嘉峪关市文殊镇卫生院2021年度部门决算情况说明

发布日期:2022-09-28 16:08 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市文殊镇卫生院

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市文殊镇卫生院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构。主要职责是从事文殊镇居民的公共卫生和基本医疗;为全镇人民的健康提供医疗保障。主要承担文殊镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀、保健服务、健康教育和公共卫生管理等服务。

二、机构设置

嘉峪关市文殊镇卫生院共有预算单位1个,本单位内设科室主要有:办公室、输液留观室、全科诊室、妇科诊断室、消毒室、康复诊疗室、预防保健室、儿童保健室、健康档案信息室等。编制人数6人,其中:全额补助事业编制6人;实有人数6人。较去年减少0人;退休人员2人,其中:公共预算财政补助开支2人;乡镇服务大学生13人,其中:公共预算财政补助开支13人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

510.51

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40

493.93


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

510.51

本年支出合计

58

493.93

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

26.10

年末结转和结余

60

42.67


30



61


总计

31

536.60

总计

62

536.60

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

510.51

510.51






210

卫生健康支出

510.51

510.51






21001

卫生健康管理事务

2.68

2.68






2100101

行政运行

0.51

0.51






2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.17

2.17






21003

基层医疗卫生机构

396.32

396.32






2100302

乡镇卫生院

351.24

351.24






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

45.08

45.08






21004

公共卫生

111.51

111.51






2100408

基本公共卫生服务

102.24

102.24






2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.27

9.27






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

493.93

493.93





210

卫生健康支出

493.93

493.93





21001

卫生健康管理事务

2.68

2.68





2100101

行政运行

0.51

0.51





2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.17

2.17





21003

基层医疗卫生机构

407.74

407.74





2100302

乡镇卫生院

362.66

362.66





2100399

其他基层医疗卫生机构支出

45.08

45.08





21004

公共卫生

83.51

83.51





2100408

基本公共卫生服务

74.25

74.25





2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.27

9.27





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

510.51

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

493.93

493.93




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

510.51

本年支出合计

59

493.93

493.93



年初财政拨款结转和结余

28

26.10

年末财政拨款结转和结余

60

42.67

42.67



一般公共预算财政拨款

29

26.10


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

536.60

总计

64

536.60

536.60



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

493.93

493.93


210

卫生健康支出

493.93

493.93


21001

卫生健康管理事务

2.68

2.68


2100101

行政运行

0.51

0.51


2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.17

2.17


21003

基层医疗卫生机构

407.74

407.74


2100302

乡镇卫生院

362.66

362.66


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

45.08

45.08


21004

公共卫生

83.51

83.51


2100408

基本公共卫生服务

74.25

74.25


2100410

突发公共卫生事件应急处理

9.27

9.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

296.76

302

商品和服务支出

73.18

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

62.10

30201

办公费

3.06

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

66.74

30202

印刷费

4.03

30702

国外债务付息


30103

奖金

0.42

30203

咨询费


310

资本性支出

22.15

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

0.13

31002

办公设备购置

1.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.27

30206

电费

7.75

31003

专用设备购置

16.81

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.06

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

9.11

30208

取暖费

7.18

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

6.22

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

4.89

30211

差旅费

0.25

31008

物资储备


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

4.99

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

57.01

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

101.84

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

0.73

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

28.75

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

14.48

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

5.30

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出

3.55

30306

救济费


30226

劳务费

12.70

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

0.88

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

81.33

30229

福利费

0.67

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

1.73




人员经费合计

398.60

公用经费合计

95.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开09表

部门:嘉峪关市文殊镇卫生院





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计510.51万元,支出总计493.93万元。与上年度相比,收入增加89.65万元,增加21.30%,支出增加78.75万元,增加18.97%。主要原因是本年度拨入基本公共卫生服务2019年奖励资金40.24万元,且追加拨入2014年-2021年所有民生人员养老保险经费,故导致本年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计510.51万元,其中:财政拨款收入510.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计493.93万元,其中:基本支出493.93万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收入总计510.51万元。与上年相比,增加89.65万元,增加21.30%。主要原因是本年度拨入基本公共卫生服务2019年奖励资金40.24万元,且追加拨入2014年-2021年所有民生人员养老保险经费,故导致本年度收入增加。财政拨款支出493.93万元,与上年相比,增加78.75万元,增加18.97%。主要原因是本年度追加拨入2014年-2021年所有民生人员养老保险经费,故导致人员经费支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出493.93万元,较上年决算数增加78.75万元,增加18.97%。主要原因是本年度追加拨入2014年-2021年所有民生人员养老保险经费,故导致人员经费支出大幅度增加。主要用于以下几个方面:

