—
2
—
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2021
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
—
3
—
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针政策,调查研究统一战线的理论和
方针政策,向市委反映统战工作情况,提出开展统战工作的意见和建议。
2、负责宣传、贯彻党的民族宗教政策,法律法规,检查督促民族宗教政策贯彻
落实情况。
3、维护和保障少数民族群众和信教群众的合法利益。
4、依法加强对宗教事务的管理。
5、负责联系各民主党派、无党派人士和党外知识分子,及时通报情况,反映意
见和建议;
6、研究、贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派参政议政、民主监
督等工作。
7、坚持以侨为本、为侨服务的方针,组织归侨侨眷学习党的各项方针政策,做
好政治引领工作。加强侨界联络联谊,依法维护侨界权益。
8、办理涉台工作事务。
二、机构设置
中共嘉峪关市委统战部共有预算单位
1
个,包括市委统战部(民宗委)和各民主
党派。
中共嘉峪关市委统战部内设职能科(室)8
个:即办公室、党外知识分子工作科、
民主党派科、民族宗教事务科、民族宗教执法科、非公经济科、台湾工作办公室和侨
务工作科。
中共嘉峪关市委统战部核定行政编制为
15
名(含军转编制
1
名)、工勤编制
1
名。其中部长
1
名,由市委常委兼任;常务副部长
1
名(正处级),副部长兼民族宗
教事务委员会主任
1
名(正处级),副部长兼市委台湾工作办公室主任
1
名(副处级),
副部长兼市政府侨务办公室主任
1
名(副处级),科级干部职数
8
名。实有在职人数
19
人,其中,行政
19
人。进村进社人员
4
人,长期临聘人员
1
人,退休
11
人,公益
性岗位
6
人。
民主党派行政编制
6
名,即民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社行政编
制各
1
名。实有
6
人。事业编制
1
名,实有
0
人。
第二部分
2022
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
—
4
—
收入支出决算总表
公开
01
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政
拨款收入
1
747.46
一、一般公共服务支出
32
804.93
二、政府性基金预算财
政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算
财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
20.00
八、其他收入
8
50.00
八、社会保障和就业支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
797.46
本年支出合计
58
824.93
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
27.47
年末结转和结余
60
0.00
—
5
—
30
61
总计
31
824.93
总计
62
824.93
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
公开
02
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目
代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
797.46
747.46
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
201
一般公共服
务支出
777.46
727.46
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
2012
3
民族事务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012
399
其他民族事
务支出
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013
4
统战事务
747.46
697.46
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
2013
401
行政运行
511.31
511.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013
499
其他统战事
务支出
236.15
186.15
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
207
文化旅游体
育与传媒支
出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070
1
文化和旅游
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070
199
其他文化和
旅游支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
—
6
—
支出决算表
公开
03
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支
出
项目支出
上缴上级
支出
经营支
出
对附属单位
补助支出
科目
代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
824.93
532.78
292.15
0.00
0.00
0.00
201
一般公共
服务支出
804.93
532.78
272.15
0.00
0.00
0.00
2012
3
民族事务
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2012
399
其他民族
事务支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2013
4
统战事务
774.93
532.78
242.15
0.00
0.00
0.00
2013
401
行政运行
538.78
532.78
6.00
0.00
0.00
0.00
2013
499
其他统战
事务支出
236.15
0.00
236.15
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游
体育与传
媒支出
20.00
20.00
2070
1
文化和旅
游
20.00
20.00
2070
199
其他文化
和旅游支
出
20.00
20.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:中共嘉峪关市委统战部
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
金额单位:万元
收
入
支
出
项目
行
金额
项目
行
合计
一般公
政府性
国有资
—
7
—
次
次
共预算
财政拨
款
基金预
算财政
拨款
本经营
预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预
算财政拨款
1
747.46
一、一般公共服务
支出
33
754.93
754.93
0.00
0.00
二、政府性基金
预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经
营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育
与传媒支出
39
20.00
20.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就
业支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支
出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支
出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工
业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业
等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地
区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海
洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支
