嘉峪关市交通运输综合行政执法队2022年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门(单位)基本概况
一、 部门(单位)职责
二、 机构设置
第二部分 2022年部门(单位)预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2022年部门(单位)预算公开表
一、部门(单位)收支总体情况表
二、部门(单位)收入总体情况表
三、部门(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门(单位)整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门(单位)职责
嘉峪关市交通运输综合行政执法队于2019年11月正式组建挂牌成立,根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于重新组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知》(嘉编委发〔2019〕44号)暨“三定方案”规定,市交通运输综合行政执法队为公益一类事业单位,副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制,履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。
二、机构设置
根据“三定”方案,市交通运输综合行政执法队设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、市交通运输矿区综合行政执法所、市超限检测站共8个内设机构。
三、部门(单位)收支总体情况
市交通运输综合行政执法队2022年度部门预算总收入897.94万元,比2021年预算减少130.5万元,下降12.69%;总支出897.94万元,比2021年预算增加130.5万元,增长12.69%。要原因是:2022年项目支出经费减少。
(一)收入预算
2022年收入预算897.94万元(详见部门(单位)预算公开表1,2),比2021年预算减少130.5万元,下降12.69%,下降的主要原因是2022年项目支出经费减少。包括:一般公共预算收入897.94万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2022年支出预算894.94万元(详见部门(单位)预算公开表3)。其中,当年财政拨款894.94万元,比2021年预算减少130.5万元,下降12.69%,下降的主要原因是2022年项目支出经费减少,当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:
1.社会保障和就业支出112.87万元;
2.卫生健康支出42.09万元;
3.交通运输支出742.98万元;

四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出897.94万元(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出578.04万元,与2021年预算持平,均为578.04万元。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算319.9万元,比2021年预算减少130.54万元,减少29.98%,减少的主要原因是2022年度项目支出经费缩减。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目1个,主要是收支两条线安排的支出。
五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平。
2.公务接待费0.00万元,与上年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费21.8万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费21.8万元,与上年年预算持平。
4.培训费0.00万元,与上年预算持平。
5.会议费0.00万元,与上年预算持平。
“三公”经费预算21.8万元,与上年预算持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费75.63万元,比2021年预算减少1.06万元,下降1.38%,下降的主要原因2022年度我单位严格控制公用经费。
七、政府采购安排情况
2022年机关及所属预算部门(单位)政府采购预算总额16.18万元,其中:政府采购货物预算2.18万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算14.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为19.65万元。其中:办公用房6383.47平方米,价值4.46万元。预算部门(单位)共有公务用车10辆,价值3.76万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2022年拟采购固定资产约4.50万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算0.00万元,未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2022年本部门(单位)涉及非税收入,2022年计划征收450万元。其中:中央(省级)批准设立1个,主要是交通罚没收入。
(三)重点项目情况
2022年部门(单位)预算安排的经济社会发展类项目1个,根据国家财政部 司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》(财行〔2020〕299号)、省财政厅 司法厅《甘肃省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》(甘财政法〔2021〕17号)有关规定和省交通运输厅《关于转发<甘肃省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》(甘交政法函〔2021〕135号)有关要求,我队2021年10月向市交通运输局上报了《嘉峪关市交通运输综合行政执法队关于申请统一配发行政执法制式服装预算经费的报告》,并在2022年经费预算中向市财政申报了制作行政执法制式服装专项经费预算19.9万元,实施主体是嘉峪关市交通运输综合行政执法队,实施周期约6个月,通过召开公开竞标议标预备会,邀请入围企业参会,现场向竞标方说明服装制作数量、规格、标准、种类、样式、质量等要求。二次召开公开竞标议标会议,邀请入围企业面对面开展竞争性谈判,领导小组现场逐一审核竞争标书,结合竞争方实力推介和综合评价,讨论研究后提出评定意见,确定建设单位。待服装制作完成后,由采购配发工作领导小组接收服装,现场清点数量,逐一审核把关,全部合格现场完成验收交接手续,如出现不合格产品按照合同规定执行。
(四)部门管理转移支付情况
