照公务员法管理单位
无
(三)直属事业单位
无
三、收支总体情况
2025年单位收支总预算21504.30万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2025年收入预算21504.30万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入21504.30万元,占0%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入 0万元,占0%。
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(二)支出预算
2025年支出预算21504.30万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出17560.61万元, 占81.66%; 项目支出3943.69万元,占18.34%; 上年结转0万元, 占0 %。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出21504.30万元,包括:公共安全支出17671.16万元、社会保障和就业支出 1567.62万元、卫生健康支出798.50万元、住房保障支出1367.02万元、科学技术支出100万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出17560.61万元,比2024年预算16465.36万元增加1095.25万元,增长6.65%,增长的主要原因是本年度各类险金基数增长,人员经费增长;辅警及辅助性用工改革后人员工资及各类险金增加。
其中:人员经费支出16642.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出917.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3943.69万元,比2024年预算4414.24万元减少470.55万元,减少10.66%,降低的主要原因是本年项目支出结构变化,压缩部分项目支出。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费18,主要是项目1. 2025年政法大学、警察职业学院实习生经费;2. 2025年公安局工作经费;3. 2025年下达2024年度争资争项奖励资金;4. 2025年辅助性用工社会保障缴费;5. 退休人员胡广信、薛永亮丧葬费抚恤金;6. 2025年平安城市视频监控系统运行经费第二批;7. 2025年业务技术用房预留用地室外工程项目资金;8. 2025年平安城市视频监控系统运行经费;9. 2025年表彰奖励资金;10. 2025年拘押收教场所运行经费;11. 2025年发放黑山湖收费站路段滞留人员应急物资经费;12. 2025年市级保障公用经费;13. 2025年春节慰问金;14.2025年禁毒补助经费;15. 2025年反恐维稳后勤保障经费;16. 2025年辅助性用工住房公积金;17、2025年收支两条线安排的支出-交通基础设施维护;项目18、2025年收支两条线安排的支出-业务经费。
其他项目3,主要是1.2025年公安机关政法转移支付资金(第一批);2. 2025年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费;3. 2025年科技成果转化项目。
(三)支出功能分类说明
1.公共安全( 类) 公安( 款) 行政运行( 项)2025年预算数为16254.16万元, 比 2024年预算15587.99万元增加666.17万元,增长的主要原因是本年度各类险金基数增长,人员经费增长;辅警及辅助性用工改革后人员工资及各类险金增加。
2. 公共安全( 类) 公安( 款) 其他公共安全( 项)2025年预算数为1414万元, 比 2024 年预算1380万元增加34万元,主要原因是提前下达本年度政法转移支付资金增加34万元。
3. 社会保障和就业支出( 类)行政事业单位养老支出( 款)行政单位离退休( 项)2025年预算数为380.88万元, 比 2024年预算333.12万元增加47.76万元, 主要原因是离退休人员增加及离退休人员活动费增加。
4. 社会保障和就业支出( 类)行政事业单位养老支出( 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出( 项)2025年预算数为1124.92万元, 比 2024年预算1127.68万元减少2.76万元, 主要原因是养老保险基数变化。
5. 卫生健康支出( 类)行政事业单位医疗( 款)行政单位医疗( 项)2024 年预算数为425.74万元, 比 2024年预算414.64万元增加11.1万元, 主要原因是行政单位医疗保险基数增长。
6. 卫生健康支出( 类)行政事业单位医疗( 款)事业单位医疗( 项)2025年预算数为56.38万元, 比 2024年预算43.48万元增加12.90万元, 主要原因是事业单位医疗保险基数增长。
7. 卫生健康支出( 类)行政事业单位医疗( 款)公务员医疗补助( 项)2025年预算数为316.38万元, 比 2024年预算317.16万元减少0.78万元, 主要原因是公务员医疗补助基数变化。
8. 住房保障支出( 类)住房改革支出( 款)住房公积金( 项)2025年预算数为1207.02万元, 比 2024年预算1093.52万元增加113.5万元, 主要原因是本年度辅警及辅助用工住房公积金改革。
9. 住房保障支出( 类)住房改革支出( 款)购房补贴( 项)2025年预算数为160万元, 比 2024年预算160万元增加0万元。
10. 科学技术支出( 类)技术研究与开发( 款)其他技术研究与开发支出( 项)2025 年预算数为100万元, 比 2024年预算422万元减少322万元, 主要原因是本年度智慧安防科技成果转化项目从上年度422万元调整至本年度100万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算154.14万元,较2021年预算154.24万元减少0.1万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费10.34万元,较2024年预算10.44万元较少0.1万元,下降0.96%,下降的主要原因是本年度安排公务接待费预算公式提取后减少0.1万元。
3.公务用车购置及运行维护费143.8万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费143.8万元),较2024年预算增加0万元,增长0 %。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费917.78万元,较2024年预算910.76万元增加7.02万元,增长0.77%,增长的主要原因是人员工资增加引起工会经费、福利费提取总额增加。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额4324.6万元,其中:政府采购货物预算635.1万元,政府采购工程预算3049万元,政府采购服务预算640.1万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额700万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为23141万元。其中:办公用房68535.74平方米,价值8555.28万元。预算部门(单位)共有公务用车116辆,价值1828.53万元。单价10万元以上的设备17套,价值3832.92万元。2025年拟采购固定资产约1050万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收4055万元。其中:主要是罚没收入、其他缴入国库的公安行政事业性收费、交通罚没收入、驾驶员考试及驾驶证工本费,分别计划征收100万元、5万元、3500万元、450万元。
(三)重点项目情况
选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。
项目名称:嘉峪关市智慧安防小区系统应用服务项目
1、项目概况:由嘉峪关市公安局委托中国电信股份有限公司嘉峪关市分公司负责投资建成智慧安防小区200个。
2、立项依据:为进一步形成全市立体化社会治安防控体系,完成雪亮工程最后一百米,应用当前互联网和智能防范技术对居民小区空间进行犯罪预防和打击,简称高水平的平安嘉峪关。
3、实施主体:嘉峪关市公安局
4、实施周期:建成期6个月,服务期3年。
5、实施计划:根据合同约定完成项目建设,提出验收申请,组织相关单位对系统验收评审,符合验收要求。
6、年度预算安排:422万元
7、预期总体目标:建成智慧安防小区200个,完善立体化社会治安防控体系,提高社会治安治理能力,提高居民满意度