1.卫生健康支出年初预算数为450.38万元,支出决算为493.93万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨入2014年-2021年所有民生人员养老保险经费,年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出493.93万元。其中:

人员经费398.60万元,较上年决算数增加86.85万元,增加27.86%,主要原因是本年度追加拨入2014年-2021年所有民生人员养老保险经费,故导致人员经费支出大幅度增加。人员经费用途主要包括工资福利支出296.76万元(其中基本工资62.10万元、津贴补贴66.74万元、奖金0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.27万元、职工基本医疗保险缴费9.11万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费4.89万元、其他工资福利支出57.01万元)和对个人和家庭的补助支出101.84万元(其中退休费0.73万元、抚恤金14.48万元,生活补助5.30万元、奖励金81.33万元。)

公用经费95.33万元,较上年决算数增加1.48万元,增长1.58%,主要原因是新冠疫情防疫需采购大量医用专用材料,故导致商品支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出73.18万元(其中办公费3.06万元、印刷费4.03万元、水费0.13万元、电费7.75万元、邮电费1.06万元、取暖费7.18万元、差旅费0.25万元、维修(护)费4.99万元、专用材料费28.75万元、劳务费12.70万元、工会经费0.88万元、福利费0.67万元、其他商品和服务支出1.73万元)和资本性支出22.15万元(其中办公设备购置1.80万元、专用设备购置16.81万元,其他资本性支出3.55万元)。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2021年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计8.16万元,其中:政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额8.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.42万元,占政府采购支出总额的90.93%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于辖区内入户随访、体检等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金493.93万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看:

2021年全年支出493.93万元,其中:人员经费398.60万元,公用经费95.33万元。2021年我部门提高了服务规范程度,基本支出预算执行率为100%。财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范、人员编制合规。

同时我部门医疗服务逐步提高;医护人员管理培训满意度达到90%;辖区内的常住居民(包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口)全面实施国家规定的12大类基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力,提高辖区城乡居民健康水平。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映一般公共预算整体支出项目绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为493.93万元,执行数为493.93万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:

(1)资金投入情况

我部门认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,严格财务管理,加强会计基础知识,规范会计核算标准,提升财务工作的质量和效率。同时坚持厉行节约,勤俭办事,制止奢侈浪费,在以社会效益为主的原则下讲求经济效益,提升财务队伍的整体财务管理水平。

2021年度我部门一般公共预算财政基本拨款收入351.24万元,2020年结余结转一般公共预算财政拨款11.42万元。2021年度我部门一般公共预算财政拨款实际支出362.66万元,其中:人员经费352.03万元,包括基本工资62.10万元、津贴补贴66.74万元、奖金0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.27万元、职工基本医疗保险缴费9.11万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费4.89万元、其他工资福利支出10.66万元、退休费0.73万元、生活补助5.30万元、抚恤金14.48万元、奖励金81.11万元。公用经费10.63万元,主要包括办公费0.36万元、印刷费0.22万元、水费0.13万元、电费0.36万元、邮电费0.59万元、取暖费7.17万元、差旅费0.25万元、工会经费0.88万元、福利费0.67万元。

(2)总体绩效目标完成情况

2021年度我部门巩固了现有服务项目、进一主扩大了服务覆盖且加强了项目的宣传和培训、完善了服务模式和项目管理方式从而提高了服务规范程度和居民成受度。  

①居民健康档案管理。2021年度(截止1月8日统计),文殊镇辖区内常住人口数核定7000人,实际管理常住人口6535人(含流动人口238人),建立健康档案6535人(含流动人口238人),建立电子健康档案6535人,建档率93.35%。档案中有动态记录的档案份数1124份,档案动态使用率17.2%。档案动态使用率较低。且因居家的中老年人较多,受文化程度、家庭环境、年龄等因素影响,智能机使用困难或者使用老年机,导致了居民电子健康档案开放率较低。

②老年人健康管理。我镇2021年度下达老年人管理指标850人,实际我院2021年度共管理65岁以上老年人989人,规范化体检850人(含年内体检去世人员7人),老年人体检率85.94%,结合2021年省级第四季度国家基本公共卫生服务项目电子健康档案数据情况,达到全省平均水平。

