嘉峪关市医疗保障局2025年部门预算公开情况说明

发布日期:2025-02-14 10:38 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市医疗保障局



 

 

 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

嘉峪关市医疗保障局是主管医疗保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理工作的市政府直属机构,主要职责是:  

1、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险政策宣传、业务经办、待遇支付等工作

2、负责全市药品和医疗服务价格管理;

3、负责制定和组织全市医疗救助等工作;

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

嘉峪关市医疗保障局共有预算单位1个,四科一室,即办公室、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科、基金管理科。两个中心,即市医疗保险服务中心、市医疗保险基金结算中心。

(二)直属事业单位

市医疗保障局下设两个事业单位即市医疗保险服务中心、市医疗保险基金结算中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算805.06元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算805.06万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入805.06万元,占100%;

政府性基金预算收入 0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)支出预算

2025年支出预算805.06万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出584.06万元,占72.55%;项目支出221万元,占27.45% 上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出805.06万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出54.73万元、卫生健康支出694.48万元住房保障支出55.85万元具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7)

 

 

(一)基本支出

2025年基本支出584.06万元,比2024年预算减少50.34万元,减少7.94%,减少的主要原因一是较2025年退休人员两名,因此工人员经费、公用经费等支出均有减少。

其中:人员经费支出567.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算221万元,比2024年预算减少26.31万元

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个,主要是项目1 城乡居民医疗保险工作征收动员宣传费用、项目2 参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费

其他项目3个,主要是项目1医疗服务与保障能力提升补助资金、项目2举报奖励和监督检查、项目3争资争项奖励资金。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为54.73万元, 2024 年预算减少4.22万元, 主要原因一是较2024年初预算时退休人员2名,民生项目考走2人。

2.卫生健康支出2025年预算数为694.48万元, 2024 年预算减少67.33万元, 主要原因2025年下达中央能力提升补助资金148万元,比2024年有所减少。

3.住房保障支出2025 年预算数为55.85万元, 2024年预算减少5.1万元, 主要原因一是较2024年初预算时退休人员2名,民生项目考走2人。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算减少0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0 万元,增长0%,较上年持平

2.公务接待费0万元,较2024年预算增加0万元,增长100%。较上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加0万元,增长%,较上年持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,较上年持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,较上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.47万元,较2024年预算减少0.72万元,下降5.46%,下降的主要原因是2024年度退休两人,因此机关运行经费有所减少

七、政府采购安排情况

2025年,部门政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元,小微企业预留政府采购项目预算金额200万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为62.20万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2025无非税收入

(三)重点项目情况

项目名称:城乡居民医疗保险工作征收动员宣传费用

1、项目概况:为确保2025年我市城乡居民参保缴费工作任务顺利开展,基本医保参保覆盖面进一步巩固扩大。用于各社区(乡镇)加大城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费宣传,创新精准开展低收入人口参保缴费动员工作。

2、立项依据:嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法》的通知(嘉政办发〔2019〕74号

3、实施主体:嘉峪关市医疗保障局

4、实施周期:2025年度

5、实施计划:参保征缴初期成立工作专班,拨付宣传资金,部署各项工作;中期进行宣传,加大各社区(乡镇)医保专干业务培训,实行周调度机制;后期针对未参保人员进行精准宣传,加强数据比对,实行日调度机制。

6、年度预算安排:1万元。

7、预期总体目标:用于各社区(乡镇)加大城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费宣传、低收入人口参保缴费动员工作,确保基本医保参保覆盖面进一步扩大,完成2025年度征缴任务实现医疗保险兜底保障。

(四)部门管理转移支付情况

2025年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:存在的问题是预算执行率不高,因为项目均未开展。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:。绩效运行监控在部门内部通报整改情况

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:自评结果随部门决算一起公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

嘉峪关市医疗保障局

                                  2025 2 14 

 

 

