嘉峪关市林业和草原局2022年部门预算信息公开情况说明(汇总)
嘉峪关市林业和草原局2022年部门
预算公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市林业和草原局基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属部门预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
嘉峪关市林业和草原局是主管全市林业和草原及其生态保护修复、监督管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责:一是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准,起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林 、草原 、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价;二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作;三是负责全市森林 、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级 、省 级、市级公益林管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修 复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,贯彻执行国家湿地保护相关标准,监督管理湿地的开发利用;四是制定城市园林绿化规划建设指标,审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划,依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理;五是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原宣传教育、监测预警 、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作;六是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、荒漠化防治规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置;七是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集,驯养:繁殖或培植 ,经营利用;八是负责监督管理全市各类自然保护地,编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。九是负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度和草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作;十是贯彻落实全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林业产业发展、林产品质量监督;十一是组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;十二是负责林业草原相关行政执法监督工作,指导林业生产安全管理工作;十三是监督管理林业和草原中央、省级、市级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资,国家、省级和市级财政性资金安全建议,编制部门预算并组织实施,按规定权限审核国家规划内、省级预算内、市级预算内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作;十四是负责全市林业和草原科技推广与应用、教育培训和人才队伍建设;十五是完成市委、市政府及省林业和草原局交办的其他任务。十六是职能转变。市林草局要切实加大生态系统保护力度 ,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建立自然保护地体系。
二、机构设置
(一)机关内设机构
嘉峪关市林业和草原局是政府工作部门。内设办公室、绿化造林科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科等4个职能科室。纳入2022年度部门预算编报范围的独立核算部门2个,即嘉峪关市林业和草原局本级和嘉峪关市苗圃。编制人数92人,其中:行政编制14人、事业编制78人,包括全额补助事业编制66人,差额事业编制12人。全局实有人员84人,其中:行政编制实有人员13人,全额事业实有人员61人,差额事业实有人员10人。退休人员60人,其中:行政退休人员5人,全额补助事业退休人员50人,差额事业退休人员5人。
(1)办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设,工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属部门计划财务、国有资产监督管理工作。
(2)造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法,承担规范性文件合法性,审查工作、负责行政执法工作 ,督查、督办重大行政案件。
(3)林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地 ,组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。
(4)城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作;负责城市公益性绿地的建设管理工作,指导管理城市绿化、维护、养护工作。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门收支预算汇总情况。
(一)收入预算
2022年收入预算4376.26万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加1666.89万元,增长61.52%,增长的主要原因是:项目资金增加。包括:一般公共预算财政拨款收入4270.66万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核算105.6万,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属部门上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算
2022年支出预算4376.26万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款4376.26万元,比2021年预算增加1666.89万元,增长61.52%,增长的主要原因是项目资金增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:
1.城乡社区支出1900万元;
2.农林水支出2476.26万元

四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出4376.26万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出1390.07万元,比2021年预算减少31.6万元,下降2.22%,下降的主要原因是工资福利支出减少。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算2880.58万元,比2021年预算增加1715.88万元,增长147.32%,增长的主要原因是项目资金增加。
经济社会发展项目7个,主要是城市公园景区基础设施和服务功能完善项目、森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程、城乡社区公共设施维费资金、季节性临时用工工资、专项债券项目支出、林草湿地数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作经费、森林草原火灾风险普查工作经费等7个项目。