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标30个,按规定随年度预算一并公开项目29个,公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目17个,占本单位项目的50%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个,完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。开展1-9月绩效运行监控项目19个,占本单位项目的75%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个,完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目进展缓慢导致的资金使用进度不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:加快项目实施进度,提高资金支付率,在12月中旬完成本年支付任务。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共30个,其中,部门(单位)整体支出 1个,项目支出28个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2024年部门决算已上报财政部门,待按规定随年度决算一并公开项目30个,公开率为 100 %。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金276万元,2025年度增加(减少)部门预算项目3个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目21个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标109个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市公安局
2025年2月14日
附件:1.嘉峪关市公安局汇总 2025年部门预算公开表
2.嘉峪关市公安局汇总2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 21,504.30 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 17,671.16 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | 100.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,567.62 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 798.50 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1,367.02 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 21,504.30 | 本 年 支 出 合 计 | 21,504.30 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 21,504.30 | 支 出 总 计 | 21,504.30 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 21,504.30 |
财政拨款 | 20,087.30 |
专项转移支付 | 3.00 |
一般性转移支付 | 1,414.00 |
本年收入合计 | 21,504.30 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 21,504.30 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 21,504.30 | 17,560.61 | 3,943.69 | |
公共安全支出 | 17,671.16 | 14,031.36 | 3,639.80 | |
公安 | 17,671.16 | 14,031.36 | 3,639.80 | |
行政运行 | 16,254.16 | 14,031.36 | 2,222.80 | |
一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||
其他公安支出 | 1,414.00 | 1,414.00 | ||
社会保障和就业支出 | 1,567.62 | 1,505.80 | 61.82 | |
行政事业单位养老支出 | 1,567.62 | 1,505.80 | 61.82 | |
行政单位离退休 | 380.88 | 380.88 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,186.74 | 1,124.92 | 61.82 | |
卫生健康支出 | 798.50 | 773.38 | 25.12 | |
行政事业单位医疗 | 798.50 | 773.38 | 25.12 | |
行政单位医疗 | 425.74 | 400.62 | 25.12 | |
事业单位医疗 | 56.38 | 56.38 | ||
公务员医疗补助 | 316.38 | 316.38 | ||
住房保障支出 | 1,367.02 | 1,250.06 | 116.95 | |
住房改革支出 | 1,367.02 | 1,250.06 | 116.95 | |
住房公积金 | 1,207.02 | 1,090.06 | 116.95 | |
购房补贴 | 160.00 | 160.00 | ||
科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||
技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | ||
其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 21,504.30 | 一、本年支出 | 21,504.30 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 21,504.30 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 17,671.16 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | 100.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 1,567.62 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 798.50 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 1,367.02 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 21,504.30 | 支 出 总 计 | 21,504.30 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表五、财政拨款支出表
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 21,504.30 | 21,504.30 | 17,560.61 | 3,943.69 | ||||||
嘉峪关市公安局 | 21,504.30 | 21,504.30 | 17,560.61 | 3,943.69 | ||||||
嘉峪关市公安局 | 19,625.70 | 19,625.70 | 16,117.81 | 3,507.89 | ||||||
嘉峪关市公安局交通警察支队 | 1,878.60 | 1,878.60 | 1,442.80 | 435.80 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 21,504.30 | 17,560.61 | 3,943.69 | |
204 | 公共安全支出 | 17,671.16 | 14,031.36 | 3,639.80 |
20402 | 公安 | 17,671.16 | 14,031.36 | 3,639.80 |
2040201 | 行政运行 | 16,254.16 | 14,031.36 | 2,222.80 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 1,414.00 | 1,414.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,567.62 | 1,505.80 | 61.82 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,567.62 | 1,505.80 | 61.82 |
2080501 | 行政单位离退休 | 380.88 | 380.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,186.74 | 1,124.92 | 61.82 |