2022年,部门管理转移支付0.00万元,未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2022年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元,未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况。
1.2021 年预算绩效目标管理情况:本部门2021年度一般公共预算项目支出1个,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金484.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度根据年初设定的绩效目标,合理安排专项经费支出、健全财务管理制度、使用资金符合规定、人员编制符合规定、人事管理制度健全、定期清查资产、及时上报数据监测情况。货运日常检查次数不小于200次、被检查货车及相关企业营运合格率大于97%;辖区公路日常巡查次数不小于300次,公路路产完好率大于99%;客运市场执法检查次数不小于500次,客运市场规范合格率大于99%,群众满意度大于99%,非税收入持续提高,被检查客货车驾驶员及相关企业满意度大于98%,辖区内驾驶员对公路路况满意度大于98%,辖区内公路畅通率大于99%,公共交通使用大于99%。
2.2021年绩效运行监控管理情况:绩效监控采用目标比较法,7月份集中对1-6月预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控分析,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。2021年度我单位相关预算管理制度落实到位、没有出现无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况,从根本上杜绝了资金的挪用、挤占;项目执行与绩效目标完成基本一致、执行效果达到预期目标。
3.2021年绩效评价管理情况:我队通过现场座谈、实地走访、勘察、复核等形式,对项目资料进行分类、整理和分析基础上,提出评价意见。并按照年初预算,根据相关财经制度、政府采购法规等制度,涉及项目的资金在管理使用和“专款专用”的前提下进行了实时监控、全程监督,确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上,有较完善的支出审批制度,严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务,加强资金财务监督。根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理,对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。在绩效评价工作中,我队通过组织调研、数据测算,准确地计算出各项指标的实际得分,并对测算结果进行了细致的复核,形成最终的评价结果,2021年度绩效自评最终得分92分,总体评价等级为良好。
4.结果应用情况:部门投入目标全部合规、健全,基本支出和项目支出率均达到100%,部门履行目标及时并且全部达到规定要求,部门效果目标达到预期效果。
(二)2022年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。
2022年部门(单位)预算纳入绩效目标管理的项目1个,主要规范执法执勤车辆、涉及财政支出9.47万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出9.47万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.嘉峪关市交通运输综合行政执法队2022年部门(单位)预算
公开表
2.嘉峪关市交通运输综合行政执法队整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
嘉峪关市交通运输综合行政执法队
2022年1月23日
附件1
表一、部门(单位)收支总体情况表
部门预算收支总表 | |||
单位名称:嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 897.84 | (一)一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、财政专户核算 | (四)公共安全支出 | ||
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | (九)卫生健康支出 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | 897.94 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 897.94 | 本年支出合计 | 897.94 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 897.94 | 支出总计 | 897.94 |
表二、部门(单位)收入总体情况表
部门收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 897.94 |
事业单位离退休 | 48.74 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.13 |
事业单位医疗 | 24.05 |
公务员医疗补助 | 18.04 |
公路运输管理 | 423.08 |
住房公积金 | |
购房补贴 | |
本年收入合计 | 897.94 |
收入合计 | 897.94 |
表三、部门(单位)支出总体情况表
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 897.94 | 897.94 | 319.9 | |
社会保障和就业支出 | 112.87 | 112.87 | ||
行政事业单位养老支出 | 112.87 | 112.87 | ||
事业单位离退休 | 48.74 | 48.74 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.13 | 64.13 | ||
卫生健康支出 | 42.09 | 42.09 | ||
行政事业单位医疗 | 42.09 | 42.09 | ||
事业单位医疗 | 24.05 | 24.05 | ||
公务员医疗补助 | 18.04 | 18.04 | ||
交通运输支出 | 742.98 | 423.08 | 319.9 | |
公路水路运输 | 742.98 | 423.08 | 319.9 | |
公路运输管理 | 742.98 | 423.08 | 319.9 | |
住房保障支出 | ||||
住房改革支出 | ||||
住房公积金 | ||||
购房补贴 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 897.94 | 一、本年支出 | 897.94 |
