嘉峪关市卫生健康委员会2023年预算信息公开情况说明
嘉峪关市卫生健康委员会
2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 部门(单位)职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年单位预算公开表
一、部门(单位)收支总体情况表
二、部门(单位)收入总体情况表
三、部门(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门(单位)整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:
一、单位职责
贯彻落实国家、甘肃省关于卫生健康工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生健康、中医药事业发展的总体规划和战略目标;负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;组织建立健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制;制定流动人口健康服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制;拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设;拟订全市卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目;指导全市卫生健康工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;制定并组织实施全市中医药中长期发展规划;负责市保健对象的医疗保健工作,承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益;承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市社区卫生服务领导小组、市无偿献血领导小组和市统筹解决人口问题领导小组的日常工作;承办市委、市政府、省卫生健康委员会交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
嘉峪关市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门,内设8个科室,分别为:办公室、人事科、财审科、体制改革和规划信息科(挂深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、法制监督科、疾病预防控制科(挂地方病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、卫生应急办公室)、医政科(挂维护患者权益科、无偿献血办公室)、妇幼健康服务科。
编制人数43人,其中:行政编制17人,参照公务员法管理人员7人,全额补助事业人员19人。实有人数76人,比上年减少1人,主要原因是人员调动。其中:在职人数60人,包括行政人员及参公人员21人,全额补助事业人员15人,民生项目人员24人;退休人员16人。朝晖社区卫生服务中心在职6人,包括全额补助事业人员3人,民生项目人员3人。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
2023年收入预算4972.27万元(详见部门(单位)预算公开表1,2),比2022年预算减少383.09万元,减少7.15%,减少的主要原因是2023年疫情防控经费减少。包括:一般公共预算收入4971.57万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0.7万元,其他收入0万元。

(二)支出预算
2023年支出预算4972.27万元(详见部门(单位)预算公开表3)。其中,当年财政拨款4972.27万元,比2022年预算减少383.09万元,比上年减少了7.15%,下降的主要原因是疫情防控等经费减少,当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:
1.社会保障和就业支出124.79万元;
2.卫生健康支出4749.05万元;
3.住房保障支出98.43万元;

四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出4972.27万元(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出1151.77万元,比2022年预算增加171.35万元,增长17.48%,增长的主要原因是住房公积金、购房补贴纳入预算。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算3820.5万元,比2022年预算减少554.44万元,减少12.67%,减少的主要原因是疫情防控经费等减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费21个,主要是项目计划生育补助资金、高龄补贴、网络维护费等。
其他项目0个。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,同2022年预算。
2.公务接待费0万元,同2022年预算。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),同2022年预算。
4.培训费0万元,同2022年预算。
5.会议费0万元,同2022年预算。
“三公”经费预算0万元,同2022年预算。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费1611.66万元,比2022年预算减少1419.11万元,下降46.82%,下降的主要原因是减少了疫情防控经费。
七、政府采购安排情况
2023年机关政府采购预算总额 7万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算7万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为556.41万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值81万元。2023年拟采购固定资产约6万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2023年本单位涉及纳入预算的非税收入,2023年计划征收1万元,为医疗事故鉴定费。
(三)重点项目情况
1、项目名称:全面健康信息平台。
2、项目的概况:根据全省统一规划和规范要求,依托甘肃省卫生信息专网,在省级全民健康信息平台虚拟化的基础上补充完善,建成符合国家标准要求的嘉峪关市全民健康信息平台,实现与省级平台互联互通,全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数据共享、业务协同和综合监管,项目由市级财政承担相关费用。
3、立项依据:根据《甘肃省人民政府办公厅关于“互联网+医疗健康”发展的实施意见》(甘政办发【2018】148号)和原国家卫生计生委在《关于加快推进全民健康信息平台互联互通工作的通知》(国卫办规划函【2017】851号)文件要求。
4、实施周期:2019-2023年。
5、实施计划:该项目自2019年起实施,分五年实施完成,共计500万元,每年由市财政列入相关租用服务资金100万元。
6、年初预算安排:100万元。
7、预期总体目标:实现与省级平台互联互通,全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数据共享、业务协同和综合监管。促进全市医疗卫生和计生资源的整合,方便群众看病就医;促进医疗与公共卫生服务模式转变,实现全过程连续性的健康管理服务;提高医疗卫生服务质量和效率,降低医疗费用;促进卫生计生业务融合,优化服务流程,助力全市医疗卫生体制改革。我单位高度重视绩效评价结果的应用工作,多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的。
(四)部门管理转移支付情况
2023 年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2023年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。