保障运转经费 0个。
其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,与2021年预算持平。
2.公务接待费0万元,与2021年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费49.2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费49.2万元),比2021年预算增加25.2万元,增长105%,增长的主要原因是车辆维护保养费增加。
4.培训费0万元,与2021年预算持平。
5.会议费0万元,与2021年预算持平。
“三公”经费预算49.2万元,比2021年预算增加25.2万元。

六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费140.65万元,比2021年预算减少674.95万元,下降82.75%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性公共经费支出。
七、政府采购安排情况
2022年机关及所属预算部门政府采购预算总额1079.23万元,其中:政府采购货物预算679.98万元,政府采购工程预算378.68万元,政府采购服务预算20.57万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为14729.66万元。其中:办公用房810.23平方米,价值129.96万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元, 生产用车21辆,价值266.59万元。单价20万元以上的设备价值225.25万元。2022年拟采购固定资产约91.63万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2022年本部门涉及非税收入,2022年计划征收130万元。其中:中央批准设立0个,省级批准设立1个,主要是树木补偿费,计划征收树木补偿费5万元;市级批准设立3个,主要是气象塔门票、气象塔通行费、苗圃奖金,分别计划征收气象塔门票72万元、气象塔通行费3万元,苗圃奖金50万元。
(三)重点项目情况
2022年本单位预算安排的重点项目为经济社会发展类项目1个。项目名称:森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程项目。项目概况:解决植被恢复人工造林区灌溉问题,修建调蓄水池一座,容积为80万方,水源为嘉峪关市污水处理厂中水回用。建设内容为取水口、提水泵站及前池、引水管线、调蓄水池、出水及放空闸及放水管线等六部分。立项依据:可行性研究报告批复(嘉发改商贸农经发〔2020〕48号),初步设计批复(嘉水务字〔2021〕104号)。实施主体:嘉峪关市林业和草原局。实施周期: 2021年9月-2022年12月。实施计划:按时按质完成建设任务。年度预算安排:1900万。预期总体目标为主要完成引水管线球磨铸铁管连接2600米,泵站前池及泵站主副厂房、空气阀井、节制闸,进水闸及渠以及高压配电等配套水利设施。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况
1.2021年预算绩效目标管理情况:严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标,及机场路树木复壮项目、雄关公园基础设施提升改造项目、旅游公路(雄关大道至嘉文路)道路两侧绿化工程、森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程、森林植被恢复人工造林项目人工造林工程、市区绿化新建、补植项目等6个项目绩效目标。
2.2021年绩效运行监控管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对6个项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。
机场路树木复壮项目年初预算资金为260万元, 当年完成资金支付260万元, 预算执行率100%。年度绩效目标为完成机场路杨树、柳树的死树伐除和水渠修复及病虫害防治工作,完成部分配套基础设施维修改造以及树木涂白工作。完成投资260万元。绩效指标完成无偏差。
雄关公园基础设施提升改造项目年初预算资金为50万元, 当年完成资金支付50万元, 预算执行率100%。年度绩效目标为完成园区道路浇筑纯色红胶粒塑胶地面1093平方米,儿童娱乐区浇筑纯色红胶粒塑胶地面400平方米,增设儿童娱乐设施5套、座椅及垃圾箱7套,安装路灯2套;完成园区入口广场地面铺装,园区人工湖护坡修复,更换道牙石和混凝土挡土墙,玻璃房内安装桌椅2套及安装挡光板,长廊翻新喷漆及入口两侧石碑翻新。绩效指标完成无偏差。
旅游公路(雄关大道至嘉文路)道路两侧绿化工程年初预算资金为150万元, 当年完成资金支付150万元, 预算执行率100%。年度绩效目标为完成新建绿化面积31095平方米,其中北侧绿化面积11712平方米,南侧绿化面积15883平方米,路头景观3500平方米。种植抗性强、易成活的沙枣、胡杨、线柳等苗木7716株,营造整齐有序的防风林带。开挖外运砂石料21349.50立方米,回填种植土30036.20立方米,敷设绿化供水管线4580米,敷设喷灌3500平方米、滴灌带16346米,砌筑检查井31座。绩效指标完成无偏差。
森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程年初预算资金为617.93万元, 当年完成资金支付617.93万元, 预算执行率100%。年度绩效目标为完成引水管线球磨铸铁管连接2600米,泵站前池及泵站主副厂房、空气阀井、节制闸,进水闸及渠以及高压配电等配套水利设施。绩效指标完成无偏差。
森林植被恢复人工造林项目人工造林工程年初预算资金为1209.8万元, 当年完成资金支付1209.8万元, 预算执行率100%。年度绩效目标为完成引水管线球磨铸铁管连接2600米,泵站前池及泵站主副厂房、空气阀井、节制闸,进水闸及渠以及高压配电等配套水利设施。绩效指标完成无偏差。
市区绿化新建、补植项目年初预算资金为150万元, 当年完成资金支付150万元, 预算执行率100%。年度绩效目标为完成雄关大道东侧新建绿地总面积为8115平方米。完善公园景区绿化种植及绿地服务功能,实施部分市区道路绿化、讨赖河生态园、明珠文化生态园、东湖生态旅游景区、迎宾湖旅游园区等区域的补植补栽,新植乔木灌木及观赏地被植物10万余株及灌溉设施改造。绩效指标完成无偏差。
3.2021年绩效评价管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.结果应用情况:根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
(二)2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2022年单位预算纳入绩效目标管理的项目7个,主要是业务类经费,涉及财政支出8836.52万元。其中:涉及一般公共预算项目7个,涉及财政支出8836.52万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2022年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(部门)支出预算的组成部分,是各部门(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(部门)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
10、事业收入:是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
11、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业部门经营收入”等以外的收入。
12、用事业基金弥补收支差额:是指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业部门 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
