嘉峪关市中心血站2023年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市中心血站
2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门(单位)基本概况
一、 部门(单位)职责
二、 机构设置
第二部分 2023年部门(单位)预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门(单位)预算公开表
一、部门(单位)收支总体情况表
二、部门(单位)收入总体情况表
三、部门(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门(单位)整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门(单位)职责
嘉峪关市中心血站是嘉峪关市卫生健康委员会下属的公益性全额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应;血液质量保障,输血技术指导。
二、机构设置
(一)机关内设机构
嘉峪关市中心血站经市编办重新核定编制为12人,实有在编人数17人,民生人员11人,共28人,单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。
(二)参照公务员法管理单位
无。
(三)直属事业单位
无。
三、部门(单位)收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年收入预算 721.52 万元(详见部门(单位)预算公开表1,2),比2022年预算增加84.77万元,增长13.31%,增长的主要原因是一般公共预算收入,包括:一般公共预算收入516.52万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入205万元。
|
(二)支出预算
2023年支出预算721.52万元(详见部门(单位)预算公开表3)。其中,当年财政拨款 516.52万元,比2022年预算增加76.3万元,增长17.33 %,增长的主要原因是基本支出增加,当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:
1.卫生健康支出516.52万元;
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四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 516.52万元(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出516.52万元,比2022年预算增加76.3万元,增长17.33%,增长的主要原因是增加了人员经费支出。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %,增长(减少)的主要原因是无项目支出预算。
经济社会发展项目 0个,主要是无项目支出预算。
保障运转经费0个,主要是无项目支出预算。
其他项目0个,主要是无项目支出预算。
五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 3.6 万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 3.6万元),比2022年预算增加3.6 万元,增长100%,增长的主要原因是预算增加了公务用车运行维护费维护费。
4.培训费 0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无培训费。
5.会议费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无会议费。
“三公”经费预算 3.6万元,比2022年预算增加3.6万元。
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六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算部门(单位)政府采购预算总额115万元,其中:政府采购货物预算114.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0.2万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1621.99万元。其中:办公用房1815.57平方米,价值146.04万元。预算部门(单位)共有车4辆,价值75.06万元。单价20万元以上的设备价值722.01万元。2023年拟采购固定资产约105.8万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是与上年持平。
(二)非税收入情况
2023年本部门(单位)涉及非税收入,2023年计划征收200万元。
(三)重点项目情况
无经济社会发展类项目支出。
(四)部门管理转移支付情况
2023年,部门管理转移支付0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是与上年持平。
(五)国有资本经营预算支出情况
2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是与上年持平。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。。1.2023年预算绩效目标管理情况:严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及项目绩效目标。2.2022 年绩效运行监控管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,,包括0个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022 年绩效评价管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况:根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
(二)2023年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门(单位)预算纳入绩效目标管理的项目0个,主要有无重点项目支出、涉及财政支出0万元。其中:涉及一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
嘉峪关市中心血站
2023 年3 月13 日
附件:1.嘉峪关市中心血站 2023年部门(单位)预算公开表
2.嘉峪关市中心血站 2023年部门(单位)整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门(单位)收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 516.52 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 205.00 | ||
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | (九)卫生健康支出 | 721.52 | |
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 721.52 | 本年支出合计 | 721.52 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门(单位)收入总体情况表
单位:万元
收入 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 516.52 |
经费拨款 | 516.52 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | 205.00 |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 721.52 |
十、上年结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入总计 | 721.52 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门(单位)支出总体情况表
单位:万元
功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 3 |
合计 | 721.52 | 677.52 | 44.00 | |
卫生健康支出 | 721.52 | 677.52 | 44.00 | |
公共卫生 | 721.52 | 677.52 | 44.00 | |
采供血机构 | 721.52 | 677.52 | 44.00 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 516.52 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | |||
