嘉峪关市峪泉镇人民政府2024年部门预算公开情况说明
1
目
录
第一部分
部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分
2024
年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2024
年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府采购预算表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
2
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将
2024
年部
门预算公开如下:
一、部门/单位职责
峪泉镇人民政府主要职能:执行本级人民代表大会的决议和上级
国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的
经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事
业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教
育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生
产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所
有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各
种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综
合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
本级核算单位
1
个,为一级核算单位,机关设下列内设机构。
1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作运转,负责机关
文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、
财务、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审
核工作;负责统战、民族宗教、人民武装等工作。
3
2.党建工作办公室。负责党务、纪检监察和党风廉政建设、宣传
工作;负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践
等工作;组织协调辖区内工、青、妇等群团组织开展工作;负责干部队
伍建设工作,按照管理权限做好镇机关和事业单位干部管理;负责承
办人大相关工作。
3.经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公
室)。负责经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的服务、指
导和管理工作;负责农业发展、村镇建设、水利等工作;承担农民减负
监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民
专业合作社指导和管理;负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、
医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作;负责行政审批和公共
服务事项管理工作;负责自然资源管理、环境保护、村容村貌和环境卫
生整治等工作。
4.社会治理和应急管理办公室。负责治安防控体系建设、平安创
建、网格化管理、法制教育等工作;拟定并组织实施社会治安综合治理
工作规划,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员管理,组织落实
辖区内单位综合治理责任制和考核工作,维护社会秩序稳定;负责灾
害预防和防灾减灾知识宣传;负责火灾、地震等自然灾害、事故灾难、
公共卫生事件、社会安全事件等的应急管理和处置等工作。
(二)直属事业单位
1.农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管
理所)。负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策;负责农业、林
业、农业机械技术推广应用与指导,农业农村科技项目,自然资源保
4
护与利用,植物病虫害、疫情监测与防治,农产品质量监管服务等工
作;负责乡镇特色产业和农产品品牌建设,做好相关社会服务工作;
负责辖区内农村公路及路政服务工作,参与农村公路建设等工作.
2.政务(便民)服务中心(退役军人服务站)。负责公共服务事项办
理相关工作,承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、低保、
工伤、失业等社会保险相关事务性工作;负责退役军人就业创业扶持、
优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作;负责“放管服”改革
政策落实相关工作,办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证
照办理、信息咨询等工作;负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核
等工作。
3.社会治安综合治理中心。负责辖区内社会治安综合治理、应急
管理和网格化管理相关事务性、
辅助性工作;承担维护稳定、
治安联防、
消防安全、平安建设、公共安全、突发事件应对、禁毒、反邪教、民
事纠纷调解、来信来访以及重大群体性矛盾的协调等工作。
4.文化旅游服务中心(综合文化站)。负责群众文化生活服务,组
织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协调管理文化市场等工作;负
责乡镇文化旅游产业开发和服务相关工作;负责乡镇文化建设、非物
质文化遗产传承保护等工作;负责乡镇文化体育骨千队伍培训和文化
活动阵地建设等工作。
三、部门/单位收支总体情况
2024
年部门收支总预算
868.26
万元。收入包括:一般公共预算
拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、
其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服
5
务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024
年收入预算
868.26
万元(详见部门/单位预算公开表
1,2)。
包括:
一般公共预算收入
855.26
万元,占
98.50%;
政府性基金预算收入
0
万元,占
0%;
上年结转收入
13
万元,占
1.50%;
其他收入
0
万元,占
0%。
(二)支出预算
2024
年支出预算
868.26
万元(详见部门/单位预算公开表
3)。
其中:基本支出
647.44
万元,占
74.57%;项目支出
207.82
万元,占
23.94
%;上年结转
13
万元,占
1.49%。
四、一般公共预算情况
2024
年一般公共预算当年支出
868.26
万元,包括:
6
1.一般公共服务支出
564.01
万元;
2.社会保障和就业支出
62.41
万元;
3.卫生健康支出
35.50
万元;
4.农林水支出
133.22
万元;
5.住房保障支出
60.12
万元;
6.灾害防治及应急管理支出