13、一般公共服务(类)部门事务(款):是指部门用于 保障机构正常运行、开展部门业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障部门各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指部门机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为部门机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)部门业务(项):是指部门用于按照部门纪律“八 不准”的规定,部门人员外出部门期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)部门管理(项):是指部门用于部门法制建设、审计业务质量控制、部门业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指部门用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业部门(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。
14、社会保障和就业(类)行政部门离退休支出(款): 是指部门用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政部门离退休(项):是指部门统一 管理的部门机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指部门用于离退休干部办公室为部门离退休人员提供管理服务的支出。
15、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指部门按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由部门及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政部门缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业部门缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。部门和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京部门职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,部门按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等部门的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
17、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。
18、机关运行经费:是指为保障行政部门(含参照公务员 法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市林业和草原局
2022年1月12日
附件:1.嘉峪关市林业和草原局 2022年部门预算公开表
2.嘉峪关市林业和草原局 2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 |
部门:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4151.16 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 58.19 | (四)公共安全支出 | |
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属部门上缴收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | (九)卫生健康支出 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | 1900 | ||
(十二)农林水支出 | 2309.35 | ||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4209.35 | 本年支出合计 | 4209.35 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 4209.35 | 支出总计 | 4209.35 |
表二、部门收入总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 部门:万元 |
项目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4151.16 |
经费拨款 | 4151.16 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | 58.19 |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属部门上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 4209.35 |
十、上年结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
财政专户结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入合计 | 4209.35 |
表三、部门支出总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 部门:万元 | ||||
功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |
** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4209.35 | 1328.76 | 2880.58 | ||
城乡社区支出 | 1900 | 1900 | |||
城乡社区公共设施 | 1900 | 1900 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | 1900 | 1900 | |||
农林水支出 | 2309.35 | 1328.76 | 980.58 | ||
林业和草原 | 2309.13 | 1328.76 | 980.37 | ||
行政运行 | 2309.13 | 1328.76 | 980.37 | ||
普惠金融发展支出 | 0.22 | 0.22 | |||
农业保险保费补贴 | 0.22 | 0.22 | |||
表四、财政拨款收支总体情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 部门:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 4151.16 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 58.19 | (四)公共安全支出 | |
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | |||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 1900 | ||
(十三)农林水支出 | 2309.35 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
收 入 总 计 | 4209.35 | 支 出 总 计 | 4209.35 |
表五、财政拨款支出表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 部门:万元 | ||||||||||
部门名称 | 合计
| 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 4151.15 | 4151.15 | 1270.57 | 2880.58 | ||||||