(九)卫生健康支出 | 516.52 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 516.52 | 支出总计 | 516.52 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
名称 | 小计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | |||||||
嘉峪关市中心血站 | 516.52 | 516.52 | 516.52 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 516.52 | 516.52 | ||
210 | 卫生健康支出 | 516.52 | 516.52 | |
04 | 公共卫生 | 516.52 | 516.52 | |
06 | 采供血机构 | 516.52 | 516.52 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 516.52 | 496.66 | 19.86 | |
301 | 工资福利支出 | 490.68 | 490.68 | |
30101 | 基本工资 | 75.21 | 97.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 83.26 | 42.52 | |
30103 | 奖金 | 86.77 | 86.77 | |
30107 | 绩效工资 | 45.52 | 45.52 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.16 | 45.16 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.57 | 14.57 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.08 | 10.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.70 | 9.70 | |
30113 | 住房公积金 | 37.31 | 37.31 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 101.55 | 101.55 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.96 | 19.86 | |
30201 | 办公费 | 1.02 | 1.02 | |
30202 | 印刷费 | 0.61 | 0.61 | |
30205 | 水费 | 0.41 | 0.41 | |
30206 | 电费 | 1.02 | 1.02 | |
30207 | 邮电费 | 0.91 | 0.91 | |
30208 | 取暖费 | 5.06 | 5.06 | |
30211 | 差旅费 | 1.70 | 1.70 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.97 | 2.97 | |
30229 | 福利费 | 2.32 | 2.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.98 | 5.98 | |
30302 | 退休费 | 4.18 | 4.18 | |
30304 | 医疗费补助 | 1.34 | 1.34 | |
30309 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(出境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 会议费 | 培训费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
嘉峪关市中心血站 | 3.60 | 3.60 | |||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 19.86 | 19.86 | |
办公费 | 1.02 | 1.02 | |
印刷费 | 0.61 | 0.61 | |
水费 | 0.41 | 0.41 | |
电费 | 1.02 | 1.02 | |
邮电费 | 0.91 | 0.91 | |
取暖费 | 5.06 | 5.06 | |
差旅费 | 1.70 | 1.70 | |
工会经费 | 2.97 | 2.97 | |
福利费 | 2.32 | 2.32 | |
公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | |
其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
未安排政府性基金预算支出
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
未安排部门管理转移支付。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
未安排国有资本经营预算支出。
附件2
部门(单位)整体支出绩效目标表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市中心血站 | ||||||||||||||
联系人 | 汪金凤 | 联系电话 | 6319575 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 《关于核定市中心血站内设机构及人员编制的通知》(嘉编字〔2007〕46号) | |||||||||||||
职能概述 | 负责全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应;血液质量保障,输血技术指导。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
12 | 36 | 17 | |||||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | 财务管理、预算管理、财政专项资金管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、档案管理 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
450.22 | 532.53 | 532.53 | 100% | ||||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 496.66 | |||||||||||||
本级财政安排 | 516.52 | 公用经费 | 19.86 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | ||||||||||||||
收入预算合计 | 516.52 | 支出预算合计 | 516.52 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||||||||||||
三公经费"控制率 | 100% | ||||||||||||||
结转结余变动率 | ≤2% | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | |||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健 | 健全 | |||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 自愿无偿献血率达95% | ≥95% | ||||||||||||
无偿献血宣传 | ≥4次 | ||||||||||||||
血液制品非正常报废率小于1% | ≤1% | ||||||||||||||
血液安全监测覆盖率 | 100% | ||||||||||||||
部门效果目标 | 血液成分分离率达95%以上 | ≥95% | |||||||||||||
血液检测项目漏检率为0 | 0 | ||||||||||||||
出库血液合格率达100% | 100% | ||||||||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥2次 | |||||||||||||
违法违纪情况 | ≤1次 | ||||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程 | 1次 | ||||||||||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | |||||||||||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率达95% | ≥95% | |||||||||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | |||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意 | 用血医院满意度达95%以上 | ≥95% | ||||||||||||
服务对象2的满意 | 献血员满意度达95%以上 | ≥95% | |||||||||||||