嘉峪关市水务局(本级)关于2025年度部门决算

发布日期:2026-09-18 17:32 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市水务局


 

 

2025年度

嘉峪关市水务局(本级)部门决算

 

 

 

 

 


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市水务局主要职能有:负责水法规的宣传;负责全市水资源的统一管理;拟定全市水资源保护规划;负责全市水政监察及水行政执法工作,查处水事违法案件;依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费;负责全市的取水许可、水土保持许可工作;负责水利工程行业管理;负责全市河流、河道堤防的行政管理和业务指导;负责灌区灌溉、农村人畜饮水管理;组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作。

二、机构设置

嘉峪关市水务局属行政单位,下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科(室),局属事业科(室)有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监

督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。截止2025年年末,嘉峪关市水务局共36人,其中:行政人员7人,参照公务员管理事业人员5人,全额事业人员9人,自收自支事业人员2人,进村进社2人,退休人员6人,临聘人员4人,公

益性岗位2人。

 

 

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,128.72

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

149.54

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

66.29


9


九、卫生健康支出

39

26.07


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

4,983.02


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

38.76


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

149.00


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

4,278.26

本年支出合计

57

5,263.13

   使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


   结余分配

58


   年初结转和结余

29

990.86

   年末结转和结余

59

6.00

总计

30

5,269.13

总计

60

5,269.13

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,278.26

4,278.26






208

社会保障和就业支出

66.29

66.29






20805

行政事业单位养老支出

66.29

66.29






2080501

行政单位离退休

11.28

11.28






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.20

39.20






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.81

15.81






210

卫生健康支出

26.07

26.07






21011

行政事业单位医疗

26.07

26.07






2101101

行政单位医疗

8.73

8.73






2101102

事业单位医疗

6.36

6.36






2101103

公务员医疗补助

10.97

10.97






213

农林水支出

3,998.15

3,998.15






21303

水利

3,997.61

3,997.61






2130301

行政运行

390.62

390.62






2130305

水利工程建设

3,306.71

3,306.71






2130314

防汛

284.69

284.69






2130315

抗旱

0.60

0.60






2130399

其他水利支出

15.00

15.00






21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.54

0.54






2136602

解决移民遗留问题

0.54

0.54






221

住房保障支出

38.76

38.76






22102

住房改革支出

38.76

38.76






2210201

住房公积金

34.33

34.33






2210203

购房补贴

4.43

4.43






229

其他支出

149.00

149.00






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

149.00

149.00






2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

149.00

149.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,263.13

488.23

4,774.90




208

社会保障和就业支出

66.29

66.29





20805

行政事业单位养老支出

66.29

66.29





2080501

行政单位离退休

11.28

11.28





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.20

39.20





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.81

15.81





210

卫生健康支出

26.07

26.07





21011

行政事业单位医疗

26.07

26.07





2101101

行政单位医疗

8.73

8.73





2101102

事业单位医疗

6.36

6.36





2101103

公务员医疗补助

10.97

10.97





213

农林水支出

4,983.02

357.12

4,625.90




21303

水利

4,982.48

357.12

4,625.36




2130301

行政运行

390.62

357.12

33.50




2130305

水利工程建设

4,291.58


4,291.58




2130314

防汛

284.69


284.69




2130315

抗旱

0.60


0.60




2130399

其他水利支出

15.00


15.00




21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.54


0.54




2136602

解决移民遗留问题

0.54


0.54




221

住房保障支出

38.76

38.76





22102

住房改革支出

38.76

38.76





2210201

住房公积金

34.33

34.33





2210203

购房补贴

4.43

4.43





229

其他支出

149.00


149.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

149.00


149.00




2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

149.00


149.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,128.72

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

149.54

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

66.29

66.29




9


九、卫生健康支出

41

26.07

26.07




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

4,983.02

4,982.48

0.54



13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

38.76

38.76




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

149.00


149.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

4,278.26

本年支出合计

59

5,263.13

5,113.59

149.54


  年初财政拨款结转和结余

28

984.86

   年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00


     一般公共预算财政拨款

29

984.86


61





     政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





     国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

5,263.13

总计

64

5,263.13

5,113.59

149.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,113.59

488.23

4,625.36

208

社会保障和就业支出

66.29

66.29


20805

行政事业单位养老支出

66.29

66.29


2080501

行政单位离退休

11.28

11.28


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.20

39.20


