嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2021年度部门决算信息公开情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办,直属嘉峪关市卫生健康委员会管理。主要职责是为社区居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。
二、机构设置
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心共属二级预算单位。编制人数2人,其中:全额补助事业编制2人;实有人数2人。其中:在职人数2人,包括全额补助事业人员2人。
第二部分2021年度部门决算表
附件1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 419.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 419.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||
本年收入合计 | 25 | 419.68 | 本年支出合计 | 54 | 419.86 |
使用非财政拨款结余 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 48.21 | 年末结转和结余 | 56 | 48.03 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 467.89 | 总计 | 58 | 467.89 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
附件2 | |||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | 419.68 | 419.68 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 419.68 | 419.68 | ||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 234.95 | 234.95 | ||||||||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 195.77 | 195.77 | ||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39.19 | 39.19 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 182.57 | 182.57 | ||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 173.98 | 173.98 | ||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
附件3 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 419.86 | 419.86 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 419.86 | 419.86 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 247.21 | 247.21 | ||||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 201.92 | 201.92 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 45.29 | 45.29 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 169.88 | 169.88 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 161.30 | 161.30 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.59 | 8.59 | ||||||||
21006 | 中医药 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
附件4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 419.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 419.86 | 419.86 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 419.68 | 本年支出合计 | 59 | 419.86 | 419.86 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 48.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 48.03 | 48.03 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 48.21 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 467.89 | 总计 | 64 | 467.89 | 467.89 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 419.86 | 419.86 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 419.86 | 419.86 | ||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 247.21 | 247.21 | ||||||||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 201.92 | 201.92 | ||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 45.29 | 45.29 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 169.88 | 169.88 | ||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 161.30 | 161.30 | ||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||||
21006 | 中医药 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||
附件6 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 269.39 | 302 | 商品和服务支出 | 78.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 139.76 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 6.40 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 25.13 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 27.24 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.21 | 30206 | 电费 | 1.63 | 31003 | 专用设备购置 | 17.71 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.17 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 30208 | 取暖费 | 2.06 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.25 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.18 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.64 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 52.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 7.42 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 15.01 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 46.64 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 316.02 | 公用经费合计 | 103.84 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件9
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为419.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.23万元,增长32.22%,主要原因是人员工资福利、津贴补贴等变动工资福利支出增加,采暖补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计419.68万元,其中:财政拨款收入419.68万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计419.68万元,其中:基本支出202.36万元,占48.22%;项目支出217.32万元,占51.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为419.68万元。与上年相比,各增加102.23万元,增长32.22%。主要原因是人员工资福利、津贴补贴等变动工资福利支出增加,采暖补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出419.68万元,较上年决算数增加102.23万元,增长32.22%。主要原因是人员工资福利、津贴补贴等变动工资福利支出增加,采暖补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助的缴费和对个人和家庭的补助支出增加。
卫生健康支出年初预算数为147.71万元,支出决算为419.68万元,完成年初预算的184.12%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出419.68万元。其中:人员经费316.02万元,较上年决算数增加170.52万元,增长117.2%,主要原因是人员工资福利、津贴补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资139.76万元、津贴补贴6.4万元、绩效工资27.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.21万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费25.18万元、对个人和家庭的补助46.64万元。公用经费103.84万元,较上年决算数减少38.13万元,降低33.05%,主要原因是主要原因是办公费、印刷费、维护费、劳务费、委托业务费支出的减少,公用经费用途主要包括办公费2.89万无、取暖费2.06万元、印刷费0.08万元、水费0.1万元、电费1.63万元、邮电费2.17万元、差旅费0.09万元、培训费1.5万元、专用材料费52.63万元、劳务费15.01万元、工会经费0.32万元、福利费0.24万元;资本性支出7.42万元。
七、机关运行经费支出情况说明
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2021年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2021年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无变动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是因无此项预算及支出。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出;公务用车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出;公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出。
3.公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本中心因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出491.68万元,基本支出占100%,无项目支出。2021年度中心无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。
(二)绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,中心2021年度一般公共预算基本支出合理合规。
1.中心财务管理情况
中心严格按照财政预算绩效管理要求,年度内有效执行预算和支出绩效目标,始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行过程。人员经费发放审批严格按上级部门和财政文件相关要求执行;公用经费审核严格按照中心财务收支审批制度,明确用款目标,对于三公经费、培训费等款项均严格按要求规范使用,不随意减少和增加开支,重大经费开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。
2.资金产出情况及效果
中心财政资金基本支出及时,足额保障医疗工作人员生活支出;在一定程度上补充中心医疗资金支出中公用经费不足,推进中心自己使用统筹规划程度,改变资金使用情况,提高资金使用效率.
