嘉峪关市新城镇人民政府2025年单位预算公开情况说明

发布日期:2025-02-14 15:00 浏览次数: 信息来源:嘉峪关郊区工作办公室

嘉峪关市新城镇人民政府2025年单位预算公开情况说明 

 

 

 

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025单位预算公开如下:

一、单位职责

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的级预算财政全额拨款单位,主要职责如下:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

6.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定

二、机构设置情况

嘉峪关市新城镇人民政府为行政单位,共有预算单位1,下设三个事业单位(新城镇政务(便民)服务中心,新城镇党群服务中心、农业综合服务中心),其中新城镇农业农村综合服务中心财务单独核算。20241231日,新城镇人民政府编制总人数39人,其中:行政编制20人、机关工勤2人、全额补助事业编制10差额事业编制7;实有人数37人,在职人数40人,包括行政人员20人、机关工勤2人,全额补助事业10差额事业编制7人,民生实事人员1;退休人员7人,其中:行政退休人员4人,事业退休人员3人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025部门收支总预算1235.78万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025收入预1235.78万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入1235.78万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

(二)支出预算

2025支出预算1235.78万元(详见单位预算公开表3)。其中基本支出734.72万元59.45%;项目支出501.06万元40.55%;上年结转0万元0%

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1235.78万元,包括:一般公共服务支出802.45万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出72.79万元、医疗卫生与计划生育支出42.3万元、农林水支出250.5万元、住房保障支出68.24万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

 

 

(一)基本支出

2025基本支出734.72万元,比2024年预算增加51.9万元,增长7%增加的主要原因是2024年末新录用公务员3人,事业人员1人,在职人数较上年增加4人。其中:人员经费支出689万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025一般公共预算财政拨款项目支出预算501.06万元,比2024年预算增加76.78万元,增长15 %,增长的主要原因是2025年新增2025年新城镇基层政权改造提升建设项目经费90万元。

保障运转经费16个,主要是1.人大代表活动经费;2.人大会议经费;3.两条线安排的资金-房屋租赁费;4.8个行政村办公及检委会经费;5.农村公益性设施共管共享经费;6.环境整治垃圾清运经费;7.基层组织建设经费;8.镇级基层政权运行经费9.农村道路安全两站一室运行经费;10.政府机关食堂运行补助经费;11.基层民兵武装工作经费;12.乡镇纪检组织工作经费;13.乡村道路林木管护经费;14.村干部工资及离任村干部补贴,15.办公取暖费补助经费;16.2025年新城镇基层政权改造提升建设项目经费。

(三)支出功能分类说明

嘉峪关市新城镇人民政府2025度支出合计1235.78元。

1.2010301一般公共服务支出-行政运行802.45万元,2.208社会保障和就业支出72.29万元;

3.210卫生健康支出42.38万元;

4.2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助250.5万元;

5.221住房保障支出68.24万元。

五、单位一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

(一)三公经费情况说明

三公经费预算2.84万元,2024年增加

1.因公出国(境)费用0万元,2024年度保持一致;2.公务接待费0.44万元,较上年增加0.44万元;

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.4万元),2024年度保持一致。

(二)培训费预算情况说明

本年度无培训费

(三)会议费预算情况说明

本年度无会议费

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费226.02万元,较上年度持平。

七、政府采购安排情况

2025,单位政府采购预算总额5.54万元,其中:政府采购货物预算5.54万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.54万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3370.1万元。其中:办公用房590平方米,价值126.1万元。预算单位共有公务用车1辆,价值18.45万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025拟采购固定资产约1.9万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

嘉峪关市新城镇人民政府2025未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025本单位涉及非税收入,2025计划征收1.06万元。主要是国有资产出租收入-房租年收入,征收1.06万元。

(三)重点项目情况

道路安全两站一室经费是市级财政下拨的用于保障镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全室宣传和劝导工作日常开支的专项经费,有效降低了农村道路安全事故发生,保障了农村道路安全,营造安全的经济社会发展环境。

2025年,市级财政预算10万元,总目标是规范群众驾驶行为,开展安全知识宣传,提高群众道路安全意识,引导群众文明出行、安全出行,文明驾驶、安全驾驶,整体上减少道路安全事故发生。

