嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心2021年度部门决算公开情况说明

发布日期:2022-09-28 14:58 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

目录

第一部分 嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 紫轩社区卫生服务中心概况

一、职能职责

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办,直属嘉峪关市卫生健康委管理。主要职责是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人,其中:全额补助事业编制9人;实有人数9人,民生项目人员2人,公益性岗位4人,聘用人员34人。单位内设办公室、公共卫生科、检验室、B超心电图室、口腔科、护理部、药房、全科诊室、中医诊室。

第二部分2021年度部门决算表

附件1                                 收入支出决算总表






公开01表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

451.31

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40

435.41


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

4.20


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

451.31

本年支出合计

58

439.61

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

47.62

年末结转和结余

60

59.32


30



61


总计

31

498.93

总计

62

498.93

附件2   

收入决算表











公开02表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

451.31

451.31






210

卫生健康支出

447.11

447.11






21001

卫生健康管理事务

0.90

0.90






2100101

行政运行

0.60

0.60






2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.30

0.30






21003

基层医疗卫生机构

247.36

247.36






2100301

城市社区卫生机构

188.57

188.57






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

58.79

58.79






21004

公共卫生

198.85

198.85






2100408

基本公共卫生服务

186.59

186.59






2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.26

12.26






212

城乡社区支出

4.20

4.20






21203

城乡社区公共设施

4.20

4.20






2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.20

4.20






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3   

支出决算表










公开03表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

439.61

439.61





210

卫生健康支出

435.41

435.41





21001

卫生健康管理事务

0.90

0.90





2100101

行政运行

0.60

0.60





2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.30

0.30





21003

基层医疗卫生机构

254.50

254.50





2100301

城市社区卫生机构

195.71

195.71





2100399

其他基层医疗卫生机构支出

58.79

58.79





21004

公共卫生

180.01

180.01





2100408

基本公共卫生服务

167.75

167.75





2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.26

12.26





212

城乡社区支出

4.20

4.20





21203

城乡社区公共设施

4.20

4.20





2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.20

4.20





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

451.31

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

435.41

435.41




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

4.20

4.20




12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

451.31

本年支出合计

59

439.61

439.61



年初财政拨款结转和结余

28

47.62

年末财政拨款结转和结余

60

59.32

59.32



一般公共预算财政拨款

29

47.62


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

498.93

总计

64

498.93

498.93



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

439.61

439.61


210

卫生健康支出

435.41

435.41


21001

卫生健康管理事务

0.90

0.90


2100101

行政运行

0.60

0.60


2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.30

0.30


21003

基层医疗卫生机构

254.50

254.50


2100301

城市社区卫生机构

195.71

195.71


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

58.79

58.79


21004

公共卫生

180.01

180.01


2100408

基本公共卫生服务

167.75

167.75


2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.26

12.26


212

城乡社区支出

4.20

4.20


21203

城乡社区公共设施

4.20

4.20


2120399

其他城乡社区公共设施支出

4.20

4.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

163.85

302

商品和服务支出

210.94

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

48.95

30201

办公费

3.41

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

44.76

30202

印刷费

0.67

30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出

17.09

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

0.20

31002

办公设备购置

6.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.01

30206

电费

1.66

31003

专用设备购置

10.34

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.16

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

5.07

30208

取暖费

3.92

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

4.24

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

26.82

30211

差旅费

0.16

31008

物资储备


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

7.24

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

47.74

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

52.40

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.65

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

137.78

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

1.37

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

47.09

30229

福利费

0.99

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

211.59

公用经费合计

228.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件7

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件8

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心                                                    金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件9

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本中心2021年度收入总计451.31万元,支出总计439.61万元。与2020年决算数相比,收入减少18.49万元,降低3.94%,支出减少13.37万元,降低2.95%。主要原因是公共卫生区域重新划分、公共卫生补助减少,所以公共卫生收入与支出都相应减少。

本中心2021年度收入合计451.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入451.31万元,占100%。

本中心2021年度支出合计439.61万元,其中:卫生健康支出435.41万元,占99%,城乡社区支出4.2万元,占1%。

本中心2021年度年末结转和结余59.32万元,较上年增加11.7万元,主要原因是公共卫生人员减少所以公共卫生结余增加。

二、收入决算情况说明

本中心2021年度收入合计451.31万元,其中:财政拨款收入451.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

本中心2021年度支出合计439.61万元,其中:基本支出439.61万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本中心2021年度财政拨款收入451.31万元,较上年决算数减少18.49万元,降低3.94%。主要原因是公共卫生区域重新划分、公共卫生补助减少,所以收入减少。本中心2021年度财政拨款支出439.61万元,较上年决算数减少13.37万元,降低2.95%。主要原因是公共卫生区域重新划分、公共卫生补助减少,所以支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本中心2021年度一般公共预算财政拨款支出439.61万元,较上年决算数减少13.37万元,降低2.95%,主要原因是公共卫生区域重新划分、公共卫生补助减少,所以支出相应减少。卫生健康支出年初预算数为213.81万元,支出决算为435.41万元,完成年初预算的103.64%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生补助支出年初未做预算;城乡社区支出年初预算数为0,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2021年度一般公共财政拨款基本支出439.61万元。其中:人员经费211.59万元, 较上年增加15.95万元,主要原因是在编人员工资晋级、民生项目人员缴纳养老保险。人员经费用途主要包括:基本工资48.95万元、津贴补贴44.76万元,养老保险34.01万元、医疗保险5.07万元、公务员医疗补助4.24万元、其他社会保险26.82万元;对个人和家庭的补助支出47.74万元,其中退休人员生活补助0.65万元,奖励金47.09万元;日常公用经费210.94万元,较上年减少21.59万元,主要原因是基本公共卫生补助收入减少,所以支出相应也减少。公用经费用途主要包括:办公费3.41万无、取暖费3.92万元、印刷费0.67万元、水费0.2万元、电费1.66万元、邮电费1.16万元、差旅费0.16万元、维护费7.24万元、专用材料费52.4万元、劳务费137.78万元、工会经费1.37万元、福利费0.99万元;资本性支出17.09万元,比上一年减少7.73万元,主要原因是上一年度财政专项拨款专用设备款减少。资本性支出包括:办公设备购置6.75万元, 专用设备购置10.34万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无机关运行经费预算及支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年紫轩社区卫生服务中心政府采购支出总额6.35万元,其中:政府采购货物支出5.37万元、政府采购服务支出0.98万元。主要用于采购设备及材料。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,紫轩社区卫生服务中心国有资产占用总额287.36万元,其中:非流动资产287.36万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本中心2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本中心2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是因无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出;公务用车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出;公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出。