1.2022 年预算绩效目标管理情况:严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及项目绩效目标。
2.2022 年绩效运行监控管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,包括项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4. 结果应用情况:根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目 21个,主要有计划生育奖励资金、高龄补贴、全民健康信息平台等,涉及财政支出3820.5万元。全部为一般公共预算项目。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
嘉峪关市卫生健康委员会
2023年3月10日
附件:1.嘉峪关市卫生健康委员会2023年单位预算公开表
2.嘉峪关市卫生健康委员会2023年部单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门(单位)收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4971.57 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 124.79 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 4749.05 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 98.43 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 4971.57 | 本年支出合计 | 4972.27 |
十、上年结转 | 0.7 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 4972.27 | 支出总计 | 4972.27 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门(单位)收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4971.57 |
经费拨款 | 4971.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 4971.57 |
十、上年结转 | 0.7 |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 4972.27 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门(单位)支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 4972.27 | 1151.77 | 3819.80 | 0.70 |
社会保障和就业支出 | 124.79 | 124.79 | ||
行政事业单位养老支出 | 124.79 | 124.79 | ||
行政单位离退休 | 25.02 | 25.02 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.77 | 99.77 | ||
卫生健康支出 | 4749.05 | 928.55 | 3819.80 | 0.70 |
卫生健康管理事务 | 1118.17 | 875.03 | 243.14 | |
行政运行 | 350.68 | 350.68 | ||
其他卫生健康管理事务支出 | 767.49 | 524.35 | 243.14 | |
基层医疗卫生机构 | 109.60 | 109.60 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 109.60 | 109.60 | ||
公共卫生 | 168.47 | 168.37 | 0.10 | |
基本公共卫生服务 | 168.47 | 168.37 | 0.10 | |
计划生育事务 | 642.5 | 641.9 | 0.60 | |
计划生育服务 | 642.5 | 641.9 | 0.60 | |
行政事业单位医疗 | 283.52 | 53.52 | 230.00 | |
行政单位医疗 | 242.09 | 12.09 | 230.00 | |
事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | ||
公务员医疗补助 | 21.89 | 21.89 | ||
老龄卫生健康事务 | 1170.79 | 1170.79 | ||
老龄卫生健康事务 | 1170.79 | 1170.79 | ||
其他卫生健康支出 | 1256.00 | 1256.00 | ||
其他卫生健康支出 | 1256.00 | 1256.00 | ||
住房保障支出 | 98.43 | 98.43 | ||
住房改革支出 | 98.43 | 98.43 | ||
住房公积金 | 82.92 | 82.92 | ||
购房补贴 | 15.51 | 15.51 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4972.27 | 一、本年支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4972.27 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 124.79 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 4749.05 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 98.43 | ||
(二十一)粮油物资事务 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 4972.27 | 支 出 总 计 | 4972.27 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 4972.27 | 4972.27 | 1151.77 | 3820.50 | ||||||
…… | ||||||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 4972.27 | 1151.77 | 3820.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 124.79 | 124.79 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 124.79 | 124.79 | |
01 | 行政单位离退休 | 25.02 | 25.02 | |
02 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.77 | 99.77 | |
210 | 卫生健康支出 | 4749.05 | 928.55 | 3820.50 |
01 | 卫生健康管理事务 | 1118.17 | 875.03 | 243.14 |
01 | 行政运行 | 350.68 | 350.68 | |
99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 767.49 | 524.35 | 243.14 |
03 | 基层医疗卫生机构 | 109.60 | 109.60 | |
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 109.60 | 109.60 | |
04 | 公共卫生 | 168.47 | 168.47 | |
08 | 基本公共卫生服务 | 168.47 | 168.47 | |
07 | 计划生育事务 | 642.50 | 642.50 | |
17 | 计划生育服务 | 642.50 | 642.50 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 283.52 | 53.52 | 230.00 |
01 | 行政单位医疗 | 242.09 | 12.09 | 230.00 |
02 | 事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | |
03 | 公务员医疗补助 | 21.89 | 21.89 | |
16 | 老龄卫生健康事务 | 1170.79 | 1170.79 | |
01 | 老龄卫生健康事务 | 1170.79 | 1170.79 | |
99 | 其他卫生健康支出 | 1256.00 | 1256.00 | |
99 | 其他卫生健康支出 | 1256.00 | 1256.00 | |
221 | 住房保障支出 | 98.43 | 98.43 | |
02 | 住房改革支出 | 98.43 | 98.43 | |
03 | 购房补贴 | 98.43 | 98.43 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1151.77 | 1096.86 | 54.91 | |
301 | 工资福利支出 | 1071.88 | 1071.88 | |
30101 | 基本工资 | 211.65 | 211.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 131.73 | 131.73 | |
30103 | 奖金 | 213.69 | 213.69 | |
30107 | 绩效工资 | 45.17 | 45.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.77 | 99.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.62 | 31.62 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.89 | 21.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.75 | 9.75 | |
30113 | 住房公积金 | 82.92 | 82.92 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 223.69 | 223.69 | |
302 | 商品和服务支出 | 54.91 | 54.91 | |
30201 | 办公费 | 3.45 | 3.45 | |
30202 | 印刷费 | 1.30 | 1.30 | |
30205 | 水费 | 0.86 | 0.86 | |
30206 | 电费 | 2.16 | 2.16 | |
30207 | 邮电费 | 2.53 | 2.53 | |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.79 | 5.79 | |
30229 | 福利费 | 5.04 | 5.04 | |
30239 | 其他交通费用 | 23.82 | 23.82 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | 0.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.98 | 24.98 | |
30302 | 退休费 | 17.30 | 17.30 | |
30305 | 生活补助 | 0.61 | 0.61 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.51 | 5.51 | |
30309 | 奖励金 | 1.56 | 1.56 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
…… | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1611.66 | 54.91 | 1556.75 | |
1 | [30201]办公费 | 5.45 | 3.45 | 2.00 |
2 | [30202]印刷费 | 2.40 | 1.30 | 1.10 |
3 | [30205]水费 | 0.86 | 0.86 | |
4 | [30206]电费 | 2.16 | 2.16 | |
5 | [30207]邮电费 | 26.53 | 2.53 | 24.00 |
6 | [30208]取暖费 | 0.00 | ||
7 | [30209]物业管理费 | 0.00 | ||
8 | [30211]差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
9 | [30213]维修(护)费 | 0.00 | ||
10 | [30215]会议费 | 0.00 | ||
11 | [30218]专用材料费 | 100.00 | 100.00 | |
12 | [30226]劳务费 | 102.14 | 102.14 | |
13 | [30227]委托业务费 | 1327.51 | 1327.51 | |
14 | [302128]工会经费 | 5.79 | 5.79 | |
15 | [30229]福利费 | 5.04 | 5.04 | |
16 | [302319]其他交通费 | 23.82 | 23.82 | |
17 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.96 | 0.96 | |
18 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:本单位无政府性基金预算支出。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
嘉峪关市卫生健康委员会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:本单位无部门管理转移支付。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:本单位无国有资本经营预算支出。
附件2
部门(单位)整体支出绩效目标表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | ||||||||||||||
联系人 | 曹洁 | 联系电话 | 6267035 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | ||||||||||||||
职能概述 | 贯彻落实国家、甘肃省关于卫生健康工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生健康、中医药事业发展的总体规划和战略目标;负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实等 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 办公室、人事科、财审科、法监科、疾控科、妇幼科、体改科、医政科 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
43 | 60 | 21 | 15 | 24 | |||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | |||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
5355.36 | 7007.26 | 7007.26 | 100% | 0.7 | |||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 1096.86 | |||||||||||||
本级财政安排 | 4972.27 | 公用经费 | 54.91 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 3820.50 | |||||||||||||
收入预算合计 | 4972.27 | 支出预算合计 | 4972.27 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||||||||||||
三公经费控制情况 | 下降 | ||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||||||||||
政府采购合规性 | 合规 | ||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | |||||||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