出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储
备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本
经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
—
8
—
22
二十二、灾害防治
及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本
支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息
支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别
国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
747.46
本年支出合计
59
774.93
774.93
0.00
0.00
年初财政拨款结
转和结余
28
27.47
年末财政拨款结转
和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算
财政拨款
29
27.47
61
政府性基金预
算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营
预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
774.93
总计
64
774.93
774.93
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本
经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
项目
本年支出
科目代
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
774.93
532.78
242.15
201
一般公共服务支出
754.93
532.78
222.15
20123
民族事务
30.00
30.00
2012399
其他民族事务支出
30.00
30.00
20134
统战事务
724.93
532.78
192.15
—
9
—
2013401
行政运行
538.78
532.78
6.00
2013499
其他统战事务支出
186.15
186.15
207
文化旅游体育与传媒支出
20.00
20.00
20701
文化和旅游
20.00
20.00
2070199
其他文化和旅游支出
20.00
20.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
代码
科目名
称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福
利支出
344.90
302
商品和服务
支出
51.82
307
债务利息及费用
支出
0.00
30101
基本
工资
130.63
30201
办公费
3.85
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴
补贴
91.69
30202
印刷费
0.32
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
1.25
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食
补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购
建
0.00
30107
绩效
工资
0.00
30205
水费
0.58
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关
事业单
位基本
养老保
险缴费
57.11
30206
电费
1.44
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业
年金缴
费
2.04
30207
邮电费
0.93
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工
基本医
疗保险
缴费
12.80
30208
取暖费
1.06
31006
大型修缮
0.00
—
10
—
30111
公务
员医疗
补助缴
费
13.51
30209
物业管理
费
0.02
31007
信息网络及软
件购置更新
0.00
30112
其他
社会保
障缴费
5.11
30211
差旅费
5.04
31008
物资储备
0.00
30113
住房
公积金
0.00
30212
因公出国
(境)费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗
费
0.00
30213
维修(护)
费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他
工资福
利支出
30.76
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和
青苗补偿
0.00
303
对个人
和家庭
的补助
136.05
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休
费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休
费
3.57
30217
公务接待
费
0.00
31019
其他交通工具
购置
0.00
30303
退职
(役)费
0.00
30218
专用材料
费
0.00
31021
文物和陈列品
购置
0.00
30304
抚恤
金
0.00
30224
被装购置
费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活
补助
0.32
30225
专用燃料
费
0.00
31099
其他资本性支
出
0.00
30306
救济
费
0.00
30226
劳务费
2.50
399
其他支出
0.00
30307
医疗
费补助
0.00
30227
委托业务
费
0.00
39907
国家赔偿费用
支出
0.00
30308
助学
金
0.00
30228
工会经费
3.70
39908
对民间非营利
组织和群众性自
治组织补贴
0.00
30309
奖励
金
132.16
30229
福利费
3.94
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人
农业生
产补贴
0.00
30231
公务用车
运行维护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
—
11
—
30311
代缴
社会保
险费
0.00
30239
其他交通
费用
28.44
39999
其他支出
0.00
30399
其他
对个人
和家庭
的补助
0.00
30240
税金及附
加费用
0.00
30299
其他商品
和服务支出
0.00
人员经费合计
480.95
公用经费合计
51.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
07
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
项目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目
代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有相关
数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
08
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据,故本表无
—
12
—
数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
09
表
部门:中共嘉峪关市委统战部
金额单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出
国(境)
费
公务用车购置及运行
维护费
公务接
待费
合计
因公出
国(境)
费
公务用车购置及运行
维护费
公务接
待费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
维护
费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全
年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排
的实际支出。
