2022年度嘉峪关市审计局部门决算

发布日期:2023-09-21 09:37 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市审计局

 
2022
 
 
年度嘉峪关市审计局部门决算
 
 
 
第一部分部门概况
 
一、部门职责
 
二、机构设置
第二部分
2022
 
年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款
三公
 
经费支出决算表
第三部分
2022
 
年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
 
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
七、机关运行经费支出情况说明
 
八、政府采购支出情况说明
 
九、国有资产占用情况说明
 
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款
三公
 
经费支出决算情况说明
 
第四部分预算绩效情况说明
 
 
第五部分名词解释
第一部分
 
部门概况
 
一、部门职责
嘉峪关市审计局工作职能主要有:
1.
 
主管全市审计工作。
 
负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的
 
财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、
 
国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计
 
全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,
 
对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审
 
计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果
承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.
拟定本市
 
 
有关审计法规草案、审计政策、审计规章制度并监督执行。
 
制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草本市
 
财政经济及其相关法规规章草案。对直接审计、调查和核查
 
的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
3.
 
向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支
 
情况审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收
 
支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出
 
市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查
 
出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审
 
计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。
向市委和市政府有关部门通报审计情况和审计结果。
4.
 
直接
 
审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计
 
决定,包括国家和省上、市上有关重大政策措施贯彻落实情
 
况;市级预算执行情况和其他财政收支,市委和市政府各部
(
含直属单位
)
 
预算执行情况、决算草案和其他财政收支;
 
中央和省级、市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的
 
事业单位和社会团体的财政收支;市政府投资和以市政府投
 
资为主的建设项目的预算执行情况和决算,国家和省级、市
 
级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然
 
资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业
 
和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位
的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市属驻境外非
 
 
经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金
 
和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、
贷款项目;法律法规规定的其他事项。
5.
 
按规定对市管党政
 
主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和
自然资源资产离任
(
任中
)
审计。
6.
 
组织实施对国家财经法律法
 
规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及
 
国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行
专项审计调查。
7.
 
依法检查审计决定执行情况,督促整改审
 
计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复
 
议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部
门查处相关重大案件。
8.
 
指导和监督内部审计工作,核查社
 
会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审
计报告。
9.
 
组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信
息技术在审计领域的应用。
10.
 
完成市委、市政府交办的其他
任务。
11.
 
职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审
 
计工作统筹领导,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关
 
系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中
 
统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作
 
机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强
 
与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,
增强监督合力。
 
 
按照《关于深化党和国家机构改革方案》《甘肃省机构
 
改革方案》及《嘉峪关市机构改革方案》,将市发展和改革
 
委员会的重大项目稽察、市财政局的市级预算执行情况和其
 
他财政收支情况的监督检查、市政府国有资产监督管理委员
 
会的国有企业领导干部经济责任审计。
 
二、机构设置
嘉峪关市审计局共有预算单位
1
个,
 
为局本级预算单位。
核定编制人数
31
人,其中:行政编制
19
 
人、全额事业编制
7
人、差额事业编制
5
人。年末实有在编人员
30
 
人,其中:
行政人员
17
人、全额事业人员
8
人、差额事业
5
 
人。另有
进村进社
4
人、外聘人员
12
人、公益岗
3
人。退休人员
 
15
人;遗属
3
人。在编人员与上年对比无变化,公益岗新增
 
3
 
 
人。
第二部分
2022
 
 
年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 
 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款
三公
 
经费支出决算表
 
 
(以上内容详见附件)
第三部分
2022
 
 
年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2022
年度收、支总计均为
869.68
万元。与上年度相比
 
,
收、支总计各减少
20.48
万元
,
下降
2.3%,
 
主要原因是按照财
过紧日子
 
要求,缩减经费,审计委托业务费减少。
 
二、收入决算情况说明
2022
年度收入合计
869.68
 
万元,其中:财政拨款收入
869.68
万元,占
100%
。与上年相比,减少
20.48
 
万元,下降
 
2.3%。
 
三、支出决算情况说明
2022
年度支出合计
869.68
万元,其中:基本支出
 
646.84
万元
,
74.38%
;项目支出
222.83
万元
,
25.62%
 
。与上年相
比,减少
20.43
万元,下降
 
2.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
2022
年度财政拨款收、支总计均为
869.68
 
