嘉峪关市民政局(本级)2022年单位预算公开情况说明

发布日期:2022-01-24 16:08 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市民政局

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第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2022年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:

一、单位职责

嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规,做好“三项服务”,即:为最广大的人民群众服务,为最需要帮助的困难群众服务,为改革发展稳定的大局服务。主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规;开展调查研究,拟定全市民政工作规范性文件和政策;研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。

(三)负责全市特困供养工作,承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理,制定并落实相关福利政策。

(四)负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济,开展特困群体救助工作。

(五)贯彻执行基层自治组织建设工作的法律、法规、政策,指导村(居)民委员会依法开展村(居)民委员会自治工作;负责协调、指导社区建设工作,推动基层民主政治建设。

(六)负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施;负责全市行政区域界线的管理工作,负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作;负责全市地名工作,编制地名工作规划,承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作;负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。

(七)负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定,拟订社会福利机构管理办法,指导社会福利机构设施建设和管理服务;组织拟订促进慈善事业发展的政策,指导社会捐助工作,开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。

(八)承担全市老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施;负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

(九)贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策,承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作,指导全市社会组织党建工作,负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十)贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助,保障其合法权益,帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。

(十一)负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护;协同有关部门做好无名尸体的处理。

(十二)负责全市殡葬管理工作,倡导文明习俗,推进殡葬改革,规范和管理殡葬用品市场,查处殡葬违法行为;负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作;承办农村公益性公墓的规划和审批工作。

(十三)负责全市婚姻登记工作,推进婚俗改革,负责查处违法婚姻,打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻,依法保护正当合法的婚姻关系。

(十四)管理全市福利彩票发行管理工作,负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理;负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。

(十五)管理国家、省、市拨民政事业经费,指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。

(十六)负责民政信访工作,研究和协调解决民政信访问题。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

(一)机关内设机构

嘉峪关市民政局内设办公室(加挂政策法规科牌子)、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室。下设救助管理站(加挂市未成年人保护中心牌子)、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位;居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。

截至2021年12月底,民政局本级共有编制24人,实有22人。其中:民政局机关行政编制12人,实有13人;机关工勤编制2人,实有2人;全额补助事业编制7人(救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人),实有5人(救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会1人);差额补助事业编制3人(低收入家庭经济状况核对中心3人),实有2人。另有民生事实人员5人。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022年收入预算821.48万元(详见单位预算公开表1,2),比2021年预算增加254.76万元,增长44.95%,增长的主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费等人员经费收入预算数较上年度增加,包括:一般公共预算收入 821.48万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万。


(二)支出预算

2022年支出预算821.48万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款821.48万元,比2021年预算增加254.76万元,增长44.95%,增长的主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费等人员经费收入预算数较上年度增加,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1、社会保障和就业支出821.48万元。


四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出821.48万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出526.12万元,比2021年预算减少4.05万元,下降0.76%,下降的主要原因是人员经费减少。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算295.36万元,比2021年预算增加258.81万元,增长708 %,增长的主要原因是增加了疫情防控专项经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、特困供养、孤儿基本生活费项目支出。

保障运转经费8个,主要是社会工作经费、社会组织管理经费、社会组织党工委经费、非税收入安排的支出、慈善协会工作经费、低收入信息核对工作经费、婚姻登记工作经费、流浪乞讨救助工作经费。

其他项目5个,主要是疫情防控专项经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、特困供养、孤儿基本生活费。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2022年未安排预算,一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表为空表。

1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.培训费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.会议费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

“三公”经费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费145.8万元,比2021年预算增加7.12万元,增长5.78%,增长的主要原因是救助管理站新站投入使用致使水电费、取暖费、维修(护)费、救助专用车辆维护费预算增加。

七、政府采购安排情况

2022年民政局政府采购预算总额220.38万元,其中:政府采购货物预算55.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算165.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5467.75万元。其中:办公用房260平方米,价值 8.44万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2022年本单位涉及非税收入,为殡葬收入,2022年计划征收120万元。

