2018年度嘉峪关广播电视台部门决算

发布时间:2019年08月26日来源:

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2018年度嘉峪关广播电视台部门决算 

    

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

嘉峪关广播电视台

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关广播电视台属于全额拨款的事业单位。主要职责为为全市人民做好广播电视新闻和其他信息,播映电视节目,促进社会经济文化发展。

(二)机构设置

内设机构有综合部、总编辑部、设备维护和技术保障部、播音主持管理服务部、新闻中心、播控中心、对外宣传中心、人力资源培训中心、频道管理中心、FM100时政广播中心、FM92嘉酒交通广播中心、财务核算中心、栏目制作中心、网络宣传中心、广告经营中心、影视创作中心,共计16个。核定编制人数为56人,2018年年末在岗人数49人,退休18人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:嘉峪关广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1574.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1,316.75

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

49.23

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1574.86

本年支出合计

50

1,365.98

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

100.00

年末结转和结余

52

308.88

 

26

 

 

53

 

总计

27

1674.86

总计

54

1,674.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:嘉峪关广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,574.86

1,574.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,525.63

1,525.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1,225.63

1,225.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

  电视

1,063.63

1,063.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  他新闻出版广播影视支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.23

49.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.23

49.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

49.23

49.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,365.98

1,096.86

269.12

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,316.75

1,047.63

269.12

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1,287.63

1,047.63

240.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

2070405

  电视

1,125.63

1,045.63

80.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

29.12

0.00

29.12

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

29.12

0.00

29.12

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.23

49.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.23

49.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

49.23

49.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关广播电视台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,574.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1,316.75

1,316.75

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

49.23

49.23

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,574.86

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

100.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

100.00

本年支出合计

51

1,365.98

1,365.98

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

308.88

308.88

0.00

总计

27

1,674.86

总计

54

1,674.86

1,674.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关广播电视台

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,365.98

1,096.86

269.12

207

文化体育与传媒支出

1,316.75

1,047.63

269.12

20704

新闻出版广播影视

1,287.63

1,047.63

240.00

2070404

  广播

160.00

0.00

160.00

2070405

  电视

1,125.63

1,045.63

80.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

2.00

2.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

29.12

0.00

29.12

2079999

  其他文化体育与传媒支出

29.12

0.00

29.12

208

社会保障和就业支出

49.23

49.23

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.23

49.23

0.00

2080502

  事业单位离退休

49.23

49.23

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:嘉峪关广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

666.68

302

商品和服务支出

356.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

341.01

30201

  办公费

5.49

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

35.89

30202

  印刷费

2.74

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

199.02

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

4.32

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.24

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.62

30206

  电费

17.04

31003

  专用设备购置

4.32

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.82

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.55

30208

  取暖费

10.85

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

14.66

30209

  物业管理费

0.03

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

9.93

30211

  差旅费

12.48

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

68.92

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.96

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

44.48

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

13.63

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

12.53

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

3.99

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

275.28

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

4.40

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.96

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

3.52

30229

  福利费

3.04

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.37

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

312

对企业补助

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

735.60

公用经费合计

361.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关广播电视台

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

3.37

0.00

3.37

0.00

3.37

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:嘉峪关广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 


三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我台2018年度收入总计1574.86万元,支出总计1365.98万元。与2017年决算数相比,收入增加380.76万元、增长率31.87%。主要原因为2018年度增加嘉峪关市调频电视发射台基础设施建设、演播厅维修改造项目专项资金;支出增加12.45万元、增长率9%,主要原因为在编人员工资调整及项目资金前期少量待摊费用的支出。

我台2018年度收入合计1574.86万元,其中:财政拨款收入1574.86万元,占收入100%,其中文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—广播(功能分类科目编码2070404)160万元;电视(功能分类科目编码2070405)1063.63万元;其他新闻出版广播影视支出(功能分类科目编码2070499);其他文化体育与传媒支出(功能分类科目编码2079999)300万元;事业单位离退休(功能分类科目编码2080502)49.23万元。

