嘉峪关市交通运输局(本级)2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、一般公共预算项目支出情况表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、资产配置预算情况表
十五、府采购服务预算情况表
十六、政府采购预算情况表
十七、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规,拟订全市公路、城乡交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行;承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责编制全市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全市道路运输站场的布局规划;负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作;负责全市道路、水路运输市场监督管理;组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理;会同有关部门制定运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输;负责全市交通基础建设市场监督管理,负责公路工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理;负责组织全市公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、项目实施和竣工验收;负责客货运输站场的建设与管理;负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修;参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作;负责有关交通运输建设等资金的拨付、使用和监督管理;负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行;负责交通建设资金的筹融资工作,负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作;指导全市交通运输行业体制改革;负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育;负责道路运输、公路工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
根据中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》(嘉办字〔2019〕47号),内设4个科室:办公室、综合规划科、综合运输科、法制安全科。
(二)参照公务员法管理单位
我单位基本性质为行政单位,不属于参照公务员管理单位。
(三)直属事业单位
根据《关于市交通局所属农村公路管理养护事业机构变更为全额拨款事业单位的通知》(嘉编字〔2009〕22号)、《关于成立邮政业安全中心的通知》(嘉编委发〔2019〕44号),设4个下属事业单位:公路工程办公室、公路养护办公室、交通年鉴办公室和邮政业安全中心。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算2688.28万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算2688.28万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入2688.28万元,占100%;
政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转收入0.00万元,占0.00%;
其他收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算
2025年支出预算2688.28万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出545.65万元,占20.30%; 项目支出2142.63万元,占79.70%;上年结转0万元,占0.00%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出2688.28万元,包括:交通运输支出2534.68万元、住房保障支出48.63万元、卫生健康支出28.03万元、社会保障和就业支出76.94万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出
2025年基本支出545.65万元,比2024年预算增加28.6万元,增长5.53%,主要原因是:将2024年7月新招录的两名公务员纳入2025年度预算。
其中:人员经费支出522.24万元,主要包括:工资福利支出(基本工资83.39万元、津贴补贴71.34万元、奖金72.90万元、绩效工资23.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.26万元、职工基本医疗保险缴费17.57万元、公务员医疗补助缴费11.47万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金40.21万元、其他工资福利支出117.29万元);对个人和家庭的补助(退休费26.15万元、医疗费补助7.51万元、奖励金2.05万元)。
公用经费支出23.41万元,主要包括:办公费1.82万元、印刷费0.55万元、水费0.46万元、电费1.14万元、邮电费1.40万元、取暖费3.15万元、差旅费4.75万元、公务接待费0.23万元、工会经费3.72万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他商品和服务支出1.50万元。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2142.63万元,比2024年预算增加598.77万元,增长38.84%,增长的主要原因是:2025年公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助资金增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目11个,主要是:2025年农村公路养护维修工程、2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分资金、2025年公交IC卡刷卡补贴及运营补助、辅助性用工住房公积金、邮政管理局业务经费等。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为34.69万元,比2024年预算增加1.06万元,主要原因是:2025年度退休人员增加,工资基数增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为1.47万元,比2024年预算增加0.07万元,主要原因是:2025年度将自收自支海事退休人员王晓红经费预算纳入至此科目。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为40.78万元,比2024年预算增加1.2万元,主要原因是:2024年7月新招录两名公务员,养老保险基数增加。
4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.5万元,比2024年预算增加0.94万元,主要原因是:2024年7月新招录两名公务员,基数增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为10.06万元,比2024年预算减少0.46万元,主要原因是:2024年度有退休人员,2025年度社保基数减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为11.47万元,比2024年预算增加0.34万元,主要原因是:2024年7月新招录两名公务员,基数增加。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2025年预算数为388.56万元,比2024年预算增加24.33万元,主要原因是:一是2024年7月新招录两名公务员,预算增加;二是将2024年度争资争项奖励资金纳入预算。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算数为200万元,较2024年度预算无增减变化。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025年预算数为54万元,比2024年预算增加54万元,主要原因是:将2024年村道生命安全防护工程纳入预算。