万元。与上
年相比
,
各减少
20.48
万元
,
下降
2.3%
 
。主要原因是按照财政
过紧日子
 
要求,缩减经费,审计委托业务费减少。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款支出
869.68
万元
,
 
较上
年决算数减少
20.48
万元
,
下降
2.3%
 
。主要原因是按照财政
过紧日子
 
要求,缩减经费,审计委托业务费减少。
1.
一般公共服务支出
年初预算数为
762.68
万元
,
 
支出决
算为
869.68
万元
,
完成年初预算的
114.03%,,
 
决算数大于预算
 
数的原因是工资正常晋级晋档及增加奖励金支出、审计委托
 
业务费较年初预算增加。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022
年度一般公共预算财政拨款基本支出
646.84
 
万元。
 
其中:
人员经费
570.02
万元
,
较上年决算数增加
33.9
万元
,
 
增长
6.32%,
 
主要原因是人员调资,工资福利及奖励金支出增加。
 
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事
 
业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员
 
医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
 
福利支出等。
公用经费
76.82
万元
,
较上年决算数减少
2.86
万元
,
 
下降
3.59%,,
主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求,
 
大力压减一般性支出和
三公
 
经费支出等。公用经费用途
 
主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、
 
工会经费等。
 
七、机关运行经费支出情况说明
2022
年度本部门机关运行经费支出
76.82
万元
,
 
机关运
 
行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公
 
务接待费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上
年决算数减少
2.86
万元
,
下降
3.59%,
 
主要原因是认真贯彻执
 
行中央八项规定精神,厉行节约,压缩机关运行经费支出。
本年度会议费支出
0
万元
,
较上年决算数减少
0
万元
,
 
0%
;本年度培训费支出
0
万元
,
较上年决算数减少
0
万元
 
,
下降
 
0%,
 
八、政府采购支出情况说明
2022
年度本部门政府采购支出合计
30.56
万元
,
 
其中:政
府采购货物支出
28.55
万元、政府采购工程支出
0.00
 
万元、
政府采购服务支出
2.01
万元。授予中小企业合同金额
 
30.56
万元
,
占政府采购支出总额的
100.00%,
 
其中:授予小微企业合
同金额
30.56
万元
,
占政府采购支出总额的
100.00%
 
 
九、国有资产占用情况说明
截至
2022
12
31
,
本部门共有车辆
0
,
其中
,
 
副部
(
)
级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
 
辆、机要
通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
,
特种
 
专业技术用车
0
,
离退休干部用车
0
,
其他用车
0
,
 
单价
100
万元
(
)
以上设备
0
(
)
 
 
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
 
,
本年收入
0
万元
,
本年支出
0
万元
,
年末结转和结余
0
 
万元。
 
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022
年度国有资本经营预算财政拨款本年支出
0
 
万元。
 
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(
)
三公
 
经费财政拨款支出总体情况说明
2022
年度
三公
经费支出全年预算数为
0
万元
,
 
支出
决算为
0
万元
,
 
决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落
实中央
八项规定
 
精神和市委、市政府过紧日子要求,严
0.11
,
 
100.0%,
主要原因是
2022
年度未发生
三公
 
经费支出。
(
)
三公
 
经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国
(
)
费用全年预算数为
0
万元
,
支出决算为
 