③ 高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理。高血压患者管理:2021年度高血压管理指标585人,本年度新增高血压患者15人,实际管理高血压患者578人,规范管理570人,规范化体检515人,规范管理率88%。年度至少面对面随访4次者564人,随访2537人次,随访频次约4.45次。2型糖尿病患者管理:2021年度2型糖尿病管理指标110人,新增2型糖尿病患者13人,截至目前共管理117人,规范化体检110人,体检率94%,规范化管理100人,规范管理率90%,血糖控制达标人数87人,血糖控制率74.3%。对在管慢病患者,及时反馈纸质版体检结果,并制定有针对性的健康干预措施。

④严重精神障碍患者管理。2021年度,我院共管理严重精神障碍患者22人,规范化体检21人,失访1人(孙路生,养老院居住),规范管理95 %。根据省市要求,我镇严重精神障碍患者检出率较低,未达到4‰的指标要求。

⑤0-6岁儿童健康管理。2021年度辖区内活产数6人,辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数6人,新生儿访视率100%。辖区内0-6岁儿童数125人,辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数125人,儿童系统健康管理率100%。

⑥孕产妇健康管理。2021年度共管理孕产妇11人,年内建卡9人,辖区内活产数6人,辖区内孕13周前建册并进行第一次产前检查的人数4人,早孕建卡率44.44%,产后访视6人,产后访视率100%。

⑦预防接种。管理0-6岁儿童125人,儿童健康管理率98%,儿童系统管理率达到98%;对预防接种管理的125人及时接种,新建接种证6人次,接种率在98%以上,查漏补种春秋两季各一次共计2次,查验154人。辖区内:乙肝疫苗接种12人,脊灰疫苗接种23人,百白破疫苗接种26人,含麻疹成分疫苗接种17人,流脑疫苗接种41人,乙脑疫苗接种18人,甲肝疫苗接种11人。

在“4.25”全国儿童预防接种日和“7.28”世界肝炎日的宣传中,我们围绕卫生健康委确定的宣传主题开展了一系列宣传活动,通过发放宣传折页,义诊及健康讲座等活动方式动员辖区居民关注预防接种工作,向辖区居民讲解了疫苗针对传染病的防控知识。通过宣传活动,使辖区居民进一步了解国家免疫规划政策方针,预防接种相关知识,让每位儿童家长认识到及时、全程接种疫苗对保护儿童身体健康的重要性,有提高居民朋友对预防接种知识的知晓率。

⑧肺结核患者健康管理。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数10人,已管理的肺结核人数10人,肺结核患者管理率100%。同期辖区内已经完成治疗的肺结核患者8人,按要求规则服药的肺结核人数8人,服药率100%。

⑨健康教育。2021年度发放健康教育印刷资料种类13种,发放册数1800余册;播放影音资料84种,播放次数365次,播放时长730小时;设置健康教育宣传栏1个,更新6次;每月28日是我院固定健康宣传日,举办健康教育讲座12期,共计参加人数284人次;利用农贸集市进行健康咨询9次,受益人数173余人;开展健康教育进校园活动1次,其中传染病专题讲座1次。

⑩中医药健康管理。2021年为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务,内容包括中医体质辨识和中医药保健指导人数850人,老年人中医药健康管理率85.94%;在儿童6、12、18、24、30、36月龄时,对儿童家长进行儿童中医药健康指导人数52人,0-36个月儿童中医药健康管理率100%。

⑾传染病及突发公共卫生管理。依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,科室根据疾控部门要求建立健全各 项传染病报告管理制度,2021年度共计上报传染病5例,无漏报迟报现象发生,报告及时率100%。食源性疾病病例上报7例,每月定期对本单位临床科室进行门诊日志自查工作,认真做好传染病防控工作。每季度对中心医务人员进行有关传染病防控知识讲座、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了社区居民传染病防治知识的知晓率。依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。进行传染病突发事件应急演练2次,提高医务人员应对突发公共卫生事件能力。

⑿卫生监督协管工作。每月对重点场所、重点工作进行巡查,及时报送报表并进行跟踪。开展食源性疾病督导,学校卫生巡查5次,计划生育巡查12次,职业卫生巡查4次,非法行医和非法采血共141次。

