嘉峪关市中医医院2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门/单位预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
嘉峪关市中医医院由嘉峪关市卫生健康委员会直属管理,是一所集医疗、急救、教学、预防、康复为一体的二级甲等医院,是嘉峪关市城镇职工、居民、省内外异地职工、居民、酒钢职工、803电厂职工、四零四职工、居民、酒泉市职工、居民医疗保险定点医院。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
嘉峪关市中医医院共有预算单位1个。编制人数242人,其中:差额补助事业编制242人;实有人数650人,比上年增加26人。其中:在职人数236人,包括行政人员0人,全额补助事业人员0人、差额补助事业人员236人、自收自支事业人员0人;离休人员0人,其中,行政离休人员0人,全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人;退休人员159人,其中:行政退休人员0人,全额补助事业退休人员159人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人;单位自主聘用人员255人。遗属7人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算12678.6万元。按照综合预算的原则,部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算12678.16万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入878.16万元,占6.93%;
政府性基金预算收入0万元,占0.00%;
上年结转收入0万元,占0.00%;
其他收入11800.00万元,占93.07%。
|
(二)支出预算
2024年支出预算12478.16万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出12241.15万元, 占98.13%; 项目支出237.01万元,占1.87%; 上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出878.16万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出226.95万元、医疗卫生与计划生育支出478.08万元、保障住房支出173.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出641.15万元,比2023年预算增加238.17万元,增长59.10%,增长的主要原因是在职人员增加,医疗保险金公务员补助以及住房公积金补助资金增加;退休职工人数增加,基本养老金和公务员补助资金增加。
其中:人员经费支出625.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出15.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算237.01万元,比2023年预算减少562.99万元,减少70.37%,减少的主要原因是2024年财政局减少的政策性亏损的批复。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费4个,主要是项目1、中医医院健康人才培养经费,项目2、公立医院综合改革补助及取消药品加成补助资金,项目3重大传染病防控补助资金,项目4、中医医院中医药发展专项资金。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2024 年预算数为0万元, 比 2023 年预算增加0万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.50万元,较2023年预算增加1.50万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.50万元,较2023年预算增加1.50万元,增长100%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费15.90万元,较2023年预算减少779.60万元,下降95.60%,下降的主要原因是2024年财政局减少政策性亏损的批复。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额245.00万元,其中:政府采购货物预算241.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.00万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额245.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为26448.12万元。其中:办公用房19636.30平方米,价值7159.46万元。预算部门(单位)共有公务用车9辆,价值263.72万元。单价20万元以上的设备价值23723.16万元。2024年拟采购固定资产约200.00万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收11800.00万元。其中:中央(省级)批准设立1个,主要是医疗服务费11800.00万元。
(三)重点项目情况
项目名称:中医医院中医药发展专项资金
1、项目概况:我院计划建设中医治未病项目,通过购买设备,建设从业人员健康管理系统,电测听室,提升就医环境并请教授讲座等方式来提升我院中医特色专科优势。
2、立项依据:甘财社[2023]168号
3、实施主体:嘉峪关市中医医院
4、实施周期:2024年
5、实施计划:购买设备,建设从业人员健康管理系统,电测听室,提升就医环境并请教授讲座等方式。
6、年度预算安排:107.20万元
7、预期总体目标:107.20万元
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 0个,占本部门/单位项目的0%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为00%。开展1-9月绩效运行监控项目7个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题:我单位绩效目标运行监控工作基础较为薄弱,绩效指标设计水平还不够高,开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出6个,转移支付项目3个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:在卫健委及政府网上公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度减少部门预算项目2个,压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标3个、三级指标3个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市中医医院
2024年2月19日
附件:1.嘉峪关市中医医院 2024年单位预算公开表
2.嘉峪关市中医医院 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、嘉峪关市中医医院收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 878.16 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 11800.00 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 226.95 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 12078.08 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 173.13 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 12678.16 | 本年支出合计 | 12478.16 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 12678.16 | 支出总计 | 12478.16 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、嘉峪关市中医医院收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 878.16 |
经费拨款 | 878.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | 11800.00 |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 12678.16 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、嘉峪关市中医医院支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 12478.16 | 1131.15 | 1137.01 | |
社会保障和就业支出 | 226.95 | 226.95 | ||
事业单位离退休 | 226.95 | 226.95 | ||
卫生健康支出 | 10700.00 | 10700.00 | 1137.01 | |
公立医院 | 10700.00 | 10700.00 | 1137.01 | |
中医(民族)医院 | 11707.20 | 10700.00 | 1007.20 | |
其他公立医院 | 106.99 | 106.99 | ||
重大公共卫生服务 | 21.32 | 21.32 | ||
其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||
行政事业单位医疗 | 241.06 | 241.07 | ||
事业单位医疗 | 137.77 | 137.77 | ||
公务员补助 | 103.29 | 103.29 | ||
住房保障支出 | 173.13 | 173.13 | ||
住房改革支出 | 173.13 | 173.13 | ||
住房公积金 | 137.72 | 137.72 | ||
购房补贴 | 35.41 | 35.41 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、嘉峪关市中医医院财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 878.16 | 一、本年支出 | 878.16 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 878.16 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 226.95 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 478.08 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 173.13 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 878.16 | 支 出 总 计 | 878.16 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、嘉峪关市中医医院财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 878.16 | 878.16 | 641.15 | 237.01 | ||||||