具体目标是:镇道路交通安全管理站,新城村、观蒲村道路交通安全劝导站,8个村道路交通安全管理室正常运行,开展道路交通安全宣传400余次及时劝导不带头盔、不系安全带、农机具载人、超载超速等危险行为,定期开展安全宣传。

本项目是群众期盼、社会效益明显,政府当前急需设施的农村公益性项目。1.必要性:本项目进一步引导群众树立安全意识,杜绝麻痹大意 ,保护农村居民生命财产。2.公益性:项目实施有助于提升农村道路安全整体水平。

(四)部门管理转移支付情况

嘉峪关市新城镇人民政府2025转移支付90万元,为2025年新城镇基层政权改造提升建设项目。

(五)国有资本经营预算支出情况

嘉峪关市新城镇人民政府2025未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照谁申请资金,谁设置目标的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标16个,按规定随年度预算一并公开项目16个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目9个,占本单位项目的64.3%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目14个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个,完成率为71.4 %双监控发现存在的问题和主要原因是:对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共17个,其中,单位整体支出1个,项目支出16个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并及时随决算公开

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025度增加部门预算项目1个,增长率6.7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

(二)2025绩效目标编制情况

2025,纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标34个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.嘉峪关市新城镇人民政府2025单位预算公开表

2.嘉峪关市新城镇人民政府 2025单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

 

嘉峪关市新城镇人民政府

                         2025 214 

 


附件1

表一、单位收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1235.78 

一、一般公共服务支出

802.45

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

72.29

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

42.30



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

250.50



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

68.24



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出














1235.78

本 年 支 出 合 计

1235.78

上年结转结余


年终结转结余






     

1235.78

     

1235.78






表二、单位收入总体情况表


单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

1,235.78

财政拨款

1,145.78

一般性转移支付

90.00

  本年收入合计

1,235.78

二、上年结转


财政性资金


教育专户


非财政性资金


收入合计

1,235.78



备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表三、单位支出总体情况表





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

1,235.78

734.72

501.06


一般公共服务支出

802.45

551.89

250.56


政府办公厅(室)及相关机构事务

712.45

551.89

160.56


行政运行

712.45

551.89

160.56


其他一般公共服务支出

90.00


90.00


其他一般公共服务支出

90.00


90.00


社会保障和就业支出

72.29

72.29



行政事业单位养老支出

72.29

72.29



行政单位离退休

8.24

8.24



事业单位离退休

0.21

0.21



机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.40

59.40



机关事业单位职业年金缴费支出

4.44

4.44



卫生健康支出

42.30

42.30



行政事业单位医疗

42.30

42.30



行政单位医疗

12.49

12.49



事业单位医疗

11.30

11.30



公务员医疗补助

18.51

18.51



住房保障支出

68.24

68.24



住房改革支出

68.24

68.24



住房公积金

58.23

58.23



购房补贴

10.01

10.01



农林水支出

250.50


250.50


农村综合改革

250.50


250.50


对村民委员会和村党支部的补助

250.50


250.50







备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

四、财政拨款收支总体情况表



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,235.78

一、本年支出

1,235.78

(一)一般公共预算财政拨款

1,235.78

(一)一般公共服务支出

802.45

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

72.29



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

42.30



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

250.50



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

68.24



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










           

1,235.78

           

1,235.78





 

 

表五、财政拨款支出表










单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,235.78

1,235.78

734.72

501.06







嘉峪关市新城镇人民政府

1,235.78

1,235.78

734.72

501.06







嘉峪关市新城镇人民政府

1,235.78

1,235.78

734.72

501.06


















表六、一般公共预算支出情况表

 