210 | 卫生健康支出 | 798.50 | 773.38 | 25.12 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 798.50 | 773.38 | 25.12 |
2101101 | 行政单位医疗 | 425.74 | 400.62 | 25.12 |
2101102 | 事业单位医疗 | 56.38 | 56.38 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 316.38 | 316.38 | |
221 | 住房保障支出 | 1,367.02 | 1,250.06 | 116.95 |
22102 | 住房改革支出 | 1,367.02 | 1,250.06 | 116.95 |
2210201 | 住房公积金 | 1,207.02 | 1,090.06 | 116.95 |
2210203 | 购房补贴 | 160.00 | 160.00 | |
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,560.61 | 16,642.82 | 917.78 | |
301 | 工资福利支出 | 16,244.85 | 16,244.85 | |
30103 | 奖金 | 2,075.35 | 2,075.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,884.35 | 4,884.35 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 122.54 | 122.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,475.06 | 1,475.06 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 599.24 | 599.24 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,054.35 | 3,054.35 | |
30101 | 基本工资 | 2,627.50 | 2,627.50 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 316.38 | 316.38 | |
30113 | 住房公积金 | 1,090.06 | 1,090.06 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 397.98 | 397.98 | |
30309 | 奖励金 | 37.00 | 37.00 | |
30302 | 退休费 | 226.11 | 226.11 | |
30305 | 生活补助 | 61.67 | 61.67 | |
30307 | 医疗费补助 | 73.20 | 73.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 917.78 | 917.78 | |
30208 | 取暖费 | 168.10 | 168.10 | |
30205 | 水费 | 14.59 | 14.59 | |
30206 | 电费 | 36.48 | 36.48 | |
30211 | 差旅费 | 207.10 | 207.10 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 143.80 | 143.80 | |
30228 | 工会经费 | 136.80 | 136.80 | |
30201 | 办公费 | 71.59 | 71.59 | |
30207 | 邮电费 | 25.88 | 25.88 | |
30217 | 公务接待费 | 10.34 | 10.34 | |
30229 | 福利费 | 73.65 | 73.65 | |
30202 | 印刷费 | 17.51 | 17.51 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.94 | 11.94 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费
支出情况表
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 154.14 | 10.34 | 143.80 | ||||
嘉峪关市公安局 | 154.14 | 10.34 | 143.80 | ||||
嘉峪关市公安局 | 126.02 | 9.22 | 116.80 | ||||
嘉峪关市公安局交通警察支队 | 28.12 | 1.12 | 27.00 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 4,223.06 | 770.64 | 3,452.42 |
2 | 取暖费 | 168.10 | 168.10 | |
3 | 水费 | 14.59 | 14.59 | |
4 | 电费 | 71.18 | 36.48 | 34.70 |
5 | 差旅费 | 207.10 | 207.10 | |
6 | 公务用车运行维护费 | 143.80 | 143.80 | |
7 | 办公费 | 2,389.31 | 71.59 | 2,317.72 |
8 | 邮电费 | 1,025.88 | 25.88 | 1,000.00 |
9 | 福利费 | 73.65 | 73.65 | |
10 | 印刷费 | 17.51 | 17.51 | |
11 | 其他商品和服务支出 | 11.94 | 11.94 | |
12 | 维修(护)费 | 100.00 | 100.00 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 嘉峪关市公安局 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:坚持以防范化解重大风险为基点,严密防范、严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动,坚持好、发展好新时代“枫桥经验”,深入开展矛盾纠纷排查化解,强化社会面整体防控、公共安全隐患排查整治,全力营造安全稳定的政治社会环境。 目标2:坚持以促进区域协调发展为重点,向保障现代化产业体系建设、推进高水平对外开放、优化营商环境聚焦发力,完善区域警务协作机制,不断推出更多的便民利企政策措施,更好服务高质量发展。 目标3:坚持以深化改革创新为动力,突出实战化、一体化、法治化、智能化,推进公安机关大部门大警种制改革,深化“情指行”一体化、“两队一室”、“一村(格)一警”等机制模式建设,推动执法办案管理中心提质增效,加快智慧公安建设,着力构建现代警务体系。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 16642.82 | 当年财政拨款 | 21504.30 | ||
公用经费 | 917.78 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 17560.61 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 3943.69 | 收入预算合计 | 3943.69 | |||
支出预算合计 | 3943.69 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||
项目支出预算执行率 | =100% | |||||
“三公经费”控制率 | =100% | |||||
结转结余变动率 | =0 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | <=20% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 各项工作完成率 | >=95% | |||
培训保障完成率 | >=95% | |||||
部门效果目标 | 交通事故发生率 | 降低 | ||||
社会治安大局稳定 | 稳定 | |||||
治安、刑事案件发案率 | 降低 | |||||
服务对象满意度 社会影响 | 民辅警满意率 | >=90% | ||||
社会公众满意度(%) | >=90% | |||||
社会影响满意程度 | 提高 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制健全性 | 健全 | ||||
档案管理 | 档案管理机制健全性 | 健全 | ||||
项目支出绩效目标申报表1 | |||||||
项目名称 | 2025年表彰奖励资金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 37.60 | |||||
其中:当年财政拨款 | 37.60 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 表彰奖励立功受奖民辅警,奖励成绩突出集体及个人任务,按期发放奖励资金,民警工作积极性及街面见警率,提高民警满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =37.6万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 表彰奖励民毒警人数 | =56人 | |||
