嘉峪关市胜利社区卫生服务中心2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心是隶属于嘉峪关市卫生健康委员会。实行政府会计制度,单位主要职能是承担胜利社区及其管辖范围内的预防服务、医疗服务、家庭康复服务、保健服务、健康教育和公共卫生管理。
二、机构设置情况
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心共有预算单位1个,本单位内设公共卫生科、计划免疫室、中医科、检验科、影像科、药剂科、康复残疾人康复站、全科诊疗等。2024年在编职工8人,乡镇服务人员7人,聘用人员53人。
三、部门/单位收支总体情况
2024年部门收支总预算517.92万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算517.92万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入517.92万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算517.92万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出244.22万元,占47.15%; 项目支出273.70万元,占52.85%。

四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出517.92万元,包括:社会保障和就业支出26.00万元、卫生健康支出467.98万元、住房保障支出23.94万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出
2024年基本支出244.22万元,比2023年预算增加8.52万元,增长3.6%,增长(下降)的主要原因是社保的增加。
其中:人员经费支出241.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出2.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算273.7万元,比2023年预算增加268.42万元,增长508.37%,增长的主要原因是2023年未做项目资金预算。
(三)支出功能分类说明
1.基本公共卫生服务支出2024 年预算数为245.71万元,比 2023 年预算增加240.43万元,主要原因是2023年未做预算。
2.重大公共卫生补助支出2024年预算数为1.14万元。
3.基本药物补助支出2024年预算数为22.16万元。
4.基层医疗机构改革补助支出2024年预算数为4.69万元。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。
1. 因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是三公经费未安排资金。
2.公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是三公经费未安排资金。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是三公经费未安排资金。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是为安排预算资金。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是未安排预算资金。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费2.84万元,较2023年预算增加0.4万元,增长(下降)16.32 %,增长的主要原因是工会经费的增加。
七、政府采购安排情况
2024年,部门(单位)政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算24万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 12万元。
2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额36万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1096.49万元。其中:办公用房1829.7平方米,价值370.92万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值452.3万元。2024年拟采购固定资产约24万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2024年无非税收入上缴情况。
(三)重点项目情况
项目名称:基本公共卫生服务项目
1、项目概况:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。
2、立项依据:甘财社【2023】154号文件
3、实施主体:嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
4、实施周期:2024年
5、实施计划:2024年继续向城乡居民提供基本公共卫生服务;
6、年度预算安排:244.78万元
7、预期总体目标:服务好辖区居民,使居民满意度稳步提高。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目6个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题:绩效目标执行过程填报人员不能全程参与,业财融合有待提高,主要原因是:业务科室执行目标,财务科室填报目标。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题:进度几乎可以完成,但是质量欠缺,主要原因是:资金支付率必须在11月底达到100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:加强业财融合,提升人员填报水平,加大资金支付力度。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出5个,转移支付项目5个,绩效自评覆盖率为100 %。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标14个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标32个、三级指标52个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心
2024年2月19日
附件:1.嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 2024年预算公开表
2.嘉峪关市胜利社区卫生服务中心2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 517.92 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 26.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 467.98 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 23.94 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 517.92 | 本年支出合计 | 517.92 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 517.92 | 支出总计 | 517.92 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 517.92 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 517.92 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 517.92 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 517.92 | 244.22 | 273.7 | |
事业单位离退休 | 5.03 | 5.03 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96 | 20.96 | ||
城市社区卫生机构 | 179.87 | 179.87 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 26.85 | 26.85 | ||
基本公共卫生服务 | 247.71 | 247.71 | ||