(三)重点项目情况

项目名称:困难群众春节慰问项目

项目概况:春节期间慰问低保户和低保边缘户330户,分散供养孤儿11人,特困集中供养人员70人,保帮助困难群众度过一个欢乐、祥和的春节。

立项依据:市委市政府春节慰问方案

实施主体:嘉峪关市民政局

实施周期:2022年

实施计划:春节期间慰为低保户和低保边缘户330户、分散供养孤儿11人、特困集中供养人员70人发放慰问金每户(人)1000元,保帮助困难群众度过一个欢乐、祥和的春节。

年度预算安排:2023年度预算安排资金41.1万元。

预期总体目标:春节期间慰问低保户和低保边缘户330户,分散供养孤儿11人,特困集中供养人员70人,保障和改善特殊困难群众暂时性基本生活。

(四)部门管理转移支付情况

2022 年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2022年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理情况:严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及10个项目绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,包括10个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况:根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。

(二)2022年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2022年单位预算纳入绩效目标管理的项目13个,主要有社会工作经费、社会组织管理经费、社会组织党工委经费、非税收入安排的支出、慈善协会工作经费、低收入信息核对工作经费、婚姻登记工作经费、流浪乞讨救助工作经费、疫情防控专项经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、特困供养、孤儿基本生活费。涉及财政支出295.36万元。其中:涉及一般公共预算项目13个,涉及财政支出295.36万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。(二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支 出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展 19 优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建 设等专项业务的支出。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位 的补助费。

13、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款):反映城乡最低生活保 障对象的最低生活保障金支出。