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021
年度收、支总计均为
824.93
万元。与上年度相比,收、支总计各增加
56.13
万元,增长
7.3%,主要原因是主要原因是基本支出增加了人员经费,专项支出增加了民
主党派工作经费、民主党派换届工作经费,改建工程专项经费。
二、收入决算情况说明
2021
年度收入合计
824.93
万元,其中:财政拨款收入
747.46
万元,占
90.6%;其
他收入
50
万元,占
6.1%,年初结转和结余
27.47
万元,占
3.3%。
三、支出决算情况说明
2021
年度支出合计
824.93
万元,其中:基本支出
532.78
万元,占
64.58%;项目
支出
292.15
万元,占
35.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021
年度财政拨款收、支总计均为
774.93
万元。与上年相比,各增加
116.13
万
元,增长
17.63%。主要原因是基本支出增加了人员经费,专项支出增加了民主党派工
作经费、民主党派换届工作经费,改建工程专项经费。
—
13
—
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款支出
774.93
万元,较上年决算数增加
116.13
万
元,增长
17.63%。主要原因是基本支出增加了人员经费,专项支出增加了民主党派工
作经费、民主党派换届工作经费,改建工程专项经费。
1
.一般公共服务支出
年初预算数为
715.6
万元,支出决算为
754.93
万元,完成年
初预算的
105.5%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加了人员经费,专项支
出增加了民主党派工作经费、民主党派换届工作经费等。
2
.文化旅游体育与传媒支出
年初预算数为
0.00
万元,支出决算为
20
万元,完成
年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了少数民族文化事业经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款基本支出
532.78
万元。其中:
人员经费
480.95
万元,较上年决算数增加
42.8
万元,增长
9.77%,主要原因是人员增加,工资奖金等均
有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保
险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、
退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费
51.82
万元,较上年决算数增加
3.87
万元,增长
8.07%,主要原因是人员增加,公用经
费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印
刷费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、机关运行经费支出情况说明
2021
年度本部门机关运行经费支出
51.82
万元,机关运行经费主要用于开支主要
用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、培训费、维修(护)
费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、租赁费、其他交通补助费等。
机关运行经费较上年决算数增加
3.87
万元,增长
8.07%,主要原因是人员增加,公用经
费增加。本年度无会议费、培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2021
年度本部门政府采购支出合计
9.15
万元,其中:政府采购货物支出
1.1
万元、
政府采购工程支出
0.00
万元、政府采购服务支出
8.05
万元。授予中小企业合同金额
9.15
万元,占政府采购支出总额的
100.00%,其中:授予小微企业合同金额
9.15
万元,
占政府采购支出总额的
100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至
2021
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
0
辆,其中,副部(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用
车
0
辆,特种专业技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
0
辆,其他用车单价
100
万元(含)以上设备
0
台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2021
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
—
14
—
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2021
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门
2021
年度无“三公”经费支出。
(一)
“
三公
”
经费财政拨款支出总体情况说明
2021
年度“三公”经费支出全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
(二)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
2.
公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
其中:公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
公务用车运
行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
3.
公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元。
(三)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算实物量情况
2021
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人;
公务用车购置
0
辆,
公务用车
保有量
为
0
辆;
国内公务接待
0
批次
0
人,其中:
外事接待
0
批次,0
人;
国(境)外公
务接待
0
批次,0
人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对
2021
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效
自评,其中,一级项目
2
个,二级项目
6
个,共涉及资金
668.64
万元,占一般公共预算项
目支出总额的
86.28%。组织对“统战工作经费、民主党派工作经费和换届工作经费、
民族宗教工作经费、创建全国民族团结进步示范市工作经费、少数民族发展工作经费
和少数民族文化事业发展工作经费等
6
个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支
出
135.86
万元。从评价情况来看,2021
年市委统战部部门预算实际完成绩效值达到预
期绩效指标,各项具体工作开展效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益。
部门整体支出绩效评价指标评
97
分,自评等级为优秀。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
附件
1
2021
年市委统战部整体支出绩效自评表
部门(单位)名称
中共嘉峪关市委统战部
—
15
—
部门(单位)整体
支出(万元)
年初预算数
全年预算数(
A
)
实际
支出
数(
B
)
执行率
(
B/A
)
分
值
得分
全年支出
715.6
824.93
824.9
100
10
10
其中:基本支出
530.58
532.78
532.7
100
—
—
项目支出
185.02
292.15
292.1
100
—
—
年度总体绩效目
标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
目标
1
:贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针政策,调查研究
目标
1
完成情况:完成
目标
2
:根据预算及各项费用的使用支出情况
按年度,季度和月度
目标
2
完成情况:完成
......
......
