嘉峪关市公安局本级2018年部门预算信息公开情况说明
|
附表
1
:
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||
|
部门收支总体情况表
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|||||
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|
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|
单位:万元
|
||
|
收
入
|
支
出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
6,939.94
|
(一)一般公共服务支出
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
(二)外交支出
|
|
||
|
三、国有资本经营预算收入
|
|
(三)国防支出
|
|
||
|
四、财政专户核算
|
|
(四)公共安全支出
|
7,245.46
|
||
|
五、事业收入
|
|
(五)教育支出
|
|
||
|
六、上级补助收入
|
|
(六)科学技术支出
|
|
||
|
七、附属单位上缴收入
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
||
|
八、经营收入
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
962.66
|
||
|
九、其他收入
|
|
(九)社会保险基金支出
|
|
||
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出
|
|
||
|
|
|
(十一)节能环保支出
|
|
||
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
|
||
|
|
|
(十三)农林水支出
|
|
||
|
|
|
(十四)交通运输支出
|
|
||
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出
|
|
||
|
|
|
(十六)商业服务业等支出
|
|
||
|
|
|
(十七)金融支出
|
|
||
|
|
|
(十八)援助其他地区支出
|
|
||
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出
|
|
||
|
|
|
(二十)住房保障支出
|
|
||
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出
|
|
||
|
本年收入合计
|
6,939.94
|
本年支出合计
|
8,208.12
|
||
|
十、上年结转
|
1,268.18
|
结转下年
|
|
||
|
一般公共预算收入结转
|
1,128.18
|
|
|
||
|
政府性基金预算收入结转
|
|
|
|
||
|
国有资本经营收入结转
|
|
|
|
||
|
十一、上年结余
|
|
|
|
||
|
一般公共预算收入结余
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算收入结余
|
|
|
|
||
|
国有资本经营收入结余
|
|
|
|
||
|
收入总计
|
8,208.12
|
支出总计
|
8,208.12
|
||
|
附表2:
|
|
|
|||
|
部门收入总体情况表
|
|
||||
|
|
单位:万元
|
|
|||
|
项目
|
金额
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
6,939.94
|
|
|||
|
经费拨款
|
6,939.94
|
|
|||
|
专项收入
|
|
|
|||
|
行政事业性收费收入
|
|
|
|||
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
|
|||
|
捐赠收入
|
|
|
|||
|
政府住房基金收入
|
|
|
|||
|
其他收入
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算收入
|
|
|
|||
|
四、财政专户核算
|
|
|
|||
|
五、事业收入
|
|
|
|||
|
六、上级补助收入
|
|
|
|||
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|||
|
八、经营收入
|
|
|
|||
|
九、其他收入
|
|
|
|||
|
本年收入合计
|
6,939.94
|
|
|||
|
十、上年结转
|
1,268.18
|
|
|||
|
一般公共预算收入结转
|
1,128.18
|
|
|||
|
政府性基金预算收入结转
|
|
|
|||
|
国有资本经营收入结转
|
|
|
|||
|
财政专户结转
|
|
|
|||
|
十一、上年结余
|
|
|
|||
|
一般公共预算收入结余
|
|
|
|||
|
政府性基金预算收入结余
|
|
|
|||
|
国有资本经营收入结余
|
|
|
|||
|
收入合计
|
8,208.12
|
|
|||
|
附表3:
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表
|
||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上年结转
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
嘉峪关市公安局(本级)
|
8,208.12
|
6,939.94
|
|
1,268.18
|
|
一、公共安全支出
(
类
)
|
7,245.46
|
5,977.28
|
|
1,268.18
|
|
公安(款)
|
7,229.26
|
5,977.28
|
|
1,251.98
|
|
行政运行(项)
|
5,557.16
|
5,231.48
|
|
325.68
|
|
出入境管理(项)
|
20.00
|
|
|
20.00
|
|
禁毒管理(项)
|
174.58
|
174.58
|
|
|
|
反恐怖(项)
|
268.00
|
268.00
|
|
|
|
居民身份证管理(项)
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
拘押收教场所管理(项)
|
293.74
|
245.49
|
|
48.25
|
|
其他公安支出(项)
|
900.78
|
42.73
|
|
858.05
|
|
其他公共安全支出(款)
|
16.20
|
|
|
16.20
|
|
其他公共安全支出(项)
|
16.20
|
|
|
16.20
|
|
二、社会保障和就业
(
类
)
|
962.66
|
962.66
|
|
|
|
行政事业单位离退休(款)
|
962.66
|
962.66
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休(项)
|
962.66
|
962.66
|
|
|
|
附表4:
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|||
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收
入
|
支
出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
6,939.94
|
一、本年支出
|
6,939.94
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
6,939.94
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
(三)国有资本经营预算收入
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
5,977.28
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
962.66
|
|
|
|
(九)社会保险基金支出
|
|
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
(十一)节能环保支出
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
|
|
|
|
(十三)农林水支出
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
(十七)金融支出
|
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出
|
|
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
(二十)住房保障支出
|