资产清查情况 | 有 | ||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 完成本单位正常工作和市政府重点工作。 | 完成 | ||||||||||||
达到综治部门综合治理部门签订责任书的要求 | 达到 | ||||||||||||||
保障正常工作运行的基础上、及时、准确、高效的完成全年工作任务。 | 完成 | ||||||||||||||
完成单位人员培训,提升业务能力、完善单位各项管理制度。 | 及时 | ||||||||||||||
完成本单位正常工作和市政府重点工作。 | ≥80% | ||||||||||||||
部门效果目标 | 继续执行公立医院药品零差率销售,减轻患者负担,提高社会认可度,方便群众就医。 | 100% | |||||||||||||
提高人口素质。 | ≥95% | ||||||||||||||
计生对象充分享受政策补贴,控制人口出生,人口性别比逐步降低,服务惠民便民利民。 | ≥5% | ||||||||||||||
影响力目标 | 建立和谐医患关系,优化医疗和人口环境,人人享受基本公共卫生服务。 | 完备 | |||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 规范 | ||||||||||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规范 | |||||||||||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 不断提高 | |||||||||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | |||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | 满意 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 基本公共卫生服务补助 | 二级项目名称: | 基本公共卫生服务补助(市级) |
项目类型: | 延续性项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 168.37 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 168.37 |
预算申报数: | 168.37 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于基本公共卫生服务 | ||
项目立项必要性: | 更好的为居民开展基本公共卫生服务 | ||
保证项目实施的制度措施: | 《关于印发甘肃省公共卫生服务补助资金管理办法的通知》(甘财社〔2016〕8号),《甘肃省人民政府办公室关于印发甘肃省基本公共卫生服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(甘政办发〔2018〕167号)《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》(甘卫基层函〔2020〕496号) | ||
项目实施计划: | 当年支付完成 | ||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 各基层医疗卫生机构 | ||
政策依据: | 《甘肃省人民办公厅关于印发甘肃省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》甘政办发(2018)218号 | ||
其他依据: | 无 | ||
需要说明的其他问题: | 无 | ||
年度绩效目标 | 更好的为居民开展基本公共卫生服务,提高居民获得感、幸福感 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | >=0.50万人 |
高血压患者管理人数 | >=1.40万人 | ||
老年人中医药健康管理率 | >=77% | ||
质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | >=82% | |
高血压患者基层规范管理服务率 | >82% | ||
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | >=54% | ||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=92% |
社会成本指标 | 预算控制数 | =168.37万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
居民健康素养水平 | 不断提高 | ||
生态效益指标 | 人居生活环境改善 | 良好 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 红十字会经费 | 二级项目名称: | 红十字会工作经费及博爱送万家活动经费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 11 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 11 |
预算申报数: | 11 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于红十字会博爱送万家慰问及红十字会工作经费 | ||
项目立项必要性: | 红十字会更好的开展工作 | ||
保证项目实施的制度措施: | 甘肃省红十字会《关于开展2022年红十字会博爱送万家活动的通知》甘红发(2021)22号 | ||
项目实施计划: | 当年实施完成 | ||
组织实施单位: | 市卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 使红十字会更好的开展工作 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 博爱送万家大礼包数量 | =200份 |
质量指标 | 博爱送万家覆盖面 | >90% | |
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 提高社会认可度 | 不断提高 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进单位更好发展 | 不断促进 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 保健局工作经费 | 二级项目名称: | 保健局工作经费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 3 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 3 |
预算申报数: | 3 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于干部保健工作 | ||
项目立项必要性: | 为了更好的服务干部 | ||
保证项目实施的制度措施: | 市委办公室、市政府办公室印发《关于进一步做好干部身体健康检查工作的实施意见》的通知(嘉办发(2017)74号)、《嘉峪关干部保健医疗工作规定》(嘉办发(2017)75号) | ||
项目实施计划: | 当年支付完成 | ||
组织实施单位: | 市卫健委 | ||
监督管理单位: | 市财政局 | ||
项目实施单位: | 建设社区卫生服务中心 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 更好的服务干部,让干部更好的开展工作 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 在职地级干部人数 | >40人 |
质量指标 | 配备保健器材合格率 | >95% | |
时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数(万) | =3万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 强化服务理念,提高服务水平 | 不断强化 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%) | >90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 法律服务费 | 二级项目名称: | 法律服务费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 3 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 3 |