年度绩效指标完
成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际
完成
值
分
值
得
分
偏差原因
分析及改
进措施
部门管理
资金投入
基本支出预算执行率
100
100
5
5
——
项目支出预算执行率
100
100
5
5
——
“
三公经费
”
控制率
100
100
3
3
——
结转结余变动率
0
0
3
3
——
财务管理
财务管理制度健全性
健全
健全
3
3
——
资金使用规范性
规范
规范
3
3
——
采购管理
政府采购规范性
规范
规范
2
2
——
资产管理
资产管理规范性
规范
规范
2
2
——
人员管理
在职人员控制率
100
100
2
2
——
重点工作管理
重点工作管理制度健
健全
健全
2
2
——
履职效果
部门履职目标
产出数量指标
全面
全面
6
6
——
产出质量指标
提升
提升
6
6
——
产出时效指标
及时
及时
6
6
——
产出成本指标
合理
合理
5
5
——
部门效果目标
经济效益指标
提高
提高
5
5
——
社会效益指标
提升
提升
6
6
——
生态效益指标
改善
改善
5
5
——
社会影响
单位获奖情况
获得
获得
5
4
未验收项
违法违纪情况
无
无
6
6
——
能力建设
长效管理
中期规划建设完备程
完备
完备
2
2
——
组织建设
党建工作开展规律性
规律
规律
2
2
——
信息化建设情况
信息化管理覆盖率
100
100
2
2
人力资源建设
人员培训机制完备性
完备
完备
2
2
档案管理
档案管理完备性
完备
完备
2
2
服务对象满意度
服务对象
1
的满意
服务对象
1
的满意度
100
100
5
4
调查问卷
服务对象
2
的满意
服务对象
2
的满意度
100
100
5
4
调查问卷
合
计
97
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问
题及其所涉及的金额,如没有填无。
—
16
—
注:
1.
部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为
100
分,各部门可根据指标
的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总
分(中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超
过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率
10
分、部门管理指标
20
分、
履职效果指标
50
分、能力建设指标
10
分、服务对象满意度指标
10
分,二、三级指标权重分值
由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.
部门整体支出绩效自评结果,应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形
成,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指
标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指
标且效果较差三档,分别按照
100%-80%
(含)、
80%-60%
(含)、
60%-0%
合理填写完成比例,
汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。
—
17
—
附件
2
项目支出绩效自评表
项目名称
统战工作经费
主管部门
中共嘉峪关市委统战部
实施单位
中共嘉峪关市委统战部
资金情况
(万元)
项目投资数
全年执行
数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
10
10
100%
10
年度资金总额:
--
10
10
10
100%
--
其中:中央财政资金
--
--
--
--
--
--
省级财政拨款
--
--
--
--
--
--
市级财政拨款
--
10
10
--
100%
--
其他资金
--
--
--
--
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
保障统一战线方针政策、民族宗教政策和多党合作政治协商政策
的贯彻落实,做好港澳台侨海外统战工作,联系各民主党派、无
党派人士和党外知识分子,新的社会阶层、知识分子联谊会等工
作。
保障了统一战线方针政策、民族宗教政策和多党合作政治协
商政策的贯彻落实,做好港澳台侨海外统战工作,联系各民
主党派、无党派人士和党外知识分子,新的社会阶层、知识
分子联谊会等工作。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1
:召开各部门会议
20
次
20
次
10
10
--
指标
2
:举办培训班
5
次
5
次
5
5
--
指标
3
:编印宣传资料
3000
册
3000
册
5
5
--
质量指标
指标
1
:完成全年工作率
100%
100%
10
10
--
时效指标
指标
1
:按时完成各项工作
及时
及时
10
10
--
成本指标
指标
1
:符合预算完成工作
符合
符合
10
10
--
社会效益
指标
指标
1
:统战工作影响提升
提升
提升
10
9
--
生态效益
指标
指标
1
:保持生态效果良好
良好
良好
10
10
--
可持续影响
指标
指标
1
:各方面影响度提高
提高
提高
10
9
--
满意
度指
标
服务对象满
意度指标
指标
1
:满意度提升
提升
提升
10
9
--
总
分
100
97
--
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式,满分为
100
分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指
标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超