14、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

嘉峪关市民政局

2022年1月18日

附件:1.嘉峪关市民政局2022年单位预算公开表

2.嘉峪关市民政局2022年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

821.48

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

820.48

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

1

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资事务

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

821.48

本年支出合计

821.48

十、上年结转

三十一、结转下年

十一、上年结余

收入总计

821.48

支出总计

821.48

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

821.48

经费拨款

809.48

其他收入

12

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

……

四、教育专户核算

……

五、事业收入

……

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

……

八、经营收入

……

九、其他收入

……

        本年收入合计

821.48

十、上年结转

……

十一、上年结余

……

        收入合计

821.48

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

821.48

526.12

295.36

社会保障和就业支出

820.48

526.12

294.36

民政管理事务

608.22

526.12

82.1

行政运行

402.49

102.49

社会组织管理

16

16

其他民政管理事务支出

189.73

123.63

66.1

城乡低保

212.26

212.26

农村居民最低生活保障

212.26

212.26

卫生健康支出

1

1

公共卫生

1

1

突发公共卫生事件应急处理

1

1

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

821.48

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

820.48

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

1

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

(二十一)粮油物资事务

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债还本支出

收  入  总  计

821.48

支  出  总  计

821.48

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

821.48

821.48

526.12

295.36

嘉峪关市民政局

821.48

821.48

526.12

295.36

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

821.48

526.12

295.36

208

社会保障和就业支出

820.48

526.12

294.36

02

民政管理事务

608.22

526.12

82.1

01

行政运行

402.49

102.49

06

社会组织管理

16

16

99

其他民政管理事务支出

189.73

123.63

66.1

19

城乡低保

212.26

212.26

02

农村居民最低生活保障

212.26

212.26

210

卫生健康支出

1

1

04

公共卫生

1

1

01

突发公共卫生事件应急处理

1

1

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

526.12

422.32

103.8

301

工资福利支出

281

281

30101

基本工资

989.57

989.57

30102

津贴补贴

842.51

842.51

30103

奖金

6.22

6.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.49

32.49

30110

职工基本医疗保险缴费

11.81

11.81

30111

公务员医疗补助缴费

12.36

12.36

30112

其他社会保障缴费

4.87

4.87

30199

其他工资福利支出

30.04

30.04

302

商品和服务支出

103.8

30201

办公费

2.11

30202

印刷费

0.79

30205

水费

0.53

30206

电费

1.32

30207

邮电费

1.53

30208

取暖费

35.58

30211

差旅费

5.5

30226

劳务费

32.63

30228

工会经费

3.34

30229

福利费

3.25

30239

其他交通费用

17.22

303

对个人和家庭的补助

141.31

30302

退休费

11.04

30305

生活补助

4.55

30309

奖励金

12.57

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

0

0

0

0

0

0

0

嘉峪关市民政局

0

0

0

0

0

0

0

2023 年未安排预算,“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

145.8

103.8

42

1

[30201]办公费

30.61

2.11

29.5

2

[30202]印刷费

0.79

0.79

3

[30205]水费

0.83

0.53

0.3

4

[30206]电费

2.82

1.32

1.5

5

[30207]邮电费

1.53

1.53

6

[30208]取暖费

35.58

35.58

7

[30209]物业管理费

8

[30211]差旅费

5.5

5.5

9

[30213]维修(护)费

0.5

0.5

10

[30216]培训费

1

1

11

[30218]专用材料费

12

[30226]劳务费

40.63

32.63

8

13

[30228]工会经费

3.34

3.34

14

[30229]福利费

3.25

3.25

15

[30231]公务用车运行维护费

16

[30239]其他交通费用

17.22

17.22

17.22

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

……

2022年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

……

2022年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

……

2022 年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称

嘉峪关市民政局

联系人

张玉红

联系电话

0937-6326640

部门(单位)职能

依据

嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知 嘉政办(2002)39号、关于印发《嘉峪关市民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知 嘉政办发〔2010〕175号、《关于嘉峪关市民政局增设机构及重新核定部分下属事业机构的通知》嘉机编发〔2012〕28号、《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》嘉办字〔2019〕47号。

职能概述

市民政局属独立核算全额拨款的县级行政单位。主要承担社会救助、特困人员供养、养老服务、慈善帮困、福利彩票发行管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、残疾人两项补贴、农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障、区划地名、社会组织登记管理、社会工作、志愿服务、社会组织党建、基层民主政治建设、城乡社区治理等民生保障工作。

近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化

变化内容

部门(单位)基本信息

直属单位包括

内设职能部门

市民政局内设办公室(加挂政策法规科牌子)、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室;下设救助管理站、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位;居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

22

39

13

9

17

部门(单位)基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

566.72

798.14

798.14

100%

当年预算构成(万元)

部门(单位)收入预算

部门(单位)支出预算

上级财政拨款

人员经费

422.32

本级财政安排

821.48

公用经费

103.8

其他资金

项目经费

294.36

收入预算合计

821.48

支出预算合计

821.48

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

=100%

结转结余变动率

<=100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

采购管理

资金使用规范性

规范

资产管理

政府采购规范性

规范

人员管理

资产管理规范性

规范

重点工作管理

在职人员控制率

<=100%

资金投入

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

每月保障城乡低保人数

>=1400人

每月保障城乡特困供养人数

>=85人

每月保障孤儿、事实无人抚养儿童人数

>=50人

每月保障困难、重度残疾人数

>=3000人

全年临时救助人数

>=1000人

救助的流浪乞讨人员救助率

>=95%

全年核对低收入对象人次数

>=20000人次

社会工作培训人数

>=250人次

儿童主任培训人数

>=50人

社会组织年检数

>=250家

社会组织党建工作覆盖率

>=85%

慈善募捐筹集善款、物资

>=50万元

完成非税收入

=120万元

符合条件的保障对象纳入相应救助范围比率

>=95%

困难群众救助对象认定准确率

>=98%

留守儿童和困境儿童纳入监测范围率

>=95%

受助居民家庭经济状况核对率

=100%

低收入对象核对准确率

=100%

社会工作人均培训时长

=30小时

社会组织认定准确率

>=100%

困难群众基本生活救助金按时发放率

>=98%

流浪乞讨人员救助及时率(%)