嘉峪关市林业和草原局 | 4151.15 | 4151.15 | 1270.57 | 2880.58 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 部门:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4151.15 | 1270.57 | 2880.58 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1900 | 1900 | ||
03 | 城乡社区公共设施 | 1900 | 1900 | ||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1900 | 1900 | ||
213 | 农林水支出 | 2251.15 | 1270.57 | 980.58 | |
02 | 林业和草原 | 2250.94 | 1270.57 | 980.37 | |
01 | 行政运行 | 2250.94 | 1270.57 | 980.37 | |
08 | 普惠金融发展支出 | 0.22 | 0.22 | ||
03 | 农业保险保费补贴 | 0.22 | 0.22 | ||
表七、一般公共预算基本支出情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 部门:万元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1270.57 | 1136.75 | 133.82 | |
301 | 工资福利支出 | 740.61 | 740.61 | |
30101 | 基本工资 | 287.5 | 287.5 | |
30102 | 津贴补贴 | 257.98 | 257.98 | |
30103 | 奖金 | 4.9 | 4.9 | |
30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 83.03 | 83.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.84 | 30.84 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.99 | 37.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.93 | 26.93 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.42 | 11.42 | |
302 | 商品和服务支出 | 133.82 | 133.82 | |
30201 | 办公费 | 6.8 | 6.8 | |
30202 | 印刷费 | 2.59 | 2.59 | |
30205 | 水费 | 1.73 | 1.73 | |
30206 | 电费 | 4.32 | 4.32 | |
30207 | 邮电费 | 3.45 | 3.45 | |
30208 | 取暖费 | 11.68 | 11.68 | |
30211 | 差旅费 | 17.55 | 17.55 | |
30228 | 工会经费 | 10.05 | 10.05 | |
30229 | 福利费 | 13.79 | 13.79 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 48.00 | 48.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.86 | 13.86 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 396.13 | 396.13 | |
30302 | 退休费 | 47.14 | 47.14 | |
30305 | 生活补助 | 9.18 | 9.18 | |
30309 | 奖励金 | 339.8 | 339.8 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 | 部门:万元 | ||||||
部门名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(出境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 会议费 | 培训费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 48 | 48 | |||||
嘉峪关市林业和草原局 | 48 | 48 | |||||
表九、一般公共预算机关运行经费
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 部门:万元 | ||||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 133.82 | 133.82 | ||
办公费 | 6.8 | 6.8 | ||
印刷费 | 2.59 | 2.59 | ||
水费 | 1.73 | 1.73 | ||
电费 | 4.32 | 4.32 | ||
邮电费 | 3.45 | 3.45 | ||
取暖费 | 11.68 | 11.68 | ||
差旅费 | 17.55 | 17.55 | ||
工会经费 | 10.05 | 10.05 | ||
福利费 | 13.79 | 13.79 | ||
公务用车运行维护费 | 48 | 48 | ||
其他交通费用 | 13.86 | 13.86 | ||
表十、政府性基金预算支出情况表
部门名称:嘉峪关市林业和草原局 部门: 万元 | |
项目 | 预算数 |
政府性基金预算财政拨款收入 | |
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
部门:万元
部门名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
嘉峪关市林业和草原局 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
部门管理转移支付 | ||||
未安排预算,部门管理转移支付支出情况表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
部门:万元
项目 | 预算数 |
嘉峪关市林业和草原局 | 1 |
总计 | |
国有资本经营预算支出 | |
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2 | ||||||||||||||||||
嘉峪关市林业和草原局(部门)整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位(部门)名称 | 嘉峪关市林业和草原局 | |||||||||||||||||
联系人 | 吴婷婷 | 联系电话 | 6232250 | |||||||||||||||
单位(部门)职能 | 依据 | 嘉办字{2019}42号文件 | ||||||||||||||||
职能简述 | 贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策。规划。标准。起草机关规范性文件草案。组织全市林业和草原生态修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。制定城市园林绿化规划建设指标。依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地,编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。 | |||||||||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||||||||||
变化内容 | ||||||||||||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | ||||||||||||||||