过该指标值的上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。
如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加
权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档,分别按照
100%-80%
(含)、
80%-60%
(含)、
60%-0%
合理填写完成比例
—
18
—
附件
3
项目支出绩效自评表
项目名称
民主党派工作和换届经费
主管部门
中共嘉峪关市委统战部
实施单位
中共嘉峪关市委统战部
资金情况
(万元)
项目投资数
全年执行
数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
15.86
10
100%
10
年度资金总额:
--
15.86
15.86
10
100%
--
其中:中央财政资金
--
--
--
--
--
--
省级财政拨款
--
--
--
--
--
--
市级财政拨款
--
15.86
15.86
--
100%
--
其他资金
--
--
--
--
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
根据市委统战部
2021
年工作要点,支持各民主党派围绕“十四五”
重大问题开展调查研究,支持各民主党派市级组织履行好参政议
政、民主监督职责;做好民主党派换届工作,举办全市民主党派
领导班子成员统战理论政策培训班。
各民主党派围绕“十四五”重大问题开展调查研究,支持各
民主党派市级组织履行好参政议政、民主监督职责;做好民
主党派换届工作,
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1
:完成调研课题
12
篇
12
篇
10
10
--
指标
2
:举办培训班
2
次
2
次
5
5
--
指标
3
:提交提案解决问题
12
件
12
件
5
5
--
质量指标
指标
1
:完成全年工作率
100%
100%
10
10
--
时效指标
指标
1
:按时完成各项工作
及时
及时
10
10
--
成本指标
指标
1
:符合预算完成工作
符合
符合
10
10
--
社会效益
指标
指标
1
:统战工作影响提升
提升
提升
10
9
--
生态效益
指标
指标
1
:保持生态效果良好
良好
良好
10
10
--
可持续影响
指标
指标
1
:各方面影响度提高
提高
提高
10
9
--
满意
度指
标
服务对象满
意度指标
指标
1
:满意度提升
提升
提升
10
9
--
总
分
100
97
--
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式,满分为
100
分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指
标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超
过该指标值的上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。
如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加
权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档,分别按照
100%-80%
(含)、
80%-60%
(含)、
60%-0%
合理填写完成比例
—
19
—
附件
4
项目支出绩效自评表
项目名称
民族宗教工作经费
主管部门
中共嘉峪关市委统战部
实施单位
中共嘉峪关市委统战部
资金情况
(万元)
项目投资数
全年执行
数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
25
10
100%
10
年度资金总额:
--
25
25
10
100%
--
其中:中央财政资金
--
--
--
--
--
--
省级财政拨款
--
--
--
--
--
--
市级财政拨款
--
25
25
--
100%
--
其他资金
--
--
--
--
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
开展困难少数民族群众慰问活动,慰问宗教界人士,发放宗教界
人士生活补助,按照省上要求完成朝觐工作,开展民族节日慰问,
对宗教场所消防安全设施进行检查,开展民族团结进步宣传和创
建活动。
开展困难少数民族群众慰问活动,慰问宗教界人士,发放宗
教界人士生活补助,按照省上要求完成朝觐工作,开展民族
节日慰问,对宗教场所消防安全设施进行检查,开展民族团
结进步宣传和创建活动。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1
:慰问少数民族和宗教
界人士
35
人
/
次
35
人
/
次
10
10
--
指标
2
:开展宗教场所消防安
全检测
12
次
12
次
5
5
--
指标
3
:清真食品行业检测
全市清
真食品
全市清真
食品
5
5
--
质量指标
指标
1
:完成全年工作率
100%
100%
10
10
--
时效指标
指标
1
:按时完成各项工作
及时
及时
10
10
--
成本指标
指标
1
:符合预算完成工作
符合
符合
10
10
--
社会效益
指标
指标
1
:统战工作影响提升
提升
提升
10
9
--
生态效益
指标
指标
1
:保持生态效果良好
良好
良好
10
10
--
可持续影响
指标
指标
1
:各方面影响度提高
提高
提高
10
9
--
满意
度指
标
服务对象满
意度指标
指标
1
:满意度提升
提升
提升
10
9
--
总
分
100
97
--
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式,满分为
100
分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指