奖励成绩突出集体 | =12个 | ||||||
质量指标 | 奖励标准 | 区间值2000-5000元 | |||||
时效指标 | 奖励金发放及时率 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高工作积极性 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 民辅警满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表2 | |||||||
项目名称 | 2025年春节慰问金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 3.80 | |||||
其中:当年财政拨款 | 3.80 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 达到慰问目的,提高被慰问职工春节生活质量 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3.8万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 符合条件慰问人数 | =19人 | |||
质量指标 | 春节慰问标准 | =2000元 | |||||
时效指标 | 慰问金发放及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障春节慰问人员需求 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 被慰问人员满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表3 | |||||||
项目名称 | 2025年拘押收教场所运行经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 80.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 80.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障拘押收教场所日常运行,保障拘押收教场所人员日常生活,保障司法强制措施,人民安全感 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =100万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障拘押收教人员数量 | ≥290人 | |||
质量指标 | 拘押收教场所人员给养标准 | =390人/月 | |||||
时效指标 | 保障拘押收教场所日常运行 | =12个月 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障司法强制措施,人民安全感 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表4 | |||||||
项目名称 | 2025年市级保障公用经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 224.32 | |||||
其中:当年财政拨款 | 224.32 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障全局执勤部门运行,建立长效保障机制,提高为民服务质量,进一步提高市民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =400万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障全局各类法治、执法办公活动完成率 | =100% | |||
质量指标 | 基本运行保障完成率 | =100% | |||||
时效指标 | 全年保障任务完成时限 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障经济社会健康稳定发展 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表5 | |||||||
项目名称 | 2025年反恐维稳后勤保障经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 200.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 200.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 根据《甘肃省公安厅关于进一步规范公安派出所五小工程建设的通知》和市政府领导对《嘉峪关市公安局关于申请解决基层部队“小食堂”建设经费的请示》(嘉公发[2015]417号),要求各派出所应建设小食堂,加强保障执勤部门正常运行率,降低违法犯罪率。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =200万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障全局执勤部门小食堂 | =20个 | |||
质量指标 | 保障执勤部门正常运行率 | =100% | |||||
时效指标 | 全年保障任务 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 涉恐违法犯罪率 | 降低 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表6 | |||||||
项目名称 | 2025年政法大学、警察职业学院实习生经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 60.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 60.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障实习学员基本生活水平,加强街面见警率、提高社会治安稳定,提高实习学员学习生活满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =60万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障实习学员人数 | =80人 | |||
质量指标 | 实习学员基本生活水平达标率 | ≥91% | |||||
时效指标 | 实习期 | =4个月 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 加强街面见警率、提高社会治安稳定 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 实习学员学习生活满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表7 | |||||||
项目名称 | 2025年禁毒补助经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 20.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 贯彻落实做好全市禁毒工作,要在“严、控、管、服、投”五个字上进一步加强的要求,积极开展禁毒活动,提高全市禁毒工作水平,提升人民满意度。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =20万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 吸毒人员检测 | ≥1000人次 | |||
质量指标 | 禁毒宣传覆盖率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 完成禁毒工作任务 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 全民禁毒氛围 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表8 | |||||||
项目名称 | 2025年平安城市视频监控系统运行经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 350.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 350.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 现场采集率、各类社会面治安违法震慑力提高,震慑社会面治安违法,减少治安违法产生的经济损失,挽回人民群众经济损失,打击违法犯罪,提高人民安全感,提高为民服务质量,提升人民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1000万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 治安监控摄像头数量 | =1735个 | |||