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.81

15.81


210

卫生健康支出

26.07

26.07


21011

行政事业单位医疗

26.07

26.07


2101101

行政单位医疗

8.73

8.73


2101102

事业单位医疗

6.36

6.36


2101103

公务员医疗补助

10.97

10.97


213

农林水支出

4,982.48

357.12

4,625.36

21303

水利

4,982.48

357.12

4,625.36

2130301

行政运行

390.62

357.12

33.50

2130305

水利工程建设

4,291.58


4,291.58

2130314

防汛

284.69


284.69

2130315

抗旱

0.60


0.60

2130399

其他水利支出

15.00


15.00

221

住房保障支出

38.76

38.76


22102

住房改革支出

38.76

38.76


2210201

住房公积金

34.33

34.33


2210203

购房补贴

4.43

4.43


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

450.08

302

商品和服务支出

26.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

105.39

30201

  办公费

1.94

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

135.34

30202

  印刷费

0.60

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

27.48

30204

  手续费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

3.40

30206

  电费

1.26

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.20

30207

  邮电费

1.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

15.81

30208

  取暖费

4.61

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.10

30209

  物业管理费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

10.97

30211

  差旅费

5.25

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.92

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

34.33

30213

  维修(护)费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

62.14

30215

  会议费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.64

30216

  培训费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30217

  公务接待费

0.04

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

8.66

30218

  专用材料费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30226

  劳务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

2.01

30228

  工会经费

4.46

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30229

  福利费

2.67

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.60

30231

  公务用车运行维护费

4.10

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.36

30299

  其他商品和服务支出

0.08




人员经费合计

461.72

公用经费合计

26.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

149.54

149.54


149.54

0.00

213

农林水支出

0.00

0.54

0.54


0.54

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.00

0.54

0.54


0.54

0.00

2136602

解决移民遗留问题

0.00

0.54

0.54


0.54

0.00

229

其他支出

0.00

149.00

149.00


149.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

149.00

149.00


149.00

0.00

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

0.00

149.00

149.00


149.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:嘉峪关市水务局(本级)

2025年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.14


4.10


4.10

0.04

4.14


4.10


4.10

0.04

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5269.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加1514.67万元,增长40.34%,主要原因是主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4278.26万元,其中:财政拨款收入4278.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5263.13万元,其中:基本支出488.23万元,占9.28%;项目支出4774.90万元,占90.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5263.13万元。与年相比,各增加1514.67万元,增长40.41%。主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5113.59万元,较上年决算数增加1365.67万元,增长36.44%。主要原因是项目收支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5113.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.29万元,占1.30%;卫生健康支出26.07万元,占0.51%;农林水支出4982.48万元,占97.44%;住房保障支出38.76万元,占0.76%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2714.23万元,支出决算为5113.59万元,完成年初预算的188.40%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为48.92万元,支出决算为66.29万元,完成年初预算的135.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

2.卫生健康支出年初预算数为25.92万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

3.农林水支出年初预算数为2597.71万元,支出决算为4982.48万元,完成年初预算的191.80%,决算数大于预算数的主要原因是讨赖河嘉峪关段河道治理等项目未列入年初预算。

4.住房保障支出年初预算数为41.68万元,支出决算为38.76万元,完成年初预算的93.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出488.23万元。其中:

人员经费461.72万元,较上年决算数增加42.72万元,增长10.20%,主要原因是人员变动、人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。 

公用经费26.51万元,较上年决算数减少9.94万元,下降27.27%,主要原因是落实“过日子”要求,压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入149.54万元,本年支出149.54万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是0.54万元按时足额发放水库移民扶持资金至2户9人移民账户;支付嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程款34万元;支付嘉峪关市三镇水利工程维修养护一标段、二标段工程款64万元;支付嘉峪关市文殊镇田家沙河防洪治理工程款51万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.14万元,支出决算为4.14万元,决算数等于预算数的主要原因是经费支出无增减变化。较上年决算数减少0.57万元,下降12.04%,主要原因是公务接待费减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为4.10万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆情况未发生变化,较上年决算数减少0.30万元,下降6.80%,主要原因是实际支出减少

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.10万元,支出决算为4.10万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.30万元,下降6.80%,主要原因是实际支出减少。