预算申报数: | 3 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 聘请律师为我单位提供法律援助 | ||
项目立项必要性: | 常年提供法律业务咨询服务和以卫生健康委代理人身份参加行政复议和诉讼,为我单位解决纠纷 | ||
保证项目实施的制度措施: | 《卫生健康委员会财务管理办法》、《聘请常年律师提供法律服务合同书》 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 提升卫生健康委依法行政水平和能力,提高公众满意度、提升政府公信力 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | =1人 |
质量指标 | 法律服务工作者职业核准率 | >=95% | |
时效指标 | 项目完成时限 | =1年 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万 |
效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高政府公信力 | 不断提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 高龄补贴经费及老龄工作经费 | 二级项目名称: | 高龄补贴经费及老龄工作经费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 1134.79 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 1134.79 |
预算申报数: | 1134.79 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于给75岁以上老人发放高龄补贴 | ||
项目立项必要性: | 用于发放老龄人补助,提高老年人生活质量 | ||
保证项目实施的制度措施: | 为认真贯彻落实甘肃省人民政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》(甘政发〔2014〕50号文件精神,积极应对人口老龄化,促进社会和谐,推进嘉峪关老龄事业发展。2015年8月市委、市政府两办印发了关于(进一步加强老龄工作的意见》,其中第三项内容不断提高老龄工作的科学性、针对性、满足老年人多元化养服务需求中明确,从2015年起,将高龄津贴调整为75-79岁每人每年500元,80-84岁每人每年1000元,85-89岁每人每年1500元,90-94岁每人每年2000元,95-99岁每人每年3000元,100周岁及以上每人每年10000元发放。 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 提高老年人生活质量 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 75岁以上老年人数 | >12000人 |
质量指标 | 高龄老人的审核率 | >=98% | |
时效指标 | 资金支付率 | =100% | |
成本指标 | 社会成本指标 | 提高老年人生活质量 | 不断提高 |
效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率 | >=95% |
社会效益指标 | 社会稳定水平 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=95% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 计划生育困难家庭春节慰问 | 二级项目名称: | 计划生育困难家庭春节慰问 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-03-30 |
项目总投资(万元): | 3.5 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 3.5 |
预算申报数: | 3.5 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于慰问计划生育困难家庭 | ||
项目立项必要性: | 保障和改善民生,促进社会和谐稳定 | ||
保证项目实施的制度措施: | 《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》 | ||
项目实施计划: | 当年完成 | ||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | 《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》 | ||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 不断提高计划生育发展能力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问计划生育困难家庭数 | =35人 |
质量指标 | 慰问计划生育困难人员标准 | =1000人/元 | |
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95% |
效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高计划生育发展能力 | 不断提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%) | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 计划生育专项经费 | 二级项目名称: | 计划生育专项经费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 638.4 | 中央补助安排: | |
省级财政安排: | 其他资金: | 638.4 | |
预算申报数: | 638.4 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 为了进一步加强人口和计划生育利益导向政策体系建设,解决独生子女和双女家庭的生活和养老等问题,提高计划生育家庭发展能力。 | ||
项目立项必要性: | 解决独生子女和双女家庭的生活和养老等问题,提高计划生育家庭发展能力。 | ||
保证项目实施的制度措施: | 《嘉峪关市人口和计划生育利益导向政策体系建设实施办法》嘉政发(2022)17号、关于下发《甘肃省计划生育家庭意外伤害保险推动方案》的通知(甘计生协〔2018〕10号、印发《关于贯彻落实建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见的意见》的通知 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 解决独生子女和双女家庭的生活和养老等问题,提高计划生育家庭发展能力 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育直接受益人数 | >10000人 |
质量指标 | 符合计划生育政策申报条件的覆盖率 | =100% | |
时效指标 | 资金到位情况 | =100% | |
成本指标 | 社会成本指标 | 长效管理制度建设 | 不断健全 |
效益指标 | 经济效益指标 | 项目成本控制数(万) | <638.40万元 |
社会效益指标 | 社会稳定水平 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 困难老人春节慰问 | 二级项目名称: | 困难老人春节慰问 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-03-30 |
项目总投资(万元): | 36 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 36 |
预算申报数: | 36 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于困难老年人春节慰问 | ||
