嘉峪关市水务局本级2026年部门预算公开情况说明
嘉峪关市水务局本级
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
嘉峪关市水务局(本级)主要负责水法规的宣传与水行政执法;负责全市水资源的统一管理;负责全市水政监察及水行政执法工作,查处水事违法案件;依法征收管理范围内的水资源费;负责全市的取水许可;负责水利工程行业管理;组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作等。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
嘉峪关市水务局属行政单位,下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科(室),局属事业科(室)有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。
截止2025年年末,嘉峪关市水务局实有人数共29人,其中:行政人员7人,参照公务员管理事业人员5人,全额事业人员8人,自收自支事业人员2人,民生实事2人,临聘人员4人,公益性岗位1人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算1816.29万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026年收入预算1816.29万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1795.48万元,占98.85%;
政府性基金预算收入0.27万元,占0.02%;
上年结转结余20.54万元,占1.13%。
|
(二)支出预算
2026年支出预算1816.29万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出477.48万元, 占26.29%; 项目支出1318.27万元,占72.58%;上年结转结余20.54万元,占1.13%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出1795.48万元,包括:社会保障和就业支出55.06万元、医疗卫生与计划生育支出26.72万元、农林水支出1672.14万元、住房保障支出41.55万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出477.48万元,比2025年预算增加12.44万元,增长2.68%,增长的主要原因是人员经费增加。
其中:人员经费支出449.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出27.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1318万元,比2025年预算减少921.19万元,减少41.14%,减少的主要原因是项目支出预算减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是河长制办公室业务经费。
其他项目6个,主要是讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程、嘉峪关市新城镇村级老旧管网改造提升工程(一期)、 嘉峪关市山洪灾害防治项目等。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数为12.21万元, 比 2025 年预算增加3.11万元,主要原因是工资调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为41.52万元, 比 2025 年预算增加2.94万元,主要原因是基数调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为1.33万元, 比 2025 年预算增加0.09万元,主要原因是基数调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为8.93万元, 比 2025 年预算增加0.2万元, 主要原因是基数调整。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为6.86万元, 比 2025 年预算增加0.28万元, 主要原因是基数调整。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数为10.93万元, 比 2025年预算增加0.33万元, 主要原因是基数调整。
7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2026 年预算数为356.14万元, 比 2025年预算减少26.9万元, 主要原因是人员变动。
8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2026年预算数为1066万元, 比 2025 年预算减少1138.63 万元, 主要原因是项目经费减少。
9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026 年预算数为250万元,比 2025年预算增加250万元,主要原因是项目经费增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数为37.13万元, 比 2025年预算减少0.01万元。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数为4.42万元, 比 2025 年预算减少0.12万元, 主要原因是工资变动。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4.70万元,较2025年预算减少0.02万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。
2.公务接待费0.30万元,较2025年预算减少0.02万元,下降6.25%。
3.公务用车购置及运行维护费4.4万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费4.4万元),较2025年预算增加0万元,增长0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2025年预算增加0万元,增长0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费61.57万元,较2025年预算减少62.6万元,下降50.41%,下降的主要原因是项目支出减少。
七、政府采购安排情况
2026年,部门(单位)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算1.07万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.59万元。
2026年,部门(单位)面向中小微企业预留政府采购预算金额2.66万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1606.02万元。其中:办公用房225平方米,价值27.66万元。预算部门(单位)共有公务用车2辆,价值54.09万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0.27万元,较2025年预算减少0.27万元。
其中:解决移民遗留问题2026 年预算数为0.27万元,较2025 年预算减少0.27万元。
(二)非税收入情况
2026年本单位不涉及非税收入,2026年计划征收0万元。
(三)重点项目情况
选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称:嘉峪关市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目
项目概况:嘉峪关市山洪灾害防治设施设备维修养护项目主要包括自动监测系统、监测预警平台、网络设备、服务器及附属设备、视频会商系统、无线预警广播等设备的运行、维护和看管等。
立项依据:《甘肃省2026年度山洪灾害防治项目建设工作要求》
实施主体:嘉峪关市水务局
实施周期:2026年1月至2026年12月
年度预算安排:22万元
预期总体目标:通过完成对自动监测系统、监测预警平台、网络设备、服务器及附属设备、视频会商系统、无线预警广播等设备的运行、维护和看管等,以确保雨水情监测数据及时准确上传。
(四)部门管理转移支付情况
2026年,部门管理转移支付316.27万元,较2025年预算减少1277.07元,下降80.15%,下降的主要原因是项目经费减少。
1.中央水利发展资金66万元,具体项目有:
(1)项目1嘉峪关市2026年农村人饮老旧管网设施维修改造工程30万元;
(2)项目2嘉峪关市山洪灾害防治项目14万元;
(3)项目3嘉峪关市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目22万元;
2.乡村振兴衔接资金250万元,具体项目有:
嘉峪关市新城镇村级老旧管网改造提升工程(一期)250万元。
3.政府性基金转移支付0.27万元,具体项目有:
解决移民遗留问题0.27万元。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个,按规定随年度预算一并公开项目14个,公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目22个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题:无。开展1-9月绩效运行监控项目22个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题:无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共22个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:暂无公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度减少部门预算项目7 个,压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标8个、三级指标9个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标8个及以上。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市水务局
2026年5月28日
附件:1.嘉峪关市水务局 2026年部门/单位预算公开表
2.嘉峪关市水务局 2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1795.48 | 一、一般公共服务支出 | 110 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.27 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 55.06 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 26.72 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 1692.95 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 41.55 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1795.75 | 本年支出合计 | 1816.29 |