重大公共卫生服务 | 1.14 | 1.14 | ||
事业单位医疗 | 8.52 | 852 | ||
公务员医疗补助 | 5.9 | 5.9 | ||
住房公积金 | 20.73 | 20.73 | ||
购房补贴 | 3.21 | 3.21 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 517.92 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 25.6 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 467.98 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 23.94 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 517.92 | 支 出 总 计 | 517.92 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 517.92 | 517.92 | 244.22 | 273.7 | ||||||
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 517.92 | 517.92 | 244.22 | 273.7 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 517.92 | 244.22 | 273.7 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.99 | 25.99 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 25.99 | 25.99 | |
02 | 事业单位离退休 | 5.03 | 5.03 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96 | 20.96 | |
210 | 卫生健康支出 | 467.98 | 467.98 | |
03 | 基层医疗卫生机构 | 206.72 | 206.72 | |
01 | 城市社区卫生机构 | 179.87 | 179.87 | |
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26.85 | 26.85 | |
04 | 公共卫生 | 246.85 | 246.85 | |
08 | 基本公共卫生服务 | 245.71 | 245.71 | |
09 | 重大公共卫生服务 | 1.14 | 1.14 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 14.42 | 14.42 | |
02 | 事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | |
03 | 公务员医疗补助 | 5.9 | 5.9 | |
221 | 住房保障支出 | 23.94 | 23.94 | |
02 | 住房改革支出 | 23.94 | 23.94 | |
01 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | |
03 | 购房补贴 | 3.21 | 3.21 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 244.22 | 241.38 | 2.84 | |
301 | 工资福利支出 | 223.40 | 223.40 | |
30101 | 基本工资 | 37.76 | 37.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.04 | 19.04 | |
30107 | 绩效工资 | 20.44 | 20.44 | |
30103 | 奖励金 | 31.99 | 31.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.96 | 20.96 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.51 | 8.51 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.89 | 5.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.54 | 3.54 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 67.16 | 67.16 | |
30113 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.84 | 2.84 | |
30228 | 工会经费 | 1.60 | 1.60 | |
30229 | 福利费 | 1.06 | 1.06 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.34 | 5.34 | |
30302 | 退休费 | 3.57 | 3.57 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.17 | 1.17 | |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 2.84 | 2.84 | ||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]工会经费 | 1.60 | 1.60 | |
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 1.06 | 1.06 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0 |
…… | |
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)
部门(单位)名称 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:严格执行年初各项预算,合理安排专项经费支出,严格控制三公经费。 | |||||
目标2:积极开展业务工作,实现收入持续稳定增长。 | ||||||
目标3:加强医疗管理,保障卫生院日常工作有序运行,提高医疗及公共卫生服务水平. | ||||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 241.38 | 当年财政拨款 | 244.22 | ||
公用经费 | 2.84 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 244.22 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 收入预算合计 | 273.7 | ||||
支出预算合计 | 273.7 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
“三公经费”控制率 | 下降 | |||||
结转结余变动率 | 5% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 10% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 公共卫生管理人数 | 32886人次 | |||
居民电子健康档案建档率 | ≥90% | |||||
适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||||
孕产妇早孕建册率 | ≥90% | |||||
部门效果指标 | 开展基本公共卫生服务 | 开展 | ||||
工作完成及时性 | 及时 | |||||
社会心里服务水平 | 提升 | |||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 1次及以上 | ||||
违法违纪情况 | 无 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律开展 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 患者满意度 | 90% | |||
服务对象2的满意度 | 职工满意度 | 90% | ||||
项目支出绩效目标表1
(2024年度)
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心基本药物制度补助资金156号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 22.16 | ||