⒀疫情防控工作开展情况。一是认真贯彻落实市新型肺炎疫情联防联控领导小组和市卫生健康委的各项决策部署,成立了疫情防控工作领导小组,落实院长第一负责人职责,明确各成员职责分工,层层负责抓落实。二是采取“线上+线下”的方式,组织职工及村医开展新冠肺炎防控及医疗救治相关知识培训会40余次。三是严格落实预检分诊及发热门诊管理制度,认真查验来院患者及家属的相关信息并登记,预检分诊7000余人次。严格落实消毒制度,每日对院内重点场所、人群密集区的物表、台面、空气等进行消毒。加强院内感染控制,组织院内职工及村医每7天进行一次核酸检测,后期每7天两次核酸检测,距今已进行检测1500余人次。四是紧密联系镇政府,完成外地返嘉人员的监测工作,以家庭医生团队为单位,下队入户,分组对来嘉返嘉人员进行排查。截止目前,建立“两书两档两回访”档案42人。先后做好火车南站留验站及绕城高速路口的应急值守工作,对所有来嘉返嘉人员进行体温检测,查对健康行程码及核酸检测证明。五是自今年4月份开始我院已接种新冠疫苗35000余人次,无不良反应的发生。组织职工为辖区村卫生室、商户、学校、农户开展疫情防控知识宣传30余次。

⒁家庭医生签约服务。组建了6个全科家庭医生签约服务团队,共管理全镇6535人,签约3341人,签约率51.12%,其中签约重点人群1690人,签约率79.5%,健康人群签约1651人,签约率37%。确保健康人群每年服务2次,重点人群每年筛查服务4次,落实服务内容,真正让签约居民感受到签约到来的好处。充分发挥各村计生专干职责,及时发现居民健康问题,形成1+1+1+1团队模式,壮大家庭医生签约队伍。

⒂乡村一体化管理情况。为进一步加强乡村医生管理,提高乡村医生基本公共卫生服务质量和效率,更好地为辖区居民服务。根据《乡村医生从业管理条例》、《关于进一步完善乡村医疗机构一体化管理工作的通知》要求,充分调动基层医疗卫生人员工作积极性,我院组织签订《2021年度村卫生室乡村一体化管理目标责任书》,通过季度考核的方式,对村卫生室工作进行督导。

(3)绩效指标完成情况

产出指标完成情况分析:居民规范化电子健康档案覆盖率年度指标值为≥90.00%,我部门全年实际完成值为93.35%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率年度指标值为≥90.00%,我部门全年实际完成值为100.00%;7岁以下儿童健康管理率年度指标值为≥90.00%,我部门全年实际完成值为98.00%;孕产妇健康管理率年度指标值为≥90.00%,我部门全年实际完成值为44.44%;高血压患者管理人数年度指标值为585人次,我部门全年实际完成值为578人次;2型糖尿病患者管理人数年度指标值为110人次,我部门全年实际完成值为110人次;老年人中医药健康管理率年度指标值为≥65.00%,我部门全年实际完成值为85.94%;儿童中医药健康管理率年度指标值为≥65.00%,我部门全年实际完成值为100.00%;高血压患者规范管理率年度指标值为≥60.00%,我部门全年实际完成值为88.00%;2型糖尿病患者规范管理率年度指标值为≥60.00%,我部门全年实际完成值为90.00%;65岁及以上老年人规范管理率年度指标值为≥70.00%,我部门全年实际完成值为84.00%;严重精神障碍患者管理率年度指标值为≥80.00%,我部门全年实际完成值为95.00%;肺结核患者管理率年度指标值为≥90.00%,我部门全年实际完成值为90.00%;传染病及突发公共卫生事件报告率年度指标值为≥95.00%,我部门全年实际完成值为100%;

卫生院实施国家基本药物制度年度指标值为100.00%,我院全年实际完成值为100.00%;村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率年度指标值为100.00%,我院全年实际完成值为100.00%;2021年度我院基本药品252种,全部实行药品零差率销售年度指标值为100.00%,我院全年实际完成值为100.00%;村卫生室补助资金全部拨付村卫生室年度指标值为100.00%,我院全年实际完成值为100.00%。医疗服务质量明显提高;2021年度管理辖区内在岗村医4名,组织开展村医基本公共卫生服务能力考试1次;全年线上、线下培训结业考核率均达到100%;多人获得市级荣誉,无违法违纪情况,党建工作规律开展。

