嘉峪关市军供站2022年部门预算公开情况说明

发布日期:2022-01-25 19:06 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市军供站

嘉峪关市军供站2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门(单位)基本概况

一、 部门(单位)职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门(单位)预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门(单位)整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门(单位)职责

军供站作为市委、政府支援过往部队的组织机构和战备设施,是拥军支前的重要窗口,是军队后勤保障的延伸和补充,也是军事斗争军交运输准备的重要内容。军供站属财政全额拨款的科级事业单位,隶属于市退役军人事务局领导,是二级独立核算单位。主要职责不仅要完成战时输送途中部队的饮食、饮水和支前民兵、民工休整等保障任务,还要承担平时入伍新兵、退伍老兵以及成批过往部队执行特殊任务的食宿等综合服务保障。

二、机构设置

(一)机关内设机构

由市编委核定编制职工人数6名,2022年底军供站实有职工10名。其中:现有科级干部2名,科员2名,技师1名,高级工2名,中级工3名。退休人员6人,遗属2名。

(二)参照公务员法管理单位

市军供站为事业单位。

(三)直属事业单位

市军供站为独立核算科级基层事业单位。上级主管部门为嘉峪关市退役军人事务局。

三、部门(单位收支总体情况

军供站2022年部门预算总收入为136.16万元,比上年减少了14.81万元,下降9.8%。总支出136.16万元,比上年减少14.81万元,下降9.8%。

(一)收入预算

2022年收入预算136.16万元(详见部门(单位)预算公开表1,2),比2021年预算增加14.81万元,减少9.8%%,增长的主要原因是人员经费的增加以及省级优抚补助资金的增加。包括:一般公共预算收入136.16万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收0万元,其他收入0万元。


(二)支出预算

2022年支出预算136.16万元(详见部门(单位)预算公开表3)。其中,当年财政拨款136.16万元,比2021年预算减少14.81万元,减少9.8%,减少的主要原因是人员经费的减少。当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出0万元;

2.教育支出0万元;

3.科学技术支出0万元;

4.文化旅游体育与传媒支出0万元;

5.社会保障和就业支出136.16万元;

6.卫生健康支出0万元;

7.节能环保支出0万元;

8.资源勘探工业信息等支出0万元;

9.住房保障支出0万元;

10.粮油物资储备支出0万元;

11.其他支出0万元;

12.转移性支出0万元;

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出136.16万元(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出119.16万元,比2021年预算增加(减少)26.81万元,增长22.49%,减少的主要原因是人员经费的减少.

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算 17 万元,比2021年预算增加12万元,增长70.58%,增长主要原因是伙食补助项目的增加。

其他项目3个,主要是项目1伙食补助、项目2房租返还。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2021年预算增加(减少 0万元,增长(下降)0。

2.公务接待费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0。

3.公务用车购置及运行维护费 1.6万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费 1.6万元),比2021年预算增加0.4万元,增长25 %。

4.培训费 0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.

5.会议费 0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0。

“三公”经费预算1.6万元,比2021年预算增加0.4 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费10.15万元,比2021年预算增加0.44万元,增加0.43%,基本与上年度持平。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门(单位)政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

军供站2022年国有资产占用总额141.79万元,其中:流动资产51.72 万元,非流动资产90.07万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0 万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2022年本部门(单位)涉及非税收入,2022年计划征收 6万元。其中:主要是房租收入 。

(三)重点项目情况

1.项目经费支出总体情况

军供站 2022 年度一般公共预算财政拨款项目经费安排支出预算数17万元。其中:军供保障伙食补助支出预算数15万元,增加10万元,上涨66.67%;绿化用水、地皮房租税支出预算数支出预算数2.0万元,增加2.0万元,上涨100%。

2.项目经费支出具体情况说明

嘉峪关市军供站 2022年度一般公共预算财政拨款项目经费支出中,军供保障伙食补助支出预算数15万元,占项目经费支出88.240%;绿化用水、地皮房租税预算数支出预算数2.0万元,占项目经费支出11.760%。

(1)军供保障伙食补助支出预算数15万元,主要是军供保障任务数量增加。

(2)绿化用水、地皮房租税预算数支出预算数2.0万元,主要是站内绿化树木和面积增大和上交房产税地皮税。

(四)部门管理转移支付情况

2022年,部门管理转移支付0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2022年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。(1)基本支出预算绩效情况。

人员经费总目标主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人家庭的补助支出,各项支出严格按规定执行,无违规乱发津补贴现象,日常公用经费总目标主要用于保障正常公用经费的开支,保稳定促发展。

(2)项目支出预算绩效情况。

项目专项资金均按规定及时、足额支付,既保证圆满完成部队保障任务,赢得广大官兵的好评,为我站荣获第三轮“全国重点军供站”打下良好基础,又为打造“园林式”军供站和足额上交税收提供便利。不存在替换项目、改变资金数额的问题;不存在擅自变更项目财政资金补助用途以及截留、挪用项目资金的问题;项目均真实存在,没有虚报骗取、

(二)2022年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门(单位)预算纳入绩效目标管理的项目3 个,主要有项目1房租返还、项目2伙食补助涉及财政支出17万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出     万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属 2个预算项目纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市军供站

2022 年 1 月18 日

附件:1.嘉峪关市军供站 2022年部门(单位)预算公开表

2.嘉峪关市军供站 2022年部门(单位)整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门(单位)收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