>=95%

社会工作培训课程完成的及时性

及时

社会组织年检完成时间

6月30日前

婚姻登记办结时效性

即时办

困难群众救助资金社会化发放率

>=100%

城乡低保标准

=726元/人/月

城乡特困供养金标准

=944元/人/月

城乡困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准

=110元/人/月

集中供养孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴标准

=1470元/人/月

分散供养孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴标准

=1080元/人/月

部门效果目标

困难群众基本生活水平

逐步提高

民政工作社会影响力

持续提升

社会组织发展活力

明显增强

困难群众基本生活救助制度

进一步完善

社会救助体系

不断完善

公益慈善行业凝聚力和影响力

稳步提升

社会组织规范管理健康运行程度

不断提升

社会工作人才队伍建设

逐步推动

社会工作影响力

不断扩大

推进移风易俗,倡导婚嫁新风风气

进一步改善

服务对象满意度

受助对象对困难群众救助工作满意度

>=85%

受助对象对困难群众救助政策执行满意度

>=85%

社会工作培训对象满意度

>=95%

社会组织管理对象满意度

>=85%

婚姻登记服务对象满意度

>=90%

社会影响

单位获奖情况

=0

违法违纪情况

=0

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案归档及时性

及时

档案归档准确率

>=95%

档案管理完备性

完备

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

特困供养

一级项目名称

困难群众救助补助资金

二级项目名称

特困供养

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

特定目标类

项目资金(万元)

年度资金总额

38.08万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

确保特困人员认定准确,实现应救尽救、应养尽养,做好农村特困供养金的发放工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

城市特困供养保障人数

≤55人

成本指标

特困供养金发放标准

≥11328元/人/年

质量指标

特困供养认定准确率

=100%

质量指标

特困供养金社会化发放率

=100%

效益指标

社会效益指标

我市特困人员基本生活水平

提高

可持续影响指标

特困供养基本生活救助制度

进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象综合满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

孤儿基本生活费

一级项目名称

困难群众救助补助资金

二级项目名称

孤儿基本生活费

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

特定目标类

项目资金(万元)

年度资金总额

5.81万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障我市孤儿基本生活,维护困难群众基本生活权益,调节社会矛盾,促进社会公平维护社会稳定

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

孤儿、艾滋病儿童纳入保障范围率

=100%

全年保障孤儿人数

=23人

质量指标

孤儿人认定准确率

=100%

救助金按月发放及时率

≥98%

效益指标

社会效益指标

孤儿保障对象生活水平

提高

可持续影响指标

孤儿基本救助保障制度

进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

孤儿工作满意度

≥98%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

城乡居民低保

一级项目名称

困难群众救助补助资金

二级项目名称

城乡居民低保

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

特定目标类

项目资金(万元)

年度资金总额

168.27万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障困难群众基本生活,维护困难群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

城市低保保障人数

=1400人

农村低保保障人数

=300人

成本指标

社会化发放率

=100%

城乡低保金救助标准

=726元/人

基本生活救助金按时发放率

=100%

效益指标

社会效益指标

低保对象生活水平

有所提高

社会效益指标

低保对象进本生活救助制度

进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

救助政策知晓率

≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

困难群众春节慰问

一级项目名称

困难群众救助补助资金

二级项目名称

困难群众春节慰问

项目类型

一次性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

特定目标类

项目资金(万元)

年度资金总额

41.1万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

春节期间慰问低保户、低保边缘户、事实无人抚养儿童、特困集中供养人员,保障和改善特殊困难群众暂时性基本生活。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

符合春节慰问条件的人数

411人

质量指标

慰问标准

每户(人)1000元

时效指标

发放的及时性

及时

效益指标

社会效益指标

慰问对象生活水平

提高

可持续影响指标

保障困难群众基本生活

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

慰问对象的满意率

>=98%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

婚姻登记工作经费

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

婚姻登记工作经费

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

2万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障婚姻登记正常运转,提升我市婚姻登记服务水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