附件:1.嘉峪关市医疗保障局 2025部门预算公开表

2.嘉峪关市医疗保障局 2025部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

805.06

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

54.73

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

694.48



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

55.85



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

805.06

本年支出合计

805.06





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

805.06

支出总计

805.06

表二、部门收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

805.06

        ……


二、政府性基金预算财政拨款收入


        ……


三、国有资本经营预算收入


        ……


四、教育专户核算


        ……


五、事业收入


        ……


六、上级补助收入


        ……


七、附属单位上缴收入


        ……


八、经营收入


        ……


九、其他收入


        ……


        本年收入合计

805.06











十、上年结转


        ……


十一、上年结余


        ……


        收入合计

805.06


表三、部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

805.06

584.06

221


嘉峪关市医疗保障局

805.06

584.06

221


社会保障和就业支出

54.73

54.73



行政事业单位养老支出

54.73

54.73



行政单位离退休

6.04

6.04



机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.70

48.70



卫生健康支出

473.48

473.48



行政事业单位医疗

35.20

35.20



行政单位医疗

11.14

11.14



事业单位医疗

8.64

8.64



公务员医疗补助

15.41

15.41



医疗保障管理事务

659.29

438.29

221


行政运行

511.29

438.29

73


其他医疗保障管理事务支出

148

0

148


住房保障支出

55.85

55.85



住房改革支出

55.85

55.85



住房公积金

47.82

47.82



购房补贴

8.02

8.02



备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

805.06

一、本年支出

805.06

(一)一般公共预算财政拨款

805.06

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

54.73



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

694.48



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

55.85



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

805.06

     

805.06

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

805.06

805.06

584.06

221







嘉峪关市医疗保障局

805.06

805.06

584.06

221































































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 


表六、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

805.06

584.06

221

208

社会保障和就业支出

54.73

54.73


20805

行政事业单位养老支出

54.73

54.73


2080501

行政单位离退休

6.04

6.04


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.70

48.70


210

卫生健康支出

473.48

473.48


21011

行政事业单位医疗

35.20

35.20


2101101

行政单位医疗

11.14

11.14


2101102

事业单位医疗

8.64

8.64


2101103

公务员医疗补助

15.41

15.41


21015

医疗保障管理事务

659.29

438.29

221

2101501

行政运行

511.29

438.29

73

2101599

其他医疗保障管理事务支出

148

0

148

221

住房保障支出

55.85

55.85


22102

住房改革支出

55.85

55.85


2210201

住房公积金

47.82

47.82


2210203

购房补贴

8.02

8.02







备注:无内容应公开空表并说明情况。

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

一般公共预算基本支出表




单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

584.06

567.57

16.49

302

商品和服务支出

16.49


16.49

30229

福利费

2.28


2.28

30299

其他商品和服务支出

0.30


0.30

30207

邮电费

1.64


1.64

30202

印刷费

0.52


0.52

30205

水费

0.43


0.43

30217

公务接待费

0.20


0.20

30211

差旅费

4.50


4.50

30228

工会经费

3.82


3.82

30201

办公费

1.73


1.73

30206

电费

1.08


1.08

303

对个人和家庭的补助

8.16

8.16


30302

退休费

5.54

5.54


30307

医疗费补助

1.72

1.72


备注:无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.00


0.00





嘉峪关市医疗保障局

0.00


0.00





嘉峪关市医疗保障局

0.00


0.00













备注:无内容应公开空表并说明情况。

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

12.47

12.47


2

福利费

2.28

2.28


3

其他商品和服务支出

0.30

0.30


4

邮电费

1.64

1.64


5

印刷费

0.52

0.52


6

水费

0.43

0.43


7

差旅费

4.50

4.50


8

办公费

1.73

1.73


9

电费

1.08

1.08


备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十、政府性基金预算支出情况表

项目

预算数

**

1

总计


……


















单位:万元

备注:本单位无政府性基金预算支出


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计


















































备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:本单位无国有资本经营预算支出


附件2

部门整体支出绩效目标表

单位(部门)名称

嘉峪关市医疗保障局

联系人

沈雅男

联系电话

15393258091

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

567.57

上级财政补助

148.00

公用经费

16.49

本级财政安排

657.06

合计

584.06

其他资金

0.00

项目支出

本级

73.00

收入预算合计

805.06

对下转移支付

0.00

支出预算合计

805.06

合计

73








一是强化政治建设;二是巩固全民参保成效;三是健全可持续多层次的医疗保障制度体系;四是扎实推进医药服务改革;五是开展医保基金运行监督管理;六是持续推广智慧医保应运;七是推进医保经办创新服务。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

 ≥100%

预算调整率

 ≤50%

“三公”经费控制率

 =100%

结转结余变动率

 ≤20%

财会管理

资金使用合规性

 合规

会计和内控制度执行有效性

 有效

采购管理

政府采购规范性

 规范

政府采购节约率

 ≥10%

资产管理

资产管理规范性

 规范

固定资产利用率

 ≥100%

人员管理

在职人员控制率

 ≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

 较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

医疗保险参保覆盖率

 ≥100%

定点医疗机构监督检查个数

 ≥230家

质量指标

住院医保基金平均支付水平

 不断提升

定点医疗机构监督检查质量

 不断提升

时效指标

医疗保险及时结算率

 ≥100%

医保信息平台网络安全运行率

 ≥90%

成本指标

城乡居民医疗保险缴费标准

 =400元

政策宣传资金

 有所节约

部门综合指标

30

经济效益

医疗保险征收情况

 增长

医疗保险基金支付水平

 比上年有所提高

社会效益

医保政策知晓率

 ≥85%

医保基金监管水平

 不断提升

生态效益

医保基金政策可持续性

 可持续性不断增强

医保基金支付水平

 不断提升

服务对象满意度

受众满意度

 ≥95%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

 良好

宣传培训

培训计划完成率

 ≥95%

制度建设

制度完善情况

 完善

改革创新

试点工作开展情况

 良好

 

