2022年度嘉峪关市民政局(本级)部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规,做好“三项服务”,即:为最广大的人民群众服务,为最需要帮助的困难群众服务,为改革发展稳定的大局服务。主要职责是:
(一)负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规;开展调查研究,拟定全市民政工作规范性文件和政策;研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。
(二)负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。
(三)负责全市特困供养工作,承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理,制定并落实相关福利政策。
(四)负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济,开展特困群体救助工作。
(五)贯彻执行基层自治组织建设工作的法律、法规、政策,指导村(居)民委员会依法开展村(居)民委员会自治工作;负责协调、指导社区建设工作,推动基层民主政治建设。
(六)负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施;负责全市行政区域界线的管理工作,负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作;负责全市地名工作,编制地名工作规划,承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作;负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。
(七)负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定,拟订社会福利机构管理办法,指导社会福利机构设施建设和管理服务;组织拟订促进慈善事业发展的政策,指导社会捐助工作,开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。
(八)承担全市老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施;负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
(九)贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策,承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作,指导全市社会组织党建工作,负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
(十)贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助,保障其合法权益,帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。
(十一)负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护;协同有关部门做好无名尸体的处理。
(十二)负责全市殡葬管理工作,倡导文明习俗,推进殡葬改革,规范和管理殡葬用品市场,查处殡葬违法行为;负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作;承办农村公益性公墓的规划和审批工作。
(十三)负责全市婚姻登记工作,推进婚俗改革,负责查处违法婚姻,打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻,依法保护正当合法的婚姻关系。
(十四)管理全市福利彩票发行管理工作,负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理;负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。
(十五)管理国家、省、市拨民政事业经费,指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。
(十六)负责民政信访工作,研究和协调解决民政信访问题。
(十七)承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置
嘉峪关市民政局内设办公室(加挂政策法规科牌子)、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室。下设救助管理站(加挂市未成年人保护中心牌子)、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位;居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。
截至2022年12月底,民政局本级共有编制24人,实有26人。其中:民政局机关行政编制12人,实有15人;机关工勤编制2人,实有2人;全额补助事业编制7人(救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人),实有6人(救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会2人);差额补助事业编制3人(低收入家庭经济状况核对中心3人),实有3人。另有民生事实人员5人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门:嘉峪关市民政局 | 收入支出决算总表 | 公开01表 | |||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,126.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,312.57 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,827.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,348.13 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,439.42 | 本年支出合计 | 58 | 4,176.74 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 131.98 | 年末结转和结余 | 60 | 394.65 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,571.39 | 总计 | 62 | 4,571.39 |
二、收入决算表
部门:嘉峪关市民政局 | 收入决算表 | 公开02表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 4,439.42 | 4,439.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,125.35 | 3,125.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 798.64 | 798.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 488.75 | 488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080206 | 社会组织管理 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293.89 | 293.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081006 | 养老服务 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 2,148.71 | 2,148.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,148.71 | 2,148.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,312.57 | 1,312.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,312.57 | 1,312.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,312.57 | 1,312.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、支出决算表
部门:嘉峪关市民政局 | 支出决算表 | 公开03表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,176.74 | 608.65 | 3,568.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,827.11 | 608.65 | 2,218.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 798.64 | 608.65 | 189.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 488.75 | 439.45 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293.89 | 169.20 | 124.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 1,850.47 | 0.00 | 1,850.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,850.47 | 0.00 | 1,850.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:嘉峪关市民政局 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,126.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,312.57 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,827.11 | 2,827.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,439.42 | 本年支出合计 | 59 | 4,176.74 | 2,828.61 | 1,348.13 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 131.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 394.65 | 345.48 | 49.17 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 47.24 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 84.73 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,571.39 | 总计 | 64 | 4,571.39 | 3,174.09 | 1,397.30 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:嘉峪关市民政局 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | ||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,828.61 | 608.65 | 2,219.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,827.11 | 608.65 | 2,218.46 | ||
20802 | 民政管理事务 | 798.64 | 608.65 | 189.99 | ||
2080201 | 行政运行 | 488.75 | 439.45 | 49.30 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 293.89 | 169.20 | 124.69 | ||