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
(二十三)预备费
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出
|
|
|
|
|
(二十五)转移性支出
|
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出
|
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出
|
|
|
收
入
总
计
|
6,939.94
|
支
出
总
计
|
6,939.94
|
|
附表5:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
||||||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
2
|
3
|
4
|
|
合
计
|
6,939.94
|
6,939.94
|
6,939.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
嘉峪关市公安局(本级)
|
6,939.94
|
6,939.94
|
6,939.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6:
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表
|
||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
一般公共预算支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合
计
|
6,
939.94
|
6,939.94
|
|
|
204
|
一、公共安全支出
(
类
)
|
5,977.28
|
5,977.28
|
|
|
02
|
公安(款)
|
5,977.28
|
5,977.28
|
|
|
01
|
行政运行(项)
|
5,231.48
|
5,231.48
|
|
|
11
|
禁毒管理(项)
|
174.58
|
174.58
|
|
|
14
|
反恐怖(项)
|
268.00
|
268.00
|
|
|
15
|
居民身份证管理(项)
|
15.00
|
15.00
|
|
|
17
|
拘押收教场所管理(项)
|
245.49
|
245.49
|
|
|
99
|
其他公安支出(项)
|
42.73
|
42.73
|
|
|
208
|
二、社会保障和就业
(
类
)
|
962.66
|
962.66
|
|
|
05
|
行政事业单位离退休(款)
|
962.66
|
962.66
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休(项)
|
962.66
|
962.66
|
|
|
附表7:
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表
|
||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
6,939.94
|
4,881.89
|
2,058.05
|
|
|
工资福利支出
|
3,065.31
|
3,065.31
|
|
|
30101
|
基本工资
|
723.13
|
723.13
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,367.67
|
1,367.67
|
|
|
30103
|
奖金
|
110.39
|
110.39
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
310.22
|
310.22
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
93.07
|
93.07
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
69.80
|
69.80
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
80.81
|
80.81
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
310.22
|
310.22
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
2,058.05
|
|
2,058.05
|
|
30201
|
办公费
|
27.00
|
|
27.00
|
|
30202
|
印刷费
|
8.10
|
|
8.10
|
|
30205
|
水费
|
5.40
|
|
5.40
|
|
30206
|
电费
|
13.50
|
|
13.50
|
|
30207
|
邮电费
|
30.60
|
|
30.60
|
|
30208
|
取暖费
|
45.20
|
|
45.20
|
|
30211
|
差旅费
|
78.75
|
|
78.75
|
|
30213
|
维修
(
护
)
费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
16.30
|
|
16.30
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
462.69
|
|
462.69
|
|
30228
|
工会经费
|
30.92
|
|
30.92
|
|
30229
|
福利费
|
18.02
|
|
18.02
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
76.40
|
|
76.40
|
|
30239
|
其他交通费用
|
179.46
|
|
179.46
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,065.71
|
|
1,065.71
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,816.58
|
1,816.58
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
806.81
|
806.81
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
123.00
|
123.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
886.77
|
886.77
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
附表8:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费用
|
公务接待费
|
公务用车购置和运行费
|
会议费
|
培训费
|
|
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
|
合计
|
112.70
|
|
16.30
|
|
96.40
|
|
|
|
嘉峪关市公安局(本级)
|
112.70
|
|
16.30
|
|
96.40
|
|
|
|
附表
9
:
|
|
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费
|
||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
序号
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1,413.68
|
1,413.68
|
|
|
1
|
办公费
|
27.00
|
27.00
|
|
|
2
|
印刷费
|
8.10
|
8.10
|
|
|
3
|
办公设备购置
|
45.00
|
45.00
|
|
|
4
|
水费
|
5.40
|
5.40
|
|
|
5
|
电费
|
13.50
|
13.50
|
|
|
6
|
邮电费
|
30.60
|
30.60
|
|
|
7
|
取暖费
|
45.20
|
45.20
|
|
|
8
|
物业管理费
|
|
|
|
|
9
|
差旅费
|
78.75
|
78.75
|
|
|
10
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
11
|
会议费
|
|
|
|
|
12
|
福利费
|
18.02
|
18.02
|
|
|
13
|
公务用车运行维护费
|
76.40
|
76.40
|
|
|
14
|
其他商品和服务支出
|
1,065.71
|
1,065.71
|
|
|
附表
10
:
|
|
|
2018
年政府性基金支出预算表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项
目
|
预算数
|
|
|
|