 

项目支出绩效目标申报表










项目名称

2025年举报奖励和监督检查资金

主管部门及代码

222嘉峪关市医疗保障局

实施单位

嘉峪关市医疗保障局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

1.00

其中:当年财政拨款

1.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






定点医疗机构检查覆盖率达到100%,引入第三方,对不合规定点医疗机构进行检查处理。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

对监督检查资金投入率

 ≥90%

产出指标

40

数量指标

定点医疗机构数量

 ≥200家

质量指标

医保基金使用有效性

 ≥95%

时效指标

开展监督时间

 2024年12月

资金支付及时性

 =100%

效益指标

20

经济效益

违规使用医保基金现象

 有所减少

社会效益

社会服务能力

 有所提升

满意度指标

10

服务对象满意度

参保群众满意度

 ≥90%









项目支出绩效目标申报表










项目名称

2025年城乡居民医疗保险工作征收动员宣传费用

主管部门及代码

222嘉峪关市医疗保障局

实施单位

嘉峪关市医疗保障局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

1.00

其中:当年财政拨款

1.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






用于2025年度城乡居民医疗保险参保征缴工作经办费,完成2025年度城乡居民征收工作




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

医保征收工作资金投入率

 ≥95%

产出指标

40

数量指标

基本医保参保人数

 ≥12万人

质量指标

基本医保政策宣传普及率

 ≥90%

时效指标

全民参保宣传工作完成时间

 2025年12月31日前

效益指标

20

经济效益

城乡医疗保险征缴率

 ≥85%

社会效益

城乡居民参保情况

 有所提升

满意度指标

10

服务对象满意度

群众满意度

 ≥90%









项目支出绩效目标申报表










项目名称

2025年参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费

主管部门及代码

222嘉峪关市医疗保障局

实施单位

嘉峪关市医疗保障局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

1.00

其中:当年财政拨款

1.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






按期完成2025年慢性病鉴定工作,并对符合慢性病管理人员按时发放待遇。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

慢性病鉴定费投入率

 ≥100%

产出指标

40

数量指标

开展慢特病认定机构数量

 ≥2家

质量指标

慢性病宣传普及率

 ≥90%

时效指标

慢特病鉴定工作完成时间

 2025年12月31日前

效益指标

20

社会效益

补贴标准

 ≥400元/天

满意度指标

10

服务对象满意度

参保群众满意度

 ≥90%

























项目支出绩效目标申报表










项目名称

2024年度争资争项奖励资金

主管部门及代码

222嘉峪关市医疗保障局

实施单位

嘉峪关市医疗保障局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

70.00

其中:当年财政拨款

70.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






建立健全人才队伍建设,完成本年度单位后勤保障工作,充分履行本单位政府职能。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算控制数

 =700000元

产出指标

40

数量指标

采购办公用品种类

 ≥1种

建立健全人才队伍建设,完成本年度单位后勤保障工作,充分履行本单位政府职能。

 ≥1次

质量指标

采购办公用品合理合规性

 =100%

维修维护质量

 =100%

时效指标

资金支付及时性

 =100%

效益指标

20

社会效益

部门履职能力

 提高

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意程度

 ≥85%

























项目支出绩效目标申报表










项目名称

2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金

主管部门及代码

222嘉峪关市医疗保障局

实施单位

嘉峪关市医疗保障局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

148.00

其中:当年财政拨款

148.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






完成该项目




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算控制数

 ≤148万元

产出指标

40

数量指标

购买服务次数

 ≥5次

开展宣传活动次数

 ≥30次

质量指标

基金监管覆盖面

 =100%

居民群众知晓率

 ≥80%

医保信息系统响应率

 ≥95%

资金使用合规性

 合规

时效指标

资金使用时限

 =1年

效益指标

20

社会效益

参保覆盖面

 ≥95%

基金预警肯和风险防控能力

 有所提高

医保经办服务能力

 有所提高

医保综合监管能力

 显著提升

可持续影响

医疗保障和可持续性

 可持续

满意度指标

10

服务对象满意度

参保人员对医保服务满意度

 ≥85%

定点医疗机构满意度

 ≥80%

医保对购买服务满意度

 ≥90%