标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超
过该指标值的上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。
如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加
权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档,分别按照
100%-80%
(含)、
80%-60%
(含)、
60%-0%
合理填写完成比例
—
20
—
附件
5
项目支出绩效自评表
项目名称
创建全国民族团结进步示范市工作经费
主管部门
中共嘉峪关市委统战部
实施单位
中共嘉峪关市委统战部
资金情况
(万元)
项目投资数
全年执行
数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
35
10
100%
10
年度资金总额:
--
35
35
10
100%
--
其中:中央财政资金
--
--
--
--
--
--
省级财政拨款
--
--
--
--
--
--
市级财政拨款
--
35
35
--
100%
--
其他资金
--
--
--
--
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
资金主要用于创建全国民族团结进步示范市工作,具体为打造民
族团结进步示范点和教育基地、召开创建全国民族团结进步示范
市推进会、开展互观互检互评活动、印发宣传资料、举办书画摄
影展和文艺演出等。
创建全国民族团结进步示范市工作,打造民族团结进步示范
点和教育基地、召开创建全国民族团结进步示范市推进会、
开展互观互检互评活动、印发宣传资料、举办书画摄影展和
文艺演出等。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1
:打造示范点教育基地
5
个
5
个
10
10
--
指标
2
:举办宣讲、摄影展、
主题征文、文艺演出主题活动
5
次
5
次
5
5
--
指标
3
:编印宣传资料
10000
册
10000
册
5
5
--
质量指标
指标
1
:完成全年工作率
100%
100%
10
10
--
时效指标
指标
1
:按时完成各项工作
及时
及时
10
10
--
成本指标
指标
1
:符合预算完成工作
符合
符合
10
10
--
社会效益
指标
指标
1
:统战工作影响提升
提升
提升
10
9
--
生态效益
指标
指标
1
:保持生态效果良好
良好
良好
10
10
--
可持续影响
指标
指标
1
:各方面影响度提高
提高
提高
10
9
--
满意
度指
标
服务对象满
意度指标
指标
1
:满意度提升
提升
提升
10
9
--
总
分
100
97
--
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式,满分为
100
分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指
标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超
过该指标值的上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。
如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加
权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档,分别按照
100%-80%
(含)、
80%-60%
(含)、
60%-0%
合理填写完成比例
—
21
—
附件
6
项目支出绩效自评表
项目名称
少数民族发展专项资金
主管部门
中共嘉峪关市委统战部
实施单位
中共嘉峪关市委统战部
资金情况
(万元)
项目投资数
全年执行
数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
30
10
100%
10
年度资金总额:
--
30
30
10
100%
--
其中:中央财政资金
--
--
--
--
--
--
省级财政拨款
--
--
--
--
--
--
市级财政拨款
--
30
30
--
100%
--
其他资金
--
--
--
--
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
主要用于建设民族团结进步示范单位、组织民族团结进步创建外
出考察学习、举办民族团结进步创建工作培训班、开展铸牢中华
民族共同体意识宣讲活动或者主题活动等。
建设民族团结进步示范单位、组织民族团结进步创建外出考
察学习、举办民族团结进步创建工作培训班、开展铸牢中华
民族共同体意识宣讲活动或者主题活动等。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1
:开展铸牢中华民族共
同体意识主题活动
5
次
5
次
10
10
--
指标
2
:举办创建工作培训班
1
次
1
次
5
5
--
指标
3
:打造民族团结进步示
范单位
2
个
2
个
5
5
--
质量指标
指标
1
:完成全年工作率
100%
100%
10
10
--
时效指标
指标
1
:按时完成各项工作
及时
及时
10
10
--
成本指标
指标
1
:符合预算完成工作
符合
符合
10
10
--
社会效益
指标
指标
1
:统战工作影响提升
提升
提升
10
9
--
生态效益
指标
指标
1
:保持生态效果良好
良好
良好
10
10
--
可持续影响
指标
指标
1
:各方面影响度提高
提高
提高
10
9
--
满意
度指
标
服务对象满
意度指标
指标
1
:满意度提升
提升
提升
10
9
--
总
分
100
97
--
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式,满分为
100
