嘉峪关市机关事务管理局2026年部门预算公开情况说明

发布日期:2026-05-29 08:59 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市机关事务管理局

 

 

 

第一部分 单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部 2026部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

市机关事务管理局负责管理、保障、服务机关事务工作市政府组成部门,主要职责是:拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施;负责市级机关事业单位国有固定资产的管理、使用、处置和监督;负责全市公务用车配备管理和市机关后勤保障工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我局依据市编委《关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》(嘉机编发〔201663号)和《关于核减部分党政机关空余工勤编制和调整公务用车服务平台人员编制的通知》(嘉机编发〔201664号)文件精神,于201611月成立,内设有办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科、财务科共6个科室。

(二)参照公务员法管理单位

市机关事务管理局成立时核定全额事业编制25人,机关工勤编制39人(39名司勤人员为政府办编制人员,由我局代管),20184月变更为参照公务员管理的事业单位时核定参公人员19人,全额事业编制6人,其中包括处级干部职数3名,科级干部职数11名。截止20261月,在职人数98,其中:在编60人(事业编3人,参公18人,机关工勤39人),退休5人,进村进社2人,辅助用工36人,遗属供养1,共104

(三)直属事业单位

非直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1866.63元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算1866.63万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1866.63万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转收入0万元,占0%

其他收入0万元,占0%

 

(二)支出预算

2026年支出预算1866.63万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支1604.61万元, 85.97% 项目支出262.02万元,占14.03% 上年结转0万元0%

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1866.63万元,包括:一般公共服务支出1521.44万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出142.16万元、其他支出卫生健康支出86.32万元,住房保障支出116.71万元具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

 

(一)基本支出

2026年基本支出1604.61万元,比2025年预算增加60.79万元,增长3.94%,增长的主要原因是公积金缴费基数、险缴费基数上调,单位人员增加。

其中:人员经费支出1404.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出200.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算262.02万元,比2025年预算减少211.35万元,下降44.65%,下降的主要原因是2026年部分项目经费未在年初预算中拨付。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个,主要是项目12026年零星维修维护费项目)、项目22026年机关后勤运行服务经费项目)、项目32026年专家公寓物品采购项目)项目42026保安保洁和物业管理项目)

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1一般公共服务支出2026年预算数为1521.44万元2025年预算减少211.21万元,主要原因是2026年部分项目经费未在年初预算中拨付

2.社会保障和就业支出2026年预算数为142.16万元2025年预算增加39.12万元,主要原因是人员增加,社保缴费基数调整,社保缴费数增加。

3.卫生健康支出2026年预算数为86.32万元2025年预算增加16.34万元,主要原因是人员增加,社保缴费基数调整,社保缴费数增加。

4.住房保障支出2026年预算数为116.71万元2025年预算增加4.18万元,主要原因是人员增加,住房公积金缴纳基数调整,公积金缴费数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算139.31万元,2025年预算减少13.46万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……

2.公务接待费3.31万元,较2025年预算减少0.26万元,下降0.73%下降的主要原因是2026年纳入公务接待费的部分减少

3.公务用车购置及运行维护费136万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费136万元),2025年预算减少13.2万元,下降8.85%,下降的主要原因是2025无偿调拨公务用车两辆,公务用车数量减少

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费339.59万元,较2025年预算增加128.47万元,60.85%增长的主要原因是专用材料费与维修维护费有新增项目

七、政府采购安排情况

2026部门(单位)政府采购预算总额69.14万元,其中:政府采购货物预算4.14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算65万元。

2026年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4239.17万元。其中:办公用房26592平方米预算部门(单位)共有公务用车68辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2025年预算减少107万元,下降100%

1.交通运输支出( 类) 民航发展基金支出( 款) 民航安全( 项)2026年预算数为0万元,较2025年预算减少0万元,主要原因是……

说明:2026年未安排政府性基金预算支出,未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入,2026年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立0个,主要是   费、  ……,分别计划征收0万元、0万元……

说明:2026年无非税收入,本部门2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

选取12026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称:2026年保安保洁和物业管理项目金

1、项目概况:2026机关院内、专家公寓、市人大政协楼保洁,专家公寓保安、物业管理等项目预算资金

2、立项依据:嘉政办发(201795 嘉峪关市人民政府办公室关于批转《嘉峪关市事业单位政府购买服务改革工作实施意见》的通知;嘉政办函(201727 明确市政府办保卫处、行政科与市机关事务管理局工作职责划定的通知

3、实施主体:嘉峪关市机关事务管理局

4、实施周期:一年

5、实施计划:一年内全部支付

6、年度预算安排:78.23万元

7、预期总体目标:保障机关院内、专家公寓、市人大政协楼的保洁工作,保障专家公寓保安、物业管理等工作的支付。

说明:如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算,则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。”

