嘉峪关市疾病预防控制中心2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
疾控中心是市卫生健康委员会(市疾病预防控制局)所属公益一类事业单位,为正处级,加挂嘉峪关市卫生监督所牌子。
主要职责是:(一)负责指导全市各类传染病信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等传染病防控日常工作,开展重大公共卫生问题的调查和危害评估。(二)承担传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制,开展疾病监测与预警。(三)建立完善传染病监测预警体系,加强应急队伍和能力建设,开展病情监测、风险评估、预警监测、流行病学调查;承担救灾防病任务,调查处置重大突发公共卫生事件。(四)承担健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价和流行病学调查;负责公众健康与营养状况监测与评价,提出干预策略和措施。(五)承担法律法规赋予和主管部门授权的市级传染病防治、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品、健康相关产品等监督执法工作,依法组织查处违法行为。(六)实施全市满意规划,指导预防接种体系建设,组织预防接种、预防用生物制品的使用与管理、监督检查等工作。(七)承担疾病病原微生物、鉴定和物理、化学因子等各类疾病预防控制检验检测评价;负责全市疾病预防相关检验检测工作的质量控制。(八)组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预、卫生健康法律法规及标准的宣传普及。(九)开展疾病预防控制技术应用研究,提供技术咨询。(十)卫生监督工作:1.实施卫生计生专项整治和日常监督检查。2.对公共场所、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范服务秩序。4.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。5.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。6.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。7.对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导。8.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。9.受理对违法行为的投诉、举报。10.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。11.完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品卫生安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。12.指导乡镇(街道)计划生育办公室做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。指导乡镇卫生院、社区卫生服务机构做好卫生计生监督协管工作。13.2018年底,根据《国务院机构改革方案》,职业卫生监管职责划归卫生健康部门,主要承担医疗机构职业卫生监督、用人单位职业卫生监督检查、放射诊疗机构卫生监督检查、职业病鉴定、职业卫生宣传培训等工作。(十一)完成市卫生健康委员会(市疾病预防控制局)交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
市疾控中心设下列内设机构(均为正科级)(一)办公室;(二)质量控制和健康教育促进科;(三)传染病预防控制科;(四)公共卫生和食品安全科;(五)鼠疫防治和应急处置科;(六)慢性病预防控制科;(七)地方病预防控制科;(八)检验科;(九)公共卫生和职业病预防控制监督科;(十)医疗卫生监督科;(十一)综合稽查科。
市疾病预防控制中心全额拨款事业编制48名。设主任1名(正处长级),党组织专职副书记1名(副处长级),副主任两名(副处长级);科级领导职数14名(含传染病预防控制科、公共卫生和食品安全科、慢性病预防控制科副科级领导职数各一名)。
(二)参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写,本单位为事业单位管理。
(三)直属事业单位
我中心为全额财政补助事业编制单位
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算1517.12万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算1517.12万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1517.12万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算1517.12万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出1176.08万元,占77.5%; 项目支出341.12万元,占22.5%; 上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出1517.12万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出144.52万元、医疗卫生与计划生育支出1262.89万元、住房保障支出109.8万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出1176.08万元,比2024年预算增加422.11万元,增长55.98%,增长的主要原因是本年度与市卫生监督执法支队财务合并,基本支出较上年增加。
其中:人员经费支出1159.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出16.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算341.12万元,比2024年预算减少79.03万元,减少18.8%,减少的主要原因本单位项目经费减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费11个,主要是项目1.2025基本公共卫生一批110号文(中央)经费项目。2.2025年重大一批服务补助资金117号文(中央)经费项目。3.2025年医疗服务保障能力提升一批116号文件经费项目。4.2025年专项业务鼠疫防控经费项目。5.2025年专项业务卫生应急处置经费项目,6.2025年专项业务水质监测经费项目。7.2025年专项业务食品安全风险监测经费项目。8.2025年专项业务卫生监督执法工作经费项目。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025年预算数为0万元, 比2024 年预算增加0万元, 主要原因无。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算8万元,较2024年预算增加8万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。
