嘉峪关市新城镇卫生院 2025年单位预算公开情况说明
嘉峪关市新城镇卫生院
2025年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
嘉峪关市新城镇卫生院是全额拨款的事业单位,直属嘉峪关市卫生健康委员会管理,主要职责是:为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
无。
(二)参照公务员法管理单位
无。
(三)直属事业单位
嘉峪关市新城镇卫生院隶属于嘉峪关市卫生健康委员会,本单位内设科室主要有:办公室、输液留观室、全科诊室、妇科诊断室、消毒室、康复诊疗室、预防保健室、儿童保健室、健康档案信息室。
新城镇卫生院共有预算单位1个,编制人数7人,实有人数20人。其中:财政补助事业编制人员6人;民生项目人员14人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算476.47万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算476.47万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入476.47万元,占100%;
政府性基金预算收入 0 万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占100%。
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(二)支出预算
2025年支出预算476.47万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出365.87万元,占 76.79 %;项目支出110.60万元,占 23.21%;上年结转 0万元,占0 %。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出476.47万元,包括:社会保障和就业支出30.74万元、卫生健康支出409.30万元、住房保障支出36.43万元、科学技术支出0万元、 其他支出 0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出365.87万元,比2024年预算减少8.63万元,减少2.36%,减少的主要原因是民生项目人员调出1人 。
其中:人员经费支出357.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出8.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 110.60万元,比2024年预算增加4.15万元,增长 3.90 %,增长的主要原因是2025年基本公共卫生服务项目人均补助标准提高。
经济社会发展项目 0个 。
保障运转经费8个,主要是项目1:基本公共卫生服务65.00万元;项目2:重大公共卫生服务0.80万元;项目3:其他基层医疗卫生机构支出(基层服务能力提升):3.73元;项目4:其他基层医疗卫生机构支出(基本药物制度补助):29.07万元;项目5 :乡镇卫生院(乡村医生省级补助):3.12万元;项目6 :乡镇卫生院( 考核奖 ):5.38万元;项目7 :乡镇卫生院( 取暖电费):2万元;项目8:其他卫生健康支出(卫生健康人才培养):1.5万元。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025 年预算数为0万元, 比 2024年预算增加0万元。社会保障和就业支出30.74万元、卫生健康409.30万元、住房保障支出36.43万元。
2. 社会保障和就业支出2025年预算数为30.74万元,比 2024年预算减少0.82万元,主要原因是民生项目人员调出1人,社保缴费基数减少。
3. 卫生健康支出2025 年预算数为409.30万元,比 2024 年预算增加3.13万元,主要原因是2025年民生项目人员调出1人 。
4. 住房保障支出2025 年预算数为36.43万元,比 2024 年预算减少0.53万元,主要原因是民生项目人员调出1人 ,住房保障支出减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算 1.50万元,较2024年预算增加(减少)0万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 % 。
2.公务接待费 0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 % 。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.50 万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费8.57万元,较2024年预算增加0.03万元,增长0.35 %,增长的主要原因是人员经费基数增长,工会经费和福利费增加。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额 9.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 4.00万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为695.98万元。其中:办公用房 100平方米,价值16.50万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值116.49万元。2025年拟采购固定资产约15万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称:新城镇卫生院基本公卫补助110号
1、项目概况:一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务.二是有效控制疾病流行,最大限度地保护患者和公众利益,推进妇幼卫生、健康素养促进,医养结合和老年人健康服务。
2、立项依据:甘财社【2024】110号:关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知
3、实施主体:嘉峪关市新城镇卫生院
4、实施周期:2025年1-12月
5、实施计划:按照下达的任务指标明细按月逐步推进,每月进行绩效评价及监测,到2025年10月完成任务95%.
6、年度预算安排:65.00万元.