(四)部门管理转移支付情况

2026年,部门管理转移支付0万元,较2025年预算增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是……

(有转移支付时使用)

1.一般性转移支付0万元,具体项目有:

(1)项目1    万元;

(2)项目2    万元;

(3)项目3    万元

……

2.专项转移支付 0万元,具体项目有:

(1)项目1    万元;

(2)项目2    万元;

(3)项目3    万元

……

3.政府性基金转移支付0万元,具体项目有:

(1)项目1    万元;

(2)项目2    万元;

(3)项目3    万元

……

备注:  2026年无部门管理转移支付,未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)2026年预算数为0万元,较2025年预算减少0万元,主要原因是……

说明2026年未安排国有资本经营预算支出,未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照谁申请资金,谁设置目标的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个,按规定随年度预算一并公开项目11个,公开率为100 %

2.绩效运行监控情况。20257月,组织开展1-6月绩效运行监控项目17个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个,完成率为100%双监控发现存在的问题和主要原因是:无问题。开展1-9月绩效运行监控项目17个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个,完成率为100%双监控发现存在的问题和主要原因是:无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无整改情况

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共18个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出17个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:已在单位门户网站公开

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目6个,增长率54.54 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合和可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标71个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标29个、三级指标59个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 7、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

 8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

9、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

10、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

 11、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 12、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 13、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 14、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 15、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 16、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

17、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

20、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

21、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

22、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

件:1.嘉峪关市机关事务管理局2026部门预算公开表

2.嘉峪关市机关事务管理局2026部门(单位)整体绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报

 

嘉峪关市机关事务管理局

                                 2026528


附件1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1866.63

一、一般公共服务支出

1521.44

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

142.16

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

86.32



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

116.71



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出














1866.63

本 年 支 出 合 计

1866.63

上年结转结余


年终结转结余






     

1866.63

     

1866.63

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

1866.63

财政拨款

1866.63

  本年收入合计

1866.63

二、上年结转


财政性资金


教育专户


非财政性资金


收入合计

1866.63



备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三、部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

1866.63

1604.61

262.02


一般公共服务支出

1521.44

1259.42

262.02


政府办公厅(室)及相关机构事务

1521.44

1259.42

262.02


机关服务

1521.44

1259.42

262.02


社会保障和就业支出

142.16

142.16



行政事业单位养老支出

142.16

142.16



行政单位离退休

3.15

3.15



机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.02

139.02



卫生健康支出

86.32

86.32



行政事业单位医疗

86.32

86.32



行政单位医疗

24.86

24.86



事业单位医疗

30.98

30.98



公务员医疗补助

30.48

30.48



住房保障支出

116.71

116.71



住房改革支出

116.71

116.71



住房公积金

106.15

106.15



购房补贴

10.56

10.56








备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1866.63

一、本年支出

1866.63

(一)一般公共预算财政拨款

1866.63

(一)一般公共服务支出

1521.44

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

142.16



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

86.32



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

116.71



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










           

1866.63

           