0
万元
,
较上年决算数减少
0.0
万元
,
下降
0%
 
2.
公务用车购置及运行维护费全年预算数为
0
万元
,
 
支出
决算为
0
万元
,
较上年决算数减少
0
万元
,
下降
0%
 
3.
公务接待费全年预算数为
0
万元
,
支出决算为
0
万元
 
,
决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央
 
八项
规定
精神和市委、市政府过紧日子要求,严控
三公
 
费支出。较上年决算数减少
0.11
万元
,
下降
100.0%,
 
主要原因
2022
年度未发生
三公
 
经费支出。
(
)
三公
 
经费财政拨款支出决算实物量情况
2021
年度本部门因公出国
(
)
共计
0
个团组
,0
 
人;公务
用车购置
0
,
公务用车保有量为
0
辆;国内公务接待
0
 
批次
0
,
其中:外事接待
0
批次
,0
人;国
(
)
外公务接待
0
批次
 
,0
 
 
人。
第四部分
 
 
预算绩效情况说明
 
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求
,
本部门对
2022
 
年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评
,
其中
,
一级项目
4
,
 
共涉及资
190.5
万元
,
占一般公共预算项目支出总额的
85.49%
 
。从评
价情况来看
,4
 
个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金
 
用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评
结果均为
优秀
 
 
二、绩效自评结果
2022
年度我局对委托审计业务费(项目
+
 
经责)、审计
工作经费、委托业务费、审计专项补助经费等
4
 
个项目和部
门整体支出进行了自评。项目全年预算数为
154.48
万元
,
 
行数为
222.83
万元
,
完成预算的
144.25%
 
从评价情况来看,
2022
 
年度部门整体支出预算执行率
得分
10
分,年度绩效指标完成情况得分
89.5
 
分,合计得分
99.5
 
分。
 
(一)委托审计业务经费
2022
年市审计局委托审计业务经费项目预算收入
100
 
元(其中:政府投资项目审计
80
万元;经责审计
20
 
万元)。
其中:当年财政拨款
100
万元,全年执行数
100
 
万元。预算
执行率
100%
,满分
10
分,得分
10
 
分。
项目绩效目标完成情况:
 
该项目资金全部用于委托中介
 
机构审计事项的项目支出。执行较好,社会效益良好,有效
 
地提高了资金使用效益,促进了资金增收节支,维护了财经
法纪。
发现的主要问题和原因:
 
年度实际实施项目内容略有
 
调整,临时增加项目较多。在委托审计业务经费预算时未考
虑到当年因追加工作任务,导致个别项目未完成。
 
下一步改
进措施:
 
进一步科学化编制项目经费预算,加强业务管理环
 
节,督促项目实施进度,尽量与年初预算保持一致。
该项目自评得分
99
 
分。
 
(二)委托业务经费
2022
年市审计局委托业务费预算收入
47.02
 
万元。全年
预算数
47.02
万元,其中:财政拨款
47.02
 
万元,全年执行
47.02
万元,预算执行率
100%
,满分
10
分,得分
10
分。
 
 
项目绩效目标完成情况:该项目资金主要用于支付单位
 
聘用劳务派遣人员工资、社保及管理费用等。有效弥补了我
 
局审计人员不足的现状,提高了审计工作效率,有效促进财
政增收节支和挽回经济损失。
 
发现的主要问题和原因及下一
步改进措施:
2022
 
年各项指标完成良好,到位资金充分发挥
 
效益。
该项目自评得分
100
 
分。
 
(三)审计工作经费
2022
年市审计局审计工作经费预算收入
3.48
 
万元。全
年预算数
3.48
万元,其中:财政拨款
3.48
 
万元,全年执行
3.48
万元,预算执行率
100%
,满分
10
分,得分
10
 
分。
项目绩效目标完成情况:
 
该项目资金用于聘请法律顾问、
 
开通广联达软件、法规动力查询软件等,为审计人员审计提
 
供了法律法规查询便捷条件,提高审计人员工作效率,促进
审计项目顺利进行,达到了预期效果。
 
发现的主要问题和原
因及下一步改进措施:
2022
 
年各项指标完成良好,到位资金
 
充分发挥效益。
该项目自评得分
100
 
分。
 
(四)审计专项补助经费
2022
年该项目预算收入
40
万元。全年预算数
40
 
万元,
其中:财政拨款
40
万元,全年执行数
40
 
万元,预算执行率
100%
,满分
10
分,得分
10
分。
 
项目绩效目标完成情况:
 
该项目资金全部主要用于采购
 
审计人员笔记本电脑、审计作业系统软件、手持北斗智能终
端及法规查询客户端等审计辅助工具及办公费等。
 
发现的主
要问题和原因:
 