7、预期总体目标:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务老高糖管理人数大于1100人. 有效控制疾病流行,最大限度地保护患者和公众利益,传染病和突发公共卫生事件报告率大于95%。村医公共卫生补助拨付到位率100%,适龄儿童规划疫苗接种率大于96%,居民规范化电子健康档案规范率大于65%等。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目7个,占本部门/单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无 。开展1-9月绩效运行监控项目7个,占本部门(单位)项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7个,完成率100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无 。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目7个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按照要求绩效自评结果随部门决算报送财政随决算同步公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 万元,2025年度增加部门预算项目1个,增长率/压减率14.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标34个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标75个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市新城镇卫生院
2025年 2月14 日
附件:1.新城镇卫生院 2025年预算公开表
2.新城镇卫生院 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1:新城镇卫生院 2025年预算公开表
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 476.47 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 30.74 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 409.30 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 36.43 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 476.47 | 本年支出合计 | 476.47 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 476.47 | 支出总计 | 476.47 |
表二、 单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 476.47 |
经费拨款 | 476.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 476.47 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 476.47 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 476.47 | 365.87 | 110.60 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.74 | 30.74 | ||
乡镇卫生院 | 288.07 | 277.57 | 10.50 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 32.80 | 32.80 | ||
基本公共卫生服务 | 65.00 | 65.00 | ||
重大公共卫生服务 | 0.80 | 0.80 | ||
事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | ||
公务员医疗补助 | 8.64 | 8.64 | ||
其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||
住房公积金 | 30.33 | 30.33 | ||
住房补贴 | 6.10 | 6.10 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 476.47 | 一、本年支出 | 476.47 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 476.47 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 30.74 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 409.30 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 36.43 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 476.47 | 支 出 总 计 | 476.47 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
嘉峪关市新城镇卫生院 | 476.47 | 476.47 | 365.87 | 110.60 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 476.47 | 365.87 | 110.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.74 | 30.74 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 288.07 | 277.57 | 10.50 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.80 | 32.80 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 65.00 | 65.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.80 | 0.80 | |
0.802101102 | 事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.64 | 8.64 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 30.33 | 30.33 | |
2210203 | 住房补贴 | 6.10 | 6.10 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 365.87 | 357.30 | 8.57 | |
301 | 工资福利支出 | 346.27 | 346.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.74 | 30.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.39 | 28.39 | |
30107 | 绩效工资 | 14.99 | 14.99 | |
30103 | 奖金 | 33.33 | 33.33 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 155.06 | 155.06 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | |
30101 | 基本工资 | 27.11 | 27.11 | |
30111 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.49 | 12.49 | |
30110 | 公务员医疗补助缴费 | 8.64 | 8.64 | |
30113 | 住房公积金 | 30.33 | 30.33 | |
商品和服务支出 | 8.57 | |||
30201 | 办公费 | 0.36 | ||
30202 | 印刷费 | 0.17 | ||
30205 | 水费 | 0.14 | ||
30206 | 电费 | 0.36 | ||
30207 | 邮电费 | 0.22 | ||
30208 | 取暖费 | 5.12 | ||
30211 | 差旅费 | 0.30 | ||
30228 | 工会经费 | 1.22 | ||
30229 | 福利费 | 0.68 | ||
30309 | 对个人和家庭的补助 | 11.02 | ||
30309 | 奖励金 | 0.91 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.11 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 1.50 | 1.50 | |||||
嘉峪关市新城镇卫生院 | 1.50 | 1.50 | |||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 8.57 | |||
1 | [30201]办公费 | 0.36 | ||
2 | [30202]印刷费 | 0.17 | ||
3 | [30205]水费 | 0.14 | ||
4 | [30206]电费 | 0.36 | ||
5 | [30207]邮电费 | 0.22 | ||
6 | [30208]取暖费 | 5.12 | ||
7 | [30209]物业管理费 | 0 | ||
8 | [30211]差旅费 | 0.30 | ||
9 | [30213]维修(护)费 | 0 | ||
10 | [30215]会议费 | 0 | ||
11 | [30228]工会经费 | 1.22 | ||
12 | [30229]福利费 | 0.68 | ||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 | ||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 | ||
15 | [31002]办公设备购置 | 0 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
单位:万元
备注:未安排预算,我单位无此项支出。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:未安排预算,我单位无此项支出.
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:未安排预算,我单位无此项支出。
附件2:新城镇卫生院 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
新城镇卫生院整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |||||
总 体 目 标 | 标1:为居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育技术指导、卫生协管、传染病和突发公共卫生事件应急处置等12项公共卫生服务。 目标2:药品实行零差率销售。.对实施基本药物制度的村卫生室按时发放补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:稳定乡村医生队伍,筑牢农村卫生底网,落实和完善乡村医生补偿机制,提升村医的收入水平,提高乡村医生工作积极性。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 357.30 | 当年财政拨款 | 476.47 | ||
公用经费 | 8.57 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 365.87 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 110.60 | 收入预算合计 | 476.47 | |||
支出预算合计 | 476.47 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
“三公经费"控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | 0 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90.00% | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90.00% | |||||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90.00% | |||||