(一)一般公共预算拨款 | 897.94 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 112.87 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 42.09 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | 742.98 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
收 入 总 计 | 897.94 | 支 出 总 计 | 897.94 |
表五、财政拨款支出表
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金 预算支出 | 国有资本经营 预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 897.94 | 897.94 | 578.04 | 319.9 | ||||||
嘉峪关市交通运输局 | 897.94 | 897.94 | 578.04 | 319.9 | ||||||
嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 897.94 | 897.94 | 578.04 | 319.9 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 897.94 | 578.04 | 319.9 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 112.87 | 112.87 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.87 | 112.87 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 48.74 | 48.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.13 | 64.13 | |
210 | 卫生健康支出 | 42.09 | 42.09 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.09 | 42.09 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.05 | 24.05 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.04 | 18.04 | |
214 | 交通运输支出 | 423.08 | 423.08 | 319.9 |
21401 | 公路水路运输 | 423.08 | 423.08 | 319.9 |
2140112 | 公路运输管理 | 423.08 | 423.08 | 319.9 |
221 | 住房保障支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | |||
2210203 | 购房补贴 | |||
表七、一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 578.04 | 561.79 | 16.25 | |
301 | 工资福利支出 | 513.05 | 513.05 | |
30101 | 基本工资 | 224.81 | 224.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 176.01 | 176.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.13 | 64.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.05 | 24.05 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.04 | 18.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.25 | 16.25 | |
30226 | 劳务费 | 16.25 | 16.25 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.74 | 48.74 | |
30305 | 生活补助 | 48.74 | 48.74 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 21.8 | 21.8 | |||||
嘉峪关市交通运输局 | 21.8 | 21.8 | |||||
嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 21.8 | 21.8 | |||||
表九、一般公共预算机关运行经费
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | ** | 1 | 2 | 3 |
2 | 合计 | 75.63 | 47.94 | 27.688782 |
3 | 劳务费 | 16.25 | 16.25 | |
4 | 办公费 | 3.66 | 3.66 | |
5 | 印刷费 | 2.20 | 2.20 | |
6 | 邮电费 | 2.84 | 2.84 | |
7 | 公务用车运行费 | 21.80 | 21.80 | |
8 | 水费 | 1.46 | 1.19 | 0.27 |
9 | 电费 | 3.66 | 3.66 | |
10 | 取暖费 | 4.02 | 4.02 | |
11 | 差旅费 | 6.10 | 6.10 | |
12 | 工会经费 | 8.02 | 8.02 | |
13 | 福利费 | 5.62 | 5.62 | |
表十、政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。
表十一、部门管理转移支付表
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
国有资本经营预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
1 | |
总计 | |
备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。
附件2
部门(单位)整体支出绩效目标表
部门(单位)名称 | 嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | ||||||||||||||
联系人 | 孔冬菊 | 联系电话 | 0937-6202528 | ||||||||||||
部门(单位)职能 | 依据 | 依据:甘编办发(2019)45号、嘉办发(2019)19号关于印发《嘉峪关市深化交通运输综合行政执法改革的实施方案》的通知、嘉编委发[2019]44号关于组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知。 | |||||||||||||