13
万元。
具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表
4,5,6,7)
(一)基本支出
2024
年基本支出
868.26
万元,比
2023
年预算减少
923.20
万元,
减少
51.53
%,减少的主要原因是减少了地质灾害避险搬迁补偿款项
目资金。
其中:人员经费支出
604.61
万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、
7
退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、
助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费
、其他对个人
和家庭的补助等。
公用经费支出
42.83
万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2024
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
207.82
万元,
比
2023
年预算减少
967.77
万元,减少
82.32%。经济社会发展项目
0
个,保
障运转经费项目
15
个,主要是农村环境综合整治经费、农村公益事业
共管共享经费、镇级基层政权运行经费、镇人代会经费、人大代表活
动经费、镇政府机关食堂运行补助经费、基层组织建设经费、乡镇纪
检组织工作经费、基层民兵武装工作经费、建制镇绿化水费、村委会
及村务监督委员会公用经费、村组干部及离任村干部补贴、乡村道路
安全两站一室经费、乡村道路林木管护经费、断山口村生态及地质灾
害避险搬迁贷款省级贴息资金。其他项目
0
个。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、
会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
8
“三公”经费预算
2.4
万元,较
2023
年预算增加
0
万元,增长
0%。增长主要原因无。
1.因公出国(境)费用
0
万元,较
2023
年预算增加
0
万元,增长
0%。
2.公务接待费
0
万元,较
2023
年预算增加
0
万元,增长
0%。
3.公务用车购置及运行维护费
2.4
万元
(其中:
公务用车购置
0
万
元,公务用车运行维护费
2.4
万元),较
2023
年增加
0
万元,增长
0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费
0
万元,较
2023
年预算增加
0
万元,增长
0%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费
0
万元,较
2023
年预算增加
0
万元,增长
0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费
160.05
万元,较
2023
年预算增加
121.28
万元,增
长
312.82%。主要原因是
2024
年增加项目支出公用经费
123.5
万元。
其中:公务用车维护费
2.40
万元、差旅费
8.50
万元、取暖费
13.54
万元、邮电费
1.23
万元、电费
2.04
万元、水费
0.82
万元、印刷费
0.98
万元、办公费
3.26
万元、福利费
3.43
万元、其他商品和服务支
出
123.85
万元。
七、政府采购安排情况
9
2024
年,部门(单位)政府采购预算总额
13.6
万元,其中:政
府采购货物预算
4
万元,政府采购工程预算
0
万元,政府采购服务预
算
9.6
万元。
2024
年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额
13.6
万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额
4
万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为
1315.77
万元。其中:办公用房
250
平方
米,价值
40.85
万元。预算部门(单位)共有公务用车
1
辆,价值
17
万元。单价
20
万元以上的设备价值
334.65
万元。2024
年拟采购固定
资产约
3.2
万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024
年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位
2024
年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:
农村环境综合整治项目
1、项目概况:
农村环境综合整治经费项目是市级财政为改善农村
人居环境,提升农村面貌下拨的专项经费,主要用于镇政府及
3
个行
政村环境卫生整治。
2、立项依据:根据嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市
持续开展环境卫生综合整治工作细则》的通知要求,安排镇村环境卫
10
生整治维护及垃圾收集清运费用,含垃圾清运车燃修保养费用及清扫
员工资,垃圾转运站和污水处理站、污水提升泵站运行维护费。
3、实施主体:嘉峪关市峪泉镇人民政府
4、实施周期:1
年
5、实施计划:为推进农村人居环境整治,我镇建立稳定的财政投
入机制,合理保障农村人居环境基础设施建设和运行资金。农村环境
综合整治经费用于
18
个农村居民点生活垃圾清运、农村非正规垃圾堆
放点整治、公共区域垃圾清理、垃圾污水收运、处理设施的日常运行
维护等方面。
6、年度预算安排:38
万元
7、预期总体目标:保障农村人居环境卫生干净整洁,居民点垃圾、
非正规垃圾点及时得到清运,提高农民群众生活环境质量,增强农民
群众幸福感。
(四)部门管理转移支付情况
2024
年未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2024
年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023
年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
11
等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监
督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。
2023
年度,按照“谁申请资金,谁设置目
标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标
15
个,按规定随年度预算一并公开项目
15
个,公开率为
100
%。
2.绩效运行监控情况。
2023
年
7
月,组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
14
个,占本部门/单位项目的
100%。截至
7
月底,如期完成预
算执行和绩效目标指标值的项目
14
个,完成率为
100%。“双监控”
发现存在的问题和主要原因是:无。开展
1-9
月绩效运行监控项目
14
个,占本部门(单位)项目的
100
%。截至
10
月底,如期完成预算执
行和绩效目标指标值的项目
14
个,完成率为
100%。“双监控”发现
存在的问题和主要原因是:无。绩效运行监控在部门内部通报整改情
况:通报峪泉镇人民政府绩效目标管理不到位,编制水平有待提高。
我单位接到通报后重视绩效管理工作,完善目标管理机制,考虑部门