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1,235.78

734.72

501.06

201

一般公共服务支出

802.45

551.89

250.56

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

712.45

551.89

160.56

2010301

行政运行

712.45

551.89

160.56

20199

其他一般公共服务支出

90.00


90.00

2019999

其他一般公共服务支出

90.00


90.00

208

社会保障和就业支出

72.29

72.29


20805

行政事业单位养老支出

72.29

72.29


2080501

行政单位离退休

8.24

8.24


2080502

事业单位离退休

0.21

0.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.40

59.40


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.44

4.44


210

卫生健康支出

42.30

42.30


21011

行政事业单位医疗

42.30

42.30


2101101

行政单位医疗

12.49

12.49


2101102

事业单位医疗

11.30

11.30


2101103

公务员医疗补助

18.51

18.51


221

住房保障支出

68.24

68.24


22102

住房改革支出

68.24

68.24


2210201

住房公积金

58.23

58.23


2210203

购房补贴

10.01

10.01


213

农林水支出

250.50


250.50

21307

农村综合改革

250.50


250.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

250.50


250.50






备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表七、一般公共预算基本支出情况表




单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

689.00

689.00

45.72

301

工资福利支出

677.84

677.84


30112

其他社会保障缴费

5.48

5.48


30103

奖金

117.92

117.92


30102

津贴补贴

139.47

139.47


30199

其他工资福利支出

70.19

70.19


30110

职工基本医疗保险缴费

24.13

24.13


30101

基本工资

142.40

142.40


30107

绩效工资

39.71

39.71


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.40

59.40


30109

职业年金缴费

4.44

4.44


30111

公务员医疗补助缴费

16.47

16.47


30113

住房公积金

58.23

58.23


302

商品和服务支出

45.72


45.72

30229

福利费

3.84


3.84

30228

工会经费

7.02


7.02

30231

公务用车运行维护费

2.40


2.40

30211

差旅费

9.75


9.75

30208

取暖费

12.00


12.00

30217

公务接待费

0.44


0.44

30207

邮电费

1.70


1.70

30206

电费

2.34


2.34

30205

水费

0.94


0.94

30202

印刷费

1.12


1.12

30201

办公费

3.74


3.74

30299

其他商品和服务支出

0.42


0.42

303

对个人和家庭的补助

11.16

11.16


30309

奖励金

1.37

1.37


30305

生活补助

0.91

0.91


30302

退休费

6.84

6.84


30307

医疗费补助

2.03

2.03







备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表







单位:万元

单位名称

三公经费

会议费

培训费


合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费


公务用车购置费

公务用车运行费


合计

2.84


0.44


2.40




嘉峪关市新城镇人民政府

2.84


0.44


2.40




嘉峪关市新城镇人民政府

2.84


0.44


2.40




 

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

226.02

38.26

187.76

2

福利费

3.84

3.84


3

公务用车运行维护费

2.40

2.40


4

差旅费

9.75

9.75


5

取暖费

33.00

12.00

21.00

6

邮电费

1.70

1.70


7

电费

2.34

2.34


8

水费

0.94

0.94


9

印刷费

1.12

1.12


10

办公费

165.74

3.74

162.00

11

其他商品和服务支出

0.42

0.42


12

维修(护)费

4.76


4.76






备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表十、政府性基金预算支出情况表


单位:万元

项目

预算数



 

 

表十一、部门管理转移支付表





单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4






 

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

0.00


0.00


0.00

 

附件2

部门(单位)整体绩效目标


单位(部门)名称

嘉峪关市新城镇人民政府

联系人

康玲玲

联系电话

09376385335

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

689.00

上级财政补助

0.00

公用经费

45.72

本级财政安排

1,235.78

合计

734.72

其他资金

0.00

项目支出

本级

501.06

收入预算合计

1,235.78

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,235.78

合计

501.06








认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;聚焦现代农业,夯实产业根基,推进重点项目建设;持续深化农村改革,充分激活农村资源要素,激发各类经营主体的积极性和创造性;统筹推进乡村治理与应急管理工作,全面提升镇域社会治理现代化水平,维护社会大局和谐稳定;坚持以人民为中心的发展思想,主动接受人民监督,全面加强政府自身建设,努力建成勤政务实、廉洁高效、依法行政的服务型政府;灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生,全面做好底线工作;以建设生态美丽宜居乡村为目标,以村庄规划、乡村建设、人居环境整治等为抓手,全面提升农村人居环境质量;坚持以人民为中心的发展思想,加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,加强农村精神文明建设,提升农民精神风貌。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

