科技局2022年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市科学技术局
2022年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门(单位)基本概况
一、 部门(单位)职责
二、 机构设置
第二部分 2022年部门(单位)预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2022年部门(单位)预算公开表
一、部门(单位)收支总体情况表
二、部门(单位)收入总体情况表
三、部门(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门(单位)整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门(单位)职责
市科技局(挂市外国专家局牌子),为市政府主管全市科技工作的职能部门。主要职责是:
1.贯彻执行国家、省上有关科技发展的方针、政策和法律、法规;牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策,起草有关地方科技政策、规章,并组织实施和监督检查。
2.负责制订市级各类年度科技计划,会同有关部门组织科技项目的立项、评审、实施、验收等管理工作;负责科技经费预决算和经费使用的监督管理工作。
3.研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题,会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
4.负责编制和实施市级重点实验室、市级工程技术研究中心等科技基地计划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导高新技术产业开发区建设。
6.组织拟订科技促进农村 民生为重点的农村建设和社会建设。
7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,推动企业自主创新能力建设。
8.组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责对外科技合作与交流工作。
9.负责嘉峪关市科学技术进步奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
10.推进科技体制改革工作,审核相关科研机构和科技型企业的组建和调整,优化科技资源配置。
11.拟订全市引进国(境)外人才和智力规划和政策;负责编制年度引智计划和上报审批工作;负责全市出国(境)培训工作的管理及年度培训计划的编制;负责来嘉工作外国专家的管理;配合市委组织部做好全市人才工作。
12.制定科学技术普及规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
13.指导科技型中小企业技术创新工作;积极培育高新技术企业,不断推进高新技术产业发展。
14.负责科技信息的收集、分类、整理、发布与咨询、服务工作。
15.承办市委、市政府和省科学技术厅交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
根据市委办公室(嘉办字〔2019〕47号)《关于印发〈嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案〉的通知》,市科技局内设4个职能科室,即:办公室、科技计划科、科技管理科、引进国外智力管理科。核定行政编制7名(含军转编制1名),其中:局长1名,副局长2名(其中1名兼市外国专家局局长,副处级),科级干部职数4名。根据中共嘉峪关市委机构编制委员会(嘉编委发字〔2019〕30号)《关于下达军队转业干部编制的通知》,同意为市科技局增加军转干部编制1名。即截止2021年12月,市科技局共有行政编制8名(含军转干部编制2名),其中局长1名,副局长2名,科级干部4名,军转一般干部1名。
市科技局下设嘉峪关市科学技术情报研究所和嘉峪关市生产力促进中心。截止2021年12月,科学技术情报研究所共有全额拨款事业编制6名,其中科级干部1名;生产力促进中心共有全额拨款事业编制2名,其中科级干部1名。截止2021年12月,市科学技术局全额拨款事业编制8名,其中科级干部2名。
三、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算
2022年收入预算352.39 万元(详见部门(单位)预算公开表1,2),比2021年预算增加44.51万元,增加14.46%。增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等增加。包括:一般公共预算收入352.39 万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2022年支出预算352.39万元(详见部门(单位)预算公开表3)。其中,当年财政拨款352.39万元,比2021年预算增加44.51万元,增加14.46%,增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等增加。当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:
1.科学技术支出352.39万元;
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出352.39万元(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出350.39万元,比2021年预算增加42.71万元,增加13.88%,增加的主要原因是人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会性保障缴费等支出增加。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元,比2021年预算增加1.8万元,增长100%,增长的主要原因是重点产业链链长制工作经费2万元列入我单位2022年部门预算。
其他项目1个,主要是项目重点产业链链长制工作经费
五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%。
2.公务接待费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2021年预算减少0万元,下降0%。
4.培训费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%。
5.会议费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0 %。
“三公”经费预算0万元,比2021年预算减少0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费36.87万元,比2021年预算增加4.35万元,增加13.38%,增加的主要原因是新调入一人,相应的差旅费、其他交通费用增加。
七、政府采购安排情况
2022年机关及所属预算部门(单位)政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产净值金额为253.36万元。其中:办公用房及业务用房2698平方米,价值223.92万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2021年本部门(单位)不涉及非税收入,2022年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立0个。
(三)重点项目情况
1.重点项目名称:重点产业链链长制工作经费
2.项目实施主体:嘉峪关市科学技术局
3.实施周期及计划:项目收到安排的预算时,实施周期 12 个月;计划主要用于核技术应用及装备制造业产业链项目招商引资工作费用以及相关企业业务对接工作费用。
4.年度预算安排:2万元
5.项目概括:根据《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室关于印发<嘉峪关市重点产业链链长制工作方案>的通知》要求,按照“6+2+N”产业体系部署,围绕核技术应用及装备制造业产业链,要进一步做好联络推动和支撑服务工作,全力保障产业链良好发展。
6.项目总目标:根据产业发展现状,通过招商引资等方式,促进延链补链强链项目在我市落地,形成“2+6+N”产业链集群,构建现代产业体系,夯实高质量发展基础。
7.项目立项依据:《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公室关于印发<甘肃省产业链链长制工作方案>的通知》。
8.项目绩效:一是全面开展设计部门的相关链长制工作; 二是积极完善核技术应用及装备制造业产业链。
(四)部门管理转移支付情况
2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况。
1.2021年预算绩效目标管理情况:严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求,通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及×个项目绩效目标。