效益指标完成情况分析:降低了重点人群就医负担,城乡居民卫生差距不断缩小且居民健康素养水平不断提高。

满意度指标完成情况分析:服务对象综合知晓率及社会公众满意度不断提高。

(4)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于辖区人群受教育程度影响及老年人较多,患慢病居民对服务的依从性低,不能很好的服从管理。老年人、高血压、2型糖尿病患者等重点人群的健康管理任务未能完成。孕产妇早孕建卡不及时,很多孕产妇因个人原因无法及时来部门建档,以至于管理规范率低。

下一步,我部门将完善基本公共卫生服务项目绩效考核方案,落实考核经费,考核结果与项目经费发放紧密挂钩,充分利用绩效考核和收入分配的杆杠作用,充分调动医务人员积极性。完善检查相关工作台账,加强项目培训力度;每季度开展一次项目规范培训,强化公共卫生机构人员项目理论知识学习。

2.自评表

2021年度文殊镇卫生院整体支出绩效自评表

部门〔单位)名称

嘉峪关市文殊镇卫生院

部门〔单位)整体    支出〔万元)


年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率( B/A)

分值

得分


全年支出

351.24

351.24

351.24

100%

10

10


其中:基本支出

351.24

351.24

351.24

100%

-

-


项目支出





-

-


年度总体绩效         目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:按照“倾斜基层、优化结构.突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目、进一主扩大服务覆盖而,加强项目宣传和培训。

目标1完成情况:巩固了现有服务项目,进一主扩大了服务覆盖同时加强了项目的宣传和培训。

目标2:完善服务模式和项目管理方式、提高服务规范程度、提高居民成受度,实现基本公共卫生服务均等化。

目标2完成情况:完善了服务模式和项目管理方式,提高了服务规范程度和居民成受度。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

100%

2

2



项目支出预算执行率

100%

100%

2

2



“三公经费"控制率

100%

100%

2

2



结转结余变动率

0

0

2

2



财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

2

2



资金使用规范性

规范

规范

2

2



采购管理

政府采购规范性

规范

规范

2

2



资产管理

资产管理规范性

规范

规范

2

2



人员管理

在职人员控制率

合规

合规

2

2



重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

健全

2

2



履职效果

部门履职目标

居民电子健康档案建档率

≥90%

93%

2.5

2.5



适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

90%

2.5

2.5



0-6岁以下儿童健康管理率

≥90%

99%

2.5

2.5



孕产妇系统管理率

≥90%

83%

2.5

0

孕晚期建卡1人,加强早孕建卡宣传


老年人健康管理率

≥70%

72%

2.5

2.5



高血压患者管理人数

580

579

2.5

1

管理至年底病人去世,加强筛查,提高管理人数。


2型糖尿病患者管理人数

100

109

2.5

2.5



老年人中医药健康管理率

≥65%

72%

2.5

2.5



儿童中医药健康管理率

≥65%

99%

2.5

2.5



高血压患者规范管理率

≥60%

80%

2.5

2.5



2型糖尿病患者规范管理率

≥60%

72%

2.5

2.5



严重精神障碍患者健康管理率

≥80%

91%

2.5

2.5



肺结核患者管理率

≥90%

100%

2.5

2.5



传染病和突发公共卫生事件报告率

≥95%

100%

2.5

2.5



组织开展村医基本公共卫生服务能力考试

1次

1次

2.5

2.5



医疗服务质量

提高

提高

2.5

2.5



在岗乡村医生

4人

4人

2.5

2.5



线上培训结业考核率

100%

100%

2.5

2.5



线下培训结业考核率

100%

100%

2.5

2.5



预决算信息公开性

100%

100%

2.5

2.5



部门效果目标

日常工作完成情况

完成

完成

5

5



服务对象综合知晓率

≥75%

75%

5

4



社会影响

单位获奖情况

增加

增加

5

4



违法违纪情况

0

0

5

5



能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

完备

2

2



组织建设

党建工作开展规律性

规律

规律

2

2



信息化建设情况

信息化管理覆盖率

90%

100%

2

2



人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

完备

2

2



档案管理

档案管理完备性

完备

完备

2

2



服务对象满意度

服务对象1的满意

服务对象满意度

80%

90%

5

5



服务对象2的满意

社会公众满意度

80%

90%

5

5



合计


100

94


其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。

注: 1.部门 (单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分,二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果,应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。

三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年部门整体支出绩效评价。(报告见附件1)

附件1:文殊镇卫生院部门重点评价整体支出绩效报告.docx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                嘉峪关市文殊镇卫生院

                2022年9月15日