中期绩效目标,进一步提升履职效能。将存在问题全面进行了整改。
3.绩效自评开展情况。
2023
年度,组织开展绩效自评项目共
15
个,其中,部门(单位)整体支出
1
个,项目支出
14
个,转移支付项
目
0
个,绩效自评覆盖率为
100%。绩效自评结果随部门决算报送财政
和随决算公开情况:及时全面进行绩效自评结果随部门决算报送财政
和随决算公开并上报。
4.绩效结果应用情况。
根据
2023
年度绩效运行监控、绩效自评等
情况,当年盘活财政资金
0
万元,2024
年度增加(减少)部门预算项
12
目
0
个,增长率/压减率
0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的
0
个。
(二)2024
年绩效目标编制情况
2024
年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目
15
个。其中,
部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,
设置二级指标
13
个、三级指标
26
个;项目支出绩效目标围绕成本指
标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标
8
个、
三级指标
8
个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,
符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教
育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:
包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:
部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单
位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:
指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维
13
护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
嘉峪关市峪泉镇人民政府
2024
年
2
月
19
日
附件:1.嘉峪关市峪泉镇人民政府
2024
年部门预算公开表
2.嘉峪关市峪泉镇人民政府
2024
年部门整体支出绩效目标
及预算项目绩效目标表
14
附件
1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
855.26
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
62.41
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
35.50
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
133.22
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
60.12
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
13.00
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
855.26
本年支出合计
868.26
十、上年结转结余
13.00
三十一、结转下年
收入总计
868.26
支出总计
868.26
备注:无内容应公开空表并说明情况。
15
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目
预算数
**
1
一、一般公共预算财政拨款收入
855.26
财政拨款
855.26
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计
855.26
十、上年结转
13.00
财政性资金
13.00
十一、上年结余
……
收入合计
868.26
备注:无内容应公开空表并说明情况。
16
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
**
1
2
3
4
合计
868.26
647.44
207.82
13.00
一般公共服务支出
564.01
461.51
102.50
政府办公厅(室)及相关机构事务
564.01
461.51
102.50
行政运行
564.01
461.51
102.50
社会保障和就业支出
62.41
62.41
行政事业单位养老支出
62.41
62.41
行政单位离退休
8.47
8.47
事业单位离退休
0.45
0.45
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51.99
51.99
机关事业单位职业年金缴费支出
1.50
0.50
卫生健康支出
35.50
35.50
行政事业单位医疗
35.50
35.50
行政单位医疗
12.60
12.60
事业单位医疗
8.54
8.54
公务员医疗补助
14.40
14.40
农林水支出
133.22
27.90
105.32
农业农村
27.90
27.90
事业运行
27.90
27.90
农村综合改革
105.32
105.32
对村民委员会和村党支部的补助
105.32
105.32
住房保障支出
60.12
60.12
住房改革支出
60.12
60.12
住房公积金
50.46
50.46
购房补贴
9.66
9.66
灾害防治及应急管理支出
13.00
13.00
自然灾害防治
13.00
13.00
地质灾害防治
13.00
13.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
17
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
855.26
一、本年支出
855.26
(一)一般公共预算财政拨款
855.26
(一)一般公共服务支出
564.01
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
62.41
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
35.50
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
133.22
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
60.12
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
(二十九)抗疫特别国债还本支出
收
入
总
计
855.26
支
出
总
计
855.26
备注:无内容应公开空表并说明情况。
18
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称
总计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总计
855.26
855.26
647.44
207.82
嘉峪关市峪泉镇人民政府
855.26
855.26
647.44
207.82
备注:无内容应公开空表并说明情况。
19