项目立项必要性: | 进一步提升老年人生活质量,提高老年人幸福感和获得感。 | ||
保证项目实施的制度措施: | 《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》 | ||
项目实施计划: | 春节前完成 | ||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | 《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》 | ||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 进一步提升老年人生活质量,提高老年人幸福感和获得感。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 困难老人数 | =180人 |
质量指标 | 慰问标准 | =2000元/人 | |
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95% |
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活质量 | 不断提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 离岗乡村医生养老补助 | 二级项目名称: | 离岗乡村医生养老补助 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 9.6 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 9.6 |
预算申报数: | 9.6 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于发放离岗村医补助 | ||
项目立项必要性: | 更好的解决离岗村医的养老 | ||
保证项目实施的制度措施: | 《省卫生计生委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅关于解决乡村医生养老问题的通知》甘卫发〔2015〕313号 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 更好的保障离岗村医养老 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 2023年符合条件的离岗村医人数 | =43人 |
质量指标 | 补助标准 | =8元/月 | |
时效指标 | 资金支付率 | =100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95% |
社会成本指标 | 建立、健全离岗村医养老补助 | 不断健全 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定发展 | 不断促进 |
生态效益指标 | 人居生活环境改善 | 良好 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 离退休人员医疗费及处级以上干部体检费 | 二级项目名称: | 离退休人员医疗费及处级以上干部体检费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 230 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 230 |
预算申报数: | 230 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于离休、遗属、工伤人员医药费 | ||
项目立项必要性: | 更好的用于离休、遗属、工伤、干部体检等方面,保障干部的身体健康 | ||
保证项目实施的制度措施: | 关于印发《嘉峪关市离休干部医药费管理实施办法(试行) 》的通知 嘉政办发[2005]37号 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 更好的保障离退休、遗属、干部的权益 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =30人 |
质量指标 | 离休人员门诊补助标准 | =800元 | |
时效指标 | 资金支付率 | =100% | |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本逐年降低 | 不断降低 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定发展 | 不断促进 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 面向社会招聘执业医师工资 | 二级项目名称: | 面向社会招聘执业医师工资 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 94.8 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 94.8 |
预算申报数: | 94.8 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 用于发放面向社会招聘执业医师工资 | ||
项目立项必要性: | 可以更好的引进人才,减轻单位用人负担 | ||
保证项目实施的制度措施: | 市委《关于进一步深化人才体制机制改革加强新时代人才工作的实施意见》(嘉发〔2020〕13号) | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 各基层医疗卫生机构 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 更好的引进人才,解决基层医疗卫生机构用人问题 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 执业医师数量 | >34人 |
质量指标 | 工资的发放标准 | 按文件要求执行 | |
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 医疗队伍水平 | 不断提高 |
效益指标 | 社会效益指标 | 医生业务水平 | 不断提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 网络信息化维护费 | 二级项目名称: | 网络信息化维护费(健康甘肃) |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 100 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 100 |
预算申报数: | 100 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 根据合同,健康甘肃系统服务费用100万元/年,总共5年,2023年为第5年 | ||
项目立项必要性: | 实现全市医疗卫生资源整合 | ||
保证项目实施的制度措施: | 依据原国家卫生计生委<关于落实人口健康信息化建设指导意见的实施方案》(国卫办规划函{2015}524号),省关于督导推进全民健康信息平台建设及互联互通工作的通知,甘肃省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见。 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 实现数据互联互通及便民应用 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 平台的功能模块 | =6块 |
质量指标 | 系统正常运行率 | >=98% | |
时效指标 | 系统故障响应及时性 | <=1小时 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 保证系统正常使用,促进卫生健康事业更好发展 | 不断促进 |
效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率 | >=95% |
社会效益指标 | 社会影响力 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 网络信息化维护费 | 二级项目名称: | 网络信息化维护费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 24 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 24 |