1866.63





备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1866.63

1866.63

1604.61

262.02







嘉峪关市机关事务管理局

1866.63

1866.63

1604.61

262.02







嘉峪关市机关事务管理局

1866.63

1866.63

1604.61

262.02


















备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1866.63

1604.61

262.02

201

一般公共服务支出

1521.44

1259.42

262.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1521.44

1259.42

262.02

2010303

机关服务

1521.44

1259.42

262.02

208

社会保障和就业支出

142.16

142.16


20805

行政事业单位养老支出

142.16

142.16


2080501

行政单位离退休

3.15

3.15


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.02

139.02


210

卫生健康支出

86.32

86.32


21011

行政事业单位医疗

86.32

86.32


2101101

行政单位医疗

24.86

24.86


2101102

事业单位医疗

30.98

30.98


2101103

公务员医疗补助

30.48

30.48


221

住房保障支出

116.71

116.71


22102

住房改革支出

116.71

116.71


2210201

住房公积金

106.15

106.15


2210203

购房补贴

10.56

10.56







备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 


表七、一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1,604.61

1,404.29

200.32

302

商品和服务支出

200.32


200.32

30228

工会经费

12.70


12.70

30299

其他商品和服务支出

14.04


14.04

30211

差旅费

15.00


15.00

30231

公务用车运行维护费

136.00


136.00

30205

水费

1.44


1.44

30206

电费

3.60


3.60

30207

邮电费

2.16


2.16

30217

公务接待费

3.31


3.31

30201

办公费

5.76


5.76

30202

印刷费

1.73


1.73

30208

取暖费

4.58


4.58

301

工资福利支出

1,398.61

1,398.61


30103

奖金

208.76

208.76


30112

其他社会保障缴费

3.49

3.49


30107

绩效工资

2.34

2.34


30102

津贴补贴

274.73

274.73


30101

基本工资

301.54

301.54


30199

其他工资福利支出

276.26

276.26


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

139.02

139.02


30110

职工基本医疗保险缴费

55.84

55.84


30111

公务员医疗补助缴费

30.48

30.48


30113

住房公积金

106.15

106.15


303

对个人和家庭的补助

5.68

5.68


30309

奖励金

2.95

2.95


30307

医疗费补助

0.09

0.09


30305

生活补助

0.56

0.56


30302

退休费

2.09

2.09







备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

139.31


3.31


136



嘉峪关市机关事务管理局

139.31


3.31


136



嘉峪关市机关事务管理局

139.31


3.31


136











备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

339.59

184.31

155.29

2

其他商品和服务支出

14.04

14.04


3

差旅费

15.00

15.00


4

公务用车运行维护费

136.00

136.00


5

水费

1.44

1.44


6

电费

3.60

3.60


7

邮电费

2.16

2.16


8

办公费

28.90

5.76

23.14

9

印刷费

1.73

1.73


10

取暖费

4.58

4.58


11

维修(护)费

62.15


62.15

12

专用材料费

70.00


70.00






备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数





备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4











备注:无内容应公开空表并说明情况。


 

 

 

 

 

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

0.00


0.00


0.00



备注:无内容应公开空表并说明情况。


 

附件2

 

部门(单位)整体绩效目标申报表

2026年度)

单位(部门)名称

嘉峪关市机关事务管理局

联系人

章文会

联系电话

6328026

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

1,404.29

上级财政补助

0.00

公用经费

200.32

本级财政安排

1,866.63

合计

1,604.61

其他资金

0.00

项目支出

本级

262.02

收入预算合计

1,866.63

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,866.63

合计

262.02








目标1:保障人员经费足额按时发放,公用经费合理合规支出,工作有序正常开展;
目标2:扎实推进绿色行动,深化公共机构节能建设;目标3:加强统筹规划,全力推进资产管理工作;目标4:规范公务用车管理,提升公务用车保障服务能力;
目标5:聚焦细致高效,推动后勤服务持续提升;
目标6:坚持正风肃纪,强化自身建设,把牢政治方向,夯实各项工作基础。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

 =100%

预算调整率

 ≤10%

“三公”经费控制率

 =100%

结转结余变动率

 =100%

财会管理

资金使用合规性

 合规

会计和内控制度执行有效性

 有效

财会监督有效性

 有效

采购管理

政府采购规范性

 规范

政府采购合格率

 =100%

资产管理

资产管理规范性

 规范

资产管理有效性

 有效

人员管理

在职人员控制率

 正常增减

绩效管理

预算绩效管理工作成效

 按照要求规范

重点履职指标

30

数量指标

保洁人数

 =15人

办公用房维修改造审核覆盖率

 =100%

保障运行车辆

 =68台

节能活动宣传场次

 ≥2场次

电梯运行数量

 =2台

喷泉运行数量

 =1个

保障运转食堂数量

 =2个

法律知识讲座场次

 =1场次

全年用电量

 ≥100万千瓦时

公务用车车辆定位数

 =68台

保安人数

 =4人

办公用房调拨审核覆盖率

 =100%

质量指标

设备运转正常率

 =100%

节能宣传知晓率

 ≥95%

后勤服务覆盖率

 =100%

物业服务投诉率

 ≤5%

采暖情况

 =100%

购买服务合规率

 ≥95%

车辆管理调度的准确率

 ≥95%

供电正常率

 =100%

电费欠费情况

 =0元

法律咨询准确性

 =100%

食品安全质量达标率

 =100%

公寓用房配套设施

 =100%

早、午餐供应情况

 =100%

保安保洁服务质量

 =100%

时效指标

电费支付情况

 =100%

法律咨询及时性

 =100%

维修维护时效性

 ≥95%

食堂开餐情况

 =100%

物业费取暖费缴纳时效性

 =100%

设备运转时效性

 =100%

环境卫生保洁情况

 ≥95%

物品采购及时性

 =100%

车辆调度及时性

 ≥95%

成本指标

办公用品采购成本

 按照招标指定商家

部门综合指标

30

经济效益

购买本地农产品

 优先购买

社会效益

机构正常运转情况

 正常运转

专家公寓居住环境

 宜居

公寓生活质量

 便利

本地农产品使用情况

 优先使用

公寓居住条件改善情况

 