2.公务接待费0万元,较2024年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是无。
3.公务用车购置及运行维护费8万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8万元),较2024年预算增加8万元,增长100%,增长的主要原因是因与卫生监督执法支队财务合并该单位原为参照公务员管理的事业单位,有三公经费支出,所以本年度三公经费增加。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是无。
七、政府采购安排情况
2025年单位政府采购预算总额371万元,其中:政府采购货物预算371万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额371万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4225.51万元。其中:办公用房4091.8平方米,价值767.9万元。预算部门(单位)共有公务用车4辆,价值76.66万元。单价20万元以上的设备价值2842.24万元。2025年拟采购固定资产约102.95万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
1.交通运输支出( 类) 民航发展基金支出( 款) 民航安全( 项)2025年预算数为0万元,较2024 年预算减少0万元,主要原因是未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门/单位涉及非税收入,2025年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立 0个。说明:如果2025年无非税收入,请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”
(三)重点项目情况
(一)项目名称
市疾控中心食品安全风险监测项目。
(二)项目概况
本年度监测工作在全面部署总体任务的同时,进一步强化了调查、采样、检验、网报和分析评估阶段的技术要求,将质量管理思维和活动贯穿到各实验室和所有检验人员,贯穿到监测工作的全过程。市疾控中心专题研究和解决监测工作方案、资金使用和重大技术问题,要求全体监测人员提高质量意识、严把监测质量,一以贯之地做好监测工作质量。
实际监测工作沿用国家和省上体系,按食品中微生物及其致病因子监测和食品中化学污染物及有害因素监测两个系列独立运行、独立分析、独立上报。
(三)立项依据
依据市疾控中心食品安全风险监测项目支出绩效目标。
(四)实施主体
市疾控中心食品安全风险监测项目
1.产出指标完成情况分析。(1)数量指标。全年共监测257份样品。对各医疗机构举办了1次全市食源性疾病监测及事件调查培训班,培训了《食源性疾病监测报告工作规范(试行)》,并完成全市督导1次。(2)质量指标。严格按照相关标准进行病例个案审核, 开展疾病事件调查并上报审核。食源性疾病报告及时率、完整率和一致率达100%。(3)时效指标。全部按照文件要求时限对结果进行上报。(4)成本指标。市疾控中心通过公开询价采购试剂耗材等达到控制成本的目的。
2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益。通过开展工作,提高了食品相关指标的检测水平和能力,为国家食品风险评估中心提供原始基础数据,提升了食源性疾病的识别、治疗与防控的能力,保障人民群众的身体健康。(2)社会效益。为全市人民舌尖上的健康提供保障,特别是在中秋节、元旦、春节前开展全市食品安全风险监测评估工作。(3)可持续影响。持续动态地为全市食品安全工作提供技术支持。
3.满意度指标完成情况分析。根据近年来我市食品安全风险监测工作现状和整体效果综合评价,全市人民对中心开展的食品安全风险监测工作比较满意,特别是在重要传统节日前开展专项食品安全评估。
(五)市疾控中心食品安全风险监测项目全年预算数3万元。
严格落实相关法律、法规,以及国家和省市食品风险监测工作会议精神,定期召开项目工作专题会议,讨论和制订项目工作方案,研究工作中遇到的问题;强化专项资金管理,做到专项专用,保证项目资金发挥最大社会效益。
(四)部门管理转移支付情况
2025年本单位未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
1.国有资本经营预算支出( 类)解决历史遗留问题及改革成本支出( 款)国有企业改革成本支出(项)2025年预算数为0万元,较2024年预算减少0万元,主要原因是未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年9月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是通过对我中心项目绩效目标跟踪监督情况来看,未发现存在问题。
开展1-9月绩效运行监控项目4个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:通过对我中心项目绩效目标跟踪监督情况来看,未发现存在问题。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况:我中心2024年度的绩效目标监控体系已初现成效,预算资金执行较好,能够充分发挥财政资金的使用效益。但也存在一些问题:如绩效目标运行监控工作基础较为薄弱,绩效指标设计水平还不够高,开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。
下一步,我中心将严格执行《嘉峪关市市本级部门预算绩效运行监控管理办法》,认真做好以下几个方面的工作:一是提高认识,加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控,进一步增强支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平;二是以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化、量化设置绩效指标,全面反映项目支出效益,将绩效目标与预算执行紧密结合,注重绩效监控与评价结果合理应用;三是建立绩效管理业务培训的长效机制,绩效监控专业性强,涉及面广,要求工作人员不断加强专业知识学习,努力提高业务工作能力。
同时,也希望财政绩效管理部门能够针对绩效管理相关政策、规定、实操等工作,组织单位主管和经办人员开展业务工作培训和工作经验交流,强化部门主体责任意识,切实推进绩效监控工作的开展。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出4个,转移支付项目3个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:与2024年预算公开同时进行。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金43万元,2025年度增加部门预算项目4个,增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标5个、三级指标16个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市疾病预防控制中心