2.2021 年绩效运行监控管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求,以1-6月、1-9月两个时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,,包括×个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2021年绩效评价管理情况:按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求,实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖,同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求,对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.结果应用情况:根据重点评价情况,坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配,不断提高预算管理水平。
(二)2022年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。
2022年部门(单位)预算纳入绩效目标管理的项目1个,项目为重点产业链链长制工作经费,涉及财政支出2万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出2万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属 0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
嘉峪关市科学技术局
2022年 1月21日
附件:1.嘉峪关市科学技术局名称 2022年部门(单位)预算公开表
2.嘉峪关市科学技术局名称 2022年部门(单位)整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门(单位)收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 352.39 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | 352.39 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 352.39 | 本年支出合计 | 352.39 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 352.39 | 支出总计 | 352.39 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门(单位)收入总体情况表
单位:万元
单位名称:嘉峪关市科学技术局 | 单位:万元 |
收入 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 352.39 |
经费拨款 | 352.39 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 352.39 |
十、上年结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入总计 | 352.39 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门(单位)支出总体情况表
单位名称:嘉峪关市科学技术局 单位:万元 | ||||
功能分类分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 352.39 | 350.39 | 2.00 | |
206 | 科学技术支出 | 352.39 | 350.39 | 2.00 |
01 | 科学技术管理事务 | 352.39 | 350.39 | 2.00 |
01 | 行政运行 | 211.74 | 209.74 | 2.00 |
99 | 其他科学技术管理事务支出 | 140.65 | 140.65 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 352.39 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | 352.39 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | |||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资事务 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 352.39 | 支 出 总 计 | 352.39 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 352.39 | 352.39 | 350.39 | 2 | ||||||
嘉峪关市科学技术局 | 352.39 | 352.39 | 350.39 | 2 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位名称:嘉峪关市科学技术局 单位:万元 | ||||
功能分类分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 352.39 | 350.39 | 2.00 | |
206 | 科学技术支出 | 352.39 | 350.39 | 2.00 |
01 | 科学技术管理事务 | 352.39 | 350.39 | 2.00 |
01 | 行政运行 | 211.74 | 209.74 | 2.00 |
99 | 其他科学技术管理事务支出 | 140.65 | 140.65 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
单位名称:嘉峪关市科学技术局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 350.39 | 313.52 | 36.87 | |
301 | 工资福利支出 | 209.27 | 209.27 | |
30101 | 基本工资 | 79.67 | 79.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 68.01 | 68.01 | |
30103 | 奖金 | 4.25 | 4.25 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.17 | 24.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 8.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.71 | 9.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.34 | 11.34 | |
302 | 商品和服务支出 | 36.87 | 36.87 | |
30201 | 办公费 | 1.73 | 1.73 | |
30202 | 印刷费 | 0.65 | 0.65 | |
30205 | 水费 | 0.43 | 0.43 | |
30206 | 电费 | 1.08 | 1.08 | |
30207 | 邮电费 | 1.14 | 1.14 | |
30208 | 取暖费 | 3.66 | 3.66 | |
30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
30226 | 劳务费 | 4.91 | 4.91 | |
30228 | 工会经费 | 2.71 | 2.71 | |
30229 | 福利费 | 3.28 | 3.28 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.78 | 12.78 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.24 | 104.24 | |
30302 | 退休费 | 9.30 | 9.30 | |
30305 | 生活补助 | 1.42 | 1.42 | |
30309 | 奖励金 | 93.53 | 93.53 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。未安排预算,一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
单位名称:嘉峪关市科学技术局 | 单位:万元 | ||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 38.87 | 36.87 | |
办公费 | 1.73 | 1.73 | |
印刷费 | 0.65 | 0.65 | |
水费 | 0.43 | 0.43 | |
电费 | 1.08 | 1.08 | |