10.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2025年预算数为1861.21万元,比2024年预算增加544万元,主要原因是:2025年度公交IC卡刷卡补贴及运营补助增加500万元。
11.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政业普遍服务与特殊服务(项)2025年预算数为10万元,与2024年预算数持平。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为40.33万元,比2024年预算增加1.31万元,主要原因是:2024年7月新招录两名公务员,基数增加。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为8.30万元,比2024年预算增加0.93万元,主要原因是:2024年7月新招录两名公务员,预算增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.83万元,较2024年预算增加0.01万元,增长0.55%,主要原因是:2025年度增加公务接待费预算0.01万元。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算持平,均为0。
2.公务接待费0.23万元,较2024年预算增加0.01万元,增长0.55%,增长的主要原因是:根据基础公式自动计算。
3.公务用车购置及运行维护费1.6万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.6万元),较2024年预算预算持平,均为1.6万元。
(二)培训费预算情况说明
培训费0万元,较2024年预算持平,均为0。
(三)会议费预算情况说明
会议费0万元,较2024年预算预算持平,均为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费46.75万元,较2024年预算增加28.17万元,增长151%,增长的主要原因是:2025年度预算增加了争资争项奖励资金。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额12.54万元,其中:政府采购货物预算8.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.64万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.6万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11.94万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为119.35万元。其中:办公用房0平方米,价值 0万元。预算部门(单位)共有公务用车2辆,价值24.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约8.9万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门未涉及非税收入,2025年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立0个。
(三)重点项目情况
项目名称:2025年农村公路日常养护工程
1、项目概况:根据市级财政预算资金安排,计划对我市三镇(文殊镇、峪泉镇、新城镇)、县道、乡道、村道病态严重的道路进行日常性养护修补处理并对农村公路路域环境整治进行常态化治理、清扫,计划使用资金200万元,修补农村公路及省道4580.72㎡、安装波形护栏、标志牌、减速带、增设震荡标线等。
2、立项依据:日常性养护资金不需要立项。
3、实施主体:嘉峪关市交通运输局。
4、实施周期:2025年1月1日-2025年12月31日。
5、实施计划:冬季除雪保畅;春夏季路面修补;全年日常性养护;开展路域环境整治工作;开展“路长制”相关工作;开展各类专项隐患整治工作。
6、年度预算安排:年初预算200万元。
7、预期总体目标:完满完成全年计划任务。
(四)部门管理转移支付情况
2025年,部门管理转移支付315.21万元,较2024年预算减少2万元,下降0.06%,主要原因是:转移支付项目减少。
1.一般性转移支付271.21万元,具体项目有:2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分资金、2024年村道生命安全防护工程。
2.专项转移支付44万元,具体项目有:2025年公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助。
3.政府性基金转移支付0万元。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排国有资本经营预算支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个,按规定随年度预算一并公开项目6个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目24个,占本部门/单位项目的100%;截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个,预算执行率66.53%;开展1-9月绩效运行监控项目32个,占本部门(单位)项目的100%;截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个,预算执行率80.06%。
“双监控”发现存在的问题和主要原因是:2024年度我局建立健全预算绩效评价及监控指标体系,圆满完成了预算绩效监控任务,但也存在一些问题:一是部分项目预算执行率较低。二是部分项目进度缓慢。主要原因是:政策要求2024年建设项目需报省发改委审核通过后上报国家发改委复核,受该项目提级论证影响,前期工作时间较长,项目建设进度缓慢。
绩效运行监控在部门内部通报整改情况:2024年度我局绩效运行监控存在的问题已按财政要求完成整改。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共18个,其中:部门(单位)整体支出1个、项目支出17个、转移支付项目8个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算报送同级财政,并随决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。2025年度部门预算项目与上年度基本持平,根据财政要求,绩效评价结果将在我局门户网站公开、公示。
(二)2024年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目11个。其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标26个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市交通运输局
2025年2月14日
附件:1.嘉峪关市交通运输局(本级) 2025年部门预算公开表
2.嘉峪关市交通运输局 (本级)2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一 部门(单位)收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2688.28 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 76.94 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 28.03 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | 2534.68 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 48.63 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
2688.28 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 2688.28 | |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
2688.28 | 2688.28 | 支出总计 | 2688.28 |
表二 部门(单位)收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2688.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 2688.28 |
十、上年结转 | |
十一、上年结余 | |
收入合计 | 2688.28 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三 部门(单位)支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 2688.28 | 545.65 | 2142.63 | |
208社会保障和就业支出 | 76.94 | 76.94 | ||
05行政事业单位养老支出 | 76.94 | 76.94 | ||
01行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 | ||
02 事业单位离退休 | 1.47 | 1.47 | ||
05机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 | ||
210卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 | ||
11行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 | ||
01行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | ||
02事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | ||
03公务员医疗补助 | 11.47 | 11.47 | ||
214交通运输支出 | 2534.68 | 392.17 | 2142.51 | |
01公路运输运输 | 2524.68 | 392.17 | 2132.51 | |
01行政运行 | 409.47 | 392.17 | 17.3 | |
04公路建设 | 54.00 | 54.00 | ||
06公路养护 | 200 | 200 | ||
99其他交通运输支出 | 1861.21 | 1861.21 | ||
01公共交通运营补助 | 1861.21 | 1861.21 | ||
05邮政业支出 | 10.00 | 10.00 | ||
05邮政普遍服务与特殊服务 | 10.00 | 10.00 | ||
221住房保障支出 | 48.63 | 48.51 | 0.12 | |
02住房改革支出 | 48.63 | 48.51 | 0.12 | |
01住房公积金 | 40.33 | 40.21 | 0.12 | |
03购房补贴 | 8.30 | 8.30 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四 财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2688.28 | 一、本年支出 | 2688.28 |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 76.94 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 28.03 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | 2534.68 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 48.63 | ||
(二十一)粮油物资事务 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 2688.28 | 支 出 总 计 | 2688.28 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五 财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 2688.28 | 2688.28 | 545.65 | 2142.63 | ||||||
嘉峪关市交通运输局 | 2688.28 | 2688.28 | 545.65 | 2142.63 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六 一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 2688.28 | 545.65 | 2142.63 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.94 | 76.94 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 76.94 | 76.94 | |
01 | 行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 | |
02 | 事业单位离退休 | 1.47 | 1.47 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 | |
01 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | |
02 | 事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | |
03 | 公务员医疗补助 | 11.47 | 11.47 | |
214 | 交通运输支出 | 2534.68 | 392.17 | |
01 | 公路水路运输 | 2524.68 | 392.17 | |
01 | 行政运行 | 409.47 | 392.17 | 17.3 |
04 | 公路建设 | 54.00 | 54.00 | |
06 | 公路养护 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他交通运输支出 | 1861.21 | 1861.21 | |
01 | 公共交通运营补助 | 1861.21 | 1861.21 | |
05 | 邮政业支出 | 10.00 | 10.00 | |
05 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 10.00 | 10.00 | |
221 | 住房保障支出 | 48.63 | 48.51 | 0.12 |
02 | 住房改革支出 | 48.63 | 48.51 | 0.12 |
01 | 住房公积金 | 40.33 | 40.21 | 0.12 |
03 | 购房补贴 | 8.30 | 8.30 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七 一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 545.65 | 522.24 | 23.41 | |
301 | 工资福利支出 | 486.53 | 486.53 | |
30101 | 基本工资 | 83.39 | 83.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 71.35 | 71.35 | |
30103 | 奖金 | 72.9 | 72.9 | |
30107 | 绩效工资 | 23.99 | 23.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.26 | 43.26 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.58 | 17.58 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.47 | 11.47 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.09 | 5.09 | |
30113 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 117.29 | 117.29 | |
301 | 商品和服务支出 | 23.41 | 23.41 | |
30201 | 办公费 | 1.82 | 1.82 | |
30202 | 印刷费 | 0.55 | 0.55 | |
30205 | 水费 | 0.46 | 0.46 | |
30206 | 电费 | 1.14 | 1.14 | |
30207 | 邮电费 | 1.40 | 1.40 | |
30208 | 取暖费 | 3.15 | 3.15 | |
30211 | 差旅费 | 4.75 | 4.75 | |
30217 | 公务接待费 | 0.23 | 0.23 | |
30228 | 工会经费 | 3.72 | 3.72 | |
30229 | 福利费 | 3.08 | 3.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.71 | 35.71 | |
30302 | 退休费 | 26.15 | 26.15 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.51 | 7.51 | |
30309 | 奖励金 | 2.05 | 2.05 | |
.
表八 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 1.83 | 0.23 | 1.60 | ||||
嘉峪关市交通运输局 | 1.83 | 0.23 | 1.60 | ||||
表九 一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 46.75 | 19.45 | 27.3 | |
1 | [30201]办公费 | 29.12 | 1.82 | 27.3 |
2 | [30202]印刷费 | 0.55 | 0.55 | |
3 | [30205]水费 | 0.46 | 0.46 | |
4 | [30206]电费 | 1.14 | 1.14 | |
5 | [30207]邮电费 | 1.40 | 1.40 | |
6 | [30208]取暖费 | 3.15 | 3.15 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 4.75 | 4.75 | |
9 | [30213]维修(护)费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 3.08 | 3.08 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.6 | 1.6 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况
表十、一般公共预算项目支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称(项目) | 项目起止年份 | 是否为民办实事项目 | 是否绩效管理项目 | 是否政府采购项目 | 是否含有新增资产情况 | 是否购买服务项目 | 本年支出 | |||
起 | 止 | 小计 | 当年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | |||||||
合计 | 2147.13 | 2142.63 | 2142.63 | ||||||||
130 | 嘉峪关市交通运输局 | 2142.63 | 2142.63 | ||||||||
130001 | 嘉峪关市交通运输局 | 2142.63 | 2142.63 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 2025 | 2025 | 2142.51 | 2142.51 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 2025 | 2025 | 271.30 | 271.30 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 2025 | 2025 | 17.30 | 17.30 | ||||||
2140101 | 2024年度争资争项奖励资金 | 2025 | 2025 | 是 | 17.30 | 17.30 | |||||
2140104 | 公路建设 | 2025 | 2025 | 54.00 | 54.00 | ||||||
2140104 | 2024年度村道安全生命防护项目工程 | 2025 | 2025 | 54.00 | 54.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 2025 | 2025 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2140106 | 2025年农村公路小修养护工程 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 200.00 | 200.00 | |||
21405 | 邮政业支出 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||
2140505 | 邮政管理局业务经费 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 1861.21 | 1861.21 | |||
2149901 | 公共交通运营补助 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 1861.21 | 1861.21 | |||
公交公司运营补助1 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 170.00 | 170.00 | ||||
公交公司运营补助 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 150.00 | 150.00 | ||||
公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 44.00 | 44.00 | ||||
2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 217.21 | 217.21 | ||||
2025年公交公司刷卡补贴及运营补助 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 280.00 | 280.00 | ||||
2025年公交IC卡刷卡补贴及运营补助 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 0.12 | 0.12 | |||
22102 | 住房保障支出 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 0.12 | 0.12 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 0.12 | 0.12 | |||
2210201 | 2025年辅助性用工住房公积金(交通局) | 2025 | 2025 | 否 | 否 | 否 | 0.12 | 0.12 | |||
备注:无内容应公开空表并说明情况。 |
表十一、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:2025年未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表
表十二、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 315.21 | 315.21 | ||
嘉峪关市交通运输局 | 315.21 | 315.21 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十三、 国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注: 2025年未安排国有资本经营预算支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
表十四、资产配置预算情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | * 资产名称 | 资产大类编码 | 资产大类名称 | 资产分类编码 | * 资产分类 | * 编制数 | * 计量单位 | * 单价 | * 购置数量 | 购置金额 | * 说明 |
130001-嘉峪关市交通运输局 | 2024年度争资争项奖励资金 | 台式计算机 | A02000000 | 设备 | A02010105 | 台式计算机 | 0 | 万元 | 0.5 | 5 | 2.5 | |
130001-嘉峪关市交通运输局 | 2024年度争资争项奖励资金 | 便携式计算机 | A02000000 | 设备 | A02010108 | 便携式计算机 | 0 | 万元 | 0.7 | 2 | 1.4 | |
130001-嘉峪关市交通运输局 | 2024年度争资争项奖励资金 | 多功能一体机 | A02000000 | 设备 | A02020400 | 多功能一体机 | 0 | 万元 | 3.5 | 1 | 3.5 | |
130001-嘉峪关市交通运输局 | 2024年度争资争项奖励资金 | 打印机 | A02000000 | 设备 | A02021003 | 打印机 | 0 | 万元 | 0.15 | 3 | 0.45 | |
130001-嘉峪关市交通运输局 | 2024年度争资争项奖励资金 | 应用软件 | A02000000 | 无形资产 | A08060301 | 应用软件 | 0 | 万元 | 0.15 | 7 | 0.45 | |
表十五、政府采购预算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 预算项目名称 | 政府采购分类 | 采购项目名称 | 采购品目编码 | * 采购品目 | * 计量单位 | * 单价 | * 采购数量 | 是否专门面向中小企业 | 采购金额 | |
合计 | 24 | 12.54 | |||||||||
130001-嘉峪关市交通运输局 | 2024年度争资争项奖励资金 | 政府采购框架协议类 | 台式计算机 | A02010105 | 台式计算机 | 万元 | 0.50 | 5 | 是 | 2.50 | |
便携式计算机 | A02010108 | 便携式计算机 | 万元 | 0.70 | 2 | 是 | 1.40 | ||||
应用软件 | A08060301 | 基础软件 | 万元 | 0.15 | 7 | 是 | 1.05 | ||||
印刷费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 万元 | 1.50 | 1 | 是 | 1.50 | ||||
打印机 | A02021003 | A4 黑白打印机 | 万元 | 0.15 | 3 | 是 | 0.45 | ||||
多功能一体机 | A02020400 | 多功能一体机 | 万元 | 3.50 | 1 | 是 | 3.50 | ||||
公用经费“保运转”项目 | 政府采购框架协议类 | 车辆保险 | C18040102 | 财产保险服务 | 万元 | 0.30 | 2 | 是 | 0.60 | ||
印刷费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 万元 | 0.54 | 1 | 是 | 0.54 | ||||
车辆维修 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 万元 | 0.50 | 2 | 是 | 1.00 | ||||
表十六、政府采购预算情况表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
单位名称 | * 项目名称 | * 政府购买服务内容 | * 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目 | * 是否包含政府采购 | * 承接主体 | * 购买方式 | * 计量单位 | * 单价 | * 购买数量 | 购买金额 | 说明 | ||
一级目录代码及名称 | * 二级目录代码及名称 | * 三级目录代码及名称 | ||||||||||||
130001-嘉峪关市交通运输局 | 公用经费“保运转”项目 | 车辆保险 | 车辆维修 | B政府履职辅助性服务 | B11后勤服务 | B1101维修保养服务 | 1 | 万元 | 0.50 | 2 | 1.00 | |||
车辆保险 | B政府履职辅助性服务 | B11后勤服务 | B1107其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 1 | 万元 | 0.30 | 2 | 0.60 | ||||||
印刷 | 印刷费 | B政府履职辅助性服务 | B11后勤服务 | B1104印刷和出版服务 | 1 | 万元 | 0.54 | 1 | 0.54 | |||||
2024年度争资争项奖励资金 | 印刷 | 印刷费 | B政府履职辅助性服务 | B11后勤服务 | B1104印刷和出版服务 | 1 | 万元 | 1.50 | 1 | 1.50 | ||||
附件2
部门(单位)整体支出绩效目标表
总体目标 | 1. 保证机关正常运行。 2. 及时发放职工工资,提高机关事业单位人员幸福感、获得感。 3. 及时拨付公交IC卡刷卡补贴及运营补助,提升城乡居民满意度。. 4. 及时修补、养护问题路面,保证公路畅通无阻。 5. 提升公共服务水平,促进交通运输行业健康发展。 6. 保证各项业务工作正常开展。 | ||||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 实按来源类型分 | 预算金额 | |||
基本支出 | 人员经费 | 522.24 | 当年财政拨款 | 2688.28 | |||
公用经费 | 23.41 | 上年结转资金 | |||||
合计 | 545.65 | 其他资金 | |||||
项目支出 | 2142.63 | 收入预算合计 | 2142.63 | ||||
支出预算合计 | 2142.63 | ||||||
其他需要说明的问题 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
基本运行指标 | 预算收支管理 | 基本支出预算执行率 | ≤100% | ||||
项目支出预算执行率 | ≤100% | ||||||
“三公经费”控制率 | ≤100% | ||||||
结转结余变动率 | ≤100% | ||||||
财会管理 | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||
固定资产利用率 | =100% | ||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | |||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | |||||
重点履职指标 | 数量指标 | 公交IC卡补贴人数 | ≥400万人次 | ||||
公路建设里程 | ≥57公里 | ||||||
公路养护里程 | ≥504公里 | ||||||
开展执法检查次数 | ≥100次 | ||||||
基本支出及 项目支出成本控制率 | <=5% | ||||||
质量指标 | 公路建设、公路养护等项目验收合格率 | ≥90% | |||||
执法检查覆盖率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 工程完成及时率 | ≥90% | |||||
资金支付及时率 | ≥90% | ||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤2682.78万元 | |||||
部门综合指标 | 经济效益 | 改善交通运输路域环境,带动相关产业发展 | 改善、带动 | ||||
社会效益 | 提升农村公路通行能力,确保群众安全畅通出行 | 提升 | |||||
提高交通运输行业公共服务水平 | 提高 | ||||||
生态效益 | 改善路域周边环境 | 改善 | |||||
服务对象满意度 | 群众满意度(%) | >=90% | |||||
市民满意度(%) | >=90% | ||||||
可持续发展能力指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | ||||
宣传培训 | 培训计划完成率 | >=90% | |||||
制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | |||||
改革创新 | 交通运输行业工作开展情况 | 促进 | |||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2024年争资争项奖励资金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 17.3 | |||||
其中:当年财政拨款 | 17.3 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:及时拨付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤17.3万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 在职职工 | 40人 | ||||
质量指标 | 办公质量保障率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 拨付及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高在职职工办公积极性 | 提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2025年农村公路养护维修工程 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 200 | |||||
其中:当年财政拨款 | 200 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:提升农村道路质量。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤200万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 养护公里数 | ≥504公里 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 支付及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动经济发展,促进招商引资 | 促进 | ||||
社会效益指标 | 提升农村道路质量 | 提高 | |||||
可持续影响招标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 100% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分资金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市道路运输管理局 嘉峪关市公共交通有限责任公司 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 217.21 | |||||
其中:当年财政拨款 | 217.21 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标:及时发放补贴,提高从业人员积极性。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤217.21万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴对象 | 6家 | ||||
质量指标 | 补贴覆盖率 | 100% | |||||
时效指标 | 及时完成支付 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | ||||
社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 提高 | |||||
可持续影响招标 | 项目后期延续性 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥80% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2025年公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市公共交通有限责任公司 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1644 | |||||
其中:当年财政拨款 | 1644 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标:基本公共服务水平,促进交通运输行业持续发展。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤1644万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴人次 | ≥40万人次 | ||||
质量指标 | 补贴覆盖率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 支付及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | ||||
生态效益指标 | 绿色出行率 | 提高 | |||||
可持续效益影响指标 | 促进交通运输行业持续发展 | 促进 | |||||
满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | ≥80% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 辅助性用过住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.12 | |||||
其中:当年财政拨款 | 0.12 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标:保障职工住房水平。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤0.12万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 缴纳人数 | 1人 | ||||
质量指标 | 住房公积金保障率 | 100% | |||||
时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 住房保障率 | 提高 | ||||
满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 2024年度村道安全生命防护项目工程 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市公共交通有限责任公司 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 54 | |||||
其中:当年财政拨款 | 54 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标:基本公共服务水平,促进交通运输行业持续发展。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤54万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 隐患处置路段 | ≥15公里 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众安全感 | 提升 | ||||
满意度指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民满意度 | ≥90% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 邮政管理局业务经费 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市邮政管理局 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||||
其中:当年财政拨款 | 10 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标:提高行业管理水平。
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤10万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查次数 | 100人次 | ||||
质量指标 | 邮政、快递营业场所检查覆盖率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 行业管理水平 | 提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||