 ≤100%

预算调整率

 ≤20%

三公经费控制率

 ≤100%

结转结余变动率

 ≤10%

财会管理

资金使用合规性

 合规

会计和内控制度执行有效性

 有效

采购管理

政府采购规范性

 规范

政府采购节约率

 ≥50%

资产管理

资产管理规范性

 规范

固定资产利用率

 ≥100%

人员管理

在职人员控制率

 ≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

 较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

困难群众救助人次

 ≥100

重点农业项目建设数量

 ≥5

社会治理矛盾纠纷解决率

 ≥100%

农业技术推广工作开展次数

 ≥4

人居环境卫开展次数量

 ≥300人次

人代会召开次数

 ≥1

党员培训覆盖率

 ≥100%

村组干部工资保障及时率

 ≥100%

质量指标

改善困难群众救助率生活

 改善

项目建设完成情况

 完成

社会治理水平提高情况

 提高

农业机械化水平

 提高

环境卫生整洁率

 ≥85%

人大代表履职及时情况

 及时

党建工作提升水平

 提升

村民自治制度健全性

 健全

时效指标

党员培训及时率

 =100%

人大会召开及时性

 及时

村组干部工资放及时性

 及时

医疗救助及时率

 ≥100%

农机购置补贴发放及时率

 =100%

成本指标

人代会召开标准

 ≥1万元

党员培训标准

 ≥4万元

困难救助标准

 比上年有所下降

部门综合指标

30

经济效益

项目投资回报率

 增长

农民增产增收

 比上年有所提高

社会效益

惠农政策知晓率

 ≥90%

农作物耕种机械化率

 ≥99%

生态效益

废旧农膜回收率

 ≥80%

服务对象满意度

受众满意度

 ≥99%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

 良好

宣传培训

培训计划完成率

 =100%

制度建设

制度完善情况

 完善

改革创新

试点工作开展情况

 良好


项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025镇乡村道路林木管护经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

1.30

其中:当年财政拨款

1.30

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

根据市委、市政府《关于实施乡村振兴战略加快生态文明小康村建设的实施意见》,安排镇村公路沿线林木管护经费1.3万元,保障公路沿线树木生长良好。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

林木管护(水费、养护费)支出标准

 ≥1000/公里

产出指标

40

数量指标

林木养护数量

 ≥20公里

质量指标

林木成活率

 ≥95%

时效指标

管护及时率

 =100%

效益指标

20

社会效益

增加公益岗位就业机会

 ≥4

生态效益

改善生态环境

 改善

满意度指标

10

服务对象满意度

农民群众满意度

 ≥95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025农村公益事业共管共享补助

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

31.20

其中:当年财政拨款

31.20

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

保障我镇8个村民委员会48个村级公益性岗人员及时发放补贴,农村村级公益性设施及时维护、使用,

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

共管共享人员补助标准

 =500//

共管共享人员管护基金标准

 =3000//

产出指标

40

数量指标

补贴发放人数

 =48

村级管护基金村数量

 =8

质量指标

低收入家庭收入提升率

 >90%

提高村委会设施使用率

 ≥95%

时效指标

人员补助、管护基金发放及时性

 =100%

效益指标

20

社会效益

增加低收入家庭就业岗位

 =48

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025乡镇基层政权运行经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

16.00

其中:当年财政拨款

16.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

根据《关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》中关于经费保障相关要求,安排镇级基层政权运行业务经费16万元,用于镇政府办公费、水电暖等公用经费补助,高质量完成年度工作

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

办公用品采购标准

 ≥5000/

村两委换届经费安排标准

 ≥5000/

镇政府办公内外维修维护费

 ≥6000/

产出指标

40

数量指标

保障人员数量

 ≥60

质量指标

提高办公效率

 ≥95%

时效指标

水电暖气供应及时性

 =100%

效益指标

20

经济效益

促进经济增长

 促进

社会效益

提升镇政府服务能力

 提升

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025农村环境综合整治

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

67.00

其中:当年财政拨款

67.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

改善农村人居环境,促进美丽乡村建设

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

垃圾转运站运转费标准

 ≥39.84万元/

村级垃圾清运维护费

 =4万元/

产出指标

40

数量指标

保障行政村数量

 =8

垃圾转运站数量

 =2

质量指标

环境卫生清洁率

 ≥85%

时效指标

垃圾清运及时率

 =100%

效益指标

20

社会效益

减少垃圾污染、建设生态优美农村

 减少

可持续影响

农村人居环境整洁优美、

 整洁

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025电采暖暖气费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

13.00

其中:当年财政拨款

13.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

按照《嘉峪关市2018大气污染防治工作方案》,2019年我镇完成燃煤锅炉改造,安装空气能机组6组,2021年新建宿舍楼安装空气能机组2组,办公取暖面积4740平方米。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