2025年2月14日
附件:1.嘉峪关市疾病预防控制中心2025年部门预算公开表
2.嘉峪关市疾病预防控制中心2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1517.21 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 144.52 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 1262.89 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 109.8 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1517.21 | 本年支出合计 | 1517.21 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1517.21 | 支出总计 | 1517.21 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1,517.21 |
财政拨款 | 1,218.21 |
一般性转移支付 | 62.40 |
专项转移支付 | 236.60 |
本年收入合计 | 1,517.21 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1,517.21 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1,517.21 | 1,176.08 | 341.12 | |
社会保障和就业支出 | 144.52 | 144.52 | ||
行政事业单位养老支出 | 144.52 | 144.52 | ||
事业单位离退休 | 46.94 | 46.94 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.58 | 97.58 | ||
卫生健康支出 | 1,262.89 | 921.89 | 341.00 | |
公共卫生 | 1,161.71 | 841.21 | 320.50 | |
疾病预防控制机构 | 874.21 | 841.21 | 33.00 | |
基本公共卫生服务 | 41.90 | 41.90 | ||
重大公共卫生服务 | 245.60 | 245.60 | ||
行政事业单位医疗 | 80.68 | 80.68 | ||
行政单位医疗 | 8.21 | 8.21 | ||
事业单位医疗 | 31.43 | 31.43 | ||
公务员医疗补助 | 41.04 | 41.04 | ||
疾病预防控制事务 | 20.50 | 20.50 | ||
其他疾病预防控制事务支出 | 20.50 | 20.50 | ||
住房保障支出 | 109.80 | 109.68 | 0.12 | |
住房改革支出 | 109.80 | 109.68 | 0.12 | |
住房公积金 | 95.62 | 95.50 | 0.12 | |
购房补贴 | 14.18 | 14.18 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,517.21 | 一、本年支出 | 1,517.21 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1517.21 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 144.52 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 1,262.89 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 109.80 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,517.21 | 支 出 总 计 | 1,517.21 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
嘉峪关市疾病预防控制中心 | 1,517.21 | 1,517.21 | 1,176.08 | 341.12 | 0 | 0 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,517.21 | 1,176.08 | 341.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.52 | 144.52 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.52 | 144.52 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 46.94 | 46.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.58 | 97.58 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,262.89 | 921.89 | 341.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,161.71 | 841.21 | 320.50 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 874.21 | 841.21 | 33.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.90 | 41.90 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 245.60 | 245.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.68 | 80.68 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.21 | 8.21 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 31.43 | 31.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 41.04 | 41.04 | |
21018 | 疾病预防控制事务 | 20.50 | 20.50 | |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 20.50 | 20.50 | |
221 | 住房保障支出 | 109.80 | 109.68 | 0.12 |
22102 | 住房改革支出 | 109.80 | 109.68 | 0.12 |