嘉峪关市中医医院 | 878.16 | 878.16 | 641.15 | 237.01 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、嘉峪关市中医医院一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 878.16 | 641.15 | 237.01 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 226.95 | 226.95 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 107.20 | 107.20 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 106.99 | 106.99 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 21.32 | 21.32 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 137.77 | 137.77 | |
2101003 | 公务员医疗补助 | 103.29 | 103.29 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.5 | 1.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 137.72 | 137.72 | |
2210203 | 购房补贴 | 35.41 | 35.41 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、嘉峪关市中医医院一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 641.14 | 625.24 | 15.9 | |
301 | 工资福利支出 | 414.20 | 414.20 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.78 | 137.78 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.29 | 103.29 | |
30113 | 住房公积金 | 173.72 | 173.72 | |
30102 | 津贴补贴 | 35.41 | 35.41 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.90 | 15.90 | |
30229 | 福利费 | 6.36 | 6.36 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.54 | 9.54 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 211.04 | 211.04 | |
30302 | 退休费 | 158.85 | 158.85 | |
30305 | 生活补助 | 4.22 | 4.22 | |
30307 | 医疗费补助 | 47.97 | 47.97 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
嘉峪关市中医医院 | 1.50 | 1.50 | |||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 15.90 | 15.90 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、嘉峪关市中医医院政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、嘉峪关市中医医院部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、嘉峪关市中医医院国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
嘉峪关市中医医院整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 嘉峪关市中医医院 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:保障2024年医院正常人员经费运转 目标2:保障2024年医院正常支出运转 目标3:保障项目资金充分使用,确保做到转款专用 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 6152.63 | 当年财政拨款 | 878.16 | ||
公用经费 | 6088.52 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 12241.14 | 其他资金 | 11800.00 | |||
项目支出 | 237.01 | 收入预算合计 | 12678.16 | |||
支出预算合计 | 12478.16 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性、资金使用合规性 | 合规 | |||
履职效果 | 急救 | 保质保量完成120急救中心分配急救任务 | 100% | |||
能力建设 | 医疗服务 | 充分发挥医院的特色中医服务能力 | 100% | |||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 中医医院中医药发展专项资金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 107.20 | |||||
其中:当年财政拨款 | 107.20 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:购买中医相关设备 目标2:建设从业人员健康管理系统 目标3:提升就医环境以及我院中医特色专科优势 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 差费 | 7.2万元 | ||||
经济成本指标 | 医疗设备购置 | 79万元 | |||||
经济成本指标 | 软件购置 | 8万元 | |||||
经济成本指标 | 治未病改扩建 | 11万元 | |||||
经济成本指标 | 宣传费 | 2万元 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传知晓率 | 90% | ||||
质量指标 | 购置质量合格率 | 100% | |||||
数量指标 | 购置软件、医疗设备种类 | 5种 | |||||
数量指标 | 宣传场次 | 1场 | |||||
数量指标 | 差费报销人数 | 4人 | |||||
数量指标 | 治未病改扩建费用 | 11万元 | |||||
时效指标 | 资金使用期限 | 1年 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 增加我院财政拨款收入 | 107.20万元 | ||||
社会效益指标 | 通过中医药发展专项资金的建设,不断提高我院医疗服务水平,更好的服务患者 | 不断提高医疗服务能力 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及职工满意度 | 患者及职工满意度达到98% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 中医医院重大传染病防控补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 21.3244 | |||||
其中:当年财政拨款 | 21.3244 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:2024年中央转移支付重大传染病防控经费主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、艾滋病梅毒和乙肝母婴阻断、结核病防治、精神卫生与慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素监控等工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费 | 0.2万元 | ||||
经济成本指标 | 材料费 | 3.7044万元 | |||||
经济成本指标 | 网络费 | 3万元 | |||||
经济成本指标 | 严重精神障碍救治 | 9.57万元 | |||||
经济成本指标 | 劳务费 | 4.85万元 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传的场次 | 1次 | ||||
数量指标 | 维护的系统数 | 1个 | |||||
质量指标 | 统的故障系率 | 5% | |||||
质量指标 | 宣传的覆盖面 | 100% | |||||
数量指标 | 项目建设数量 | 6个 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 项目建设期限 | 1年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加我院财政拨款 | 21.3244万元 | ||||
社会效益指标 | 减轻患者经济负担,有利于社会安定团结 | 有利于 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | 99% | ||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 中医医院中医药发展专项资金、县级公立医院取消药品加成补助 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 106.99 | |||||
其中:当年财政拨款 | 106.99 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:支付药品供应商药品款,确保我院用药正常 目标2:给患者提供优质的服务保证 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 106.99万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 供应商数量 | 6家 | ||||
质量指标 | 供应商审核率 | 100% | |||||
时效指标 | 付款及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加我院财政拨款收入 | 106.99万元 | ||||
社会效益指标 | 不断提高医疗服务质量 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 98% | ||||
服务对象满意度 | 供应商满意度 | 90% | |||||
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 中医医院健康人才培养经费 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中医医院 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.50 | |||||
其中:当年财政拨款 | 1.50 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:我院计划2024年派出至少1名医生参加全科医生转岗培训,提升我院医疗服务水平,更好的服务患者。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 1.50万元 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 提升医生诊疗服务水平 | 提升 | ||||
时效指标 | 1年完成培训任务 | 1年 | |||||
数量指标 | 参加培训医生人数 | 1人 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款收入增加 | 1.50万元 | ||||
社会效益指标 | 提升我院医生医疗服务水平,更好的服务患者 | 提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 99% | ||||
服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 98% | |||||