3.公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是无此项预算及支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本中心因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出439.61万元,基本支出占100%,无项目支出。2021年度中心无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,中心2021年度一般公共预算基本支出达标。

1.中心财务管理情况

中心严格按照财政预算绩效管理要求,年度内有效执行预算和支出绩效目标,始终坚持将合规性、合法性贯穿财务预算编制和执行过程。人员经费发放审批严格按上级部门和文件相关要求执行;公用经费审核严格按照中心财务收支审批制度,明确用款目标,对于三公经费、培训费等款项均严格按要求规范使用,不随意减少和增加开支,重大经费开支均有“三重一大”会议统一研究决定后执行。

2.资金产出情况及效果

中心财政资金基本支出产出一方面及时、足额保障医疗工作人员生活支出;另一方面在一定程度上补充中心医疗资金支出中公用经费不足,推进中心自己使用统筹规划程度,改变资金使用“碎片化”,提高资金使用效率.

2021年度中心有效利用财政资金,坚决贯彻落实“以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,满足基本卫生服务需求为目的”,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,解决社区主要卫生问题,在年内切实提高医疗护理服务质量与水平,提供全面、系统、连续的公共卫生服务,为公众提供优质的医疗保健服务。

存在的问题:一是绩效评价在目标设定上过于简单,目标设定还需进一步细化、优化;二是预算编制与实际支出有的存在差异;下一步改进措施:一是进一步强化单位绩效考核意识,将绩效考核工作纳入中心工作目标;二是加强内部控制,提高社会效益,提升经济效益,使受益者满意度不断提高。

整体支出绩效自评表

(  2021   年度)

单位名称

嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

联系人

殷丽华

联系电话

0937-6380156

单位职能

依据:经2009年12月2日市编委会会议研究同意成立紫轩社区卫生服务中心

职能简述:为社区居民提供基本卫生服务、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

近五年单位职能是否出现过重大变化:   无。     如有,请简述变化内容:

单位基本信息

是否为一级预算主管部门:  否。  如否,上级主管部门是:嘉峪关市卫生健康委员会

内设职能部门个数:  1 (个)

编制总人数

编制内实际人数

8

合计

行政

事业

其他

9


9

0

上年预算情况(万元)

年初预算数

预算调整数

实际支出数

预算执行率

年末结转结余数

187.84

469.8

452.98

96.00%

16.82

当年预算构成(万元)

资金来源

合计

上级拨款

本级财政

其它资金

451.31


451.31

0

支出预算

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

其他经费

439.61

211.57

228.04

0

0

年度绩效目标

目标1:保障社区医院在职人员9人的正常办公、生活秩序;

目标2:立足服务民生,提高服务质量。

目标3:围绕目标任务,突出预算规划,扎实推进预算规划工作;

年度绩效指标

分目标

年度任务分解

绩效指标

目标值

部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

96%

项目支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

下降

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

部门工作管理

部门工作流程

健全

部门责任

明确

部门履职目标

公共卫生服务保健

居民电子健康档案建档率

105%

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

90%

7岁以下儿童健康管理率

97%

孕产妇系统管理率

90%

老年人健康管理率

76%

高血压患者管理人数

1184

糖尿病患者管理人数

464

老年人中医药健康管理率

76%

儿童中医药健康管理率

89%

高血压患者规范管理率

82%

糖尿病患者规范管理率

82%

严重精神障碍患者健康管理率

80%

肺结核患者管理率

100%

传染病和突发公共卫生事件报告率

100%

医护人员服务、岗位培训

医疗服务质量

提高

线上培训结业考核率

>90%

线下培训结业考核率

>90%

部门效果目标

公共卫生服务保健

服务对象综合知晓率

逐步提高

服务对象满意度

逐步提高

提高慢性病患者管理水平,降低社会负担

长期

慢性病综合防控水平不断提高

长期

提高肺结核病人治疗依存性,降低社会负担

中长期

社会心理服务水平不断提升

长期

医护服务

参培医护人员实际服务能力

大幅提高

社会效益

提高

经济效益指标

提升

满意度

受益者满意度

满意

影响力目标

档案管理

档案管理情况

完备

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

公共卫生  

公共卫生突发事件应急能力

提高

其它需要说明的问题

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年度组织开展了部门整体支出绩效评价。(报告见附件1)

附件1:紫轩社区卫生服务中心部门重点评价整体支出绩效报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。



                   嘉峪关市紫轩社区卫生服务中心

                     2022年9月16日