质量指标 | 监控正常运行率 | ≥98% | |||||
时效指标 | 长期运行,保障本年任务 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 社会治安能力 | 提升 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表9 | |||||||
项目名称 | 2025年发放黑山湖收费站路段滞留人员应急物资经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 3.60 | |||||
其中:当年财政拨款 | 3.60 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 发放黑山湖收费站路段滞留人员应急物资,安置滞留人员,提高人民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3.6万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 安置滞留人员人数 | =120人 | |||
质量指标 | 安置服务有效率 | =100% | |||||
时效指标 | 任务完成时效 | =1天 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 维护社会和谐稳定 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 滞留人员满意度 | ≥98% | |||
项目支出绩效目标申报表10 | |||||||
项目名称 | 2025年公安局工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 60.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 60.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障全局执勤部门运行,建立长效保障机制,提高为民服务质量,进一步提高市民满意度。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =60万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障冬季专项行动 | =2项 | |||
质量指标 | 各类刑事、治安案件破案率 | ≥80% | |||||
时效指标 | 依法办理治安、刑事案件保障时效 | =3月 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障经济社会健康稳定发展 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表11 | |||||||
项目名称 | 2025年业务技术用房预留用地室外工程项目资金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 20.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 加强公安基础、信息化能力水平,提高、基础建设水平,打击治安违法,减少治安违法产生的经济损失,挽回人民群众经济损失 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =20万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 2025年业务技术用房预留用地室外工程项目 | =1081平方米 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥99% | |||||
时效指标 | 任务完成期限 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 打击违法犯罪手段 | 提升 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表12 | |||||||
项目名称 | 2025年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 3.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 3.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 奖励参与侦办案件、举报邪教人员,提高侦破邪教案件数,保障社会大局情况安全稳定 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 奖励参与侦办案件及举报人人数 | =30人 | |||
质量指标 | 奖励金发放标准 | =1000元/人 | |||||
时效指标 | 奖励发放及时性 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 社会大局情况 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表13 | |||||||
项目名称 | 2025年提前下达全省公安机关政法转移支付资金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 1,414.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 1,414.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 促进公安机关执法水平和能力提高,提升信息化水平和办案效率,完成装备采购配发,保障一线民警必要装备配备,有效处置警情:完成公安机关信息化项目持续建设,开展侦查办案工作,打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动,强化监督,化解社会矛盾,加强法制宣传,维护社会稳定,增强公安工作效率、保障社会治安综合治理所达到的社会效益目标。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1414万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 支持公安机关数量 | =2个 | |||
质量指标 | 案件侦破率 | ≥75% | |||||
时效指标 | 案件响应及时率 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 公安工作认知率 | ≥91% | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 公安安全感指数 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表14 | |||||||
项目名称 | 2025年下达2024年度争资争项奖励资金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 34.70 | |||||
其中:当年财政拨款 | 34.70 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 合理使用2024年度向上争取资金奖励经费,保障全局办公经费,保证办案业务顺利,提高市民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =34.7万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障日常办公用品数量 | ≥185件 | |||
质量指标 | 保障部门的正常运转率 | ≥31% | |||||
时效指标 | 保障办案及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升部门履职能力 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表15 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 116.95 | |||||
其中:当年财政拨款 | 116.95 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 缴纳辅助性用工人员住房公积金,提高辅助性用工人员工作积极性,保障工作有序进步。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =116.952万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 2025年辅助性用工住房公积金人数 | =560人 | |||