20810 | 社会福利 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 1,850.47 | 0.00 | 1,850.47 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,850.47 | 0.00 | 1,850.47 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:嘉峪关市民政局 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 335.27 | 302 | 商品和服务支出 | 91.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 129.28 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 118.65 | 30202 | 印刷费 | 0.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.87 | 30206 | 电费 | 1.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.63 | 30207 | 邮电费 | 1.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.93 | 30208 | 取暖费 | 26.52 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 30211 | 差旅费 | 1.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 181.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 165.94 | 30229 | 福利费 | 3.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 516.80 | 公用经费合计 | 91.85 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:嘉峪关市民政局 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 84.73 | 1,312.57 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 49.17 | |||
229 | 其他支出 | 84.73 | 1,312.57 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 49.17 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 84.73 | 1,312.57 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 49.17 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 84.73 | 1,312.57 | 1,348.13 | 0.00 | 1,348.13 | 49.17 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:嘉峪关市民政局 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | ||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:嘉峪关市民政局 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4571.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加380.92万元,增长9.09%,主要原因:一是人员增加和职工增资因素而增加了人员支出;二是向上争取的中央、省级福利彩票公益金支持项目增加而增加的项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4439.42万元,其中:财政拨款收入4439.42万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4176.74万元,其中:基本支出608.65万元,占14.57%;项目支出3568.10万元,占85.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4571.39万元。与上年相比,各增加739.12万元,增长19.29%。主要原因是:一是人员增加和职工增资因素而增加了人员支出;二是向上争取的中央、省级福利彩票公益金支持项目增加而增加的项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2828.61万元,较上年决算数减少138.92万元,下降4.68%。
主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出年初预算数为1467.72万元,支出决算为2827.11万元,完成年初预算的192.62%,决算数大于预算数的主要原因是中央切块下达的困难群众救助补助资金、向上争取的中央和省级福利彩票公益金未纳入年初财政预算。
2.卫生健康支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的150.0%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作需要为我市流浪乞讨救助、婚姻登记、养老服务等服务机构增加疫情防暑降温关爱经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出608.65万元。其中:
人员经费516.80万元,较上年决算数增加48.62万元,增长10.38%,主要原因是本年调入职工4人而增加的人员支出经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费91.85万元,较上年决算数减少12.34万元,下降11.85%,主要原因是按照《关于进一步做好救助管理机构规范化管理工作的通知》要求,救助管理机构要区分救助区域和工作区域,按使用面积分摊相关费用,救助站和未成年人保护中心救助区域取暖费从救助补助资金支出,取暖费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出91.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少12.34万元,下降11.84%,主要原因是按照《关于进一步做好救助管理机构规范化管理工作的通知》要求,救助管理机构要区分救助区域和工作区域,按使用面积分摊相关费用,救助站和未成年人保护中心救助区域取暖费从救助补助资金支出,取暖费支出减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出3.50万元,较上年决算数增加0.5万元,增长16.67%,主要原因是根据《关于加快推进全省社会工作发展提升基层服务能力的意见》(甘民发〔2021〕97号)文件,有关对直接从事社会服务的从业人员组织开展了社会工作教育培育而增加了培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.75万元,其中:政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额7.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助专用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余84.73万元,本年收入1312.57万元,本年支出1348.13万元,年末结转和结余49.17万元,支出具体情况如下:中央福利彩票公益金支持老年人福利类支出43万元,资助项目2个,主要用于社区日间照料中心建设和养老服务培训;中央福利彩票公益金支持儿童福利类支出3万元,资助项目1个,主要用于孤儿助学支出;中央福利彩票公益金支持社会公益事业类支出15万元,资助项目1个,主要用于社会工作服务站建设运营服务。省级福利彩票公益金支持老年人福利类支出336.8万元,资助项目7个,主要用于养老机构消防安全改造提升和护理床位升级改造、养老机构运营补贴、特殊困难老年人家庭适老化改造、居家养老服务运营补贴、乡镇综合养老服务中心建设项目;省级福利彩票公益金支持社会公益事业类支出35万元,资助项目2个,主要用于开展城乡社区治理创新实验区创建项目和社会工作服务站建设运营服务;省级福利彩票公益金支持儿童福利类支出10万元,资助项目1个,主要用于困境儿童、留守儿童、孤弃儿童、事实无人抚养儿童等困境未成年人关爱照护服务;省级福利彩票公益金支持残疾人福利类支出500万元,资助项目1个,主要用于精神卫生福利院项目建设。市级福利彩票公益金支持老年人福利类支出399.39万元,资助项目5个,主要用于养老机构运营补贴、困难家庭失能半失能老人入住养老机构补助、城乡社区日间中心运营补贴、居家养老服务补贴、特困供养老人自负医疗费等方面支出;市级福利彩票公益金支持社会公益类支出19.37万元,资助项目1个,主要用于未成年人保护中心和流浪乞讨救助管理站附属配套设施建设;市级福利彩票公益金支持残疾人福利类支出68.24万元,资助项目 3个,主要用于支持全市贫困重度残疾人照护服务、精神障碍患者社区康复服务和精神卫生福利院建设等项目。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目18个,共涉及资金2219.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度精神卫生福利机构建设项目、孤儿助学等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1348.13万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标。预算资金绩效评价自评工作的全面开展,进一步推动了全面加强预算绩败管理,强化预算支出责任形成了共同参与的绩效管理格局,建立了以绩效结果为导向,以绩效目标为基础,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以制度机制建没为支撑,以改善管理、优化资源配置、提升民政服务水平为目的,覆盖所有预算资金,贯穿预算编制、执行,监督全过程的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理体化、预算执行和政策实施融合、资金使用和部门履职融合,有效提高财政资金使用效益,促进民政服务质量不断提升。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映精神卫生福利机构建设项目、孤儿助学等33个项目绩效自评结果。从评价整体情来看,2022年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标,各项目支出绩效评价自评评价等级均为良好。评价发现普遍存在问题及原因:一是部分自评指标设置还存在不科学、不合理的情况,二是自评结果应用还不够充分。下一步改进措施,一是提高预算编制的科学性,一是进一步强化指标设置的科学性、有效性、合理性;三是完善绩效管理制度体系,健全完善预算绩效管理工作制度,规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等工作流程,确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。四是通过绩效自评,严格预算执行,充分利用自评结果。
(各项目绩效自评情况具体见附件)
2、自评表(具体表格见附件)
(三)部门绩效评价结果
2022年,嘉峪关市民政局紧紧围绕市委、市政府中心工作和省民政厅确定的工作目标任务,聚焦特殊群体、聚焦群众关切,全面履行基本民生保障、基本社会服务、基层社会治理等职责,不断优化民政领域讲政治、转作风、优服务、提效能的干事环境,认真落实绩效管理抓管理、强预算、促绩效、求效果目标要求。2022年我单位组织开展了精神卫生福利院项目、社会工作服务站新建项目绩效评价工作。(报告见附件)
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市民政局
2023年9月20日
附件:1、附件1、嘉峪关市民政局2022年度部门整体、项目支出、重点项目、转移支付绩效评价报告.pdf