嘉峪关市交通运输综合行政执法队2020年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
主要职能,根据中央、省、市关于交通运输综合行政执法改革工作要求,按照市“深化执法改革实施方案”和“三定”方案安排部署,将我市公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职能进行整合,组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队,于2019年11月正式挂牌成立,为公益一类事业单位,副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、海事、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制,履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。
(二)机构设置
根据市“三定”方案,单位内设综合科、法制安全科、监督科3个科、3个执法大队及矿区交通运输综合行政执法所、嘉峪关超限检测站2个站所。
二、2020年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表
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| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
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金额单位:万元
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| 收入
|
支出
|
|
||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
601.32
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
| 五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
| 六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
| 八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
601.32
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
| 本年收入合计
|
27
|
601.32
|
本年支出合计
|
58
|
601.32
|
|
| 使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
| 年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
| 总计
|
31
|
601.32
|
总计
|
62
|
601.32
|
|
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
| 合计
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 214
|
交通运输支出
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21401
|
公路水路运输
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2140112
|
公路运输管理
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 214
|
交通运输支出
|
601.62
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21401
|
公路水路运输
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2140112
|
公路运输管理
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
||||||
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
|||||||||
| 收 入
|
支 出
|
|
|||||||||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
601.32
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 本年收入合计
|
27
|
601.32
|
本年支出合计
|
59
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
||||||
| 政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
||||||
| 国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
||||||
| 总计
|
32
|
601.32
|
总计
|
64
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
0.00
|
|
||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
金额单位:万元
|
||||
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
|||
| 214
|
交通运输支出
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
||
| 21401
|
公路水路运输
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
||
| 2140112
|
公路运输管理
|
601.32
|
601.32
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
524.42
|
302
|
商品和服务支出
|
57.93
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
| 30101
|
基本工资
|
292.33
|
30201
|
办公费
|
8.08
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
3.22
|
30202
|
印刷费
|
1.70
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
13.14
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.14
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
90.98
|
30206
|
电费
|
2.61
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
21.07
|
30207
|
邮电费
|
0.81
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
31.20
|
30208
|
取暖费
|
4.02
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
20.26
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
3.90
|
30211
|
差旅费
|
4.10
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30113
|
住房公积金
|
48.32
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
18.97
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
0.67
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
17.30
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
| 30305
|
生活补助
|
1.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
13.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
3.60
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
4.38
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
14.49
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
| 30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
543.39
|
公用经费合计
|
57.93
|
|||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 14.49
|
0.00
|
14.49
|
0.00
|
14.49
|
0.00
|
14.49
|
0.00
|
14.49
|
0.00
|
14.49
|
0.00
|
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
| 部门:嘉峪关市交通运输综合行政执法队
|
|
金额单位:万元
|
||||
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
||||||
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
我单位2020年部门决算总收入为601.32万元,其中财政拨款收入601.32万元,占总额的100%。
总支出合计为601.32万元,基本支出601.32万元,项目支出0万元。按支出功能分类:工资福利支出524.42万元,商品和服务支出57.93万元,对个人和家庭的补助18.97万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2020年财政拨款收入601.32万元, 2020年财政拨款支出601.32万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2020年度一般公共财政拨款基本支出601.32万元。其中:人员经费543.39万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费57.93万元,公用经费用途主要主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2020 年度本部门“三公”经费支出共计14.49万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%,公务用车购置和运行维护费支出14.49万元,占“三公”经费支出100%,主要用于我单位执法车辆、维修费、保险费,审验费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;接待费0万元;公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆,均为执法车辆;
五、
其他需要说明的事项
无。
六、
专业名词解
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
嘉峪关市交通运输综合行政执法队
2020年8月26日