职能概述 | 负责辖区内公路路政、道路运政、海事、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制,履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。 | ||||||||||||||
近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
部门(单位)基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 8个 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
65 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||
部门(单位)基本制度建设情况 | 印发了《交通执法队考勤管理办法》《绩效考核管理办法》《车辆管理办法》《内部控制管理制度》《非税收入管理办法》《票据管理办法》等 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
897.94 | |||||||||||||||
当年预算构成(万元) | 部门(单位)收入预算 | 部门(单位)支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 561.79 | |||||||||||||
本级财政安排 | 897.94 | 公用经费 | 16.25 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 319.9 | |||||||||||||
收入预算合计 | 897.94 | 支出预算合计 | 897.94 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查 | ≥1200次 | ||||||||||||
质量指标 | 督查检查覆盖率 | ≥100% | |||||||||||||
成本指标 | 公车运行费的控制 | 减少油料损耗及车辆磨损 | |||||||||||||
时效指标 | 交通运输执法督查检查及时性 | 及时 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意率 | ≥98% | ||||||||||||
生态效益指标 | 加大巡查力度,改善辖区内公路及公路周边路域环境 | 是 | |||||||||||||
经济效益指标 | 非税收入是否提高 | 提高 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 交通执法服务质量 | 持续提升 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意率 | ≥100% | ||||||||||||
服务对象满意度指标 | 12328服务热线满意率 | ≥100% | |||||||||||||
项目支出绩效目标表(1)
预算单位 | 嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 项目名称 | 收到两条线安排的支出 | |||||||
一级项目名称 | 收到两条线安排的支出 | 二级项目名称 | 收到两条线安排的支出 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 300 | 其中:中央补助安排 | 0 | 省级财政安排 | 0 | ||||
年度绩效目标 | 目标①:保护路产路权,治理超限运输和“双随机一公开”工作,完善行政执法管理。 目标②:全面从严治理道路运输市场,打击非法营运车辆,鼓励和引导全市道路运输公交、出租、驾培、维修、货运企业加强科技创新,提倡低碳生活,寻求经济发展新模式。 目标③:落实上级部门分解的目标任务,按时保质保量完成任务。 目标④:加大执法力度,持续提高非税收入。 目标⑤执法对象整体满意度达90%。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 统一执法车辆标志标识数量 | 14台 | |||||||
质量指标 | 按预定成本保质保量完成 | 保质保量 | ||||||||
时效指标 | 完成标志标识统一的时限 | 2个月 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 9.47万元 | |||||||
社会成本指标 | 执法形象统一 | 统一 | ||||||||
生态环境指标 | 自然生态环境影响 | 整合执法队伍,节约油料成本,减少尾气排放 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济收入效益 | 增加非税收入 | |||||||
社会效益指标 | 产生的社会综合效益 | 改善执法形象 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众的认可和服务对象的满意度 | ≥98% | |||||||
项目支出绩效目标表(2)
预算单位 | 嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 项目名称 | 购置配发交通执法队人员服装和标识 | |||||||
一级项目名称 | 购置配发交通执法队人员服装和标识 | 二级项目名称 | 购置配发交通执法队人员服装和标识 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 19.9 | 其中:中央补助安排 | 0 | 省级财政安排 | 0 | ||||
年度绩效目标 | 为尽快解决当前交通运输执法形象混乱、标志不统一的问题,进一步提高交通运输行政执法能力的水平,提升交通运输行政执法的社会形象。对我队61人执法人员进行购置配发新式制式服装和标识,通过加强执法形象建设,进一步加强执法人员准入管理的执法风纪建设,提高执法严肃性和权威性,促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设,打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的交通运输行政执法队伍,提高新形势下交通运输行政执法服务水平,增强交通运输行业的公信力和凝聚力。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 报装采购配发数量 | 59套 | |||||||
质量指标 | 报装合体率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 及时配发制式服装 | 及时配发 | ||||||||
成本指标 | 服装购置人均成本 | ≤3373元/人 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入完成目标值 | 450万 | |||||||
社会效益指标 | 提高执法形象 | 提高 | ||||||||
生态效益指标 | 加大执法力度,改善辖区路域环境 | 改善 | ||||||||
可持续影响 | 建立长效管理机制 | 建立 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | |||||||