136.16

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

136.16

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资事务

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

136.16

本年支出合计

136.16

十、上年结转

三十一、结转下年

十一、上年结余

收入总计

136.16

支出总计

136.16

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门(单位)收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

136.16

……

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

……

四、教育专户核算

……

五、事业收入

……

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

……

八、经营收入

……

九、其他收入

……

        本年收入合计

136.16

十、上年结转

……

十一、上年结余

……

        收入合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门(单位)支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

136.16

119.16

17

2082805

136.16

119.16

17

2082805

136.16

119.16

17

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

136.16

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

136.16

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

(二十一)粮油物资事务

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债还本支出

收  入  总  计

136.16

支  出  总  计

136.16

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

136.16

136.16

119.16

17

嘉峪关市军供站

136.16

136.16

119.16

17

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

136.16

119.16

17

208

社会保障和就业支出

136.16

119.16

17

28

退役军人管理事务

136.16

119.16

17

05

部队供应

136.16

119.16

17

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出表

嘉峪关市军供站

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计 

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

119.16

109.01

10.14

301

工资福利支出

58.13

58.13

30101

基本工资

33.85

33.85

30102

津贴补贴

5.19

5.19

30103

奖金

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.96

9.96

30110

职工基本医疗保险缴费

3.74

3.74

30111

离退休公务医疗补助

1.66

1.66

30111

公务员医疗补助缴费

2.8

2.8

30112

其他社会保障缴费

0.93

0.93

302

商品和服务支出

10.14

10.14

30201

办公费

0.6

0.6

30202

印刷费

0.36

0.36

30205

水费

0.24

0.24

30206

电费

0.6

0.6

30207

邮电费

0.47

0.47

30208

取暖费

2.46

2.46

30211

差旅费

1

1

30226

劳务费

0

0

30228

工会经费

1.25

1.25

30229

福利费

1.57

1.57

30231

公务用车运行维护费

1.6

1.6

30239

其他交通费用

303

对个人和家庭的补助

50.89

50.89

30302

退休费

2.14

2.14

30305

生活补助

4.73

4.73

30309

奖励金

44.01

44.01

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

嘉峪关市军供站

1.6

1.6

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

嘉峪关市军供站

单位:万元

项目

支出合计 

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

10.14

10.14

办公费

0.6

0.6

印刷费

0.36

0.36

水费

0.24

0.24

电费

0.6

0.6

邮电费

0.47

0.47

取暖费

2.46

2.46

差旅费

1

1

培训费

0

0

劳务费

0

0

工会经费

1.25

1.25

福利费

1.57

1.57

公务用车运行维护费

1.6

1.6

其他交通费用

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门(单位)整体支出绩效目标表

部门(单位)名称

嘉峪关市军供站

联系人

李哲

联系电话

0937-6315608

部门(单位)职能

依据

年初预算安排

职能概述

主要职责不仅要完成战时输送途中部队的饮食、饮水和支前民兵、民工休整等保障任务,还要承担平时入伍新兵、退伍老兵以及成批过往部队执行特殊任务的食宿等综合服务保障。

近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化

变化内容

部门(单位)基本信息

直属单位包括

嘉峪关市退役军人事务局

内设职能部门

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

6

10

部门(单位)基本制度建设情况

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

136.16

136.16

136.16

100%

0

当年预算构成(万元)

部门(单位)收入预算

部门(单位)支出预算

上级财政拨款

0

人员经费

109.01

本级财政安排

136.16

公用经费

10.14

其他资金

项目经费

17

收入预算合计

136.16

支出预算合计

136.16

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

支付站内日常经费

=100%

质量指标

保证工作的正常运转率

=100%

时效指标

经费使用的及时性

=100%

成本指标

社会成本指标

成本节约率

<=5%

效益指标

社会效益指标

保证站内工作正常运行提高服务质量

=100%

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

=100%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市军供站

项目名称

一级项目名称

   退役军人管理事务

二级项目名称

非税收入安排支出

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他

项目资金(万元)

年度资金总额

2

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

支付站内水电费用及税费,用以维护站内日常工作正常运行

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

支付站内水费

>=17800立方

支付站内电费

>=35000度

支付税费

>=5500元

质量指标

保证工作的正常运转率

=100%

时效指标

经费使用的及时性

=100%

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=2元

社会成本指标

成本节约率

<=5%

效益指标

经济效益指标

促进军民融合

促进

社会效益指标

保障站内工作正常运行提高服务质

=100%

满意度指标

服务对象满意度

保障单位和服务对象满意度

=100%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市军供站

项目名称

过路部队伙食补助

一级项目名称

   退役军人管理事务

二级项目名称

过路部队伙食补助

项目类型

新增项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他

项目资金(万元)

年度资金总额

15

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

及时高效的完成过往部队的食宿保障任务

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

保障部队

>=30000人

质量指标

保障过往部队的伙食标准

>=50人/次

时效指标

及时高效完成保障任务

成本指标

经济成本指标

投入资金数量

=15万元

社会成本指标

成本节约率

<=5%

效益指标

经济效益指标

促进军民融合

促进

社会效益指标

保障站内工作正常运行提高服务质

=100%

满意度指标

服务对象满意度

保障单位和服务对象满意度

=100%