上级主管部门 | ||||||||||||||||||
部门所属领域 | 自然资源 | |||||||||||||||||
直属单位包括 | 林业管理站、林政稽查队、苗圃、湿地、绿化大队、迎宾湖管理处、东湖生态管理处、讨赖河管理处, | |||||||||||||||||
内设职能部门 | 办公室、造林绿化科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科 | |||||||||||||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中: | ||||||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||||||||||
75 | 73 | 15 | 58 | |||||||||||||||
部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,工程建设管理,档案管理 | |||||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||||||||||||
14876.73 | 10877.91 | 10877.91 | 100 | 6778.72 | ||||||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||||||||||||
上级财政拨款 | 278.35 | 人员经费 | 1360.42 | |||||||||||||||
本级财政安排 | 9995.05 | 公用经费 | 1013.08 | |||||||||||||||
其他资金 | 842.20 | 项目经费 | 10934.37 | |||||||||||||||
收入预算合计 | 11115.61 | 支出预算合计 | 13307.87 | |||||||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | |||||||||||||||
项目支出预算执行率 | =80% | |||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 下降 | |||||||||||||||||
结转结余变动率 | 下降 | |||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100 | ||||||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 完成草湖湿地生态管护面积 | =1411公顷 | |||||||||||||||
森林小班管护面积 | =17.45万亩 | |||||||||||||||||
评估调查野生动植物的调查面积 | =1224平方公里 | |||||||||||||||||
病虫害防治面积 | =2万亩 | |||||||||||||||||
上一轮政策到期退耕还林生态林抚育面积 | =1.25万亩 | |||||||||||||||||
新一轮退耕还林还草延长期面积 | =2.9638万亩 | |||||||||||||||||
城市生态节水改造 | =46.58万米 | |||||||||||||||||
部门效果目标 | 草湖湿地系统保持稳定 | 合格 | ||||||||||||||||
森林管护小班 | 合格 | |||||||||||||||||
森林火灾预防能力 | 提升 | |||||||||||||||||
野生动物监测 | 合格 | |||||||||||||||||
病虫灾害控制 | 及时 | |||||||||||||||||
森林质量提升合格率 | =90% | |||||||||||||||||
改善城市生态环境 | 改善 | |||||||||||||||||
服务对象满意度 | 市民满意度(%) | =100% | ||||||||||||||||
社会影响 | 推进保护生态环境建设 | 良好 | ||||||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划生态环境建设 | 完备 | |||||||||||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||||||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||||||||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | ||||||
一级项目名称 | 城市公园景区基础设施和服务功能完善项目 | 二级项目名称 | 城市公园景区基础设施和服务功能完善项目 | ||||||
项目类型 | 特定目标类 | 资金用途 | 业务类 | ||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | ||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 370 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 完成项目建设内容,达到建设要求,提升、绿化品质,提升城市文化品位 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成公园基础设施改造 | 2个 | ||||||
完成街头游园改造 | 3个 | ||||||||
完成改造面积 | 1.62万平方米 | ||||||||
质量指标 | 隐蔽工程验收合格率 | 合格 | |||||||
初步验收合格率 | 合格 | ||||||||
竣工验收合格率 | 合格 | ||||||||
时效指标 | 工程进度完成 | 如期完工 | |||||||
竣工验收完成 | 工程完工后组织竣工验收 | ||||||||
交接工作完成 | 完成交接工作 | ||||||||
成本指标 | 批复投资完成率 | 100% | |||||||
合同价款完成率 | 100% | ||||||||
到位资金支付率 | 100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推进经济发展,促进招商引资 | 提升城市品位,改善投资环境 | ||||||
社会效益指标 | 文化娱乐、旅游休闲及其他相关产业的跟踪发展 | 提升并完善城市基础设施建设,发展旅游业 | |||||||
生态效益指标 | 改善周边环境,提高环境质量 | 进一步提升生态环境质量 | |||||||
可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 持续 | |||||||
提高人民群众幸福感、获得感 | 95% | ||||||||
提高城市品味 | 100% | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意 | 95% | ||||||
受益群众满意度 | 95% | ||||||||
旅游环境满意 | 95% | ||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程 | 二级项目名称 | 森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程 | |||||||
项目类型 | 特定目标类 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1900 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 解决冬季中水污染地下水的生态环保问题,又保障项目区林地灌溉的用水需求,有效推动了我市生态文明的建设步伐 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成率,严格按项目建设内容全部实施 | 100% | |||||||
质量指标 | 验收之后质量达到合格标准 | 100% | ||||||||
时效指标 | 按计划时间完成施工任务 | 100% | ||||||||