分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指
标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超
过该指标值的上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。
如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加
权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档,分别按照
100%-80%
(含)、
80%-60%
(含)、
60%-0%
合理填写完成比例
—
22
—
附件
7
项目支出绩效自评表
项目名称
少数民族文化事业发展专项资金
主管部门
中共嘉峪关市委统战部
实施单位
中共嘉峪关市委统战部
资金情况
(万元)
项目投资数
全年执行
数
分值
执行率
得分
上年
结转
当年
安排
20
10
100%
10
年度资金总额:
--
20
20
10
100%
--
其中:中央财政资金
--
--
--
--
--
--
省级财政拨款
--
--
--
--
--
--
市级财政拨款
--
20
20
--
100%
--
其他资金
--
--
--
--
--
--
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
各民族群众对民族文化的了解和认识度逐步提高,少数民族群众
多元化的精神需要得到满足,对党的民族政策、民族常识、中华
文化和各民族特色文化的了解及“两个共同”“三个离不开”“四
个认同”的理解认识显著提高,中华民族共同体意识显著增强。
各民族群众对民族文化的了解和认识度逐步提高,对党的民
族政策、民族常识、中华文化和各民族特色文化的了解及“两
个共同”“三个离不开”“四个认同”的理解认识显著提高,
中华民族共同体意识显著增强。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际完成
值
分值
得分
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
指标
1
:打造嘉峪关民族文化
推广工程
1
个
1
个
10
10
--
指标
2
:建设少数民族文化事
业发展项目
3
个
3
个
5
5
--
指标
3
:开展少数民族文化宣
传活动
2
次
2
次
5
5
--
质量指标
指标
1
:完成全年工作率
100%
100%
10
10
--
时效指标
指标
1
:按时完成各项工作
及时
及时
10
10
--
成本指标
指标
1
:符合预算完成工作
符合
符合
10
10
--
社会效益
指标
指标
1
:统战工作影响提升
提升
提升
10
9
--
生态效益
指标
指标
1
:保持生态效果良好
良好
良好
10
10
--
可持续影响
指标
指标
1
:各方面影响度提高
提高
提高
10
9
--
满意
度指
标
服务对象满
意度指标
指标
1
:满意度提升
提升
提升
10
9
--
总
分
100
97
--
说明
请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:
1.
其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.
绩效自评采取打分评价形式,满分为
100
分,各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指
标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超
过该指标值的上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标
50
分、效益指标
30
分、满意度指标
10
分、预算资金执行率
10
分。
如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他的指标权益可作适当的调整,但总分不能超过
100
分。
3.
本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加
权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档,分别按照
100%-80%
(含)、
80%-60%
(含)、
60%-0%
合理填写完成比例
—
23
—
附
8
2021
年度统战部预算支出项目绩效自评结果汇总表
(三)部门绩效评价结果
我部门在
2021
年度部门决算中反映统战工作经费、民主党派工作经费和换届工
作经费、民族宗教工作经费、创建全国民族团结进步示范市工作经费、少数民族发
展工作经费和少数民族文化事业发展工作经费等
6
个项目绩效自评结果。6
项目绩
效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为
97
分。项目全年预算
数为
618.64
万元,执行数为
668.64
万元,完成预算的
108.08%。项目绩效目标完成
情况:根据中共嘉峪关市委统战部
2021
年有关工作和项目实施方案、省民委有关专
项工作实施方案对
2021
年度基本支出和专项资金开展了绩效评价,通过满意度测评、
实地查看、入户走访等方式对项目进行了检查验收,各项目验收结论为“优秀”。
1、基本支出绩效测评情况。2021
年度,市委统战部基本支出
2013401
一般公
共服务支出-统战事务支出全年共计支出
532.78
万元,一是支出人员经费
480.96
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
部门预算项目绩效自评
1
统战工作
市委统战部
97
优秀
2
民主党派换届和业务工作
市委统战部
97
优秀
3
民族宗教工作
市委统战部
97
优秀
4
创建全国民族团结进步示范市工作
市委统战部
97
优秀
5
少数民族发展专项工作
市委统战部
97
优秀