邮电费 | 1.14 | 1.14 | |
取暖费 | 3.66 | 3.66 | |
差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
劳务费 | 4.91 | 4.91 | |
委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
工会经费 | 2.71 | 2.71 | |
福利费 | 3.28 | 3.28 | |
其他交通费用 | 12.78 | 12.78 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
部门(单位)整体支出绩效目标表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市科学技术局 | ||||||||||||||
联系人 | 张丽 | 联系电话 | 5979907 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 市委办公室(嘉办字〔2019〕47号)《关于印发〈嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案〉的通知》 | |||||||||||||
职能概述 | 1.贯彻执行国家、省上有关科技发展的方针、政策和法律、法规;牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策,起草有关地方科技政策、规章,并组织实施和监督检查。 2.负责制订市级各类年度科技计划,会同有关部门组织科技项目的立项、评审、实施、验收等管理工作;负责科技经费预决算和经费使用的监督管理工作。 3.研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题,会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。 4.负责编制和实施市级重点实验室、市级工程技术研究中心等科技基地计划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。 5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导高新技术产业开发区建设。 6.组织拟订科技促进农村 民生为重点的农村建设和社会建设。 7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,推动企业自主创新能力建设。 8.组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责对外科技合作与交流工作。 9.负责嘉峪关市科学技术进步奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。 10.推进科技体制改革工作,审核相关科研机构和科技型企业的组建和调整,优化科技资源配置。 11.拟订全市引进国(境)外人才和智力规划和政策;负责编制年度引智计划和上报审批工作;负责全市出国(境)培训工作的管理及年度培训计划的编制;负责来嘉工作外国专家的管理;配合市委组织部做好全市人才工作。 12.制定科学技术普及规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。 13.指导科技型中小企业技术创新工作;积极培育高新技术企业,不断推进高新技术产业发展。 14.负责科技信息的收集、分类、整理、发布与咨询、服务工作。 15.承办市委、市政府和省科学技术厅交办的其他事项。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 办公室、科技计划科、科技管理科、引进国外智力管理科、科技研究情报所、生产力促进中心 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
16 | 16 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | |||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
307.88 | 2895.55 | 2895.55 | 100% | 0 | |||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 313.52 | |||||||||||||
本级财政安排 | 352.39 | 公用经费 | 36.87 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 2 | |||||||||||||
收入预算合计 | 352.39 | 支出预算合计 | 352.39 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | =100% | ||||||||||||||
项目完成及时率(%) | =100% | ||||||||||||||
三公经费控制率 | <=100% | ||||||||||||||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | |||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 不高于90% | |||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 科技活动周开展情况 | 积极开展 | ||||||||||||
科技政策、科技统计培训、科普知识等宣传次数 | >=3次 | ||||||||||||||
科技特派员人数 | >=20人 | ||||||||||||||
部门效果目标 | 项目资金发放及时性 | =100% | |||||||||||||
奖补资金发放及时率(%) | =100% | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 项目承担单位满意度 | >=90% | |||||||||||||
社会影响 | 违规违纪情况发生数(次) | =0次 | |||||||||||||
技术合同认定登记成交额(万元) | >=10亿元 | ||||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 党建工作覆盖率(%) | =100% | ||||||||||||
党建活动完成及时性 | 及时 | ||||||||||||||
人力资源建设 | 人员培训覆盖率 | >=90% | |||||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | =100% | |||||||||||||
预算项目支出绩效目标表 | |||
一级项目名称: | 重点产业链链长制工作经费 | 二级项目名称: | 重点产业链链长制 工作经费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 甘肃省科技厅 |
项目开始日期: | 2022-01-01 | 项目完成日期: | 2022-12-31 |
项目总投资: | 2 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 0 |
预算申报数: | 2 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 计划主要用于核技术应用及装备制造业产业链项目招商引资工作费用以及相关企业业务对接工作费用。 | ||
项目立项必要性: | 根据产业发展现状,通过招商引资等方式,促进延链补链强链项目在我市落地,形成“2+6+N”产业链集群,构建现代产业体系,夯实高质量发展基础。 | ||
保证项目实施的制度措施: | |||
项目实施计划: | |||
组织实施单位: | 嘉峪关市科学技术局 | ||
监督管理单位: | 嘉峪关市科学技术局 | ||
项目实施单位: | |||
政策依据: | 《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室关于印发<嘉峪关市重点产业链链长制工作方案>的通知》 | ||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 一是全面开展设计部门的相关链长制工作; 二是积极完善核技术应用及装备制造业产业链。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保障部门数 | 1个 |
质量指标 | 保障部门工作运转 | 正常运转 | |
时效指标 | 保障实效 | 1年内 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ≦2万 |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进核技术应用及装备制造业产业链 | 不断完善 |
社会效益指标 | 促进核技术应用及装备制造业产业链 | 不断提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >=90 |
嘉峪关市科学技术局
2022年1月21日