2210201 | 住房公积金 | 95.62 | 95.50 | 0.12 |
2210203 | 购房补贴 | 14.18 | 14.18 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,176.08 | 1,159.67 | 16.41 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.41 | 16.41 | |
30229 | 福利费 | 3.04 | 3.04 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | |
30228 | 工会经费 | 2.63 | 2.63 | |
30208 | 取暖费 | 1.76 | 1.76 | |
30211 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 | |
30201 | 办公费 | 0.72 | 0.72 | |
30202 | 印刷费 | 0.35 | 0.35 | |
30205 | 水费 | 0.29 | 0.29 | |
30206 | 电费 | 0.72 | 0.72 | |
30207 | 邮电费 | 0.91 | 0.91 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.92 | 57.92 | |
30302 | 退休费 | 42.94 | 42.94 | |
30309 | 奖励金 | 1.39 | 1.39 | |
30307 | 医疗费补助 | 13.60 | 13.60 | |
301 | 工资福利支出 | 1,101.75 | 1,101.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.58 | 97.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.72 | 17.72 | |
30101 | 基本工资 | 253.03 | 253.03 | |
30102 | 津贴补贴 | 176.05 | 176.05 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 125.32 | 125.32 | |
30103 | 奖金 | 176.86 | 176.86 | |
30107 | 绩效工资 | 92.60 | 92.60 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.64 | 39.64 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.44 | 27.44 | |
30113 | 住房公积金 | 95.50 | 95.50 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 8.00 | 8.00 | |||||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 8.00 | 8.00 | |||||
嘉峪关市疾病预防控制中心 | 8.00 | 8.00 | |||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
总计 | ||
…… | ||
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
总计 | ||
…… | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病几危害因素有效控制疾病流行 目标2:继续为0-6岁适龄儿童常规接种,减少艾滋病新发传染,降低艾滋病病死率 目标3:支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 1159.67 | 当年财政拨款 | 1159.67 | ||
公用经费 | 16.41 | 上年结转资金 | 16.41 | |||
合计 | 1176.08 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 341.12 | 收入预算合计 | 341.12 | |||
支出预算合计 | 341.12 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||
项目支出预算执行率 | =100% | |||||
“三公经费”控制率 | 下降 | |||||
履职效果 | 公共卫生服务 | 艾滋病防治效果 | 提高 | |||
慢性病防控范围 | 增加 | |||||
流感监测率 | 100% | |||||
结核病防治水平 | 提高 | |||||
严重精神障碍管理水平 | 提高 | |||||
重点地方病防治水平 | 提高 | |||||
食品安全管理水平 | 提高 | |||||
水质监测率 | 100% | |||||
扩大免疫规划疫苗接种率 | 100% | |||||
职业病防治监测率 | 100% | |||||
能力建设 | 质量指标 | 职业病危害监测工作质量 | 保质完成 | |||
时效指标 | 按期上报职业病危害因素监测信息 | 定性 | ||||
服务对象满意度 | 提高企业现场职业病危害因素监测的满意度 | ≥90 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2025基本公共卫生一批110号文(中央)经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 41.9 | |||||
其中:当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素,有效控制疾病流行. | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 重点人群职业健康素养监测与干预项目支付金额 | =2.1万元 | ||||
重点职业病监测支付金额 | =3万元 | ||||||
重点地方病防治支付金额 | =8万元 | ||||||
放射性危害因素监测支付金额 | =1.5万元 | ||||||
工作场所职业病危害因素监测支付金额 | =0.5万元 | ||||||
卫生应急队伍运维经费支付金额 | =10万元 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 基本公共卫生项目工作按时完成 | ≥按时完成按时完成 | ||||
质量指标 | 重点地方病防治有效治疗率 | ≥99.00百分比 | |||||
省市放射性疾病检测率 | ≥90.00百分比 | ||||||
职业病防治工作质量 | 定量保质完成保质 | ||||||
数量指标 | 省市放射性疾病检测率 | ≥90.00百分比 | |||||
重点地方病核心指标监测率 | =100.00百分比 | ||||||
职业病健康核心指标监测县区覆盖率 | ≥95.00百分比 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | ≤不断缩小不断缩小 | ||||