3.公务接待费年预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.27万元,下降86.45%,主要原因是年初预算减少。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量2辆;国内公务接待1批次3人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出26.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少9.94万元,下降27.27%,主要原因是落实过紧日子要求,压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.75万元,下降100.00%,主要原因是未产生相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.72万元,其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是水质检测中心业务用车、防汛抗旱用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目22,涉及资金4774.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度水库移民补助资金、嘉峪关市三镇水利工程维修养护、嘉峪关市文殊镇田家沙河防洪治理工程3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金149.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2025年我局项目建设内容全部完成,工程质量全部达到设计的标准,资金使用合理合规,施工安排有序、质量合格、工程运行正常。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映嘉峪关市“十五五”水安全保障规划编制22项目绩效自评结果。

1.嘉峪关市“十五五”水安全保障规划编制”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况设计单位已编制完成《嘉峪关市“十五五”水安全保障规划思路报告》。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市“十五五”水安全保障规划编制绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优。

2.水库移民扶持资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金下达后,及时核查移民人口,按时足额发放至2户9人移民账户;二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付,所有资金支付均符合相关规定发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训,自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是加强绩效评价业务培训力度,切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力,使绩效评价工作更加客观、公正、科学水库移民扶持资金绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,较好的完成了各项指标任务,共计得分100分,自评等级为优。

3.河湖长制工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况更新制作河湖长制公示牌13块,支付智慧河湖视频流量项目监控费,购买打印机硒鼓其他办公费。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。河湖长制工作经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优。

4.白沙河文殊镇河口村段护岸水毁修复项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.79分。项目全年预算数为95万元,执行数为83.5万元,完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况修复白沙河文殊镇河口村段护岸水毁0.8公里。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。白沙河文殊镇河口村段护岸水毁修复项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为较好

5.讨赖河嘉峪关段河道治理项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.02分。项目全年预算数为829.78万元,执行数为829.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况实施综合治理讨赖河0.547km,主要建设内容包括为蓄水湖区防渗、新建跌水堰3座、景观、亲水设施等,新建洪水槽中隔墙533m及防冲墙3座;新建水系连通补水管道工程等。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。讨赖河嘉峪关段河道治理项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

6.文殊镇田家沙河防洪治理工程”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为473.73万元,执行数为473.73万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况治理山洪沟道5.81公里。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。文殊镇田家沙河防洪治理工程经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

7.甘肃省嘉峪关市中小河流治理现状评估报告”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全面调查评估我市三条中小河流现状基本情况、治理成效、行洪能力、存在问题和治理需求。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。甘肃省嘉峪关市中小河流治理现状评估报告经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

8.嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为40.96万元,执行数为40.96万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程绿化面积700.4亩。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关讨赖河南岸河滨缓冲带生态环境修复工程经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

9.2025年农业水价综合改革项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.56分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成水利设施维修养护3处,改建计量设施3处;对各农民用水者协会(或村委会)进行精准补贴和节水奖励,完成有效灌溉面积7.6万亩,其中精准补贴面积7.6万亩,节水奖励面积4万亩。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。2025年农业水价综合改革项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

10.2022年三镇水利工程维修养护项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为95.21万元,执行数为95.21万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况改建渠道4652米,其中:改造嘉峪关灌区渠道2867米;改造新城灌区安远沟U60斗渠345米;改造文殊灌区渠道1440米。增设计量设施100套,修复自动化闸门117套,维护地下水计量监测设施129发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。2022年三镇水利工程维修养护项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

11.新城镇横沟村高效节水灌溉工程建设项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况新建沉沙池1座,引水渠10米,单开分水闸1座。新建蓄水池2座,总容积10.15万立方米,其中:1#蓄水池4.5万立方米,引水渠15米,节制闸1座;2#蓄水池5.65万立方米,梯形输水渠40米,单开分水闸2座,引水渠35米,单开分水闸1座。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。新城镇横沟村高效节水灌溉工程建设项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

12.嘉峪关市2025年取水监测计量体系建设项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.80万元,执行数为4.781万,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况实施取水在线监测计量设施3个。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025年取水监测计量体系建设项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

13.嘉峪关市峪泉小城镇人饮输配水管网改造工程(二期)项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.64万元,执行数为12.64万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成管沟开挖并安装管道5.19km,完成顶管0.118km,开挖并浇筑完成排气阀井、检查井、镇墩共52座。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市峪泉小城镇人饮输配水管网改造工程(二期)项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