2021年度中心有效利用财政资金,坚决贯彻落实“满意在社区、健康在社区”的宗旨,不断提高服务质量,为辖区居民的健康贡献出所有的力量。
整体支出绩效自评表 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
单位名称 | 嘉峪关市明珠社区卫生服务中心 | |||||
联系人 | 马嫣 | 联系电话 | 0937-6288120 | |||
单位职能 | 依据:经2015年7月2日市编委会会议研究同意成立明珠社区卫生服务中心 | |||||
职能简述:为社区居民提供基本卫生服务、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。 | ||||||
近五年单位职能是否出现过重大变化: 无。 如有,请简述变化内容: | ||||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门: 否。 如否,上级主管部门是:嘉峪关市卫生健康委员会 | |||||
内设职能部门个数: 1 (个) | ||||||
编制总人数 | 编制内实际人数 | |||||
2 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 | ||
2 | 2 | 0 | ||||
上年预算情况(万元) | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 | |
147.71 | 467.71 | 419.68 | 89.73% | 48.03 | ||
当年预算构成(万元) | 资金来源 | |||||
合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 | |||
467.71 | 467.71 | 0 | ||||
支出预算 | ||||||
支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 | ||
419.68 | 316.02 | 103.84 | 0 | 0 | ||
年度绩效目标 | 目标1:保障社区医院在职人员9人的正常办公、生活秩序; 目标2:立足服务民生,提高服务质量。 目标3:围绕目标任务,突出预算规划,扎实推进预算规划工作; | |||||
年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 | ||
部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 89.73% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
三公经费控制情况 | 下降 | |||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | |||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产清查情况 | 有 | |||||
部门工作管理 | 部门工作流程 | 健全 | ||||
部门责任 | 明确 | |||||
部门履职目标 | 公共卫生服务保健 | 居民电子健康档案建档率 | 96% | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100% | |||||
7岁以下儿童健康管理率 | 95% | |||||
孕产妇系统管理率 | 95% | |||||
老年人健康管理率 | 68% | |||||
高血压患者管理人数 | 980 | |||||
糖尿病患者管理人数 | 762 | |||||
老年人中医药健康管理率 | 70% | |||||
儿童中医药健康管理率 | 80% | |||||
高血压患者规范管理率 | 80% | |||||
糖尿病患者规范管理率 | 80% | |||||
严重精神障碍患者健康管理率 | 100% | |||||
肺结核患者管理率 | 100% | |||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100% | |||||
医护人员服务、岗位培训 | 医疗服务质量 | 提高 | ||||
线上培训结业考核率 | >90% | |||||
线下培训结业考核率 | >90% | |||||
部门效果目标 | 公共卫生服务保健 | 服务对象综合知晓率 | 逐步提高 | |||
服务对象满意度 | 逐步提高 | |||||
提高慢性病患者管理水平,降低社会负担 | 长期 | |||||
慢性病综合防控水平不断提高 | 长期 | |||||
提高肺结核病人治疗依存性,降低社会负担 | 中长期 | |||||
社会心理服务水平不断提升 | 长期 | |||||
医护服务 | 参培医护人员实际服务能力 | 大幅提高 | ||||
社会效益 | 提高 | |||||
经济效益指标 | 提升 | |||||
满意度 | 受益者满意度 | 满意 | ||||
影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||
公共卫生 | 公共卫生突发事件应急能力 | 提高 | ||||
其它需要说明的问题 | 无 | |||||
(三)部门绩效评价结果
我单位组织开展了2021年部门整体支出绩效评价。(报告见附件1)
附件1:2021年嘉峪关市明珠社区卫生服务中心部门整体支出绩效评价报告.docx
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市明珠社区卫生服务中心
2022年9月16日