孕产妇系统管理率 | ≥90.00% | |||||
老年人健康管理率 | ≥80.00% | |||||
高血压患者管理人数 | 602 | |||||
2型糖尿病患者管理人数 | 128 | |||||
老年人中医药健康管理率 | ≥80.00% | |||||
儿童中医药健康管理率 | ≥90.00% | |||||
肺结核患者管理率 | ≥90.00% | |||||
高血压患者规范管理率 | ≥70.00% | |||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥70.00% | |||||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80.00% | |||||
肺结核患者管理率 | 100% | |||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95.00% | |||||
卫生院实施国家基本药物制度 | 100% | |||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | |||||
全部实行药品零差率销售 | 100% | |||||
年度内按时按要求完成 | 100% | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 90% | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院基本公卫补助110号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 65.00 | ||
其中:当年财政拨款 | 65.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务. | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | |
老高糖患者管理人数 | ≥1100人 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
时效指标 | 村医公共卫生补助资金拨付到位率 | =100% | ||
传染病报告及时率 | ≥90% | |||
录入信息并及时上报工作进展 | ≥4次 | |||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | ||
老高糖患者基层规范管理率 | ≥65% | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 地方病发病率降低 | 降低 | |
社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 降低 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 居民健康素养水平提高,控制经济成本 | =65.00万元 | |
社会成本指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小 | ||
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院基本药物制度补助111号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 29.07 | ||
其中:当年财政拨款 | 29.07 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保障实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 29.07万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物补助的村卫生室比例 | 100% | |
补助药品种类 | 340种以上 | |||
采购村卫生室药品 | =7个 | |||
质量指标 | 药品在统一采购平台购进 | 100% | ||
基本药物质量合格率 | 100% | |||
达到上一级考核标准 | 达标 | |||
时效指标 | 付款及时性 | 3个月之内 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | |
社会效益指标 | 公众医疗费用支出降低 | 不断降低 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民服务满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院卫生健康人才培养114号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 1.50 | ||
其中:当年财政拨款 | 1.50 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 优化卫生健康人才队伍专业结构,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,不断提升卫生院医疗水平 。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 落实基层卫生健康人才培养率 | 100% | |
医师规范化培训合格率 | 100% | |||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | ||
数量指标 | 培训的次数 | ≥1次 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗业务收入 | 增加 | |
社会效益指标 | 卫生院整体医疗服务水平 | 提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥80% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 卫生健康人才培养资金 | =15000元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院2025年基层医疗卫生机构综合改革补助121号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 3.73 | ||
其中:当年财政拨款 | 3.73 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 推进基层医疗卫生机构综合改革项目各项任务的全面落实,改进基层医疗卫生机构运行机制,确保基层医疗医疗卫生机构全面落实基本药物制度,提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3.73万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 实行药品零差率销售 | 100% | |
质量指标 | 全面落实基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革工作 | 全部 | ||
时效指标 | 资金支付进度 | 2025年11月底前完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低居民医疗费用的药品支出 | 降低药品费用支出 | |
社会效益指标 | 提高基层医疗机构服务水平,乡村一体化管理 | 效果明显 | ||
基层医疗机构标准化建设 | 持续推进 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区服务人员满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院乡村医生省级定额补助119号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 3.12 | ||
其中:当年财政拨款 | 3.12 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 稳定乡村医生队伍,筑牢农村卫生底网,落实和完善乡村医生补偿机制,提升村医的收入水平,提高乡村医生工作积极性。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 卫生院辖区内村卫生室数 | =7个 | |
质量指标 | 村医省级定额补助发放到位率 | 100% | ||
时效指标 | 村医省级定额补助发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入 | 提高 | |
社会效益指标 | 村医队伍稳定性 | 稳定 | ||
村医积极性 | 提升 | |||
村卫生室医疗服务能力 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | 3.12万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院重大公共卫生资金117号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 0.80 | ||
其中:当年财政拨款 | 0.80 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 目标1::适龄儿童国家免疫规范接种率大于90%。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率 | ≥90% | |
艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断率 | ≥95% | |||
流感和新冠哨点 | ≥1个 | |||
艾滋病防治宣传次数 | ≥2次 | |||
质量指标 | 再册严重精神障碍患者服药率 | ≥80% | ||
重点传染病及健康危害因素监测率 | ≥90% | |||
严重精神病患者筛查完成率 | 100% | |||
时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用成本 | 0.80万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病疫情处于低水平流行 | 中长期 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院2025年年度冬季取暖电费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 2.00 | ||
其中:当年财政拨款 | 2.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保障冬季取暖周期内诊疗环境温度,给就诊患者和卫生院职工提供基本就诊诊疗条件,保障农村居民身体健康,保障卫生院工作正常开展,2.改善环境质量,提高环境净化率。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 保障卫生院室内温度在18度,供暖周期5个月 | =5个月 | |
时效指标 | 资金支付及时性 | 100% | ||
数量指标 | 取暖用电总电量 | 20.38千瓦时 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高环境净化率 | 不断提高 | |
社会效益指标 | 提高冬季供暖条件 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 新城镇卫生院2025年年度考核奖 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇卫生院 | |
项目资金 | 年度资金总额: | 5.38 | ||
其中:当年财政拨款 | 5.38 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 补贴机关事业单位人员的基本生活,提高他们的生活质量。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | |
时效指标 | 发放及时性 | 100% | ||
数量指标 | 发放津补贴条件的人数 | =20人 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工工作积极性 | 提高 | |
社会效益指标 | 职工生活质量 | 提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 考核奖发放金额 | =5.38万元 | |