其中:当年财政拨款 | 22.16 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 在全市开展基层医药卫生体制综合改革,实施国家基本药物制度。提高基本药物制度补助资金使用效益,规范基层医疗机构药品配备使用和管理,保障群众基本用药,减轻群众用药负担,推动基层医疗卫生机构健康发展。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 药品采购准确及时到位 | =100百分比 | |
数量指标 | 补助药品的种类 | ≥85百分比 | ||
质量指标 | 基本药物质量合格率 | =100百分比 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | ≤22.16万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 中心医疗收入 | 稳定增长 | |
社会效益指标 | 持续推动基本药物制度,让更多居民知晓 | ≥95百分比 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | |
项目支出绩效目标表2
(2024年度)
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心基本公共卫生补助154(省级) | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.93 | ||
其中:当年财政拨款 | 0.93 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 每年对管辖内65岁及以上居家养老的老年人进行两次医养结合服务,对管辖内提出申请的65岁及以上失能老年人上门进行综合评估,并对符合条件的失能老年人及照护者年内提供至少1次健康指导工作,同时将服务信息录入信息系统。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | ≥75百分比 | |
失能老年人健康指导主动监测频次 | =1次 | |||
65岁及以上老年人医养结合服务 | =1次 | |||
时效指标 | 按时完成(2024年12月25日前完成) | =100百分比 | ||
质量指标 | 失能老年人健康指导率 | =100百分比 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本9329元 | ≤9329元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 为老年人提供居家医养结合服务 | 中长期 | |
社会效益指标 | 提高老年人生活质量和健康水平 | 中长期 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | |
项目支出绩效目标表3
(2024年度)
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心基本公共卫生补助154号(中央) | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 244.78 | ||
其中:当年财政拨款 | 244.78 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 健康档案建档率90%,0-6岁儿童健康管理率90%,孕产妇早孕建册率≥90%,65岁以上老年人健康管理率≥70%,高血压健康管理2047人,糖尿病健康管理861人,严重精神障碍患者检出率≥4‰。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度拨付基本公共卫生服务资金 | =244.78万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生服务城乡差距 | 不断缩小 | |
嘉峪关市居民健康素养水平持续提升,推动基本公共卫生服务逐步均等化 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥90百分比 | |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90百分比 | |
居民电子健康档案覆盖率 | ≥90百分比 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | |||
高血压患者管理人数 | ≥2047人次 | |||
孕产妇健康管理率 | ≥90百分比 | |||
65岁及以上老年人健康管理率 | ≥70百分比 | |||
2型糖尿病患者管理人数 | ≥861人次 | |||
严重精神障碍患者检出率 | ≥0.4百分比 | |||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥90百分比 | ||
适龄儿童国家免疫规划疫苗规范接种率 | ≥90百分比 | |||
高血压患者规范管理率 | ≥80百分比 | |||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥80百分比 | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥70百分比 | |||
儿童中医药健康管理率 | ≥70百分比 | |||
严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80百分比 | |||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | =100百分比 | |||
时效指标 | 资金使用时限 | 2024年11月30日前 | ||
项目支出绩效目标表4
(2024年度)
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心基层医疗机构综合改革省级补助资金169号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4.69 | ||
其中:当年财政拨款 | 4.69 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 推进基层医疗卫生机构管理体制和运行机制的改革。在全市开展基层医药卫生体制综合改革,实施国家基本药物制度。提高基本药物制度补助资金使用效益,规范基层医疗机构药品配备使用和管理,保障群众基本用药,减轻群众用药负担,推动基层医疗卫生机构健康发展。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100百分比 | |
数量指标 | 购进化验试剂种类 | ≥50种 | ||
质量指标 | 试剂验收合格率 | =100百分比 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | ≤4.69万 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 强服务标准化建设,不断提高单位标准化建设及服务水平 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | ≥90百分比 | |
项目支出绩效目标表5
(2024年度)
项目名称 | 胜利社区卫生服务中心重大传染病防控补助资金161号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市胜利社区卫生服务中心 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.14 | ||
其中:当年财政拨款 | 1.14 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重点传染病及健康危害的监控工作 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 不断提高 | |
产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | ≥90百分比 | |
适龄儿童国家免疫规划接种率 | ≥90百分比 | |||
质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | =100百分比 | ||
新冠等病媒生物监测报告率 | ≥95百分比 | |||
在册严重精神患者治疗率 | ≥70百分比 | |||
时效指标 | 持续至12月完成当年任务 | 持续推进监测 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 控制总成本 | =11367.5元 | |