十、上年结转 | 20.54 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1816.29 | 支出总计 | 1816.29 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1795.48 |
财政拨款 | 1479.48 |
一般转移性支出 | 316 |
专项转移支付 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.27 |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1795.75 |
十、上年结转 | 20.54 |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1816.29 |
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1816.29 | 477.48 | 1318.27 | 20.54 |
社会保障和就业支出 | 55.06 | 55.06 | ||
行政事业单位养老支出 | 55.06 | 55.06 | ||
行政单位离退休 | 12.21 | 12.21 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.52 | 41.52 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.33 | 1.33 | ||
卫生健康支出 | 26.72 | 26.72 | ||
行政事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 | ||
行政单位医疗 | 8.93 | 8.93 | ||
事业单位医疗 | 6.86 | 6..86 | ||
公务员医疗补助 | 10.93 | 10.93 | ||
农林水支出 | 1692.95 | 354.14 | 1318.27 | 20.54 |
水利 | 1442.68 | 354.14 | 1068 | 20.54 |
行政运行 | 356.14 | 354.14 | 2 | |
水利工程建设 | 1075.03 | 1066 | 9.03 | |
防汛 | 11.51 | 11.51 | ||
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 250 | 250 | ||
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 250 | 250 | ||
大中型水库库区基金安排的支出 | 0.27 | 0.27 | ||
解决移民遗留问题 | 0.27 | 0.27 | ||
住房保障支出 | 41.55 | 41.55 | ||
住房改革支出 | 41.55 | 41.55 | ||
住房公积金 | 37.13 | 37.13 | ||
购房补贴 | 4.42 | 4.42 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1795.75 | 一、本年支出 | 1795.75 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1795.48 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.27 | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 55.06 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 26.72 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 1672.41 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 41.55 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1795.75 | 支 出 总 计 | 1795.75 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1795.75 | 1795.48 | 477.48 | 1318 | 0.27 | 0.27 | ||||
嘉峪关市水务局 | 1795.75 | 1795.48 | 477.48 | 1318 | 0.27 | 0.27 | ||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1795.48 | 477.48 | 1318 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.06 | 55.06 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.06 | 55.06 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.21 | 12.21 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.52 | 41.52 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.33 | 1.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.72 | 26.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.72 | 26.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.93 | 8.93 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.93 | 10.93 | |
213 | 农林水支出 | 1672.14 | 354.14 | 1318 |
21303 | 水利 | 1422.14 | 354.14 | 1068 |
2130301 | 行政运行 | 356.14 | 354.14 | 2 |
2130305 | 水利工程建设 | 1066 | 1066 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 250 | 250 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 250 | 250 | |
221 | 住房保障支出 | 41.55 | 41.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 41.55 | 41.55 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.13 | 37.13 | |
2210203 | 购房补贴 | 4.42 | 4.42 | |
七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 477.48 | 449.74 | 27.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.74 | 27.74 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 | 3.37 | |
30228 | 工会经费 | 4.43 | 4.43 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | 4.4 | |
30211 | 差旅费 | 5.25 | 5.25 | |
30208 | 取暖费 | 4.61 | 4.61 | |
30207 | 邮电费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 1.26 | 1.26 | |
30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
30201 | 办公费 | 2.02 | 2.02 | |
30202 | 印刷费 | 0.6 | 0.6 | |
30217 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.41 | 11.41 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.76 | 2.76 | |
30302 | 退休费 | 8.65 | 8.65 | |
301 | 工资福利支出 | 438.33 | 438.33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.52 | 41.52 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.33 | 1.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.13 | 16.13 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.93 | 10.93 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 72.6 | 72.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 76.8 | 76.8 | |
30103 | 奖金 | 67.63 | 67.63 | |
30101 | 基本工资 | 95.64 | 95.64 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
30107 | 绩效工资 | 17.78 | 17.78 | |
30113 | 住房公积金 | 37.13 | 37.13 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 4.7 | 0.3 | 4.40 | ||||
嘉峪关市水务局 | 4.7 | 0.3 | 4.40 | ||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 61.57 | 23 | 38.57 |
2 | 其他商品和服务支出 | 3.37 | 3.37 | |
3 | 公务用车运行维护费 | 4.4 | 4.4 | |
4 | 差旅费 | 5.25 | 5.25 | |
5 | 取暖费 | 4.61 | 4.61 | |
6 | 邮电费 | 1 | 1 | |
7 | 电费 | 1.26 | 1.26 | |
8 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
9 | 办公费 | 4.02 | 2.02 | 2 |
10 | 印刷费 | 0.6 | 0.6 | |
11 | 维修(护)费 | 36.57 | 36.57 |
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.27 |
2026年大中型水库库区基金 | 0.27 |
单位:万元
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
嘉峪关市水务局 | 316.27 | 316 | 0.27 | |
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2