预算申报数: | 24 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 1、卫生健康系统网络服务费及机房租用费20万元;2、网络舆情监测经费4万元,合计24万元。 | ||
项目立项必要性: | 保障卫生系统网络正常运转 | ||
保证项目实施的制度措施: | 与电信签订服务合同 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 保障医疗卫生系统网络良好运行 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 卫生专网数量 | >36条 |
质量指标 | 网络通畅率 | =98% | |
时效指标 | 网络的响应时间 | <=5秒 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 促进医疗卫生行业发展 | 不断促进 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 不断提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||||||
一级项目名称: | 医疗事故鉴定费 | 二级项目名称: | 医疗事故鉴定费 | ||||
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 | ||||
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 | ||||
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 | ||||
项目总投资(万元): | 1 | 中央补助安排: | 0 | ||||
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 1 | ||||
预算申报数: | 1 | 资金性质: | 一般公共预算 | ||||
基本情况: | 用于医疗事故鉴定发放课时费 | ||||||
项目立项必要性: | 给需要医疗事故鉴定的人提供便利 | ||||||
保证项目实施的制度措施: | 《甘肃省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易服务收费和专家劳务费支付标准等有关事项的通知》甘发改规范(2016)2号 | ||||||
项目实施计划: | |||||||
组织实施单位: | 卫健委 | ||||||
监督管理单位: | 财政局 | ||||||
项目实施单位: | 卫健委 | ||||||
政策依据: | |||||||
其他依据: | |||||||
需要说明的其他问题: | |||||||
年度绩效目标 | 做好医疗事故鉴定,为更多的人解决问题 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗事故鉴定人数 | =5例 | ||||
质量指标 | 医疗事故鉴定的覆盖率 | >=90% | |||||
时效指标 | 资金支付率 | =100% | |||||
成本指标 | 社会成本指标 | 持续开展医疗事故鉴定工作,解决群众医患纠纷 | >90% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | >=90% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||||
一级项目名称: | 医师资格考试费 | 二级项目名称: | 医师资格考试费 | ||||
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 | ||||
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 | ||||
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 | ||||
项目总投资(万元): | 6.34 | 中央补助安排: | 0 | ||||
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 6.34 | ||||
预算申报数: | 6.34 | 资金性质: | 一般公共预算 | ||||
基本情况: | 用于医师、护士等资格的考试 | ||||||
项目立项必要性: | 更好的开展职称考试 | ||||||
保证项目实施的制度措施: | 根据省发改委、省财政厅《关于调整医师资格等考试费收费标准的复函》(甘发改价格[2021]82号)的有关规定,收费收入通过甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统上缴财政。 | ||||||
项目实施计划: | |||||||
组织实施单位: | 卫健委 | ||||||
监督管理单位: | 财政局 | ||||||
项目实施单位: | 卫健委 | ||||||
政策依据: | |||||||
其他依据: | |||||||
需要说明的其他问题: | |||||||
年度绩效目标 | 更好的组织职称考试,给考生营造良好的考试氛围 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 组织医师资格考试考务人数 | >30人 | ||||
质量指标 | 考试工作任务完成率 | =100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | |||||
成本指标 | 社会成本指标 | 考试工作有序开展 | 更加有序 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高考务人员综合水平 | 不断提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生对考试工作的满意度 | >=95% | ||||
项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 疫情防控经费 | 二级项目名称: | 疫情防控经费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市卫生健康委员会 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资(万元): | 1256 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 1256 |
预算申报数: | 1256 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 1、医务人员一次性绩效工资59万元;2、过渡期医务人员临时性工作补助490万元;3、“爱心礼包”经费107万元;4、应急物资保障体系医疗物资2023年代储代管费用44万元;5、全场景疫情病原体检测信息系统相关费用60万元;6、“乙类乙管”后新冠患者救治经费410万元;7、其他疫情防控经费86万元。 | ||
项目立项必要性: | 用于结算疫情期间产生的各项费用 | ||
保证项目实施的制度措施: | 根据疫情防控工作常态化要求 | ||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 卫健委 | ||
监督管理单位: | 财政局 | ||
项目实施单位: | 卫健委 | ||
政策依据: | |||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 提高突发事件的应对能力 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 参与防控的医护人员 | >10000人 |
质量指标 | 突发公共卫生事件应急处置率 | >=90% | |
时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | |
成本指标 | 社会成本指标 | 群众防疫意识 | 不断提高 |
效益指标 | 社会效益指标 | 应对突发事件的能力 | 不断提高 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% |