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
855.26
647.44
207.82
201
一般公共服务支出
564.01
461.51
102.5
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
564.01
461.51
102.5
2010301
行政运行
564.01
461.51
102.5
208
社会保障和就业支出
62.41
62.41
20805
行政事业单位养老支出
62.41
62.41
2080501
行政单位离退休
8.47
8.47
2080502
事业单位离退休
0.45
0.45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51.99
51.99
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1.5
1.5
210
卫生健康支出
35.5
35.5
21011
行政事业单位医疗
35.5
35.5
2101101
行政单位医疗
12.56
12.56
2101102
事业单位医疗
8.54
8.54
2101103
公务员医疗补助
14.4
14.4
213
农林水支出
133.22
27.9
105.32
21301
农业农村
27.9
27.9
2130104
事业运行
27.9
27.9
21307
农村综合改革
105.32
105.32
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
105.32
105.32
221
住房保障支出
60.12
60.12
22102
住房改革支出
60.12
60.12
2210201
住房公积金
50.46
50.46
2210203
购房补贴
9.66
9.66
备注:无内容应公开空表并说明情况。
20
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
647.44
604.61
42.83
301
工资福利支出
596.26
596.26
30103
奖金
111.72
111.72
30107
绩效工资
35.61
35.61
30112
其他社会保障缴费
6.14
6.14
30102
津贴补贴
123.30
123.30
30199
其他工资福利支出
52.25
52.25
30101
基本工资
127.79
127.79
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
51.99
51.99
30109
职业年金缴费
1.50
1.50
30110
职工基本医疗保险缴费
21.10
21.10
30111
公务员医疗补助缴费
14.40
14.40
30113
住房公积金
50.46
50.46
302
商品和服务支出
42.83
42.83
30231
公务用车运行维护费
2.40
2.40
30211
差旅费
8.50
8.50
30208
取暖费
13.54
13.54
30207
邮电费
1.23
1.23
30206
电费
2.04
2.04
30205
水费
0.82
0.82
30202
印刷费
0.98
0.98
30201
办公费
3.26
3.26
30229
福利费
3.43
3.43
30228
工会经费
6.27
6.27
30299
其他商品和服务支出
0.36
0.36
303
对个人和家庭的补助
8.35
8.35
30309
奖励金
0.03
0.03
30307
医疗费补助
1.58
1.58
30302
退休费
5.54
5.54
30301
离休费
1.20
1.20
备注:无内容应公开空表并说明情况。
21
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国(境)
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购置
费
公务用车运行
费
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
2.40
2.40
嘉峪关市峪泉镇人民政府
2.40
2.40
备注:无内容应公开空表并说明情况。
22
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
160.05
36.55
123.50
2
公务用车运行维护费
2.40
2.40
3
差旅费
8.50
8.50
4
取暖费
13.54
13.54
5
邮电费
1.23
1.23
6
电费
2.04
2.04
7
水费
0.82
0.82
8
印刷费
0.98
0.98
9
办公费
3.26
3.26
10
福利费
3.43
3.43
11
其他商品和服务支出
123.85
0.35
123.50
备注:无内容应公开空表并说明情况。
23
表十、政府采购预算表
单位:元
序
号
单位(预
算)代码
品目
编码
品目名
称
项目名称
规格
要求
计
量
单
位
配
置
数
量
单
价
资
金
来
源
总计
财政拨款(补助)
事业
单位
经营
收入
其
它
资
金
备注
(资金
来源的
具体项
目名
称)
小计
当年部
门预算
安排
上
级
专
项
上
年
结
转
1
181001
A0504000
0
办公用
品
复印纸
70
克全木浆高级静电复印纸/80
克
/8
包/箱
A4
规格
箱
40
200
8000
8000
8000
公用经
费
2
181001
A0201000
0
信息化
设备
台式计算
机
New
Core
i5-11320/8G(1*8G
DDR4
320000)/SSD512GB/NODVDRW/Window
s
11
Home
64
位/USB
键盘/USB
Optical
鼠标/100
万像素
台
4
5000
20000
20000
20000
公用经
费
3
181001
A0202000
0
办公设
备
A4
黑白打
印机
单打带有线无线网络打印,钉钉云打
印,月打印量
8000
页,鼓粉一体,
随机硒鼓加粉不需换芯片。
台
4
3000
12000
12000
12000
公用经
费
4
181001
C2312000
0
维修和
保养服
务
车辆维修
和保养
定点
次
14
4000
56000
56000
56000
公用经
费
5
181001
C1804000
0
保险服
务
机动车保
险服务
定点
辆
8
5000
40000
40000
40000
公用经
费
合
计
136000
136000
136000
24
表十一、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。
项目
预算数
**
1
总计
……
25
表十二、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称
合计
一般公共预算
项目支出
政府性基金预
算项目支出
国有资本经营
预算项目支出
**
1
2
3
4
总计
……
备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。
26
表十三、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目
预算数
**
1
总计
……
备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。
嘉峪关市峪泉镇人民政府2024年度整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表.xlsx