质量指标 | 2025年辅助性用工住房公积金标准 | =615元/人/月 | |||||
时效指标 | 保障任务完成时间 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高辅助性用工人员工作积极性 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助性用工人员满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表16 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工社会保障缴费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 91.58 | |||||
其中:当年财政拨款 | 91.58 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 缴纳2025年辅助性用工社会保障缴费,提高辅助性用工人员工作积极性,保障工作有序提高。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =91.5768万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 2025年辅助性用工社会保障缴费人数 | =70人 | |||
质量指标 | 2025年辅助性用工社会保障缴费标准 | =1090.2元/人/月 | |||||
时效指标 | 保障任务完成时间 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高辅助性用工人员工作积极性 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助性用工人员满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表17 | |||||||
项目名称 | 退休人员胡广信、薛永亮丧葬费抚恤金 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 38.34 | |||||
其中:当年财政拨款 | 38.34 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 发放离退休去世人员丧葬费抚恤金,落实抚恤政策,去世人员家属满意 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =38.34016万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 发放抚恤金人数 | =2人 | |||
质量指标 | 发放抚恤金人均标准 | =19.17008万元 | |||||
时效指标 | 发放抚恤金及时性 | ≤14工作日 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 落实抚恤政策 | 良好 | |||
可持续影响 | 提升职工关爱度 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 去世人员家属满意 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表18 | |||||||
项目名称 | 2025年平安城市视频监控系统运行经费第二批 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 650.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 650.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 现场采集率、各类社会面治安违法震慑力提高,震慑社会面治安违法,减少治安违法产生的经济损失,挽回人民群众经济损失,打击违法犯罪,提高人民安全感,提高为民服务质量,提升人民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =650万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 治安监控摄像头数量 | =1735个 | |||
质量指标 | 监控正常运行率 | ≥98% | |||||
时效指标 | 长期运行,保障本年任务 | =12个月 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 社会治安能力 | 提高 | |||
可持续影响 | 社会治安稳定性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表19 | |||||||
项目名称 | 2025年科技成果转化项目 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 100.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 100.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 建成智慧安防小区200个,完善立体化社会治安防控体系,提高社会治安治理能力,提高居民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =100万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 维持运行智慧安防小区数量 | =200个 | |||
质量指标 | 智慧安防小区验收合格率 | ≥98% | |||||
时效指标 | 智慧安防小区运行时效 | =12个月 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 立体化社会治安体系 | 提高 | |||
可持续影响 | 社会治安稳定性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表20 | |||||||
项目名称 | 2025年收支两条线安排的支出-业务经费 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局交通警察支队 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 335.80 | |||||
其中:当年财政拨款 | 335.80 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障交警支队日常行政运行,防范各类交通安全隐患、持续开展交通秩序整治、交通安全巡逻防控,保证交通安全稳中向好显著成效,策应我市全国文明城市创建工作,为全市经济社会发展创造良好环境。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =465.22万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障支队各类法治、执法活动完成率 | ≥90% | |||
质量指标 | 购买商品服务验收合格率 | ≥98% | |||||
时效指标 | 任务完成时间 | =1天 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 维护道路交通安全 | 良好 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 人民安全满意度 | ≥91% | |||
项目支出绩效目标申报表21 | |||||||
项目名称 | 2025年收支两条线安排的支出-交通基础设施维护 | ||||||
主管部门及代码 | 116嘉峪关市公安局 | 实施单位 | 嘉峪关市公安局交通警察支队 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 100.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 100.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 维护道路基础设施,保障道路交通安全,提高市民满意度 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =200万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 维护交通基础设施数量 | =163处 | |||
质量指标 | 维护交通基础设施质量达标率 | ≥98% | |||||
时效指标 | 维护交通基础设施时间 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 道路交通安全基础设施 | 完备 | |||
可持续影响 | 可持续影响性 | 良好 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥91% | |||