非正常断电情况

 =0次

提高政府公务用车的管理率

 ≥95%

生态效益

节能产品推广情况

 应推尽推

清洁能源使用情况

 环保燃料

服务对象满意度

服务对象满意度

 ≥95%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

 良好

内部违规违纪情况发生数

 =0次

标准化建设情况

 提升

法治化建设情况

 提升

信息化建设情况

 提升

宣传培训

培训计划完成率

 ≥100%

制度建设

制度完善情况

 完善

档案保管覆盖率

 =100%

档案归档及时性

 及时

内部管理制度建设情况

 健全

改革创新

菜品创新情况

 良好












 

 

 

 

 

 


项目支出绩效目标申报表













项目名称

2026年专家公寓物品采购


主管部门及代码

194嘉峪关市机关事务管理局

实施单位

嘉峪关市机关事务管理局


项目资金
(万元)

年度资金总额:

20.00


其中:当年财政拨款

20.00


上年结转资金

0.00


其他资金

0.00







保障专家公寓日常采购支出,保障后勤运行服务质量,做好后勤服务工作。





一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值


成本指标

20

经济成本指标

平均每个房间

 =1.25万元


预算控制数

 =20万元


产出指标

40

数量指标

物品采购配备批次

 =16套


基本生活物品采购种类

 =4类


质量指标

采购合规率

 =100%


采购物品质量

 =100%


时效指标

物品采购及时性

 =100%


物品配备及时性

 =100%


效益指标

20

社会效益

专家公寓居住环境

 宜居


生态效益

专家公寓生活便利程度

 良好


可持续影响

保障公寓运行

 正常运转


满意度指标

10

服务对象满意度

服务对象满意度

 =100%

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表










项目名称

2026年零星维修维护费

主管部门及代码

194嘉峪关市机关事务管理局

实施单位

嘉峪关市机关事务管理局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

47.16

其中:当年财政拨款

47.16

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






保障机关院内、专家公寓、人才公寓的零星维修,人大政协综合楼楼顶信号塔拆除,公共区域休闲洽谈区改造项目。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

公共区域改造经费

 =10.4633万元

零星维修经费

 =35万元

平均每月维修支付

 =2.92万元

信号塔拆除经费

 =1.694万元

预算控制数

 =47.1573万元

产出指标

40

数量指标

维修面积

 ≥1000平方米

维修数量

 ≥200个

信号塔拆除数量

 =1个

质量指标

拆除完整率

 =100%

设施设备完好率

 =100%

改造质量

 ≥98%

设备维修后使用率

 ≥98%

时效指标

维修维护时效性

 ≥95%

拆除及时率

 ≥98%

改造及时率

 ≥98%

维修及时率

 ≥95%

效益指标

20

社会效益

机构正常运转情况

 正常运转

可持续影响

维修维护后正常使用年限

 ≥5年

满意度指标

10

服务对象满意度

受益群体满意度

 =100%

 

 

 

项目支出绩效目标申报表










项目名称

2026年保安保洁和物业管理项目(保安保洁工资)

主管部门及代码

194嘉峪关市机关事务管理局

实施单位

嘉峪关市机关事务管理局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

78.23

其中:当年财政拨款

78.23

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






通过政府购买服务,保障机关院内、专家公寓、市人大政协楼的保洁工作,保障专家公寓保安、物业管理等工作。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

保安平均工资

 =3000元/人/月

预算控制数

 =78.23万元

产出指标

40

数量指标

保洁人数

 =15人

保安人数

 =4人

保障机构数

 =3个

质量指标

工资核算准确率

 =100%

购买服务合规率

 ≥95%

时效指标

保安保洁等工作开展及时率

 ≥98%

工资支付及时率

 >98%

效益指标

20

社会效益

机构正常运转情况

 正常

可持续影响

保障机构运转

 正常

满意度指标

10

服务对象满意度

受益群体满意度

 =100%









 

项目支出绩效目标申报表










项目名称

2026年机关后勤运行服务费

主管部门及代码

194嘉峪关市机关事务管理局

实施单位

嘉峪关市机关事务管理局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

116.63

其中:当年财政拨款

116.63

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00






支付机关食堂、专家公寓食堂的日常费用支出,保障两个食堂正常运转。保障后勤运行服务质量,做好相关领导交办的后勤服务工作。




一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算控制数

 =116.63万元

改造经费

 =42.13万元

奖励经费

 =4.5万元

食堂运行经费

 =70万元

产出指标

40

数量指标

机构运转数

 =2个

奖励人数

 =87人

日均开餐次数

 ≥2次

质量指标

改造项目效果

 =100%

后勤服务覆盖率

 =100%

食堂正常运转

 =100%

时效指标

改造项目及时性

 =100%

开餐及时率

 ≥99%

食堂开餐情况

 =100%

效益指标

20

社会效益

机构运转情况

 稳定良好

可持续影响

保障后勤工作

 持续运转

满意度指标

10

服务对象满意度

服务对象满意度

 ≥95%