成本指标 | 严格控制投资 | 100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推进经济发展,促进招商引资 | 95%≥ | |||||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | 不断促进 | ||||||||
生态效益指标 | 推动嘉峪关市绿色生态建设健康发展 | 95%≥ | ||||||||
可持续效益指标 | 涵养水源,保育土壤,防止水土流失 | 不断降低 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护山水林田湖草综合整治的重要举措 | 满意 | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 城乡社区公共设施维费资金 | 二级项目名称 | 城乡社区公共设施维护资金 | |||||||
项目类型 | 特定目标类 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2570 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 完成城市公园景区、街区游园、行道树、公益林、湿地公园等绿化维护,绿化设施、设备的维修维护 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 产生电费面积 | 15750亩 | |||||||
质量指标 | 保证绿化设施正常运转率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 保证计划完成率 | 100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 城市形象定位 | 100% | |||||||
社会效益指标 | 推进经济发展,促进招商引资 | 80%≥ | ||||||||
生态效益指标 | 改善全市林草绿化,提高环境质量 | 85%≥ | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加群众幸福感 | 85%≥ | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 季节性临时用工工资 | 二级项目名称 | 季节性临时用工工资 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1570 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 及时按月发放季节性临时用工工资 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 及时完成用工人员工资 | 全部 | |||||||
质量指标 | 保障绿化设施正常运转率 | =100% | ||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 一年 | ||||||||
成本指标 | 是否控制在年度预算内 | 是 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 进一步完善 | |||||||
社会效益指标 | 提升城市形象 | 不断提升 | ||||||||
生态效益指标 | 改善全市生态环境 | 不断提升 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加群众幸福感 | 90%≥ | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 专项债券项目支出 | 二级项目名称 | 草湖湿地植被恢复项目 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 4500 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 完成草湖湿地植被恢复 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | |||||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | ||||||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推进经济发展,促进招商引资 | 95%≥ | |||||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | 100% | ||||||||
生态效益指标 | 项目区植被覆盖率 | 100% | ||||||||
可持续效益指标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%≥ | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 林草湿地数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作经费 | 二级项目名称 | 林草湿地数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作经费 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 15.37 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 完成1224平方公里内林地草地湿地数据与国土三调数据对接融合 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 课题调研 | 90%≥ | |||||||
质量指标 | 课题成果提交及时性 | 95%≥ | ||||||||
时效指标 | 监测数据准确率 | 是 | ||||||||
成本指标 | 是否控制在批复概算内 | 显著增强 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增强资源监测、管理能力 | 显著提高 | |||||||
社会效益指标 | 工作效率提高性 | 显著改善 | ||||||||
生态效益指标 | 项目实施对生态效益的影响程度 | 不断推进 | ||||||||
可持续效益指标 | 推进山水林田湖草沙一体化保护和修复 | 长期 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%≥ | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | 项目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 | |||||||
一级项目名称 | 森林草原火灾风险普查工作经费 | 二级项目名称 | 森林草原火灾风险普查工作经费 | |||||||
项目类型 | 可执行项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算财政拨款 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 9 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 通过森林草原火灾风险普查工作,完成了我市火灾风险普查评估及火灾风险等级确定 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 标准地调查 | 2个 | |||||||
数量指标 | 火灾危险性要素调查 | 0.16万公顷 | ||||||||
质量指标 | 成果形成率 | 95%≥ | ||||||||
质量指标 | 监测数据准确率 | 90%≥ | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 数据科学性及准确性 | 科学准确 | |||||||
生态效益指标 | 草原生态保护效果 | 显著改善 | ||||||||
可持续效益指标 | 提高火灾风险防范能力 | 不断提升 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%≥ | |||||||