婚姻家庭辅导

≥1场

时效指标

婚姻登记办结时效

即时办结

成本指标

婚姻登记工作经费

≤2万元

质量指标

婚姻登记办理准确率

=100%

效益指标

社会效益指标

我市婚姻登记服务水平

不断提升

可持续影响指标

移风易俗、我市婚俗环境

进一步改善

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

>=85%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

低收入信息核对经费

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

低收入信息核对经费

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

1万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

充分发挥核对平台优势,有效开展全市核查工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

2022年度核对低保对象人次数

≥9000人次

2022年度核对特困对象人次数

≥96人次

质量指标

低收入对象核对准确率

≥90%

成本指标

低收入核对专网费用

≤5000元

效益指标

社会效益指标

救助对象精准识别水平

不断提升

满意度指标

服务对象满意度指标

低收入核对服务对象综合满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

慈善协会工作经费

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

慈善协会工作经费

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

5万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

弘扬扶贫济困、赈灾救难的传统美德,弘扬社会正能量,维护社会稳定

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

募捐救助公益活动

=15场次

数量指标

筹集善款数额

≥50万元

质量指标

慈善活动参与率

≥90%

时效指标

公益宣传活动完成时效

2022年12月31日前

时效指标

帮扶救助资金发放及时率

≥90%

成本指标

公益宣传活动场均成本

≤2000元

效益指标

社会效益指标

慈善救助对困难群众基本生活的改善作用

不断提升

可持续影响指标

公益慈善行业凝聚力和影响力

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

流浪乞讨救助工作经费

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

流浪乞讨救助工作经费

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

5万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障流浪乞讨人员应救尽救,维护社会稳定,保障困难群众基本权益

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

年度救助流浪乞讨人数

≥200人

质量指标

流浪乞讨救助反馈率

≥90%

成本指标

救助工作经费

≤5万元

效益指标

社会效益指标

保障流浪乞讨人员基本生活水平

提高

可持续影响指标

流浪乞讨救助政策

更加完善

满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象工作满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

社会组织管理经费

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

社会组织管理经费

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

2万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障社会组织管理工作正常开展,建立健全社会组织各项管理机制,提升服务对象满意度

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

社会组织年检数量

≥320家

数量指标

社会组织评估

=5家

质量指标

社会组织认定准确率

=100%

时效指标

社会组织年检完成时间

2022年6月30日前

效益指标

社会效益指标

社会组织规范化运作程度

持续提高

可持续影响指标

社会组织规范管理健康运行程度

不断提升

满意度指标

服务对象满意度指标

社会组织管理对象满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

社会组织党工委费用

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

社会组织党工委费用

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

2万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障社会组织党建工作正常开展,提升服务对象满意度、提升社会组织党建管理社会工作影响力

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

社会组织党建阵地建设

≤4个

质量指标

社会组织党建工作覆盖率

≥85%

成本指标

社会组织党建工作经费

=2万元

数量指标

社会组织党建培训

=1场次

时效指标

党建工作完成时效

2022年12月31日前

效益指标

社会效益指标

社会组织党建工作社会影响力

提升

可持续影响指标

社会组织党建管理制度

进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

社会组织党建服务对象满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

社会工作经费

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

社会工作经费

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

12万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障我市社会工作正常开展,提升社会工作社会影响力

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

社会工作培训

≥1场

时效指标

社会工作培训完成时效

2022年12月31日

质量指标

社工站评估验收等级

合格以上

数量指标

建成社工站

=1家

时效指标

社工站建设完成时效

2022年12月31日

成本指标

社会工作经费

≤7万元

效益指标

社会效益指标

我市社会工作社会影响力

逐步提升

可持续影响指标

我市社会工作管理机制

不断健全

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象综合满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

非税收入

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

非税收入

项目类型

经常性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

12万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

保障民政机关基本运转,促进民政各项事业发展

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

预算外辅助用工保障人数

≤5人

质量指标

单位绿化管护工作完成率

=100%

数量指标

聘用律师年咨询数量

≥20次

成本指标

非税收入成本控制

≤12万元

效益指标

社会效益指标

民政工作社会影响力

提升

可持续影响指标

民政各项管理制度

不断健全

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市民政局

项目名称

疫情防控专项经费

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

疫情防控专项经费

项目类型

一次性

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

1万元

其中:中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

为流浪乞讨救助、婚姻登记、社会组织登记等服务机构和窗口单位的疫情防控物资购买疫情防控物资使,有效保障疫情防控工作开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

购买疫情防控物资

一批

质量指标

验收合格率

合格

时效指标

采购完成时间

2022年12月31日前

成本指标

拨付资金额

≤10000元

效益指标

社会效益指标

民政系统疫情防控常态化工作水平

不断提升

可持续影响指标

我市流浪乞讨救助、婚姻登记、养老服务等各项民生事业发展水平

不断提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥85%