6
少数民族文化事业发展专项工作
市委统战部
97
优秀
合计
97
优秀
—
24
—
万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、社会保障缴费、
其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等;
二是支出公用经费
51.82
万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业管理费、差旅费、
维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他
交通费用、
其他商品和服务支出及办公设备购置等。
通过座谈调研、满意度测评,随机抽取的工作人员和服务对象均表示工作任务
完成质量好、制度较健全、活动开展丰富、为民办实事次数属实,满意率为
100%,
评估组人员评价意见为“优秀”。
2、专项业务费支出绩效测评情况。一是
2013499
其他统战事务支出
242.15
万
元,主要完成了统战工作支出、各民主党派换届和业务活动支出、台侨工作支出、
知联会事务支出、开展民族团结进步宣传和创建工作支出、宗教协会工作经费支出、
宗教界人士生活补助费支出和其他统战事务支出。二是
2012399
其他民族事务支出
30
万元,主要完成了民族团结进步创建各项工作和铸牢中华民族共同体意识主题活
动。三是
2070199
其他文化和旅游支出
20
万元,主要完成了建设少数民族文化事业
项目,嘉峪关民族文化推广工程等工作。
⑴统战工作。通过座谈调研、满意度测评,随机抽取的调查对象均表示各项工
作会议召开及时,业务培训内容丰富,编印的理论调研文章质量高,制度建设得到
进一步加强,各项工作完成效果好,满意率为
99%,评估组人员评价意见为“优秀”。
⑵民主党派工作和换届工作。通过座谈调研、满意度测评,随机抽取的调查对
象均表示各民主党派自身建设得到加强,参政议政能力明显提高,调研课题完成质
量好、换届工作平稳顺利完成,满意度率为
99%,评估组人员评价意见为“优秀”。
⑶民族宗教工作。通过实地查看、满意度测评,随机抽取的调查对象均表示各
项民族宗教政策得到扎实贯彻落实,民族团结进步宣传和创建工作能力不断提升,
依法治理民族宗教事务能力显著提高,满意率为
99%,评估组人员意见为“优秀”。
⑷创建全国民族团结进步示范市工作。通过实地查看、满意度测评,随机抽取
的调查对象均表示创建活动内容丰富,质量较高,编印宣传资料册数真实,宣传效
果好,民族团结进步示范点和教育基地打造个数属实,层次较高,中华民族共同体
意识不断铸字,满意率为
99%。评估组人员评价意见为“优秀”。
⑸少数民族发展项目。通过座谈调研、入户走访、满意度测评,随机抽取的调
查对象均表示通过项目的开展各民族对党的民族政策、及“两个共同”“三个离不
开”“四个认同”的理解认识显著提高,推进了经济社会的可持续发展,中华民族
共同体意识显著增强。满意度率为
99%,评估组人员评价意见为“优秀”。
⑹少数民族文化事业发展项目。通过座谈调研、入户走访、满意度测评,随机
抽取的调查对象均表示通过项目开展各民族群众对民族常识、中华文化和各民族特
色文化的了解和认识度逐步提高,对文化遗产的挖掘与保护程度明显提高,参与民
族文化娱乐活动的积极性不断提高,少数民族群众多元化的精神需要得到满足,满
意度率为
99%,评估组人员评价意见为“优秀”。
—
25
—
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指本年度从财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入:
是指市委统战部取得的除“财政拨款收入”等以外的收入。包
括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入等。
三、年初结转和结余:
是指市委统战部上年结转本年使用的基本支出结转、项
目支出结转和结余。
四、年末结转和结余
:指市委统战部结转下年的基本支出结转、项目支出结转
和结余。
五、基本支出:
是指市委统战部为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福
利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工
资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出:
是指市委统战部在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
是指纳入财政预决算管理的“三公”
经费,是指用财政
拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映我单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训
费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费、燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾
接待)支出。
八、机关运行经费:
是指为保障市委统战部运行用于购买货物和服务的各项资
金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出:
反映市委统战部开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为
上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出:
反映单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助
:反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出:
反映市委统战部集中安排的用于购置办公设备支出。
中共嘉峪关市委统战部
2022
年
9
月
20
日