取暖电费标准

 =1/千瓦时

产出指标

40

数量指标

办公取暖面积

 ≥4700平方米

质量指标

供暖合格率

 =100%

时效指标

供暖及时情况

 =100%

效益指标

20

社会效益

提升镇政府办公环境

 提升

生态效益

减少燃煤排放,降低大气污染

 降低

满意度指标

10

服务对象满意度

职工满意度

 ≥95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025镇人代会经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

1.00

其中:当年财政拨款

1.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

确保镇人代会正常开展,人代会办公用品采购,通过年度重点项目和重点事项,畅通人大代表履职通道,发挥人大机构的决策和监督职能,用于人代会资料印刷费、会议费、农民代表误工费补贴。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

农民代表误工费补助标准

 =100//

资料印刷费标准

 ≤100/

产出指标

40

数量指标

召开人代会次数

 ≥1

质量指标

各项会议议程完成率

 =100%

时效指标

会议时间

 =1

效益指标

20

可持续影响

会议通过草案

 ≥2

社会效益

人大代表履职制度健全性

 健全

满意度指标

10

服务对象满意度

人大代表工作满意度

 ≥99%

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025村委会及村务监督委员会办公费经费、驻村帮扶队经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

56.00

其中:当年财政拨款

56.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

保障8个行政村日常办公所需办公用品采购、水电暖气等正常供应,驻村帮扶工作队在村工作生活有保障、帮助农民增收取得良好成绩。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

村委会办公费补助标准

 =5万元/

驻村帮扶队补助标准

 =1万元/

产出指标

40

数量指标

村委会数量

 =8

村委会数量 = 8 个 驻村帮扶队数量

 =8

质量指标

提高村委会及驻村帮扶队工作效率

 ≥90%

时效指标

资金拨付及时性

 =100%

效益指标

20

经济效益

带动村集体经济增收

 增收

社会效益

提高基层群众自治组织的服务能力

 提高

满意度指标

10

服务对象满意度

受益对象满意度

 ≥95%

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025乡镇机关食堂运行经费补助

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

12.00

其中:当年财政拨款

12.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

根据嘉峪关市人民政府第96次常务会议纪要,安排乡镇机关食堂补助12万元,提高用餐标准,改善乡镇伙食

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

食堂食材采购标准

 ≤8000/

产出指标

40

数量指标

保障职工就餐人数

 ≥55

质量指标

伙食标准提高

 ≥95%

时效指标

资金支付率

 =100%

效益指标

20

社会效益

提高职工用餐质量

 提高

满意度指标

10

服务对象满意度

职工满意度

 ≥99%

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025镇人大代表活动经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

1.00

其中:当年财政拨款

1.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

用于列支镇人大代表培训费、农村代表培训误工费、人大代表考察租车费等、办公设备的购置费

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

农村人大代表误工费标准

 =100//

租车费标准

 ≥3000/

产出指标

40

数量指标

市、镇人大代表数量

 ≥90

质量指标

提高人大代表履职效率

 ≥95%

时效指标

培训及时性、务工补助发放及时性

 =100%

效益指标

20

社会效益

人大代表监督履职机制健全性

 健全

满意度指标

10

服务对象满意度

群众满意度

 ≥95%

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025基层党建经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

6.00

其中:当年财政拨款

6.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

主要用于镇党委和8个村党(总)支部日常党建工作,确保党建宣传、制度建设、人才建设等工作开展良好

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

报刊订阅支出标准

 ≥15000/

党建宣传支出标准

 ≥2000/支部

产出指标

40

数量指标

保障党组织数量

 =9

质量指标

党员培训覆盖率

 ≥95%

时效指标

党建工作完成率

 =100%

效益指标

20

经济效益

党建引领,带动村集体经济增长

 发展

社会效益

党的方针政策群众知晓率

 ≥95%

满意度指标

10

服务对象满意度

受益对象满意度

 ≥95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025农村道路安全两站一室经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

10.00

其中:当年财政拨款

10.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

按照省道交委《关于进一步加强农村道路交通安全管理的工作方案》和嘉道交委办发〔20242号关于转发《关于进一步加强农村道路交通安全管理的工作方案》的通知,按按照道路安全风险等级,新城镇为中风险乡镇,每年经费不少于10万元,用于保障镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全日常宣传和劝导工作正常开展,促进社会经济稳定发展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