我台2018年度支出合计1365.98万元,其中:基本支出1096.86万元,占80.30%;项目支出269.12万元,占19.70%。

本部门2018年度年末结转和结余308.88万元,较上年增加208.88万元。主要原因为2018年年末结转资金为设备购置18万元,演播厅维修改造项目资金290.88万元。2018年8月31日财政局科教文科将公共文化服务体系建设专项资金300万元计划指标拔付于我台零余额帐户中。从9月开始,我台全力推进该项目后续各项工作,及时跟各部门领导沟通、协调办理该项目所涉及各种手续等问题。由于演播厅结构较复杂,专业性强,设计难度大。截止2018年年末支出了该项目的勘察、鉴定等费用共计9.12万元。结转290.88万元。设备购置费18万元,截止2018年12月31日我台完成了招投标工作,故结转18万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1574.86万元,较上年决算数增加380.76万元,增长31.87%。主要原因为2018年度增加嘉峪关市调频电视发射台基础设施建设、演播厅维修改造项目专项资金。较年初预算数增加339.41万元,增长27.47%。主要原因是年中增加了嘉峪关市调频电视发射台基础设施建设项目资金160万元,演播厅维修改造项目专项资金300万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计1365.98万元,较上年决算数增加12.45万元,增长9%。主要原因为在编人员工资调整及项目资金前期少量待摊费用的支出。较年初预算数增加130.53万元,增长10.57%。主要原因是为2018年度支出2017年度结转资金通联站设备购置经费20万元,我台安全播出设备媒资系统80万元,新增调入2名在编人员工资福利等支出及在编人员基本工资整调均未在年初预算中列算,故与预算增加10.57%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1316.75万元,占96.40%,较年初预算数增加193.17万元,主要原因是为2018年度支出了2017年度结转资金通联站设备购置经费20万元,我台安全播出设备媒资系统80万元,新增调入2名在编人员工资福利等支出及在编人员基本工资整调均未在年初预算中列算。2018年9月开始,根据财政统一要求,将我台退休人员社会保障与就业支出统一列到文化体育与传媒支出中,故较年初预算数增加193.17万元。社会保障与就业支出49.23万元,占3.60%,较年初预算数减少62.64万元,主要原因为2018年9月开始,根据财政统一要求,将我台退休人员社会保障与就业支出统一列到文化体育与传媒支出中,故与年初预算减少62.64万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1096.86万元。其中:人员经费735.60万元,较上年增加51.54万元,主要原因是新增调入2名在编人员工资福利等支出,全台所有在编、退休、进村进社人员基本工资调整等。人员经费用途主要包括岗位工资、薪级工资、津贴补贴、物价福利补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费361.26万元,较上年减少58.21万元,主要原因是2018年度压缩公用经费,将办公费、印刷费、邮电费、省台宣传费、节目设备购置等均按10%进行压减,故较2017年度减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计3.37万元,较年初预算数减少0.63万元,主要原因是根据财政要求,统一压减所有公用经费。较上年支出数增加0.27万元,主要原因是2017年度新增2台新闻采访车辆。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少18.80万元,主要原因是2017年度财政单独列支追加了公务用车购置经费18.80万元。购置了2台新闻采访车辆。

公务车运行维护费3.37万元,主要用于我台新闻采访车辆工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.63万元,主要原因是根据财政要求,统一压减所有公用经费。较上年支出数增加0.27万元,主要原因是2017年度新增2台新闻采访车辆。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.84万元,主要原因是我台2018年度未接到任何接待批示,故未产生任何接待费用。较上年支出数减少0.16万元,主要原因是2017年度,我台根据市委宣传部批示接待了台北市新闻记者公会代表团一行20人产生的接待费用0.16万元。

(三)三公经费实物量情况。

2018年我台因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.85万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我台为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,我台共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车全部为我台新闻采访车辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额137.50万元,其中:政府采购货物支出137.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购通联设备20万元,安全播出媒资系统80万元,我台所用专用材料、办公耗材、专用办公设备等。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度我台一般公共预算项目支出涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的37.16%,项目名称为:嘉峪关广播电视台通联站设备采购20万元;嘉峪关广播电视台安全播出媒资系统80万元。媒体资产管理系统主要能达到面向大规模数据的用户,以资源管理器为核心,集多种媒体资料的数字化、编目、检索、存储、管理于一体的资产管理平台。以“高容量、高质量、高速度”的标准,在保证系统功能和工作效率的前提下,最大程度优化系统结构和工作流程,以尽可能高的性价比减少初期成本的投入量。

2018年,我台年初制定的工作任务目标按时完成,财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。高清编辑系统设备的购置,大大满足节目生产需要,促进了广播电视事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

嘉峪关广播电视台

2019年8月21日