居民健康素养水平 | ≥有效提高有效提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | ≥满意满意 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
项目名称 | 2025年重大一批服务补助资金117号文(中央)经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 211.6 | |||||
其中:当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 加强疾控机构能力建设,,配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备,提高新冠病毒变异株监测能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 质量指标 | 验收全自动污水采样设备合格率 | ≥100百分比 | ||||
现场流行学培训覆盖率 | ≥100百分比 | ||||||
时效指标 | 采购全自动污水采样设备时间 | =2023年 | |||||
现场流行学培训时间 | =2023年 | ||||||
数量指标 | 现场流行学培训人员总数完成率 | ≥90百分比 | |||||
采购全自动污水采样设备 | =1台 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | ||||
国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | ||||||
升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养经费金额 | =25.98万元 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场流行学培训学员满意度 | ≥90百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
项目名称 | 2025年医疗服务保障能力提升一批116号文件经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 20.5 | |||||
其中:当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 继续为0-6岁适龄儿童常规接种,减少艾滋病新发传染,降低艾滋病病死率 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | ≥85百分比 | ||||
重大慢性病筛查任务完成率 | =100百分比 | ||||||
严重精神障碍患者筛查任务完成率 | =85百分比 | ||||||
艾滋病免费抗病毒治疗任务 | =100百分比 | ||||||
规范治疗和随访检查胡肺结核患者任务 | ≥85百分比 | ||||||
有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者 | =90百分比 | ||||||
包虫病人群主动筛查任务完成率 | =85百分比 | ||||||
质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | =100百分比 | |||||
艾滋病高危人群检测比例 | =100百分比 | ||||||
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药 | ≥90百分比 | ||||||
窝沟封闭完好率 | >85百分比 | ||||||
在册严重精神障碍患者管理率 | >80百分比 | ||||||
在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥60百分比 | ||||||
细菌性传染病网络实验室考核合格率 | >80百分比 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制重大传染病 | 有效控制 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对重大传染病防控工作满意度 | ≥100百分比 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 肿瘤随访登记支付金额 | =0.6万元 | ||||
艾滋病防治经费支付金额 | =4.75万元 | ||||||
结核病防治经费支付金额 | =10.7万元 | ||||||
严重精神障碍管理治疗支付金额 | =0.4万元 | ||||||
致病菌识别网支付金额 | =30万元 | ||||||
慢性病综合干预支付金额 | =2.3万元 | ||||||
新冠防控-社区人群监测支付金额 | =1.6万元 | ||||||
病毒性腹泻支付金额 | =8万元 | ||||||
病媒微生物监测支付金额 | =1万元 | ||||||
流感监测与防治支付金额 | =15万元 | ||||||
饮用水和环境卫生监测支付金额 | =9万元 | ||||||
疟疾,黑热病等寄生虫病防治支付金额 | =2万元 | ||||||
鼠疫监测和防控经费支付金额 | =30万元 | ||||||
人禽流感、SARS项目支付金额 | =3万元 | ||||||
推动全民健康行动支付金额 | =4万元 | ||||||
绩效奖励支付金额 | =4万元 | ||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务鼠疫防控经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 6.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 6.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 进一步做好我市鼠疫防控工作,根据旱獭鼠蚤密度及动物疫情流行情况,实施开展保护性灭獭灭蚤工作,加强鼠疫防控队伍建设。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 鼠疫防治宿主动物血凝份数 | =50份 | ||||
鼠疫防治探洞数 | =500个 | ||||||
鼠疫防治检菌活体动物数 | =100只 | ||||||
鼠疫防治宿主体蚤匹 | =150份 | ||||||
鼠疫防治每月布夹数 | =600只 | ||||||
鼠疫防治每月扑獭数 | =20只 | ||||||
质量指标 | 是否完成两次全市医疗机构鼠疫防治知识宣传 | 完成 | |||||
核对实验室数据完成后报告的准确性监测 | 合格 | ||||||