乡镇交管站补助资金标准

 =10万元/

产出指标

40

数量指标

道路交通安全劝导站、管理站室

 ≥4

道路交通安全宣传次数

 ≥400

质量指标

道路交通安全隐患排查率

 ≥99%

时效指标

道路交通安全宣传及时率

 ≥99%

效益指标

20

社会效益

提高村民交通安全意识

 提高

可持续影响

保持道路环境良好

 良好

满意度指标

10

服务对象满意度

受益对象满意度

 ≥95%

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025乡镇纪检工作经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

0.50

其中:当年财政拨款

0.50

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

完成镇纪委廉政宣传、培训及线索核查、办案等

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

宣传资料支出标准

 ≤1000/

产出指标

40

数量指标

开展党风廉政建设宣传及会议人次

 ≥4

质量指标

提高党风廉政建设工作效率

 ≥90%

时效指标

党风廉政建设宣传及时性

 =100%

效益指标

20

社会效益

促进廉洁政府建设

 促进

满意度指标

10

服务对象满意度

受益对象满意度

 ≥95%

完成镇纪委廉政宣传、培训及线索核查、办案等

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025镇基层民兵武装工作经费

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

0.50

其中:当年财政拨款

0.50

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

主要用于本镇民兵组织建设、政治建设、军事训练和武装装备管理,在本级党委、政府和上级军事部门的领导下,做好民兵、预备役、征兵和国防动员工作。征兵宣传品、横幅等制作

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算控制数

 ≤0.5万元

产出指标

40

数量指标

征兵宣传次数

 ≥10

质量指标

武装工作完成率

 =100%

时效指标

国防动员宣传及时率

 =100%

效益指标

20

经济效益

促进本镇经济增长 提高全民国防意识

 促进

社会效益

提高全民国防意识,发扬爱国主精神

 提高

可持续影响

征兵人数

 ≥3

满意度指标

10

服务对象满意度

服务对象满意度

 ≥95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025村干部、离任村干部及驻村帮扶工作队补助

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

194.5

其中:当年财政拨款

194.5

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

按照市委文件要求,1.保障村干部报酬及离任村干部补贴,提高村委会办公人员收入,改善生活质量,促进经济发展。2.提高驻村帮扶队生活补贴,激励干部驻村帮扶产业项目,为乡村振兴保障助力。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

村干部、离任村干部补助标准

 =2500//

驻村帮扶队补助标准

 =100//

产出指标

40

数量指标

离任村干部人数

 ≥60

村干部人数

 ≥95

离任村干部人数 ≥ 50 人 驻村帮扶队人数

 ≥3

质量指标

补助资金到位率

 =100%

时效指标

补贴发放及时率

 =100%

效益指标

20

社会效益

提高村组干部、离任村干部、驻村帮扶干部生活水平

 提高

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025度)

项目名称

2025非税收入安排资金

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金

(万元)

年度资金总额:

1.06

其中:当年财政拨款

1.06

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

便民服务中心车辆保险及燃油费、其他设施维护维修,保障车辆正常运转。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

车辆燃油费标准

 ≤600/

车辆维修保险标准

 ≤1000/季度

产出指标

40

数量指标

车辆燃油及维修次数

 ≥15/

质量指标

提高车辆使用效率

 ≥90%

时效指标

车辆燃油及维修及时性

 =100%

效益指标

20

社会效益

提高服务型政府能力建设

 提高

满意度指标

10

服务对象满意度

受益对象满意度

 ≥95%

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表










项目名称

2025年新城镇基层政权改造提升建设项目

主管部门及代码

176嘉峪关市新城镇人民政府

实施单位

嘉峪关市新城镇人民政府

项目资金
(万元)

年度资金总额:

90.00

其中:当年财政拨款

90.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






用于新城镇人民政府办公场所提升改造,维修面积1336平方米,更维修内容为更换办公场所地板、门、墙面粉刷、电网线路更换、暖气管道、暖气片等更换,进一步创造更加优良的办公环境,为开展各项党群便民活动做好服务,提高为民服务能力。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算控制数

 ≤90万元

产出指标

40

数量指标

维修改造办公场所面积

 ≥1336平方米

质量指标

项目竣工验收合格率

 =100%

时效指标

办公场所维修及时率

 =100%

效益指标

20

社会效益

提高乡镇政府为民服务能力

 ≥95%

生态效益

水、电资源节约率

 ≥95%

可持续影响

保障办公场所正常运行

 ≥95%

满意度指标

10

服务对象满意度

干部群众满意度

 ≥95%