前期制定绩效目标时,考虑到部分资金用于
 
支付委托审计业务费,但实际支出时用于采购办公设备占比
较大,导致与前期预算资金分配出现偏差。
 
下一步改进措施:
 
科学编制经费支出预算,严格执行资金使用范围,及时调整
 
经费预算支出,确保资金使用、管理符合财务制度规定,发
 
挥最大使用效益。
该项目自评得分
99
 
 
分。
第五部分
 
 
名词解释
一、财政拨款收入:
 
指本年度从本级财政部门取得的财
政拨款
,
 
包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政
 
拨款。
二、事业收入:
 
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
 
活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的
 
教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:
 
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
 
四、其他收入:
指单位取得的除
财政拨款收入
 
业收入
经营收入
等以外的收入
,
 
包括未纳入财政预算
 
或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、
捐赠收入
,
 
现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收
 
及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级
 
财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取
得的经费
,
 
以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本
 
项内。
五、年初结转和结余:
 
指单位上年结转本年使用的基本
 
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:
指单位按照国家有关规定
,
 
缴纳所得税、
 
提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:
 
指单位结转下年的基本支出结转、
 
项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:
 
指为保障机构正常运转、完成日常工作
 
任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府
收支分类经济科目中的
工资福利支出
 
对个人和家
庭的补助
;公用经费指政府收支分类经济科目中除
 
工资
福利支出
对个人和家庭的补助
 
外的其他支出。
九、项目支出:
 
指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
 
十、经营支出:
 
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
 
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:
 
指用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国
(
)
 
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待
费。其中
,
因公出国
(
)
费反映单位公务出国
(
)
 
的国际旅费、
 
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出
(
 
含车辆购置
)
 
;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃
 
料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(
 
含外宾接
)
 
支出。
十二、机关运行经费:
为保障行政单位
(
 
含参照公务员法
管理的事业单位
)
 
运行用于购买货物和服务等的各项公用经
,
 
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
 
日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
 
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
 
 
 
费以及其他费用。
 
嘉峪关市审计局
2023
9
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉峪关市审计局
收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
869.68
一、一般公共服务支出
32
869.68
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
869.68
本年支出合计
58
869.68
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
869.68
总计
62
869.68
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
转换时可能存在尾数误差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉峪关市审计局
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
869.68
869.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
869.68
869.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20108
审计事务
869.68
869.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010801
行政运行
729.68
729.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010804
审计业务
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010899
其他审计事务支出
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉峪关市审计局
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
科目代
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
869.68
646.84
222.83
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
869.68
646.84
222.83
0.00
0.00
0.00
20108
审计事务
869.68
646.84
222.83
0.00
0.00
0.00
2010801
行政运行
729.68
646.84
82.83
0.00
0.00
0.00
2010804
审计业务
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2010899
其他审计事务支出
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉峪关市审计局
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
869.68
一、一般公共服务支出
33
869.68
869.68
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
869.68
本年支出合计
59
869.68
869.68
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
869.68
总计
64
869.68
869.68
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
项目
本年支出
科目代
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
869.68
646.84
222.83
201
一般公共服务支出
869.68
646.84
222.83
20108
审计事务
869.68
646.84
222.83
2010801
行政运行
729.68
646.84
82.83
2010804
审计业务
100.00
0.00
100.00
2010899
其他审计事务支出
40.00
0.00
40.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉峪关市审计局
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
367.66
302
商品和服务支出
76.82
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
152.60
30201
办公费
3.50
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
127.97
30202
印刷费
1.08
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
13.32
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.72
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴
38.14
30206
电费
1.80
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
1.79
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
14.40
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
15.55
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
5.68
30211
差旅费
2.38
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
202.36
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
14.07
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
4.53
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
39.42
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
4.33
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补
0.00
30309
奖励金
183.76
30229
福利费
4.94
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
16.86
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
570.02
公用经费合计
76.82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉峪关市审计局
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本部门没有相关数据,故本报表无数据。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
金额单位:万元
项目
本年支出
科目代
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
注:本部门没有相关数据,故本报表无数据。本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门:嘉峪关市审计局
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
金额单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本部门没有相关数据,故本报表无数据。本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预
算数,反映按规
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。