14.2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目(第二批)”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.81分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况更换PE100级各类供水管道726米、亚克力流通池(流量装置)1个、余氯传感器维护组件2套,安装水表井8座、阀门井3座、预制井盖板1个、球墨铸铁井盖19套、各类水表32台、各类阀门83台,以及其他相关附属设施设备;购置低温恒温槽1台,纯水机1台,离子色谱自动进样器1台,冷藏箱2台。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目(第二批)项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

15.2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况更换新城镇新城九组老旧村级供水管网1030.7米,安装阀门井2座,水表井3座;新城镇安装电动蝶阀6个,DN150闸阀2个,流量计电瓶8个,更换DN15水表及锁闭阀50套;维修更换安远沟四组老旧村级供水管网634.4米,安装水表井4座;维修更换文殊镇塔湾村四组老旧村级供水管网240.8米,安装水表井1座,DN63铸钢阀门1个;文殊镇安装DN110智能水表1个,排气阀4个。峪泉镇机井10kV输电线路试验及检修,更换继电器3台,切换电容器接触器6台,排污泵2台,以及维修更换其他附属设施设备。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。2025年嘉峪关市农村饮水工程维修养护项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

16.新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为194.89万元,执行数为194.89,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成237.7万m³调蓄池一座,引(输)水渠1129m,输(泄)水闸各1座,改建渠道1625m,铺设生态补水管道4341m,进场道路1166m,管理房121.55㎡。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

17.嘉峪关水源地地下水超采综合治理项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为930万元,执行数为930,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况累计完成管沟开挖并安装管道5.19km,完成顶管0.118km,开挖并浇筑完成排气阀井、检查井、镇墩共52座。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关水源地地下水超采综合治理项目经费绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

18.讨赖河滨水公园便民提升改造项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为90万元,执行数为90,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成新建景观石1块、各类标识牌基础浇筑及安装114块,张拉膜安装135㎡,儿童游乐设施安装1套,取用水点1处,垃圾桶基础浇筑安装30个,安装坐凳30个、电缆200m、保安室太阳能照明系统1套、卫生间采暖设施1处、微型消防站1处、汀步路6条、2#库绿化管道改接1处,采购塑料垃圾桶10个、救生设施150个、消防设施30具,旧路灯拆除(含运输)66个,太阳能路灯安装42套,更换仿古灯灯泡300个、智能时控开关15套、数码灯管100根。车辆采购部分:2辆电动巡逻车和3辆保洁电动车均已采购到位。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。讨赖河滨水公园便民提升改造项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

19.讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为1556.61万元,执行数为1556.61,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况新建调蓄水库一座,占地面积535414㎡,水库面积为26万㎡,库容263万m³,水库内绿化面积5.7万㎡。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

20.嘉峪关市2025水利工程害堤动物防治项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.41分。项目全年预算数为21万元,执行数为19.77,完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况78.95公里堤防和5座小型水库进行害堤动物巡查1次,并对14公里堤防顶部及坝坡的红柳、杂草进行清除平整。在讨赖河嘉文公路桥下河道的部分堤防加装安全护栏及档鼠板600米。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025水利工程害堤动物防治项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

21.嘉峪关市2025年山洪灾害防治设施维修养护项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为23万元,执行数为22.93,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况分汛前、汛中、汛末对自动雨量站、自动水位站、预警设施设备进行巡检维护3轮次;对监测预警平台包括网络设备、服务器及附属设备、视频会商系统等进行运行维护,保证汛期内所有设施设备运行平稳正常,数据上传及时准确发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025年山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

22.嘉峪关市2025年山洪灾害防治项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.5,完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况6个自动雨量站、1个自动水位站进行改造升级,满足水文监测站技术要求,最终将数据共享至省级平台。组织演练3场次、培训180人次,制作明白卡1100张,宣传手册1100册,警示牌5个、宣传品(纸杯)10000只。发现的主要问题及原因:一是绩效目标及考核体系制定不足够合理;二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施:一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2025年山洪灾害防治项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评表》,自评等级为优秀

嘉峪关市水务局(本级)项目支出绩效自评表见附件。

三、部门重点绩效评价结果

嘉峪关市水务局(本级)项目重点绩效评价报告见附件。

 

第五部分   名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

嘉峪关市水务局

2026年9月18日



水务局2025年部门重点绩效评价报告 .docx

附件——水务局本级2025年部门整体支出绩效评价表 .docx