时效指标 | 网络直报的及时性、准确性 | 及时准确 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 鼠疫防控经费 | =6万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全是鼠防评价评估工作满意度 | ≥100百分比 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否达到全市人民对鼠防防治的满意度 | ≥100百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务卫生应急处置经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 4.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 4.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 加强疾控机构能力建设,传染病监测预警与应急指挥能力、传染病实验室检测质量的提升,预警队伍建设和人才培养及传染病应急专业人才培训。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 监测预警队伍建设和人才培养完成次数 | ≥3次 | ||||
传染病应急专业人才培训完成次数 | ≥3次 | ||||||
时效指标 | 现场流行学培训时间 | ≥1年 | |||||
质量指标 | 现场流行学培训覆盖率 | ≥100百分比 | |||||
传染病应急专业人才培训完成率 | ≥90百分比 | ||||||
监测预警队伍建设和人才培养完成率 | ≥90百分比 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 传染病应急专业人才培训经费金额 | =0.5万元 | ||||
传染病监测预警与应急指挥能力提升项目经费金额 | =10万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | ||||
升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | ||||||
提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场流行学培训学员满意度 | ≥90百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务水质监测经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金
| 年度资金总额: | 2.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 加强疾控机构能力建设,,配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备,提高新冠病毒变异株监测能力。 | ||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标
| 质量指标 时效指标 | 验收全自动污水采样设备合格率 | ≥100百分比 | ||||
现场流行学培训覆盖率 | ≥100百分比 | ||||||
采购全自动污水采样设备时间 | =2023年 | ||||||
数量指标 | 现场流行学培训时间 | =2023年 | |||||
数量指标 | 现场流行学培训人员总数完成率 | ≥90百分比 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购全自动污水采样设备 | =1台 | ||||
效益指标
| 社会效益指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 | ||||
社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | |||||
升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养经费金额 | =2万元 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场流行学培训学员满意度 | ≥90百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
项目名称 | 2025年专项业务食品安全风险监测经费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额: | 3.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 3.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
总体目标 | 为进一步加强食品安全风险监测工作,系统和持续的收集食源性疾病食品污染以及食品中有害因素等相关数据信息,并应用医学卫生学原理和方法,对人群健康风险进行评估。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 质量指标 | 检验的差错率 | ≤5百分比 | ||||
抽检批次完成率 | =100百分比 | ||||||
检验数据的准确率 | ≥95百分比 | ||||||
数量指标 | 抽检批次 | =30次 | |||||
时效指标 | 抽检批次完成及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 检验周期的缩短率 | ≥5百分比 | ||||
社会效益指标 | 抽检品种覆盖率 | ≥90百分比 | |||||
不合格产品的降低率 | ≤10百分比 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | =100百分比 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 2025年专项业务卫生监督执法工作经费项目 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 27.00 | ||
其中:当年财政拨款 | 27.00 | |||
上年结转资金 | ||||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障卫生监督执法能力提升,高质量完成2025年卫生监督工作. | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤27万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 职业病鉴定 | ≤6例 | |
执法电频车租赁数 | ≥4辆 | |||
改造暖气 | ≤6组 | |||
实验室抽检户数 | ≤1000户次数 | |||
质量指标 | 鉴定公正度 | 公正 | ||
车辆正常运转 | ≥90百分比 | |||
暖气正常 | ≥98百分比 | |||
卫生监督检查覆盖率 | ≥98百分比 | |||
时效指标 | 所有专项按约定时间完成率 | ≥98百分比 | ||
经费支出时效性 | 及时 | |||
卫生监督检查及时性 | 及时 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90百分比 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | |