市交通运输局(汇总)2020年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、市交通运输局部门概况
(一)单位主要职能
(二)部门基本情况
第二部分 2020年部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支
出情况说明
五、其他需要说明的事项
六、名词解释
第一部分 单位概况
一、市交通运输局部门概况
(一)主要职能
嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施建设、维护和管理工作的政府组成部门,主要职责是:负责综合运输体系建设,拟订并协调综合运输发展政策、规划、计划;负责交通运输行业综合统计、发展预测、经济运行分析和信息引导;负责全市道路、水路运输市场监督管理工作,指导城乡客货运输、出租车、城市公交行业管;负责交通运输行业环境保护、节能减排及应急处置体系建设工作;承担交通战备委员会日常工作;组织编制综合运输体系规划、年度计划;负责交通建设项目的立项管理工作;负责提出公路、水路及运输站场固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督实施;负责交通运输行业交通扶贫的综合管理工作等。
(二)部门基本情况
1.单位机构设置。嘉峪关市交通运输局是主管全市交通运输工作的政府组成部门。内设4个行政科室:办公室、综合运输科、综合规划科、法制安全科;下属1个正县级事业参照公务员管理单位:市交通战备办公室;6个事业单位:1个正县级事业单位:市道路运输管理局;1个副县级事业单位:市交通运输综合行政执法队;3个科级事业单位:公路工程办公室、公路养护办公室、邮政业安全服务中心;1个未定级别事业单位:交通年鉴办公室。
2.人员编制情况。2020年共核定编制116人,实有人员116人(含民生实事项目人员9人)。其中:交通运输局核定编制总数22人,实有人数22人(行政核定编制人数8人,实有10人;参公核定编制人数2人,实有1人;事业核定编制人数13人,实有11人。)道路运输管理局核定编制26人,实有24人;交通运输综合行政执法队核定编制人数65人,实有61人。
第二部分 2020年部门决算报表
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
| 部门:嘉峪关市交通运输局(汇总)
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
| 收入
|
支出
|
|
||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2829.11
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
| 五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
| 六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
| 八、其他收入
|
8
|
1402.53
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
30.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
4200.24
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
4231.64
|
本年支出合计
|
58
|
4230.24
|
|
| 使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
| 年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
1.40
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
| 总计
|
31
|
4231.64
|
总计
|
62
|
4231.64
|
|
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
||||||
| 收入决算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
|
|
金额单位:元
|
||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
||||||
| 合计
|
4231.64
|
2829.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1402.53
|
|
||||||
| 211
|
节能环保支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 21110
|
能源节约利用
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2111001
|
能源节约利用
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 214
|
交通运输支出
|
4201.64
|
2799.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1402.53
|
|
|||||
| 21401
|
公路水路运输
|
1809.23
|
1363.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
446.00
|
|
|||||
| 2140101
|
行政运行
|
275.24
|
275.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2140103
|
机关服务
|
296.66
|
296.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2140104
|
公路建设
|
446.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
446.00
|
|
|||||
| 2140106
|
公路养护
|
158.41
|
158.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2140112
|
公路运输管理
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2140199
|
其他公路水路运输支出
|
31.60
|
31.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
392.41
|
45.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
346.53
|
|
|||||
| 2140401
|
对城市公交的补贴
|
45.88
|
45.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2140402
|
对农村道路客运的补贴
|
78.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
78.33
|
|
|||||
| 2140403
|
对出租车的补贴
|
268.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
268.20
|
|
|||||
| 21406
|
车辆购置税支出
|
690.00
|
690.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
240.00
|
240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
450.00
|
450.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||
| 21499
|
其他交通运输支出
|
1310.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
610.00
|
|
|||||
| 2149901
|
公共交通运营补助
|
1310.00
|
700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
610.00
|
|
|||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||
| 支出决算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
|
|
金额单位:元
|
||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
||||||||
| 合计
|
4230.24
|
1171.82
|
3058.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||||
| 211
|
节能环保支出
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 21110
|
能源节约利用
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2111001
|
能源节约利用
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 214
|
交通运输支出
|
4200.24
|
1171.82
|
3028.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 21401
|
公路水路运输
|
1807.83
|
1171.82
|
636.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140101
|
行政运行
|
274.33
|
274.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140103
|
机关服务
|
296.18
|
296.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140104
|
公路建设
|
446.00
|
0.00
|
446.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140106
|
公路养护
|
158.41
|
0.00
|
158.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140112
|
公路运输管理
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140199
|
其他公路水路运输支出
|
31.60
|
0.00
|
31.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
392.41
|
0.00
|
392.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140401
|
对城市公交的补贴
|
45.88
|
0.00
|
45.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140402
|
对农村道路客运的补贴
|
78.33
|
0.00
|
78.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140403
|
对出租车的补贴
|
268.20
|
0.00
|
268.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 21406
|
车辆购置税支出
|
690.00
|
0.00
|
690.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
240.00
|
0.00
|
240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
450.00
|
0.00
|
450.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 21499
|
其他交通运输支出
|
1310.00
|
0.00
|
1310.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 2149901
|
公共交通运营补助
|
1310.00
|
0.00
|
1310.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|||||||||
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
|
|
金额单位:元
|
|
|||||||||||
| 收 入
|
支 出
|
||||||||||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2829.11
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
2797.71
|
2797.71
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 本年收入合计
|
27
|
2829.11
|
本年支出合计
|
59
|
2827.71
|
2827.71
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
1.40
|
1.40
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
||||||
| 政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
||||||
| 国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
||||||
| 总计
|
32
|
2829.11
|
总计
|
64
|
2829.11
|
2829.11
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
||||
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
|
|
金额单位:元
|
|
||||||
| 项目
|
本年支出
|
|||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
||||||
| 合计
|
2827.71
|
1171.82
|
1655.89
|
|
||||||
| 211
|
节能环保支出
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|||||
| 21110
|
能源节约利用
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|||||
| 2111001
|
能源节约利用
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|||||
| 214
|
交通运输支出
|
2797.71
|
1171.82
|
1625.89
|
|
|||||
| 21401
|
公路水路运输
|
1361.83
|
1171.82
|
190.01
|
|
|||||
| 2140101
|
行政运行
|
274.33
|
274.33
|
0.00
|
|
|||||
| 2140103
|
机关服务
|
296.18
|
296.18
|
0.00
|
|
|||||
| 2140106
|
公路养护
|
158.41
|
0.00
|
158.41
|
|
|||||
| 2140112
|
公路运输管理
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
|
|||||
| 2140199
|
其他公路水路运输支出
|
31.60
|
0.00
|
31.60
|
|
|||||
| 21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
45.88
|
0.00
|
45.88
|
|
|||||
| 2140401
|
对城市公交的补贴
|
45.88
|
0.00
|
45.88
|
|
|||||
| 21406
|
车辆购置税支出
|
690.00
|
0.00
|
690.00
|
|
|||||
| 2140601
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
|
240.00
|
0.00
|
240.00
|
|
|||||
| 2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
450.00
|
0.00
|
450.00
|
|
|||||
| 21499
|
其他交通运输支出
|
700.00
|
0.00
|
700.00
|
|
|||||
| 2149901
|
公共交通运营补助
|
700.00
|
0.00
|
700.00
|
|
|||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
||||
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
|
|
金额单位:元
|
|
||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|
||||||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|||
|
|
||||||||||||
| 301
|
工资福利支出
|
818.22
|
302
|
商品和服务支出
|
156.60
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|||
| 30101
|
基本工资
|
422.01
|
30201
|
办公费
|
11.79
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|||
| 30102
|
津贴补贴
|
100.46
|
30202
|
印刷费
|
2.62
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|||
| 30103
|
奖金
|
13.15
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|||
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.02
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|||
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.14
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|||
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
154.55
|
30206
|
电费
|
4.03
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|||
| 30109
|
职业年金缴费
|
21.07
|
30207
|
邮电费
|
1.98
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|||
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
31.19
|
30208
|
取暖费
|
4.02
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|||
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
20.26
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|||
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
3.90
|
30211
|
差旅费
|
8.71
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|||
| 30113
|
住房公积金
|
51.64
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|||
| 30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
50.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|||
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|||
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
197.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|||
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|||
| 30302
|
退休费
|
6.64
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|||
| 30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|||
| 30304
|
抚恤金
|
17.30
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|||
| 30305
|
生活补助
|
2.51
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|||
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
29.04
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|||
| 30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|||
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
7.17
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|||
| 30309
|
奖励金
|
170.55
|
30229
|
福利费
|
7.16
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|||
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.09
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|||
| 30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
12.84
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|||
| 人员经费合计
|
1015.22
|
公用经费合计
|
156.60
|
|
||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|||||||||||||||||||
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
|
|
金额单位:元
|
|
|||||||||||||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|||||||||||||||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|||||||||||||||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|||||||||||||
| 16.09
|
0
|
16.09
|
0
|
16.09
|
0
|
16.09
|
0
|
16.09
|
0
|
16.09
|
0
|
|
|||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|||||||||||||
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
|
|
金额单位:元
|
|
|||||||||||||||
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
||||||||||||
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|||||||||||||
| 部门:嘉峪关市交通运输局(本级)
|
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| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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第三部分 2020年度部分决算情况说明
一、市交通运输局(汇总)2020年度收入支出决算总体情况
市交通运输局(汇总)2020年部门决算总收入为4231.64万元,其中市交通运输局财政拨款收入3630.32万元;市交通运输综合行政执法队601.32万元。其中:节能环保支出30万元,占总收入的0.71%;交通运输支出4200.24万元,占总收入的99.29%。
市交通运输局(汇总)2020年部门决算总支出合计为4231.64万元,其中:基本支出(人员经费、日常公用经费)1171.82万元;项目支出3058.42万元。按支出功能分类:节能环保支出30万元,占总支出0.71%;交通运输支出4200.24万元,占总支出99.29%,年末无结转结余资金。
二、市交通运输局(汇总)2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
市交通运输局(汇总)2020年部门财政拨款决算总收入为2829.11万元。其中:市交通运输局财政拨款收入2227.79万元,市交通运输综合行政执法队财政拨款收入601.32万元,均为交通运输支出。
市交通运输局(汇总)2020年部门财政拨款决算总支出合计为2827.71万元,其中:基本支出(人员经费、日常公用经费)1171.82万元;项目支出1625.89万元。按支出功能分类:节能环保支出30万元,占总支出1.07%;交通运输支出2797.71万元,占总支出98.93%。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市交通运输局2020年度一般公共财政拨款基本支出1171.82万元。其中:行政运行274.33万元、机关服务296.18万元、公共运输管理601.32万元,其中:人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、差旅费、水电费、临时工劳务费、邮电费等)。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出共计16.09万元,其中:市交通运输局1.6万元,市交通运输在综合行政执法队14.49万元。
(二)“三公”经费分项支出情况说明
2020年度,市交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出1.6万元,占“三公”经费支出100%,主要用于开展我局工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元。
市交通运输综合行政执法队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%,公务用车购置和运行维护费支出14.49万元,占“三公”经费支出100%,主要用于我单位执法车辆、维修费、保险费,审验费。
(三)“三公”经费实物量情况说明
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为17辆(其中:市交通运输局1辆,市交通运输综合行政执法队16辆);接待费0万元,车均购置费0万元,车辆维护费16.09万元。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出156.60万元(其中:市交通运输局98.67万元,市交通运输综合行政执法队57.93万元),机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、公用暖气费、办公楼维护费等。
(二)国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日,市交通运输局国有资产总额为54952.59万元(年末总资产,包括车辆4辆45.69万元),相比2019年增加20905.88万元,主要原因是增加了在建工程。市交通运输局资产账面共有车辆 4辆,属于一般公务用车,其中3辆为省级配套车辆,1辆(甘B-10253)为市财政在编车辆。因市交运输综合行政执法队2020年国有资产未进行系统登记,故无法准确统计其国有资产总额。
(三) 政府采购支出情况说明。我局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《甘肃省省级公共资源交易市场监督管理办法》有关规定,根据《甘肃省2014—2015年政府集中采购目录和采购限额标准》办理政府采购手续。2020年我局政府采购支出总额5.21万元,其中:政府采购服务支出0.81万元,主要用于采购车辆保险;政府采购货物支出4.40万元,主要用于采购办公用品及耗材。
(四)预算绩效管理情况说明。2020年,我局以绩效目标实现为导向,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了新成效。根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,实际编制预算经费为1871.18万元,其中包括人员经费支出529.01万元,商品和服务总支出36.35万元,项目支出1305.82万元,项目支出主要为基本建设类项目支出。截止2020年12月31日,我局工资福利支出471.84万元,商品和服务支出98.67万元,项目支出3058.42万元( 除商品和服务支出,其他支出均未超出预算。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
嘉峪关市交通运输局
2021年9月8日